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文档简介
1、秦都区政府信息系统安全检查实施方案为规范和加强全区政府信息系统安全工作,提高信息安 全保障能力,保证政府信息系统和信息内容安全,根据咸 阳市人民政府办公室关于加强政府信息系统安全和保密管 理工作的通知(咸政办发2008 126号)精神,结合我区实 际,制订本实施方案。一、检查目的针对当前境外敌对势力大肆利用各种手段对我各级政 府信息系统进行网络攻击、破坏、窃密活动的严峻形势,通 过定期开展全面的安全检查,进行信息系统安全风险评估、 安全测评等工作,及时掌握政府信息系统安全状况和面临的 威胁,认真查找隐患,堵塞安全漏洞,落实和完善安全措施, 建立健全信息安全保障机制,减少安全风险,提高应急处置
2、能力,确保政府信息系统持续安全稳定运行。二、检查范围区委、区政府、区人大、区政协、区法院、区检察院及 其部门、各镇办自行运行和维护管理以及委托其他机构运行 和维护管理的办公系统、重要业务系统、网站系统。部门管 理的全区性信息系统,由主管部门(单位)按照实施方案 统一组织部署安全检查工作。三、检查内容重点检查与网络和信息系统相关的硬件、软件、服务、信息和人员的基本情况,对信息系统存在的管理和技术薄弱 环节进行查找、分析归纳;对已有安全管理体系、安全措施 进行核实和评价,主要包括以下内容:(一)安全管理制度建立与落实。是否按照要求建立健 全了信息安全责任制,做到了机构到位、人员到位、责任到 位、措
3、施到位。运维管理、保密管理、密码管理、等级保护、 重要部门(重点、敏感岗位)人员管理制度建立和落实情况。(二)安全防范措施。是否有明确的安全需求及解决方 案,是否采取了整体的安全防护措施。重点检查身份认证、 访问控制、数据加密、安全审计、责任认定以及防篡改、防 病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施的有效性。检测 信息系统是否存在安全漏洞,以及计算机、移动存储设备、 电子文档的安全防护措施的落实情况。(三)应急响应机制。应急机构是否健全,应急责任人 员及措施是否到位,是否按照要求制定了应急预案,是否对 预案进行了宣传贯彻和培训,是否开展了演练,是否明确了 应急技术支援队伍。重大信息安全事故发生
4、及处置情况,重 要数据和业务系统采取的备份措施及备份方式情况。7)信息技术产品和服务。计算机、公文处理软件、信息安全产品等使用国产产品情况,重点是信息系统关键部 位的服务器、路由器、交换机等使用国产产品的情况,以及 信息安全服务外包情况。对因特殊原因选用国外信息安全技 术产品和信息安全服务是否进行了安全审查工作,以及审查 的方式。(五)安全教育培训情况。是否对工作人员进行了安全 和保密意识教育、安全技能培训,以及对信息安全常识和技 能掌握情况进行考核。重点、敏感岗位人员是否制定了针对 外包服务人员等外来人员的安全管理规定。(六)责任追究情况。重点检查对违反信息安全规定行 为和造成泄密事故、信息
5、安全事故的查处情况,对责任人和 有关负责人追究以及惩处措施的落实情况。(七)运维管理。是否根据制度维护信息系统,是否存 在详细设备、系统运维记录和安全日志分析报告,系统性能 的监控措施及运行状况。(八)开展风险评估、安全测评情况。是否对信息系统 进行了风险评估和安全评测,开展方式是自行开展还是委托 开展,委托开展是否签订了安全保密协议。(九)信息安全经费保障情况。信息安全经费数额、信息安全经费在信息化建设经费中所占比重及信息安全经费 是否按预算计划执行。(十)物理环境。物理环境的建设是否符合国家的相关标准和规范,是否按照国家的相关规定建立机房安全管理制 度,机房安全管控措施、防灾措施、供电和通
6、信系统的保障 措施是否有效。(十一)安全隐患排查及整改情况。对以往开展的信息 安全检查、风险评估和安全测评,发现安全隐患和问题的整 改情况。(一)时间安排。原则上每年3月至5月各单位进行自 查。抽查时间原则安排在7月至9月进行。2009年的自查时 间为6月28日至7月5日,8月份进行抽查。(二)检查准备及自查。各单位成立安全检查领导小组, 明确检查责任人,组织制订检查工作计划和检查方案,对检 查工作进行安排部署并开始自查。同时,按照要求认真填写基本信息调查表和安全状况调查表,经主管领导签 字并加盖单位公章后一式两份和电子档于7月15日前交区 信息化工作办公室。(三)分析总结。根据自查情况,各单
