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1、四川三菱美商贸有限公司编 号:WB/QM-2015文件控制印章文件名称: 质量保证手册版 本/修改号: A/0发 放 号:编制依据:TSG Z0004-2007质量保证手册文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编 制审 核批 准发布日期实施日期全 部02016.01.132016.02.01发 布2016年01月13日实 施2016年02月01日编 制质量体系编写小组审 核批 准 质量手册修改页 第2页 共50页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.1标 题目 录版本版次A/0页 码第 3页 共50页章节号标 题页序0

2、.1颁 布 令40.2企业简介50.3引用标准60.4质量方针批准令70.5质量手册的管理80.6范围、引用标准及术语和定义91管理职责122质量保证体系163文件和记录控制184合同控制205设计控制226材料、零部件控制257作业(工艺)控制288焊接控制309检验与试验控制3410计量器具、试验与检验仪器控制3611设备控制3612不合格品(项)控制3713质量改进与服务控制3814人员培训控制4315整机安装调试过程规定4416执行特种设备许可制度的规定4617附件1 组织机构图4818附件2质量职能分配表4919附件3程序文件清单50四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-201

3、5章 节 号0.1标 题颁 布 令版本版次A/0页 码第 4页 共50页颁 布 令 为了实现本公司质量方针和质量目标,不断提高产品质量和服务质量,增强市场竞争能力,满足顾客的需要,依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求质量保证体系要求,并结合企业实际情况,编写了本公司质量保证手册。 在质量保证手册中确定了公司的质量保证体系,详细地阐明了公司的质量方针和质量目标,规定了质量保证体系的职能以及开展质量管理活动的具体要求,确定了组织结构和各职能部门、人员的质量管理职责及权限。质量保证手册是本公司质量保证的纲领性、法规性文件,是质量保证体系运行控制遵循的准则

4、,主要是向顾客和认证机构提供保证要求依据。本手册自颁布、实施之日起,全公司各级领导、各职能部门、以及全体员工必须认真地、全面地、准确地、严格地遵照执行。为质量保证体系的有效运行,特任命梁飞为质量保证工程师(管理者代表),行使规定的质量保证职责和权限,并负责内外的沟通和联络事宜。本手册自即日起批准发布,自2016年02月01日起实施。 总经理: 2016年01月13日 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.2标 题企业简介版本版次A/0页 码第 5页 共 50页企 业 简 介 本公司是独立经营,自负盈亏的经济实体。主要从事机电类特种设备电梯的销售、安装、维修服务工程。

5、本公司有一定的技术力量,工程基础扎实,管理制度完善。本公司拥有一支由有素质的工程技术人员和管理人员组成的技术团队,在电梯业务方面具有扎实的专业基础,为实现电梯工程服务的运作,全力支持电梯工程建设提供了可靠的保障。本公司以客户为关注焦点,为提升服务质量,实现持续改进,适应社会和市场竞争的要求,按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准建立质量保证体系。在市场和技术不断发展变化的形势下,本公司严格执行各项有关法律法规、制度和标准,遵循“守法、诚信、公正、科学”的执业准则,秉承“热情、严谨、公正、周到”的宗旨,勇于开拓、与时俱进,把握时代脉搏,服务精益求精

6、,努力发挥公司每一员工积极性,做好每一项工作,向国家和业主交付满意的工程。为增强公司的竞争能力,不断增强顾客满意程度,本公司按质量保证体系要求,建立质量方针和质量目标。按质量保证体系的要求开展组织的全部活动,确保安装和维修服务的工程产品质量,保证顾客的根本利益是公司发展政策及宗旨。本公司地址 :四川省宜宾市翠屏区大南街108号宜宾国际商会大厦二楼联 系 电 话 真 政 编 码:644000公 司 邮 箱:1215835116四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.3标 题引用标准版本版次A/0页 码第 6页 共

