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文档简介

1、石灰石开采投资建设项目可行性研究报告第一章 石灰石开采项目总论第二章 石灰石开采项目建设背景及必要性第三章石灰石开采报告编写说明第四章石灰石开采建设规模及产品方案第五章 石灰石开采项目节能分析第六章石灰石开采环境保护第七章 石灰石开采项目进度规划第八章石灰石开采投资估算与资金筹措第九章石灰石开采经济效益分析第十章石灰石开采项目评价年产300万吨石灰石开采项目第一章项目总论一、项目提出理由推动产业集聚发展。按照“布局合理、特色鲜明、集约高效、生态环保''的 原则,积极推动以产业链为纽带、资源要素集聚的产业集群建设,培育关联度 大、带动性强的龙头企业,完善产业链协作配套体系。加强对

2、工业园区发展的 规划引导,提升信息网络、污染集中治理、事故预防处置和公共服务平台等基 础设施能力,提高土地集约节约利用水平,促进各类产业集聚区规范有序发展。 发挥县域资源优势和比较优势,支持劳动密集型产业、农产品加工业向县城和 中心镇集聚,形成城乡分工合理的产业发展格局。按照新型工业化要求,在国 家审核公告的开发区(工业园区)和国家重点规划的产业集聚区内,创建一批 产业特色鲜明、创新能力强、品牌形象优、配套条件好、节能环保水平高、产 业规模和影响居全国前列的国家新型工业化产业示范基地,发展若干具有较强 国际竞争力的产业基地。支持以品牌共享为基础,大力培育国家地理标志、集 体商标、原产地注册、证

3、明标志等集体品牌,提高区域品牌的知名度。随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国 制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国 制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多 的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气 二、项目基本情况()项目名称石灰石开采投资建设项目(-)项目选址xxx经济园区海南省根据中国制造2025战略部署,制定相应的实施意见,推动全省 制造业创特色、扩规模、强实力、增后劲。我省将紧盯医药等有一定比较优势 和发展潜力的领域,争取用10年左右时间,实现“五个一”目标:有一批智能化

4、水平较高的制造业企业、品牌和产品,有一批功能完善、设施先进的产业园区, 有一批引领先进制造业发展的技术人才和企业家队伍,有一批满足先进制造业 需求的工程技术、检测认证等配套设施,有一套扶持先进制造业加快发展的政 策体系。我省将重点创新原研药、仿制药、临床短缺药及南药、黎药、海洋药 物等。到2020年,全省医药产业产值力争达到500亿元,美安“新药谷"初具规 模,新型化学制剂、精细创新原料药规模达到全国中等水平,抗生素类、多肽 类药物的市场份额进一步提升,南药、黎药、海洋药物开发有良好开端。到2025 年,医药产业争取达到千亿元级规模,南药、黎药、海洋药物产品和健康产品、 医疗器械达到

5、定规模,初步形成医药研发创新、“互联网+医药"及营销总部结 算等全价值链产业体系,部分医药品种和医疗器械达到国际一流水平。全省将 支持发展光伏制造装备、磷酸铁锂电池、车用沼气、生物树脂、可降解塑料等 新能源新材料产品;突破性发展水处理高效絮凝剂、高性能膜材、环保涂料、 洁净产品等环境友好型、替代进口的新功能材料、建筑材料、无纺材料等。到2025年,新能源新材料产业规模达到100亿元,2至3个细分领域达到全国领 先水平。同时,重点发展新型智能终端、3d打印、传感器、服务用机器人等, 围绕智慧生活、智慧旅游、医疗健康等领域,积极发展智能可穿戴设备,突破 性发展智能网联汽车终端;壮大高效节