7、位系统分析信息 系统的安全状况和安全隐患,查找问题产生的原因,7月底 前上报自查报告。7)问题整改。对检查过程中发现的安全问题,短时间内能完成的要及时整改,不能在短时间内整改的要制订相 应整改计划,在一个月内完成整改,并提交整改报告。(五)检查实施。由区信息化工作办公室牵头对各单位 信息安全检查整改工作进行检查。重点参照实施方案检 查安全检查领导机构是否完善,责任落实是否到位,基本 信息调查表和安全状况调查表是否如实填写等。五、具体要求(一)各镇办、各部门和各单位要把政府信息安全检查 工作列入重要议事日程,加强组织领导,明确责任,落实人 员和经费,保证检查工作顺利进行。(二)实施安全检查的机构
8、及人员要严格遵守工作纪律, 周密制订应急预案,控制安全风险,加强保密措施,保证被 检查信息系统安全正常运行。检查结果除按规定报送外,不 得提供给其他单位和个人。对违反信息安全和保密管理规定 造成的泄密事件和信息安全事故的,要依法追究当事人和有 关负责的人的责任。(三)建立信息安全检查工作责任制。凡开展信息安全 检查工作,要明确一位检查负责人,检查负责人必须对检查 结果负责,未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的,要承 担相应的责任。附:基本信息调查表表1安全状况调查表表2表1:基本信息调查1. 单位基本情况单位名称(公章)单位地址联系人联系电话email填表时间信息安全主管领导(签字)职务检査工
9、作负责人(签字)职务2. 硬件资产情况2.1.网络设备情况网络设 备名称型号物理 位置所属 网络 区域1p地址/掩 码/网关系统 软件 及版 本端口 类型 及数 量主要用 途是否 执备重要 程度22安全设备情况安全设 备名称型号(软件/硬件)物理 位置所属 网络 区域ip地址/ 掩码/网 关系统及 运行平 台端口类 型及数主要 用途是否 热备重要 程度2.3.服务器设备情况设备名 称型号物理 位置所属 网络 区域ip地址/ 掩码/网 关操作 系统 版本/ 补丁安装应 川系统 软件名 称主要业 务应用涉及 数据是否 热备2.4.终端设备情况终端设备 名称型号物理 位置所属 网络 区域设备 数量i
10、p地址/掩 码/网关操作 系统安装应 川系统 软件名 称涉及 数据主要用 途填写说明网络设备:路由器、网关、交换机等。安全设备:防火墙、入侵检测系统、身份鉴别等。服务器设备:大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等。终端设备:办公计算机、移动存储设备。重要程度:依据被检查机构数据所有者认为资产对业务影响的重要性填写非常重要、重要、 一般。3. 软件资产情况3.1.系统软件情况系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统3.2.应用软件情况应用系统软件 名称开发商硬件/软 件平台c/s 或 b/s 模式涉及数 据现有用 户数量主要用户角 色填写说明系统软件:操作系统、系统服务、中
11、间件、数据库管理系统、开发系统等。 应用软件:项目管理软件、网管软件、办公软件等。4. 服务资产情况4.1 本年度信息安全服务情况服务类型服务方单位名称服务内容服务方式(现场、非现 场)填写说明服务类型包括:1.网络服务;2.安全工程;3.灾难恢复;4.安全运维服务;5.安全应急响应;6.安全培训;7.安全咨询;&安全风险评估;9.安全审计;10.安全研发。5. 人员资产情况 1、信息系统人员情况岗位名称岗位描述人数兼任人 数填写说明岗位名称:1、数据录入员;2、软件开发员;3、桌血管理员;4、系统管理员;5、安金 管理员;6、数据库管理员;7、网络管理员;8、质量管理员。6. 文档资