7、50 页0.3 引用标准0.3.1 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求0.3.2本公司执行的法律法规和采用的产品质量标准:中华人民共和国特种设备安全法 中华人民共和国主席令第4号中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国主席令第71号中华人民共和国合同法 中华人民共和国主席令第65号特种设备质量监督与安全监察规定国质总局第13号特种设备安全监察条例 国务院令第549号特种设备作业人员监督管理办法国质检总局令第70号特种设备作业人员考核规则TSG Z60012013机电类特种设备制造许可规则(试行)国质检锅2003174号机电类特种设备安装改造维修许可规

8、则国质检锅2003251号特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007特种设备注册登记与使用管理规则质技监局锅发200157号 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.4标 题质量安全方针批准令版本版次A/0页 码第 7页 共 50 页质量安全方针发布令公司全体员工:为建立公司的质量保证体系,制定了本公司的质量方针和质量目标,现发布如下:质量方针保证顾客满意,持续提高质量;确保处处平安,时刻珍爱生命。质量目标(A)安装维修质量检验合格率100%;(B)安装维修质

9、量一次检验合格率达到95%以上;(C)顾客满意度测量平均达到85分以上;(D)上述指标在今后三年内每年递增 0.5% 。(E)全年重伤以上事故率为0。(F)全年火灾事故率为0。(G)特种作业人员持证上岗率为100%。质量方针内容解释:(H)“保证顾客满意,持续提高质量”体现顾客满意是公司的宗旨,全员参与追求卓越品质,不断自我完善是公司求发展的永恒的主题。(I)“确保处处平安,时刻珍爱生命”体现了以人为本的管理,关心员工,对施工过程实施严格质量控制,做到精心施工,安全生产。方针内容解释见本手册的相关说明。各部门要结合工作实际,组织员工学习、宣传贯彻并认真落实。本质量目标及其分解见本手册的第13页

10、。对质量目标每年进行一次考核。总经理(签名): 2016年01月13日四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.5标 题质量保证手册的管理版本版次A/0页 码第 8页 共 50 页1. 编制、审核和批准1.1质量保证手册的起草工作由经理主持策划;质量保证工程师组织编写,经理批准发布实施。 1.2 质量保证工程师职责:组织编制,换版和修订,对质量保证手册的保管及使用情况实施监督。 2. 质量保证手册的发放、使用 2.1 本质量保证手册由综合办负责登记、发放; 2.2 质量保证手册分“受控”和“ 非受控”两种状态,受控手册上加盖“受控”印章,并填写受控编号,每次修改和换版,

11、必须跟踪控制。非受控手册只做编号,概不进行跟踪控制。质量保证手册“受控”发放的对象由质量保证工程师确定,其范围为最高管理层、相关职能部门的负责人。2.3 本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册,确保其完整、整洁,任何个人或部门不得私自向其他人或单位提供质量保证手册,也不准复印; 2.5 当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时,必须到综合办办理归还手续。 3. 质量保证手册的修改 3.1 质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时,由相关部门提出申请,经质量保证工程师审核,经理批准。 3.2 质量保证手册的主要内容有重大修改时,由质量保证工程师组织进行修订,并按原审批程序进行报批。四

12、川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.6标 题适用范围、引用标准、术语和定义版本版次A/0页 码第9页 共 50 页1. 适用范围1.1 适用范围 本质量保证手册规定了本公司电梯安装、维修(电梯安装、维修以下简称安装、维修)等过程的质量保证体系的基本要求,并通过质量保证体系有效运行和持续改进,包括采用适用的法律、法规和标准,从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。 本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业。 本质量保证手册也适用于内部和外部(包括质量技术监督局、认证机构和顾客)评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。 1. 2 删减 本质量保证手册

13、包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z0004-2007)所规定的基本要素,因产品不涉及热处理、无损检测和理化试验要求,所以对热处理、无损检测和理化试验不进行专门规定。 2.引用文件下列文件中的条款通过本质量保证手册的引用而成为本质量保证手册的条款。凡是注明日期的引用文件,其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本质量保证手册,然而,鼓励根据本质量保证手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本质量保证手册。 (1)中华人民共和国特种设备安全法 中华人民共和国主席令第4号 (2)特种设备制造、安装