6、能变压器、新型智能成套高低压开关设 备等电器元器件,以及智能检测终端、电子式互感器、节能环保型电线电缆等 智能变电站设备的产业规模。到2025年,在某些专用领域形成品牌和竞争力。 在汽车制造上,重点生产纯电动、插电式混合动力等新能源汽车,提高海马、 康迪、瑞华等企业的整车生产和研发能力。加快完善汽车零部件产业链,配套 引进汽车发动机、动力电池等技术含量高的主要零部件生产企业,通过兼并重 组,形成几家家具有较强研发生产能力、参与国际分工的零部件企业集团;加 快布局智能网联汽车等产品,加快充电基础设施建设,以市场应用促进汽车制 造转型升级。到2025年,整车、电池、零部件及相关产业规模达到300亿

7、元以 上。在油气产业上,我省将以化工新能源、新材料、传统化工产业升级为主要 方向,打造海南油气产业新优势。重点培育以海南炼化为龙头的石油、芳桂、 乙烯集群,以中海化学为龙头的天然气化工产业集群。到2020年全省油气产业 的智能化水平、企业管理水平、清洁生产水平、质量效益等达到国内领先标准, 主要指标达到国际一流水平,建成在全国乃至“21世纪海上丝绸之路,,沿线有重 要影响力的油气商储贸易和精深加工产业基地。三项目承办单位xx有限责任公司公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种 途径,不断推动产品技术升级

8、。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平, 具有显著的竞争优势。2015-2017年主要财务指标一览表序号项目名称单位审计财务数据备注2015 年2016 年2017 年false企业资产状况1企业总资产万元7345.848642.1610167.251丄1固定资产万元2833.873333.963922311.1.2流动资产万元4511.975308.206244.941.1.3无形及其他资产万元14长期股权投资万元1.2负债总额2394.373683.645667.14121流动负债万元2017.673104j04775.541.2.2长期负债万元376.70579.54891.601.

9、3所有者权益万元4951.474958.524500.111.4实收资木万元5000.005000.005000.002企业经营情况2.1主营业务收入万元6537.807691.529048.852.2主管业务成本万元5557.136537.797691.522.3主营业务利润万元980.671153.731357332.4营业利润万元980.671153.731357.332.5利润总额万元980.671153.731357.332.6年缴纳所得税万元245.1728&43339.332.7净利润万元735.5086530101&003财务指标3资产负债率%32.5942.6

10、255.743.2净资产收益率%14.8517.4522.62三、项目建设方案()项目产品该项目产品为石灰石开采。(-)项目建设原则当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有

11、所不为,明确发展重 点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。(三项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积 13086.73平方米(折合约19.63亩),代征公共用地面积536.56平方米,净用 地面积12550.17平方米(红线范围折合约1&83亩),土地综合利用率100%; 项目建设遵循“合理和集约用地'的原则,按照石灰石开采行业生产规范和要求 进行科学设计、合理布局,符合石灰石开采制造和经营的规划建设要求。该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,

12、建设区域绿化覆盖率6.86, 办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3675.9万元/公顷, 建设场区土地综合利用率100%;根据测算,本期工程项目建设完全符合工业项冃建设用地控制指标(国土资发【2008 24号)文件规定的具体要求。本期工程项目净用地面积12550.17平方米,建筑物基底占地而积8949.52 平方米,总建筑面积12814.97平方米,其中:规划建设主体工程9748.98平方 米,仓储设施面积1669.17平方米(其中:原辅材料仓储设施978.91平方米, 成品贮存设施690.26平方米),办公用房753平方米,职工宿舍288.65平方米, 其他建筑面积35

13、5.17平方米(含部分公用工程和辅助工程);根据测算:本期 工程项目不计容建筑而积0平方米,计容建筑而积12814.97平方米;项目规划 绿化面积860.94平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积2377.89平方米;土地综合利用面积12550.17平方米。建筑工程投资一览表序号工程类别名称占地面积(m*)总建筑面积(m*)计容面积(m3)单位造价(元/mj投资金额(万元)不计容面积(m*)1主体生产工程6385.539748.989748.981236.001204.971.1主要生产车间3363.456726.906726.901236.00831.441.2舖助生产车间1681.72

