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文档简介

1、联谊会财务管理制度 联谊会的财务管理制度 第一章总则 第一条为规范联谊会财务行为,保护会员和理事单位合法权益,发挥财务在联谊会中加强经营管理和提高经济效益的作用,特制定本财务管理制度。 第二条本制度适用于联谊会总部和各基层单位,总部可在本制度基础上,结合工作实际补充制定实施细则。 第三条联谊会财务部为本会资产管理部门,接受联谊会会长领导,对联谊会理事会负责。 第二章机构人员职责 第四条本联谊会设财务部,为联谊会职能部门,对理事会负责。 第五条财务部设财务总监一名,会计一名,出纳一名。 第六条财务部的主要职责 (1)负责收缴会员和理事单位会费 (2)负责理事单位和其他赞助单位捐赠现金和实物的管理

2、 (3)按理事会打算对每次活动的经费进行预算,对活动开支状况进行决算。 (4)负责审核联谊会开支报销的原始单据 (5)对联谊会经费进行账务处理,建立健全会计账簿和管理台账 (6)定期对理事会和会员大会报告财务收支状况 (7)厉行节省,合理使用资金 (8)完成理事会交办的其他任务 第七条财务总监的职责 (1)负责制定联谊会财务管理制度 (2)负责对联谊会财务工作的审计监督 (3)负责制定联谊会经营管理活动的财务方案 第八条财务会计的职责 (1)审核报销单据的真实性和手续完整性 (2)记账、报账并做到手续完备、数字精确、账目清晰、报账准时 (3)妥当保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料

3、第九条财务出纳的职责 (1)专心执行现金管理制度 (2)严格审核现金收支单据 (3)办理现金收付,建立健全现金出纳各种账目 (4)协作会计进行各种帐务处理 第三章资产管理 第十条联谊会财务应严格执行中国人民银行和财政部关于货币资金管理和掌握的规定,准时办理收付和记帐工作,货币资金由出纳员专人管理,会计人员不得兼管货币资金。 第十一条联谊会以会长实名开设活期储蓄账户一个,授权会计管理存折取款密码,存折由出纳员保管。 第十二条联谊会收入和支出业务应分开处理,未经理事会审批不得相互对抵。 第十三条联谊会经费开支报销,单笔金额在1000元及以下的,必需由经办人、会计、秘书长签字报分管财务副会长审批,方

4、可报销;单笔金额1000元以上应呈报会长审批,涉及购置实物的必需经实物验收证明人签字。 第十四条;联谊会财务总监应定期和不定期对货币资金管理进行抽查核对,对抽查结果须向理事会汇报,对货币资金管理存在问题准时制定改进措施。 第十五条联谊会财务应加强对债权债务的清理,对债权发生达1个月仍未清理的,除督促相关经办人员催办外,应向秘书长和会长报告。 第十六条联谊会会员办理业务需借支备用金,借款单应由秘书长和会长(副会长)审批,审批权限比照本章程第十三条,未经审批,财务部门不得办理,业务办理完毕应在一个月内结清。 第十七条联谊会购入资产单位价值在200元及以上,估计使用年限一年以上,应列为固定资产管理,

5、设立固定资产台帐。 第十八条联谊会固定资产的购置、大修、改良、报废和处置,需事先提报计划,由理事会审批,未经审批不得发生固定资产变动。 第十九条联谊会接受的实物捐赠,应按捐赠单位或个人供应的实物出厂价计价入账,无出厂价相关资料的,由秘书处会同财务部按市场行情核定并报理事会确认。 第四章投资管理 第二十条联谊会对外投资,应进行充分调查和可行性分析,拟定可行性分析报告和投资计划书,由理事会审议批准,未经理事会审批不得对外投资拨款。否则,由相关责任人负全部责任。 第二十一条联谊会对外短期投资,应以国库券、国家债券等信誉较高,收益稳定的品种为主,不得从事股票二级市场投资。 第二十二条联谊会对外投资应指定专人负责或分管,对投资经营状况要全过程监督,财务部有权对投资资金运用状况进行监督和审计。 第五章收益 第二十三条联谊会经营收益除必要开支外,依据联谊会章程规定,属全体会员全部,必需用于联谊会活动开支,不得进行安排。 第二十四条联谊会经费开支必需坚持量入为出原则,不得透支使用。 第二十五条联谊会经费年度结余应结转下年度使用,理事会换届财务部必需进行财务决算,向会员大会报告并向新一届理事会办理移交手续。 第六章附则 第二十六条本管理制度由联谊

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