12、产情况6丄信息系统安全文档列表文档类别文档名称填写说明信息系统文档类别:信息系统组织机构及管理制度、信息系统安全设计、实施、运维文档。7 信息系统情况7.1、系统网络拓扑图网络结构图要求:1、应该标识汕网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称;2、应该标识出服务器设备的ip地址;3、应该标识网络区域划分等情况;4、应该标识网络与外部的连接等情况;5、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。如果一张图无法表示,可以将核心部分和接入部分分别画出,或以多张图表示。7.2、信息系统承载业务情况信息系统名 称业务描述业务处 理信息 类别用户数量用八分 布范围重要 程度是否通过第 三方安全测
13、评填写说明:1、用八分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、业务处理信息类别一栏填写:a)国家秘密信息;b)非密敏感信息(机构或公民的专有信 息);c)可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般4、如通过测评,请填写时间和测评机构名称。7.3、信息系统网络结构情况网络区域 名称主要业务 和信息描 述ip网段地址服务器数其连接 的其它 网络区域网络区 域边界 设备重要 程度责任部门填写说明:1、网络区域主要包括:服务器域、数据存储域、网管域、数据中心域、核心交换域、涉密 终端域、办公域、接入域和外联域等;2、重要程度填写非常重要、重要、一般。7.4、外联线路及设备端口(网络边界)情况外
14、联线路 名称(边界名 称)所属网络 区域连接对象接入线路 种类传输速率 (带宽)线路接入 设备承载主要业 务应用备注7.5、业务数据情况数据名称数据使用 者或管理 者及其访 问权限数据安全性要求数据总量 及日增量涉及业务 应用涉及存储系统与处理设备保密完整可用注:数据安全性要求每项填写高、中、底7.6、数据备份情况备份数据 名介质类型备份周期保存期是否异地 保存过期处理 方法所属备份 系统备注7.7、一年来信息安全事件情况女全事件 类别特别重 大事件 次数重大事件 次数较大事件 次数一般事 件次数线路接入 设备承载主要 业务应用备注有害程序 安全事件网络攻击 事件信息破坏 事件信息内容 女全事
15、件设备设施 故障灾害性事 件其它事件注:安全事件的类别和级别立义请参照gb/z20986-2007信息安全事件分类分级指南表2:安全状况调查1. 安全管理机构安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。序号检查项结果备注1.信息安全管理机构 设置以下发公文方式正式设置了信息安全管理工 作的专门职能机构。设立了信息安全管理工作的职能机构,但还 不是专门的职能机构。其它。2.信息安全管理职责 分工悄况信息安全管理的各个方而职责有正式的书面 分工,并明确具体的责任人。有明确的职责分工,但责任人不明确。其它。3.人员配备配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员
16、、安全管理人员等;安全管理人员不能兼任 网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。其它。4.关键安金管理活动 的授权和审批立义关键安全管理活动的列表,并有止式成 文的审批程序,审批活动有完整的记录。有正式成文的审批程序,但审批活动没有完 整的记录。其它。5.与外部组织沟通合 作与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式 文件和程序。与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。其它。6.与组织机构内部沟 通合作各部门之间建立沟通合作机制,并形成止式 文件和程序。各部门z间的沟通合作基于惯例
17、,未形成正 式文件和程序。其它。2. 安全管理制度安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。检查项结果备注1信息安全策略明确信息安全策略,包括总体日标、范围、原则 和安全框架等内容。包括相关文件,但内容覆盖不全面。其它2安全管理制度安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。有安全管理制度,但不全而面。其它。3操作规程应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操 作建立操作规程。有操作规程,但不全面。其它。4安全管理制度 的论证和审定组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证 或审定结论。其它。5女全管理制度