14、1681.721681.721236.00207.861.3其他生产车间1340.361340.361340361236.00165.672仓储工程1669.171669.171669.17988.80165.052.1成品贮存690.26690.26690.26988.8068.252.2原料仓储903.61903.61903.61988.8089.352.3辅助材料仓库75375.3075.30988.807.453供配电工程37.6537.6537.65865.203.263供配电室37.6537.6537.65865.203.264给排水工程50.2050.2050.20494.402

15、.484.1给排水50.250.2050.20494.402.485服务性工程602.401104.401104.401236.00136.515办公用房251753.00753.001236.0093.075.2职工宿舍288.65288.65288.651236.0035.685.3食堂、浴池62.7562.7562.751236.007.766消防及环保工程192.02192.02192.02865.2016.616消防环保工程192.02192.02192.02865.2016.617项目总图工程2752.2612.5512.55512.3393.807.1场地及道路硬化2377.89

16、350.0083.237.2场区囤墙361.82260.009.417.3安全保卫室12.5512.5512.55927.00168绿化工程860.94350.0030.138.1绿化景观工程860.94350.0030.139其他工程350.000.009.1景观及亮化工程350.000.009.2其他350.000.00合计12550.1712814.9712814.970.001652.81四、投资计划根据谨慎财务测算,项目总投资11961.47万元,其中:周定资产投资4614. 48万元,占项目总投资的38. 58%;流动资金7346. 99万元,占项目总投 资的61.42%o在固定资

17、产投资中,建设投资4572. 3万元,占项目总投资的 38.23%;其中:建筑工程投资1652.81万元,占项目总投资的13.82%;设备购 置费2188. 19万元,占项目总投资的18. 29%;安装工程费65. 64万元,占项目 总投资的0. 55%;工程建设其他费用598. 09万元,占项目总投资的5% (其中: 土地使用权费493. 69万元,占项目总投资的4. 13%);预备费67.57万元,占 项目总投资的0. 56%o建设期固定资产借款利息42.18万元,占项目总投资的 0.35%。xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)10589. 78万元,占项目总投 资的88. 53%;申请

18、银行借款总额1371.69万元,占项目总投资的11.47% (项目 建设期申请银行i古i定资产借款1371. 69方元,占项目总投资的11.47%。该项目建设期约为6个月,计划分两期进行建设。第一期:建设周期3个 月,计划投资7176. 881000万元;第二期:建设周期3个月,计划投资4784. 59 万元。五、经济效益分析项冃建成投入正常运营后主要生产石灰石开采类产品,根据谨慎财务测算, 预期达纲年营业收入29624. 96万元,总成本费用24817.57万元,税金及附加 139. 03万元,利润总额4668. 36万元,利税总额6122.46万元,税后净利润 3501.27万元,达纲年纳

19、税总额2621. 19万元;达纲年投资利润率39.03%,投 资利税率51. 18%,投资回报率29.27%,项目盈亏平衡点50.31%,全部投资财 务内部收益率26. 18%,财务净现值7050. 824. 824. 82年,总投资收益率39. 55%, 资本金净利润率44. 08%;提供就业职位296个,达纲年综合节能量8. 48吨标 准煤/年,项目总节能率20%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析“石灰石开采项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面 采取有效节能措施,年用电量272799. 45千瓦时,年总用水量4491. 4立方米, 年消耗天然气10标准立

20、方米,项目年综合总耗能量(当量值)33. 92吨标准煤 /年;工业产值综合能耗1. 14千克标准煤/万元,单位现价增加值综合能耗4. 88 千克标准煤/万元,单位营业收入电耗9. 21千瓦时/万元,低于2017年xx、 xx单位gdp能耗和单位现价增加值能耗。根据测算,与其他备选生产工艺技术 相比,达纲年综合节能量8. 48吨标准煤/年,项目总节能率20%,因此,该项 目属于能源利用效果较好的项目。七、环保和清洁生产资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分,是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿 色发展要求的坚实保障,也是解决工业领域资源不

