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1、南宁市农村能源工作站2018 年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分:部门概况一、南宁市农村能源工作站主要职责和2018年主要工作任务·1页二、机构设置和部门预算单位构成· ·2 页三、编制现状和人员构成· ·3 页第二部分: 2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、 2018 年部门收支预算总体情况· ·3 页二、 2018 年部门财政拨款收支预算情况· ·6 页三、 2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况· ·8 页四、其他重要事项情况说明· ·8

2、 页五、专业名词解释··9 页南宁市农村能源工作站2018 年部门预算及“三公”经费预算第一部分:部门概况一、南宁市农村能源工作站主要职责和 2018 年主要工作任务(一)主要职责开展农村能源开发利用和承担生态文明村建设工作。具体负责南宁市农村能源业务管理,监督、指导县区开展农村能源工程项目建设,组织实施自治区、南宁市人民政府生态文明村建设任务。(二) 2018 年主要工作任务(一)加强政策与业务学习,不断提高指导基层开展工作能力一是 深入学习领会国家农村能源发展新政策,切合“宜居乡村”、农村畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进主题,针对性地指导基层申报中央及自治区农村能源项目

3、; 二是 加强与地方发改、环保、农业等部门沟通交流,了解相关部门对财政项目的管理流程,提不断提高县区项目建设指导、协调能力。( 二) 加强项目督查指导,加快推进农村能源项目建设进度一是加强 2017 年下达的 2 个中央预算预算内规模化大型沼气工程项目建设, 力争2018年上半年全部完成主体工程建设;二是及时推进2018年自治区本级财政农村能源项目建设(已申报, 未下达),助力“宜居乡村”基础便民建设。( 三) 加强替代原料宣传,力争现有正常沼气设施发挥功能主要是收集和发现户用沼气原料替代材料,向农民宣传除了畜禽粪污可以制造沼气外,农作物秸秆、餐厨垃圾、果蔬剩物等都可以用作户用沼气池的发酵原料

4、的知识,提高农村居民继续利用现有户用沼气设施的意愿,减少废弃率,为农村地区继续发挥节能减排作用。( 四) 认真总结以往经验,深入推动建成沼气工程竣工验收一是 督促县区加快历年未验收农村户用沼气池项目验收工作,要求 2018 年底前完成历年未验收项目验收工作;二是 及时指导中央大型沼气工程项目业主收集、整理项目竣工验收材料,力争 2018 年完成 2014-2016年间下达的项目竣工验收工作。( 五) 积极配合完成市委、 市政府及上级部门部署的其他中心工作任务。二、机构设置和部门预算单位构成(一)机构设置1. 本级单位和内设机构全额预算管理事业单位(参照公务员法管理、二级预算单位、公益一类)1

5、个。内设机构:内设4 个职能室组,具体为为公室、项目组、财务组、党建组。2. 所属单位本部门无所属单位。(二)部门预算单位构成南宁市农村能源工作站本级(二级预算单位)。三、编制现状和人员构成(一)编制现状南宁市农村能源工作站共有编制12 人,其中:参照公务员管理人员编制11 人,工勤编制1 人。(二)人员构成实有在职人员10 人,退休人员9 人。第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、 2018 年部门收支预算总体情况(一) 2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入总预算159.27万元,同比减少22.38 万元,减少 12.32% ,公共财政预算拨款 159.27 万

6、元。经费拨款减少的主要原因: 一是农村能源项目建设费用 30 万元今年不做预算 ;二是 2018 年起退休人员的退休费不 再编入本部门预算, 支出减少。(二) 2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 159.27 万元,其中基本支出预算 134.07 万元,占支出总预算的 84.18% ,同比增加 7.77 万元,上升 6.15% ;项目支出预算 25.2 万元,占支出总预算的 15.92% ,同比减少30.15 万元,降低54.47% 。1. 2018 年当年支出预算 159.27 万元,2018 年本部门无补助县区支出、上年结转收入安排的支出。按支出功能分类科目划分,共分为