18、 的发布文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。部分文件的发布不明确。其它。6女全管理制度的维护有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安 全管理制度的制定、保存、销毁、版木控制,并定期 评审与修订。安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。其它。7执行情况所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。|其它。3. 人员安全管理人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。序号检查项结果备注1.重点、敏感 岗位人员 录川和审 查为与信息安全密切相关的重点、敏感岗位人员制处特 姝的录用要求。对被录用人的身份、背
19、景和专业资格进行 审查,对技术人员的技术技能进行考核,有严格的制度规 定要求。其它。2保密协议 的签署与从事关键岗位的人员签署保密协议,包括保密范围、 保密责任、违约责任、协议的有效期限和责任人签字等内 容。其它。3人员离岗规范人员离岗过程,有具体的离岗控制方法,及时终 止离岗人员的所有访问权限并取回各种身份证件、钥匙、 徽章等以及机构提供的软破件设备。具它。4安全意识 教育根据岗位要求进行冇针对性的信息安全意识培训。未根据岗位要求进行有针对性的信息安全意识培训, 仅开展全员安全意识教育。其它。5安全技能 培训制定了有针对性的安全技能培训计划,培训内容包含 信息女全基础知识、岗位操作规程等,并
20、认真实施,而ft 有培训记录。女全技能培训针对性不强,效果不显著。其它。6在岗人员 考核定期对所有人员进行安全技能及安全知识的考核,对 垂点、敏感岗位的人员进行全面、严格的安全审查。仅对重点、敏感岗位的人员进行全面、严格的安全审 查,未普及到全员°其它。7惩戒措施告知人员相关的安全责任和惩戒措施,并对违反违背 安全策略和规定的人员进行惩戒。有惩戒措施,但效果不佳。n其它,8外部人员 访问管理外部人员访问受控区域前得到授权或审批,批准后由 专人全程陪同或监督,并登记备案。外部人员访问受控区域前得到授权或审批,但不能全 程陪同或监督。其它。4. 系统建设管理关键资产采购时是否进行了安全性
21、测评,对服务机构和人员的保密约束情况如何,在服务提供过程中是否采取了管控措施。信息系统开发过程中设计、开发和验收的管理情况。序号检查项结果备注1关键资产采 购时进行女 全性测评相关专门部门负责产品的采购,产甜的选用符合 国家的冇关规定。资产采购z前进行选塑测试,确定产品 的候选范围,具有产品选型测试结杲、候选产品名单审定 记录或更新的候选产殆名单,经过主管信息安全领导批准。专门部门负责产品的采购,产品的选用符合国家的有关 规定。关键资产采购未进行安全性测试或未经过主管信息女 全领导批准。2服务机构和 人员的选择在具有资格的服务机构小进行选择,通过内 部和专家的评选。对服务机构的人员,审查其所具
22、有的资 格。对服务机构的能力进行了详细的审查。服务机构和人员的选择氷经过审査和筛选。3保密约束签订的安全责任合同书或保密协议包含服务内容、保密 范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的 签字等。定期考察其服务质量和保密情况。签订的安全责任合同书或保密协议明确规定各项内容。 但无监督考察机制。未签订合约或签订了女全责任合同书或保密协议,但服 务范围、安全责任等未明确规定。4服务管控措 施制定了详细的服务审核要求和规范。对服务提供过程屮 的重要操作进行审核,并要求服务机构定期提供服务的情 况汇总。每半年组织内部检查,审查服务机构的服务质量。定期进行检查。但缺乏规范的检查内容和要求。未采用