21、当处置与堆存所带来的环境 污染和安全隐患的治木之策。深入推进资源综合利用,将有力地促进经济发展 从低成本要素投入、高牛态环境代价的粗放模式向创新发展利绿色发展双轮驱 动模式转变,能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。“十 三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进,资源综合利用在其中发挥着 必不可少的重要作用,要加大工业资源综合利用力度,持续推动循环经济发展。八、项目综合评价本期工程项目总投资11961.47万元,其中:建设投资4572. 3万元,建设 期固定资产借款利息42.18万元,流动资金7346. 99万元;经测算分析,项目 建成投产后达纲年营业收入29624. 96万元

22、,总成本费用24817. 57万元,年利 税总额6122.46万元,其中:税后净利润3501.27万元;纳税总额2621. 19万 元,其中:增值税1315. 07万元,税金及附加139. 03万元,年缴纳企业所得税 1167.09万元;年利润总额4668. 36万元,税后财务内部收益率26. 18%,全部 投资回收期4. 82年,固定资产投资回收期186年,本期工程项目可以取得较 好的经济效益。本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进 行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、 性能稳定可靠等优点。综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的

23、积极变化,但切不可拯此而盲冃乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在 持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综 复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不 确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一 方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现 实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新 经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归 根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引 领,努力把经济向好

24、之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济 社会发展良好开局。九、项目主要经济指标分析主要经济指标一览表序号财务指标名称单位规划目标值备注i项目经营纲领达纲年1.1右灰扫开采300万吨达纲年2项目占地指标2总用地面枳m113086. 7319.632.2代征地面积nv536. 562.3净用地面积m212550.1718.833项冃用地控制指标3.1净用地面积m212550. 173.2总建筑面积m*12814.973.3不计容面积nv3.4计容面积m212814. 973.5场区总体利用面积m112550. 1718.833.6绿化景观工程m”860. 943.7服务性工程nv602

25、. 403.8绿化覆盖率6. 863.9建筑系数%71.313.10建筑容积率1.0231办公及生活用地所占比重%4. 8032固定资产投资强度万元/公顷3675. 9033项目总投资强度万元/公顷9528.5234占地产出收益率万元/公顷23599.28达纲年35占地吸纳当地就业率人/公顷235. 7936理论停车泊位个22. 003.17土地综合利用率%100.004项目拟定劳动定员人2965项目建设期月66能源利用6能量利用率%94. 666.2能源利用率%29. 036.3综合节能量tee8. 486.4综合节能率%20. 007项曰总投资现值pvi万元11961.477固定资产投资现

26、值万元4614.487.1.1项冃建设投资万元4572. 307丄1工程费用万元3906. 647.1.1.1.1建筑工程费万元1652.817丄2设备购置费万元2188. 197丄13安装丄程费万元65.647.1.1.2工程建设其他费用万元59& 097.1.1.2.1无形资产万元493. 69含出让金722其他投资万元104. 4073预备费万元67. 577.1.13基本预备费万元67. 57732涨价预备费万元7.1.2建设期利息万元42. 187.2流动资金万元7346. 9973铺底流动资金万元2204. 108资金來源万元11961.47项目资本金万元10589.788

27、.2债务资金万元1371.69&2建设期投资借款万元1371.698.2.2流动资金借款万元8.3申请国家专项资金万元财政无偿资金万元8.3.2财政有偿资金万元8.4其他方式融资万元9经济效益评价9年收入总额万元29624.969丄1年营业收入万元29624.96含税9.1.2补贴收入万元93投入产出比2. 489.2年综合总成本费用万元24817. 57达纲年9.2.1可变成本万元20090.690.009.2.2固定成本万元4726.88923经营成本万兀24455.9193企业支付的利息费用万元61.869.4增值税万元1315. 07达纲年9.5税金及附加万元139. 03h9