7、 4 类,其中:( 1)社会保障和就业类科目 15.88 万元,占支出总预算的 9.97% ,同比减少 9.07 万元,减少 36.47 % 。支出减少的主要原因 2018 年退休人员的退休费不 再编入本部门预算。( 2)医疗卫生与计划生育支出类科目 15.36 万元,占支出总预算的 9.64% ,同比增加 4.03 万元,上升 35.57% 。主要原因是按市财政局测算数统一缴交的职工基本医疗保险、大额医疗统筹、公务员医疗补助和职工生育保险单位缴费资金。( 3 )农林水支出类科目117.88 万元,占支出总预算的74.01% ,同比减少20.73 万元,降低14.96% 。支出减少的主要原因是

8、农村能源项目建设费用30 万元今年不做预算。( 4)住房保障类科目 10.16 万元,占支出总预算 6.38% ,同比增加 3.4 万元,增加 50.30 % 。支出增加的主要原因是今年的公积金缴存基数加了2016年绩效考评资金,按工资总额的12% 缴交的住房公积金。2. 2018 年当年支出预算 159.27 万元, 2018 年本部门无补助县区支出、上年结转收入安排的支出。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:( 1)基本支出预算 134.07 万元,占支出总预算的 84.18% ,同比增加 7.77 万元,上升 6.15% ,主要是用于保障本单位正常运转的日常支出。包

9、括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。 其中:工资福利支出预算 107.6 万元,占基本支出预算 80.26% ,同比增加 22.89 万元,增加 27.02% 。主要用于人员工资、 津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。商品和服务支出预算 26.34 万元,占基本支出预算 19.65% ,同比增加 5.21 万元,增长 24.66% 。主要用于为保证单位正常运转的办

10、公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。对个人和家庭的补助支出预算 0.13 万元,占基本支出预算 0.10% ,同比减少 20.33 万元,降低 99.36% ,主要用于离退休人员的工资发放以及住房公积金的缴纳等。( 2)项目支出预算 25.2 万元,占支出总预算的 15.82% ,同比减少 30.15 万元,降低 54.47% 。主要用于保障我站完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如农村能源生态项目督查费、农村能源新技术、新产品试验推广费等工作经费等项目支出。商品和服务支出 23.2 万元,占项目支出预算 92.0

11、6% ,同比减少 28.7 万元,降低 55.30% ,主要用于保障本单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。其他资本性支出 2 万元,占项目支出预算 7.94% ,同比减少 1.45 万元,降低 42.03% ,主要用于采购办公设备。(三) 2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年一般公共预算收入预算159.27 万元,比2017 年预算181.65 万元减少22.38 万元,同比下降12.32%。收入预算减少的主要原因是:一是农村能源项目建设费用30 万元今年不做预算;二是 2018 年起退休人员的退休费不再编入本部门预算, 收入预算减少。 2018 年一般公共预算支

12、出预算159.27 万元,比2017 年预算 181.65 万元减少22.38 万元,同比下降12.32%。支出预算减少的主要原因是: 一是农村能源项目建设费用30 万元今年不做预算;二是 2018 年起退休人员的退休费不再编入本部门预算, 支出预算减少。二、 2018 年部门财政拨款收支预算情况(一) 2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算159.27 万元,其中:一般公共预算收入预算159.27 万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。(二) 2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算159.27 万元,其中

13、:一般公共预算支出预算159.27 万元,本部门无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:1. 一般公共预算支出预算( 1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为15.88 万元,主要用于:按市财政局测算数统一缴交的机关事业单位基本养老保险。( 2)医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)预算数为 5.56 万元,主要用于:按市财政局测算数统一缴交的基本医疗保险。公务员医疗补助(项)预算数为 9.63 万元,主要用于:按市财政局测算数统一缴交的公务员医疗补助;其它行政事业单位医

14、疗支出(项)预算数为0.17 万元,主要用于:按市财政局测算数统一缴交的大额医疗费用统筹。( 3)农林水支出(类)林业(款)行政运行(林业)(项)预算数为 92.68 万元,主要用于:主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备维护修缮等日常公用经费支出;其他林业支出(项)预算数为25.2 万元,主要用于:保障我站完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如农村能源生态项目督查费、农村能源新技术、新产品试验推广费等工作经费等项目支出