23、任何管控措施。5系统安全方 案制定根据信息系统安全保障要求,书面形式加以描述,形成 能指导安全系统建设、女全产品采购和使用的详细设计方 案,并经过专家论证和审定。形成能指导安全系统建设、安全产殆釆购和使用的概要 设计方案,内部相关部门审定。缺乏休系化的安全方案。6信息系统开 发根据软件开发管理制度,各类开发文档齐全,信息系统 均经过功能、安全测试,并形成测试报告。开发文档不全面,仅在内部进行功能测试。无开发文档,或外包开发,没冇源代码或冇源代码但未 经过全面的安全测试。7信息系统建 设实施过程 进度和质量 控制制立详细的实施方案,并经过审立和批准,指立或授权 专门的部门或人员按照实施方案的要求
24、控制整个过程。制定简要实施方案,指定或授权专门的部门或人员控制 整个过程。无实施方案或无专人管理实施过程。8.信息系统验 收制立验收方案,组织相关部门和相关人员对系统测试验 收报告进行审定,详细记录验收结杲,形成验收报告。重 要的信息系统在验收前,组织专业的笫三方测评机构进行 测评。组织了验收活动,但缺乏专业人员进行全面的验收测 试。未组织验收。5. 系统运维管理设备、系统的操作和维护记录,变史管理,安全事件分析和报告; 运行环境与开发环境的分离情况;安全审计、补丁升级管理、安全漏 洞检测、网管、权限管理及密码管理等情况,重点检查系统性能的监控措施及运行状况。序号检查项结果备注1.环境管理有机
25、房安全管理制度,并配备机房安全管理人员,对机 房供配电等设施、设备和人员出入机房进行严格管理。配备机龙安全管理人员,对机龙供配电等设施、设备和 人员出入机房进行管理。其它。2.资产管理资产清单记录内容与实际使用的计算机设备及其属性 内容完全一致。资产淸单内容与实际使用的计算机设备及其属性内容, 在数量上一致,但在部分属性记录上有偏差。其它。3.介质管理对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面采取严格 的控制措施。対介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面采収了部 分控制措施。其它。4.设备管理对信息系统相关的各种设备、线路等指定专门的部门或 人员定期进行维护管理。对信息系统相关的各种设备、线路等
26、指立专门的部门或 人员不定期进行维护管理。其它。5.牛产环境 与开发环 境的分离牛产环境与开发环境隔离。其它。6.系统监控对通信线路、关键服务器、网络设备和应用软件的运行 情况能够实时监测,并能及时分析报警fi志。对通信线路、关键服务器、网络设备和应用软件的运行 情况能够不定期监测,并能定期分析报警h志。其它。7.变更管理系统发生重要变更前,以书面形式向主管领导中请,审 批厉实施变更,并在实施厉向相关人员通告,相关记录保 存完好。系统发牛重要变更前,向主管领导中请,审批后实施变 更,并在实施后向相关人员通告。其它。8.补丁管理补丁更新及时,并能在测试环境测试后安装到运行环 境。大部分计算机设备
27、的补丁更新及时,只冇少数由于应用 软件代码不兼容而导致服务器补丁更新不及时。其它。9.安全事件 管理制定安全事件报告和处宣管理制度,能及时响应安全事 故,并从安全事故屮学习总结。能及时响应安全事故。其它。10.风险评估信息系统投入运行后,应每年至少进行一次关键业务或 关键风险点的信息安全风险评估,每三年或信息系统发生 重大变更时,进行一次全面的信息安全风险评估工作。信息系统投入运行后,每两年进行一次关键业务的信息 安全风险评估。其它。6. 物理安全机房安全管控措施、防灾措施、供电和通信系统的保障措施等。序号检查项结果备注1物理位置选择。机房和办公场地所在的 建筑,抗拒人为破坏和 自然灾害的能力
28、。机房和办公场地所在的建筑周边具备防止 无关人员接近的措施,并且根据当地的口然环 境设置了必要的防震、防火和防水的措施。机厉和办公场地所在的建筑具备基本的抗 拒人为破坏和自然灾害的能力,但防护强度有 待提高。其它。2机房出入控制情况设置专人和自动化技术措施,对出入机房 的人员进行全而的鉴别、监控和记录。设置专人或0动化技术措施,对出入机房的 人员进行鉴别,但没有监控和完整的记录。其它。3机历环境。机房配备防火、防水、 防雷、防静电、温度湿 度调节等措施,并提供 充足稳定的电源,为机房中的 设备提供良好的运行环 境。机方环境保障完全达到相关国家标准的要 求。少部分机厉环境保障措施没有达到有关标