28、.6年利税额万元6122.46ft9.7年利润总额万元4668. 36f!9.8企业所得税万元1167. 09ft9.9税后净利润万元3501.2790息税前利润万元4730.2291息税前利润保障比率76. 47ft92纳税总额万元2621. 1993销售净利润率%1l82ff9.14销售利税率%20.67ff10财务评价指标10.1总投资收益率%39. 55达纲年10.2资木金净利润率44. 08n10.3全部投资回收期年4. 82税后10.4固定投资回收期年1.86税后10.5全部投资财务内部收益率%26. 18税后10.6财务净现值万元7050. 820.0010.7全部投资利润率%3

29、9. 03达纲年10.8全部投资利税率%51. 18ft10.9全部投资回报率%29. 2710.10盈亏平衡点%50. 31h10.11项日损益临界量吨150. 9310.12保本营业收入万元14904. 32f!10.13项目经营安全度%49. 69ff10.14安全边际额万元14720. 64ff10.15安全边际率%49. 6910.16资产负债率%7. 0710.17流动比率2244. 62n10.18速动比率%1812. 26ft10.19项目综合纳税率%& 8510.20营业净利润率%11.8210.21营业利税率%20. 6710.22全员劳动生产率万元从100. 08

30、f!10.23利息备付率55. 79ff10.24偿债备付率22.51第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了 许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、 大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时 间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革 的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起 绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。中国制造2025的实施,已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力 的作用,中国制造

31、业将直面第四次工业革命的机遇和挑战,并受惠于所产生的 科技成果,加快转型升级和动能转换的步伐,进一步提升创新能力和供给能力, 排除干扰,朝着制造强国这一目标坚定地前进。二、项目建设必要性分析构建以企业为主体的创新机制。推动中小企业开展产学研用合作,鼓励中 小企业与各级各类重点实验室、制造业创新中心、工程研究中心,高校、科研 院所等创新资源合作,增强中小企业创新发展能力。通过合作、转让、许可和 投资入股等方式,推动技术成果转化和应用。创新政府支持方式,支持以企业 为主体的技术创新。鼓励中小企业与境外研究机构建立合作伙伴关系,组建产学研跨境创新协同网络。落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备

32、安全生产条件、产品质 量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争 力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差, 产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推 进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切 需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。到2020年,绿色制造水平明显提升,绿色制造体系初步建立。企业和各级 政府的绿色发展理念显著增强,与2015年相比,传统制造业物耗、能耗、水耗、 污染物和碳排放强度显著下降,重点行业主要污染物排放强度下降20%,工业 固体废物综合利用率达到73

33、%,部分重化工业资源消耗和排放达到峰值。规模 以上单位工业增加值能耗下降18%,吨钢综合能耗降到0.57吨标准煤,吨氧化 铝综合能耗降到0. 38吨标准煤,吨合成氨综合能耗降到1300千克标准煤,吨 水泥综合能耗降到85千克标准煤,电机、锅炉系统运行效率提高5个百分点, 高效配电变压器在网运行比例提高20%。单位工业增加值二氧化碳排放量、用 水量分别下降22%、23%o节能环保产业大幅增长,初步形成经济增长新引擎和 国民经济新支柱。绿色制造能力稳步提高,一大批绿色制造关键共性技术实现 产业化应用,形成一批具有核心竞争力的骨干企业,初步建成较为完善的绿色 制造相关评价标准体系和认证机制,创建百家

34、绿色工业园区、千家绿色示范工 厂,推广万种绿色产品,绿色制造市场化推进机制基本形成。制造业发展对资 源环境的影响初步缓解。发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心,以科技创新和机制创新为动力,以典型模式推广和示范工程建设为抓手,实施循环发 展引领行动,着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城 市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接,加快构建循环型生 产方式和绿色生活方式。到2020年,全省主要资源产出率、能源产出率、主要 品种再生资源回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%,工业固体废弃物综 合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%,农作物秸秆综