14、、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z0004-2007) 。3.术语、定义和缩略语 3.1 术语和定义 ;3.1.1 本质量保证手册采用特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z0004-2007)。四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.6标 题适用范围、引用标准、术语和定义版本版次A/0页 码第10页 共 50 页特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系系基本要求(TSG Z0004-2007)所给出定义和术语。(1) 许可审批:指产品符合安全质量要求的安装、维修单位向规定的质量技术监督行政部门登记、备案,并经审查,对符合条件的单位发

15、给安装、维修质许可证书的过程; (2) 产品技术文件及资料:指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和资料。3.1.2 本质量保证手册采用的其他术语 (1) 组织(本公司):四川三菱美商贸有限公司 ; (2) 最高管理者:指本公司最高管理层全体,包括经理、质量保证工程师等; (3) 责任工程师:由经理任命的负责各控制系统的责任人员; (4) 外协:本公司委托供方加工的零部件或检验与试验项目; (5) 采购:本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资; (6) R 点:审核点,对安装、维修的过程中的文件或记录,采用审查的方式加以确认; (7) W 点:见证点,对影响产

16、品质量的一些关键检验项目,需第三方检验人员到场进行确认,如因故不能到场检验时,经第三方同意可转入下一道工序,待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字确认;(8) H 点:停止点,对产品质量有较大影响的检验项目,当安装、维修进行到该点时,应停止安装、维修工作,由第三方到场对其进行检验并签字确认以后,才能继续进行下一道工序。 3. 2 缩略语(1) 质量保证体系:安装、维修质量保证体系; 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号0.6标 题适用范围、引用标准、术语和定义版本版次A/0页 码第11页 共 50 页(2) 质量保证手册:安装、维修质量保证手册; (3) 系统:质

17、量控制系统。 3. 3公司文件编号(1) WB四川三菱美商贸有限公司 (2) QM质量保证手册(3) P 程序文件(4) W 工作文件(5) F 记录表格四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号1标 题管理职责版本版次A/0页 码第 12页 共50 页1、管理职责1.01 职责 (1) 经理负责策划、制定并颁布实施质量方针和目标,并负责管理评审和内部沟通; (2) 综合办归口管理公司的质量方针和目标,包括展开、考核和内部沟通,负责岗位职责的制定,负责员工教育培训和效果评估; (3) 质量保证工程师协助经理对质量保证体系的策划。 1.02 控制要求 1.1 质量方针和质量目

18、标 1.1.1质量安全方针保证顾客满意,持续提高质量;确保处处平安,时刻珍爱生命。1.1.2质量安全目标(1) 安装维修质量检验合格率100%。(2) 安装质量一次检验合格率达到95%以上; 顾客满意度测量平均达到85%以上;报验合格率100。(3) 重大伤亡事故率为0;重大设备事故率为0;火灾事故率为0;违反操作规程作 业率为0。1.1.3 质量方针与各项质量活动紧密联系,使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向; 1.1.4 通过制定量化的质量目标落实质量方针; 1.1.5 通过每年管理评审,评审质量方针持续适宜性和质量目标实施情况,促进质量保证体系持续改进;1.1

19、.6 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号1标 题管理职责版本版次A/0页 码第 13 页 共50 页1.1.7 质量目标分解总目标各项质量目标分解部门质量目标分解值顾客满意度85分安装维修交付使用前检验一次合格率95营销部采购物料合格率98综合办人员受训率=100%工程技术部人员上岗证拥有率=100%质量安全部交付使用前检验一次合格率95%准时交付率95营销部物料准时到货率95%工程技术部设备完好率95%安装按期完成率98%顾客投诉次数5次/年质量安全部因产品质量问题遭客户投诉次数1次/年工程技术部因交付期问题遭客户投诉次