29、准要求,但可以在短时间内有效整改。其它。4电磁防护。电源线和通信线缆 应隔离铺设,避免 互相干扰。采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄 生耦介干扰;电源线和通信线缆隔离,避免互 相干扰。其它。7 网络安全安全域划分、边界防护、内网防护、外部设备接入控制等情况。网络和信息系统的体系结构、各类安全保障措施的组合是否合理。序号检査项结杲备注1网络拓扑结构图有正式的文档化的网络拓扑结构图,口完全 与实际运行的网络结构相吻合。有文档化的网络拓扑结构图,关键部分吻 合。其它。2网络冗余设计对关键网络设备进行了冗余设计,以增强网 络的健壮性和可用性。对部分关键网络设备进行了冗余设计。其它。3网络安全域划分按
30、照信息资源的重要程度进行了细致的安 全域划分。按照信息资源的重耍程度进行了基本的安 全域划分。其它。4丈全域访问控制根据业务需要实施了严格的访问控制措施。实通了访问控制措施,但访问控制粒度较 粗。其它5网络准入控制。 防止未授权人员接入 到网络中来,以引入 安全风险。冇网络准入控制措施,冃严格执行。己有准入控制措施,但未严格执行。其它。6网络入侵防范检测网络边界处的网络攻击行为,发生严重 入侵事件时捉供报警,并能及时响应和处理。检测网络边界处的网络攻击行为,并提供报 警。其它。7安全审计。便于安全事件发生后 进行溯源追踪配备审计设备且进行了肚好配置,能够处期 查看和分析审计fi志。配备审计设备
31、且进行了良好配置,但未能定 期杳看和分析审计h志。其它。&设备和主机安全网络交换设备、安全设备、主机和终端设备的安全性,操作系统 的安全配置、病毒防护、恶意代码防范等。1)网络设备、安全设备和终端设备防护序 号检查项结果备注1.设备用户身份标识。每个设备的用户拥冇口己唯一的身份标识。根据用户职责以小组为单位分配身份标识。其它。2.管理员登录地址限 制。通过对管理员登录 地址的限制,降低非 法网络接入后取得 设备使用权限的可 能。管理员只能通过有限的、固定的ip地址和mac 地址登录。管理员职能在一个固定的ip地址段登录。其它3.设备用户身份鉴别。 通过严格的口令设 置和管理,保障身份
32、鉴别的准确性。设备的登录密码复杂不易猜测、定期更换且加 密存储。设备的登录密码复朵不易猜测且加密存储,但 没有做到定期更换。其它。4.登录失败处理。 采用有效措施,对于 失败和异常的登录 活动迓行妥善处理采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登 录连接超时自动退出等措施。采取结束会话、限制非法登录次数的措施。其它。5.管理信息防窃听。 采用有效措施对设 备的管理信息进行 加密对所有管理通信进行了加密。对鉴别信息的通信进行了加密。其它。2)操作系统安全序号检查项结果备注1.身份标识。为操作系统和数 据丿牟系统用户建 立身份标识。所有操作系统和数据库系统为其所有用户建立了 唯的用八标识。关键主机的
33、操作系统和数据库系统为其所有用八 建立了唯一的用户标识,而其它主机和终端的操作系 统和数据库系统没冇为其所冇用户建立了唯一的用 八标识。其它。2.身份鉴別。通过严格的口令 设置和管理,保障 对操作系统和数 据库系统身份鉴 别的准确性。所有操作系统和数据库系统的登录密码复朵不易 猜测、定期更换口加密存储。关键主机的操作系统和数据库系统登录密码复杂 不易猜测、定期更换且加密存储,而具它上机和终端 的操作系统和数据库的登录密码则不够严格。其它。3.访问控制。加强服务器的用 户权限管理。所有服务器的操作系统和数据库系统的特权用户 权限分离,默认账户和口令进行了修改,无用的账户 已删除关键主机的操作系统
34、和数据库系统机操作系统和 数据库系统的特权用户权限分离,默认账户和口令进 行了修改,无用的账户已删除;而其它主机和终端没 冇做到。其它。4.安全审计。为操作系统和数 据库系统部署有 效的审计措施。审计范1韦1覆盖重要服务器操作系统和数据库的所 有用户的行为、资源使用情况和重要命令的执行,以 及这些活动的时间、主体标识、客体标识以及结果; 审计记录被妥善保存。建立了针对重耍服务器操作系统和数据库的审计 措施,但没有达到以上所有的要求。无审计措施。5.入侵防范。通过严格的安全 配置和补丁更新 消除可能被入侵 者利用的安全漏 洞。操作系统仅女装了必要的组件和应用程序,仅开 放了必要的服务,并且及时保