35、合利用率提 高到90%,城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和 城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。第三章报告编写说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基 础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观 的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。第四章 建设规模及产品方案一、建设规模及主要内容本期工程项目规划总用地面积13086. 73平方米(折合约19. 63亩),其中: 代征公共用地面积536. 56平方米,净用地面积1255

36、0. 17平方米(红线范围折 合约1& 83 n);计划建设主体工程和办公等配套设施,项目建(构)筑物主 要包括:主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、 环境保护安全及消防设施等,预计场区规划总建筑面积12814. 97平方米,其中: 规划建设主体工程9748. 98平方米,仓储设施面积1669. 17平方米(其中:原 辅材料仓储设施978. 91平方米,成品贮存设施690. 26平方米),办公用房753 平方米,职工宿舍288. 65平方米,其他建筑面积355. 17平方米(含部分公用 工程和辅助工程);根据测算,本期工程项目不计容建筑面积0平方米,计容 建筑

37、而积12814. 97平方米;预计建筑工程投资1652. 81万元。项目用地功能及建设指标平衡一览表序号类别名称单位项目控制指标所占比重(%)备注1项目用地1总用地面积m*13086.731.2代征地面枳nv536.56121代征道路面积m1375.59122代征绿地面积m2160.97123代征其他面积m”1.3净用地面积nf12550.17100.0013.1主体生产工程nv6385.5350.881.3.2仓储工程m21669.1713.301.3.2.1成品贮存m2690.265.5013.2.2原料仓储nf903.617.2013.2.3辅助材料仓库m*75.300.601.3.3供

38、配电工程nv37.650.301.3.4给排水工程m150.200.401.3.5服务性工程m1602.404.801.3.5.1办公用房m”251.002.0013.5.2职工宿舍nf288.652.3013.53食堂、浴池nv62.750.501.3.6消防及环保工程m2192.021.531.3.7项目总图工程m22752.2621.931.3.7.1场地及道路硬化m”2377.891&9513.7.2场区围墙m1361.822.8813.7.3安全保卫室nv12.55001.3.8绿化工程m1860.946.8613.9其他工程df0.001.4建筑物基底占地面积m28949.

39、5271.311.5项目总体利用面积m212550.17100.001.6项目出地率%95.902项目总体建筑面积m*12814.973不计容积率建筑面积nv0.004计容建筑面积m?12814.975征地及拆迁补偿费万元493.695.1土地出让金万元493.695.2拆迁安置补偿费万元0.006土地使用权费万元493.697土建工程投资万元1652.818征地补偿和土建投资万元2146.509绿化覆盖率%6.861()建筑系数%71.3111建筑容积率1.0212办公及生活用地所占比重%4.8013办公生活服务面积比重%8.6214固定资产投资强度万元/公顷3675.9015项目总投资强度

40、万元/公顷9528.5216占地产出收益率万元/公顷23599.2817增加值产出率万元/亩368.8418占地税收产出率万元/公顷2088.0419项目占地收益利润率万元/公顷371&8220占地吸纳当地就业率人/公顷235.7921理论停车泊位个22.0022场区总体利用面积m212550.1723土地综合利用率%100.0024人均建设用地捋标m7a42.4025产业工人人均宿舍面积m*/a1.5426人均绿地面积m7人2.91二、产品方案根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,本期工程项目计划总投资11961.47万元。项冃主要产品为石灰石开采,预计年实现营业收入29

41、624. 96 万元。产品方案及生产经营纲领规划一览表序号产品名称单位年设计规模销售单价达纲年收 入(万元)备注万元1石灰石开采300万吨29624.96达纲年234-第五章项目节能分析一、项目节能背景分析到2020年,在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再 生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准,基本建立工业节能与绿 色标准体系;强化标准实施监督,完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加 强基础能力建设,组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次; 培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。二、项目能耗分析“石灰石开采项目”使用电力、新鲜水、热力(包括