20、数2次/年营销部因服务质量问题遭客户投诉次数2次/年 无较大、重大事故所有相关部门无较大、重大生产事故无产品质量原因导致用户使用中的安全安装、维修中无较大与重大事故无因安装等过程的隐患导致安全事故四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号1标 题管理职责版本版次A/0页 码第 14页 共 50 页1.2 质量保证体系组织 根据本公司电梯安装、维修许可项目特性和本公司的实际情况,建立、健全了与质量保证体系相适应的组织,由总经理以文件的形式任命质量保证工程师和质量保证体系责任人员, 详见附件; 由质量保证工程师负责编制了质量控制系统、环节和控制点一览表及编制了质量控制系统程序图

21、(详见质量手册附录)1.3 职责、权限 1.3.1 对本公司领导和各部门负责人及各质量控制系统责任人的主要职责和权限加以规定(具体详见企业管理规范中的各部的职责和权限等), 1.3.2 各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体程序文件。 1.4 管理评审 1.4.1 职责 ·经理负责按规定的时间间隔主持管理评审工作; ·技术负责人负责向经理报告设计和工艺质量控制系统运行情况,并提出改进建议; ·质量保证工程师负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。 1.4.2 控制要求

22、 1.4.2.1 总则经理按本公司计划的时间间隔评审质量保证体系(每年至少进行一次),以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量保证体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。1.4.2.1 评审输入 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号1标 题管理职责版本版次A/0页 码第 15页 共50 页本公司管理评审输入包括与现行质量保证体系的运行情况和改进机会相关 的信息: (1) 外部和内部审核结果; (2) 顾客反馈,包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等; (3) 过程运行情况和产品的符合情况,包括过程、产品监视和测量的结果等; (4) 改进、纠

23、正和预防措施的状况; (5) 以往管理评审所确定措施的实施情况; (6) 可能影响质量保证体系的各种的变化,主要包括内外部环境的变化等; (7) 对质量保证体系改进的建议。 1.4.2.3 评审输出 (1) 质量保证体系及其过程有效性的改进措施,包括质量方针、质量目标、组织机构、等方面的评价;(2) 与顾客要求有关产品的改进措施; (3) 资源需求等。1.4.3 支持性文件 1.4.3.1管理评审控制程序四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号2标 题质量保证体系文件版本版次A/0页 码第 16 页 共 50 页2.01 职责 ·质量保证工程师负责组织质量保证手

24、册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作; ·综合办负责质量保证手册、程序文件和作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作; ·工程技术部负责对技术标准,技术工艺文件的管理工作; ·各部门负责与质量保证体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。 2.02 控制要求 2.1 质量保证手册 本质量保证手册系统描述了本公司质量保证体系的基本情况,其中包括: (1) 本公司的质量方针、质量目标; (2) 本公司的组织结构; (3) 与质量有关的管理人员及部门的职责、权限; (4) 安装、维修质量保证体系总要求(包括适用范围、控制环节、

25、控制点等); (5) 体系及产品实现过程的持续改进。 2.2 程序文件程序文件是规定过程的质量控制活动出现的法规性文件。为确保本公司安装、维修质量保证体系和产品实现过程的持续改进。 2.3 作业文件作业文件作为程序文件的补充,是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括:操作规程、检验规程、工艺规程与工艺卡、质量控制点、相关标准和管理制度等。 2.4 质量记录四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号2标 题质量保证体系文件版本版次A/0页 码第 17页 共50页 质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据,本公司为了确保安装、维修质量保证体系的有效运行和体系

26、持续改进得到满意的信息,对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求,并按照记录控制程序进行管理。四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号3标 题文件和记录控制版本版次A/0页 码第 18页 共50页3.01 职责 ·质量保证工程师负责组织质量保证手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作; ·综合办负责质量保证手册、程序文件和作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作; ·工程技术部负责对技术标准,技术工艺文件的管理工作; ·各部门负责与质量保证体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。 3.