15、。( 4)住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项)预算数为 10.16 万元,主要用于:按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、 2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况(一) 2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算1 万元,公务用车购置费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。 2018 年部门预算全

16、口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1 万元。(二) 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算1 万元,与 2017年持平。其中:1. 因公出国(境)经费 2018 年预算 0 万元,与 2017 年持平。2. 公务接待费 2018 年预算 1 万元,与 2017 年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。3. 公务用车购置费 2018 年预算 0 万元,与 2017 年持平。4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元,与 2017 年持平。四、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费2018 年本部门机关运行经

17、费预算26.34 万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比 2017 年预算增加 5.21 万元,增长 24.66%,增加的原因主要是: 由于 2018 年市财政对市本级公用经费定额标准进行调整提高 , 造成支出金额增加以及 增加了机关事业单位伙食补助。(二)政府采购情况2018 年政府采购预算4.8 万元,同比增加1.35 万元,增长39.13%,增加的原因主要是:为了实现办公自动化,强化工作效率。其中,货物项目采购预算 4.8 万元

18、,占政府采购预算的 100%。(三)政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。(四)国有资产占用情况截至 2018 年 1 月 1 日, 本部门共有车辆1 辆(待处理),其中一般公务用车1 辆(待处理)。200 万元以上大型设备0 台(套)。(五)预算绩效管理情况本部门无预算绩效管理情况。(六)涉密事项处理说明本部门无涉密事项处理说明。五、专业名词解释(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。(四)项目支出

19、:包括编入部门预算的单位项目支出安排数等。(五 ) “三公” 经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。(六)行政运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及

20、其他费用。(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)科目:反映机关及事业单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费。(八)行政单位医疗(项)科目:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。(九)公务员医疗补助(项)科目:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。(十)其他行政事业单位医疗支出(项)科目:反映财政部门集中安排的大额医疗保险支出。(十一)行政运行(林业)科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(十二)其他林业支出(项)科目:反映单位其他用于林业方面的支出,本单位主要用于:保障我站完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如农村能源生

21、态项目督查费、农村能源新技术、新产品试验推广费等工作经费等项目支出。(十三)住房公积金(项)科目:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附件: 1. 部门收支总体情况表2. 部门收入总体情况表3. 部门支出总体情况表4. 财政拨款收支总体情况表5. 一般公共预算支出情况表6. 一般公共预算基本支出情况表7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表8. 一般公共预算 “三公 ”经费支出情况表9. 政府性基金预算支出情况表10. 政府购买服务预算表表一、部门收支总体情况表单位:万元收入支出项目2018 年预算数项目(按支出功能科目分类

22、)2018 年预算项目(按部门预算经济科目分类)2018 年预算数数一、一般公共预算拨款159.27一、一般公共服务支出0.00一、基本支出134.071. 经费拨款159.27二、外交支出0.001. 工资福利支出107.602. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00三、国防支出0.002.商品和服务支出26.34(1)专项收入安排的资金0.00四、公共安全支出0.003.对个人和家庭的补助0.13(2)行政事业性收费收入安排的资金0.00五、教育支出0.00二、项目支出25.20(3)罚没收入安排的资金0.00六、科学技术支出0.001.工资福利支出0.00(4)国有资本经营收

23、入安排的资金0.00七、文化体育与传媒支出0.002.商品和服务支出23.20(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00八、社会保障和就业15.883.对个人和家庭的补助0.00(6)捐赠收入安排的资金0.00九、社会保险基金支出0.004.债务利息及费用支出0.00(7)政府住房基金收入安排的资金0.00十、医疗卫生与计划生育支出15.365.资本性支出(基本建设)0.00(8)其他收入安排的资金0.00十一、节能环保支出0.006.资本性支出2.00二、政府性基金收入0.00十二、城乡社区支出0.007.对企业补助(基本建设)0.00三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00

24、十三、农林水支出117.888.对企业补助0.001.国有资本经营收入安排的资金0.00十四、交通运输支出0.009.对社会保障基金补助0.002.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00十五、资源探勘信息等支出0.0010.其他支出0.003.教育收费收入安排的资金0.00十六、商业服务业等支出0.00三、上年结转安排的支出0.004.其他收入安排的资金0.00十七、金融支出0.001.基本支出0.00四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00十八、援助其他地区支出0.002.项目支出0.001.事业收入安排的资金0.00十九、国土海洋气象等支出0.002.经营收入安排的资金0.0