35、持补丁更新以消除严重 的安全漏洞。操作系统仅安装了必要应用程序,关闭了人多数 无用的端口,删除了大多数无用的系统组件,进行了 部分补丁更新。其它。6.恶意代码防范。通过防病毒技术 措施,对恶意代码 进行冇效监控为服务器和终端安装防恶意代码软件,及时更新 防恶意代码软件版本和恶意代码炸;支持防恶意代码 软件的统一管理。为服务器和终端女装防恶意代码软件,但防恶意 代码软件版本和恶意代码库更新不及时;支持防恶意 代码软件的统一管理,但少量服务器和终端未覆盖 到。其它。7.资源控制。对用户使用操作 系统资源的情况 进行合理的限制。对重要服务器的操作系统和数据库系统通过设定 终端接入方式、网络地址范围等
36、条件限制终端登录, 并当操作系统和数据库系统的服务水平降低到预先 规定的最小值时,能够监测和报警。当操作系统和数据库系统的服务水平降低到预先 规定的最小值时,能够监测和报警。其它。9 应用安全数据库、web网站、口常办公和业务系统等应用的安全设计、配置和管理情况;关键应用系统开发过程中的质量控制和安全性测试情况。序号检查项结杲备注1.身份标识和鉴别。 采用专用的登录 控制模块对登录 用户进行身份标 识和鉴别各个应用系统均采用专用的登录模块,提供用 户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,提供 登录失败处理功能。对关键应用系统中的同一用户 釆用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身 份鉴别。关键
37、系统中采用了身份标识和鉴别,但鉴别信 息复杂度检杏功能不足,弱口令现象存在。对关键 应用系统屮的同一用户采用一种鉴别技术实现用 户身份鉴别。各个系统均未采用身份标识与鉴别。2.访问控制功能不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权 限,严格限制默认帐户的访问权限,特权用户的权 限分离,权限z间相互制约。访问控制的粒度到数 据级。不同帐户权限不是垠小的。访问控制的粒度到 功能级。访问控制无限制。3.应用系统安全审 计应用系统提供'市计功能,对用户的各类操作均 进行细致的审计(例如,用户标识与鉴別、访问控 制的所有操作记录、重要用户行为、系统资源的异 常使川、重要系统命令的使用等),并定期对应
38、用 系统重要女全事件的审计记录进行检查,分析异常 情况产牛的原因。应用系统提供审计功能,但审计不全面,仅记 录車要的事件和操作。对用户的操作不进行审计。4.通信完整性。采用密码技术保 证通信过程中数 据的完整性。对重要信息系统中的关键数据采用数据完整性 校验技术。其它。5.通信保密性。通信过程中的整 个报文或会话过 程进行加密应用系统的帧感数据通信过程均采用国家有关 部门要求的密码技术保证保密性。应用系统的墩感数据通信时采用密码技术保证 保密性,但未采用国家冇关部门要求的密码技术。未采用措施保护通信保密性。6.应用系统业务软 件容错功能提供数据冇效性检验功能,保证输入的数据格 式和性度符介系统
39、设定要求。重要应用系统提供自 动保护功能,当故障发生时自动保护当前所有状 态,保证系统能够进行恢复。提供数据有效性检验功能,但系统出现问题时 不能自动恢复。不提供软件容错功能。7.应用系统资源控 制能力对于重要的应用系统,限制单个帐八的多重并 发会话,当应用系统的服务水平降低到预先设定的 最小值时,系统报警。对于重要的应用系统,限制单个帐户的多垂并 发会话。应用系统不提供资源控制功能。10.数据安全数据访问控制情况,服务器、用户终端、数据库等数据加密保护能力,磁盘、光盘、u盘和移动硬盘等存储介质管理情况,数据备份与恢复手段等。序号检查项结果备注1.业务数据完整性対重耍业务数据在传输和存储时采取了必耍 的完整性保证措施。其它。2.业务数据保密性对重要业务数据在传输和
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