42、水和蒸汽)、压缩空 气、天然气等作为能源,就能源本身而言属于清洁能源,符合清洁生产的要求; 木期工程项目建设选址在xxxx某某经济开发区,其基础设施条件较好,主要用 能品种、数量均能得到充裕的供应满足,项目建成运营后,也不会影响周围企 业的正常用能;根据测算,本期工程项目年综合总耗能量(当量值)33.92吨 标准煤/年,其能源需求及供应情况如下:(-)项目用电量分析本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗 以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2. 6%估 算;根据项目半产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量272799. 45 千瓦时,折

43、合33. 53吨标准煤;具体测算数据详见一项目年用电量测算一览 表所示。项目年用电量测算一览表序号用电设备年用电量(kwh)折标煤(tee)所占比例i总装机负荷272799.4533.53100.(x)1.1生产工艺用电201942.4524.8274.031.2其他用电70857.008.7125.97121照明用电41637.005215.261.2.2供配电工程2250.000.280.82123给排水工程675.000.080.251.2.4消防及环保工程1200.00050.441.2.5空调及通风设施2700.000.330.991.2.6景观及亮化工程1875.000.230.6

44、91.2.7其他配套设备750.000.090.27128检测用电3270.0()0.401.201.2.9其他用电16500.002.036.052小计272799.4533.53100.006总计272799.4533.53100.00(-)项目用水量测算xx有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某经济开发区自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0. 35mpa-0. 45mpa,生活给水水压0. 35mpa,根据谨慎财务测算,本期工程项冃实施后总用水量4491.4立方米/年,折合0. 38吨标 准煤;具体测算数据详见一项目年

45、用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表序号项目名称标准用水量最高用量(rn/d)日均 用量 (n?/d)年用水天数年用水量(m)折标煤(tee)定额单位1生产经营用水16.89l/单位2.002.50300.00748.570.062管理人员用水60.00l/ad2.7026300.00648.000.063产业工人用水60.00l/ad7.966.37300.001911.000.164道路场地降尘2.00l/nf 次8.757.00120.00840.000.075绿化浇灌用水2.00l/m2d1.72138120.00165.600.016未预见及漏损().051.1617

46、8.230.027小计24.293742.830328室内消防用水15.00l/s9室外消防用水25.00l/s10总计24.294491.400.32三、项目预期节能综合评价本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元 产值能源消费1. 14千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费4. 88 千克标准煤/万元(当量值),优于国家和xx及xx “十三五”末万元产值和万 元增加值能源消费指标。能源与含能工质消费及指标分析一览表序号项目名称计量单位折标单位折标系数消费实物量当量值当量值等价值日消量年消量主耍能源供应1电力kwhkgee/ (kwh)012290.404

47、090933272799.4533.532新鲜水tkgee/t0.08570.085714.974491.400383液化石油气tkgee/kg1.71431.71434天然气n nfkgcc/n m1.33001.33000.0310.000.01二合计teetee33.92第六章环境保护特别说明:由于xx有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环 境标准的止式批复文件,本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规 范,所以,报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本, 如若与其后所做的石灰石开采项目环境影响评价报告(书或表)有冲突或 不相符的地方,均以国家环境保护部

48、门的正式批复文件为准。1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合xx有限责任公司发展 规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可 的标准范围内。2、本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控 制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项 目施工、运营过程中釆取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境 的影响。3、工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放的污染 物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,本期工程项冃对外环境的影响 很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期工程项目原材料、 产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工艺较成熟,排污量较小, 符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。4、项冃建成后,xx有限责任公司将加强环境管理监测工作,配置专业环 境保护管理人员,负责公司口常生产过程中的环境监测管理工作;通过对施工、 运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措

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