25、0二十、住房保障支出10.163.其他收入安排的资金0.00二十一、粮油物资储备支出0.00二十二、国有资本经营预算支0.00出二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.00二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用支出0.00本 年收 入合计159.27本年 支 出合计159.27本年 支出合计159.27五、上年结余收入0.00二十九、结转下年四、结转下年1.一般公共预算拨款结转0.001.基本支出(1)经费拨款结转0.002.项目支出(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转0.002.政府性基金结转0.003.纳入财政专户管理的

26、收入结转0.004.未纳入财政专户管理的收入结转0.005.其他资金结转0.00收入总计159.27支出总计159.27支出总计159.27表二、部门收入总体情况表单位:万元科目编码一般公共预算拨款未纳入财纳入一般公共纳入财政政专户管预算管理的非政府性基专户管理单位代码单位(科目)名称总计理的收入税收入安排的金收入的收入安类款项合计经费拨款安排的资资金排的资金金小计合计159.27159.27159.270.000.000.000.0020805052101101039921302019922102015155150182080505210110121011032101199213020121

27、302992210201社会保障和就业支出15.8815.8815.880.000.000.000.00行政事业单位离退休15.8815.8815.880.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8815.8815.880.000.000.000.00医疗卫生与计划生育支出15.3615.3615.360.000.000.000.00行政事业单位医疗15.3615.3615.360.000.000.000.00行政单位医疗5.565.565.560.000.000.000.00公务员医疗补助9.639.639.630.000.000.000.00其他行政事业单位医疗支

28、出0.170.170.170.000.000.000.00农林水支出117.88117.88117.880.000.000.000.00林业117.88117.88117.880.000.000.000.00行政运行(林业)92.6892.6892.680.000.000.000.00其他林业支出25.2025.2025.200.000.000.000.00住房保障支出10.1610.1610.160.000.000.000.00住房改革支出10.1610.1610.160.000.000.000.00住房公积金10.1610.1610.160.000.000.000.00合计159.2715

29、9.27159.270.000.000.000.00南宁市林业和园林局159.27159.27159.270.000.000.000.00南宁市农村能源工作站159.27159.27159.270.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8815.8815.880.000.000.000.00行政单位医疗5.565.565.560.000.000.000.00公务员医疗补助9.639.639.630.000.000.000.00其他行政事业单位医疗支出0.170.170.170.000.000.000.00行政运行(林业)92.6892.6892.680.000.00

30、0.000.00其他林业支出25.2025.2025.200.000.000.000.00住房公积金10.1610.1610.160.000.000.000.00-8-表三、部门支出总体情况表单位:万元科目编码基本支出项目支出单位代码单位(科目)名称总计工资福利支商品和服对个人和商品和服务类款项合计出务支出家庭的补合计支出资本性支出助合计159.27134.07107.6026.340.1325.2023.202.00208社会保障和就业支出15.8815.8815.880.000.000.000.000.0005行政事业单位离退休15.8815.8815.880.000.000.000.00

31、0.0005机关事业单位基本养老保险缴费支15.8815.8815.880.000.000.000.000.00出210医疗卫生与计划生育支出15.3615.3615.360.000.000.000.000.0011行政事业单位医疗15.3615.3615.360.000.000.000.000.0001行政单位医疗5.565.565.560.000.000.000.000.0003公务员医疗补助9.639.639.630.000.000.000.000.0099其他行政事业单位医疗支出0.170.170.170.000.000.000.000.00213农林水支出117.8892.6866.

