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文档简介

1、付款相关财务制度一、适用范围: 适用于除报销外的一切付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。二、流程说明:(一)流程图付款流程应付账款经办人预付款项经办人部门经理财务经理总经理财务部填写付款 申请单,并附上采购发票和入库单1 填写付款申请单,并附上采购合同审批签字审批签字付款 2相应账务处理 3(二)分类说明:(1)应付款项1、经办人需填制付款申请单并签字,将付款申请单与该货物的采 购发票、入库单附在付款申请单后,交给部门经理审核。2、部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。3、经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理,财务经理根 据公司的财务状况

2、进行审核,签字确认后交还给经办人。4、经办人将财务经理审批过的付款申请单交给总经理,总经理审核通 过并签字后交还给经办人。5、经办人将总经理审批过的付款申请单交至财务部,财务部付款,在 付款申请单上签字确认,并在财务系统中做相应账务处理。( 2)预付款项1、经办人需填制付款申请单并签字,并将付款申请单与该货物的 采购合同附在付款申请单后,交给部门经理审核。2、部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。3、经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理,财务经理根 据公司的财务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。4、经办人将财务经理审批过的付款申请单交给总经理,总经理审核通 过并签字后交还给经办人。5、经办人将总经理审批过的付款申请单交至财务部,财

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