32、2126.340.1325.2023.202.0002林业117.8892.6866.2126.340.1325.2023.202.0001行政运行(林业)92.6892.6866.2126.340.130.000.000.0099其他林业支出25.200.000.000.000.0025.2023.202.00221住房保障支出10.1610.1610.160.000.000.000.000.0002住房改革支出10.1610.1610.160.000.000.000.000.0001住房公积金10.1610.1610.160.000.000.000.000.00合计159.27134.07

33、107.6026.340.1325.2023.202.00515南宁市林业和园林局159.27134.07107.6026.340.1325.2023.202.00515018南宁市农村能源工作站159.27134.07107.6026.340.1325.2023.202.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支15.8815.8815.880.000.000.000.000.00出01行政单位医疗5.565.565.560.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助9.639.639.630.000.000.000.000.0099其他行政事业单位医疗支出0.1

34、70.170.170.000.000.000.000.002130201行政运行(林业)92.6892.6866.2126.340.130.000.000.0099其他林业支出25.200.000.000.000.0025.2023.202.002210201住房公积金10.1610.1610.160.000.000.000.000.00表四:财政拨款收支总体情况表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入159.27一、一般公共服务支出1.一般公共预算拨款159.27二、外交支出2.政府性基金预算拨款三、国防支出3.国有资本经营预算拨款四、公共

35、安全支出五、教育支出二、上年结转六、科学技术支出1.一般公共预算拨款结转七、文化体育与传媒支出2.政府性基金预算拨款结转八、社会保障和就业15.8815.883.国有资本经营预算拨款九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出15.3615.36十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出117.88117.88十四、交通运输支出十五、资源探勘信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出10.1610.16二十一、粮油物资储备支出二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行

36、费用支出收入合计159.27支出合计159.27159.27表五、一般公共预算支出情况表单位:万元科目编码基本支出项目支出类款单位代码单位 (科目 ) 名称总计合计工资福利支商品和服务对个人和家合计商品和服资本性支项出支出庭的补助务支出出合计159.27134.07107.6026.340.1325.2023.202.00208社会保障和就业支出15.8815.8815.880.000.000.000.000.0005行政事业单位离退休15.8815.8815.880.000.000.000.000.0005机关事业单位基本养老保险缴费支15.8815.8815.880.000.000.000

37、.000.00出210医疗卫生与计划生育支出15.3615.3615.360.000.000.000.000.0011行政事业单位医疗15.3615.3615.360.000.000.000.000.0001行政单位医疗5.565.565.560.000.000.000.000.0003公务员医疗补助9.639.639.630.000.000.000.000.0099其他行政事业单位医疗支出0.170.170.170.000.000.000.000.00213农林水支出117.8892.6866.2126.340.1325.2023.202.0002林业117.8892.6866.2126.3

38、40.1325.2023.202.0001行政运行(林业)92.6892.6866.2126.340.130.000.000.0099其他林业支出25.200.000.000.000.0025.2023.202.00221住房保障支出10.1610.1610.160.000.000.000.000.0002住房改革支出10.1610.1610.160.000.000.000.000.0001住房公积金10.1610.1610.160.000.000.000.000.00合计159.27134.07107.6026.340.1325.2023.202.00515南宁市林业和园林局159.2713

39、4.07107.6026.340.1325.2023.202.00515018南宁市农村能源工作站159.27134.07107.6026.340.1325.2023.202.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支15.8815.8815.880.000.000.000.000.00出2101101行政单位医疗5.565.565.560.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助9.639.639.630.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.170.170.170.000.000.000.000.002130201行政运

40、行(林业)92.6892.6866.2126.340.130.000.000.002130299其他林业支出25.200.000.000.000.0025.2023.202.002210201住房公积金10.1610.1610.160.000.000.000.000.00表六:一般公共预算财政拨款基本支出情况表单位:万元支出经济分类科目全口径其中:一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出上年结转合计基本支出项目支出上年结转合计159.27134.0725.200.00159.27134.0725.200.00301工资福利支出107.60107.600.000.00107.60107.60

41、0.000.0001基本工资30.5030.500.000.0030.5030.500.000.0002津贴补贴28.7228.720.000.0028.7228.720.000.0003奖金2.542.540.000.002.542.540.000.0008机关事业单位基本养老保险缴15.8815.880.000.0015.8815.880.000.00费10城镇职工基本医疗保险缴费5.565.560.000.005.565.560.000.0011公务员医疗补助缴费9.639.630.000.009.639.630.000.0012其他社会保障缴费0.650.650.000.000.650.650.00

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