27、02 控制要求 3.1 文件控制内容 3.1.1 为确保本公司质量保证体系的有效运行,对与质量保证体系要求有关的文件必须进行控制,以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。 3.1.2 文件的审批 ·所有文件发布前,须有授权人审批,以确保其适宜性; ·质量保证手册由质量保证工程师审核、经理批准; ·程序文件由各部门负责人审核、质量保证工程师批准; ·作业文件可根据性质不同由各部门负责人审批;必要时由厂级主管领导审批。 3.1.3 文件的评审 本公司质量保证体系文件发布运行后,每隔半年由质量保证工程师收集文件执行情况的信息,对其可操作性和有效性进

28、行评审,必要时根据文件的更改条款进行更改并再次得到审批。 3.1.4 文件的管理 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号3标 题文件和记录控制版本版次A/0页 码第 19页 共 50 页综合办负责质量保证体系文件及管理性文件(包含外来文件)登记、发放、归档管理工作;技术性文件(包含外来文件)由工程技术部负责管理。文件发放前应经授权人员批准,发放时进行标识,以确保: ·各使用场所都能得到有效版本:·文件保持清晰、便于识别和检索 ·外来文件得到识别和分发得到控制; ·及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件,防止错用、误用; 

29、3;若为法律或积累知识需要保留已作废的文件,在保留的文件上标识“作废保留文件”章隔离存放。3.1.5 文件的更改 本公司文件的更改应处于受控状态: ·文件的更改由编写部门填写文件更改申请表,并经批准后实施;·所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。 3.2 记录控制内容 本公司实施记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按记录控制程序执行。 3.3 支持性文件 3.3.1文件控制程序 3.3.2记录控制程序四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号4标 题合同控制

30、版本版次A/0页 码第 20 页 共50页4.01 职责 ·营销部归口管理与产品有关的评审及服务工作; ·各相关部门负责与产品有关要求的评审工作。4.02 控制要求 4.1 合同要求的确定 4.1.1 营销部负责组织有关人员与顾客沟通,负责调查收集市场相关信息,明确产品有关要求。 4.1.2 合同要求,主要包括: (1) 顾客规定的与产品有关的要求,包括对产品交付后活动的要求; (2) 顾客未做规定,但规定或已知预期用途所必要的产品要求; (3) 产品有关的义务,应随时了解法律、法规要求,使产品和服务符合其要求; (4) 本公司确定的附加要求,如:采用新工艺、新标准以及超越

31、顾客的需求。4.2 合同要求的评审 4.2.1 评审管理 营销部负责组织产品评审及与顾客联系,对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签订之前进行,确保合同的履行符合顾客要求。 4.2.2 评审方式主要根据合同的不同要求,确定用会议评审、会签评审等方式。 4.2.3 通过合同的评审应达到: (1) 确保理解产品要求; (2) 顾客没有以文件的形式提供要求的情况下,顾客要求在接受前得到确认; (3) 以前与现有产品要求表述不一致的合同或任务要求,要通过评审达到解决; (4) 本公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施,确保有能力满足顾客四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB

32、/QM-2015章 节 号4标 题合同控制版本版次A/0页 码第 21页 共50 页对产品使用,交付和各方面要求。4.2.4 评审记录 产品要求的评审记录由营销部负责记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施。 4.2.5 合同要求的变更 与产品有关的要求发生变更时,及时将变更信息书面传递有关部门和人员、确保合同及时全面执行,必要时重新对产品要求的评审。 4.3 顾客沟通4.3.1 本公司与顾客沟通职能部门为营销部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案; 4.3.2 沟通方式根据具体条件选定,如电话、通信、传真、上门访问,必要时组织相关人员与顾客学习讨论、分析并制定相关的措施。 4.3.3 联

33、络、沟通主要内容: (1) 合同签订前,由营销部专人通过各种渠道,与顾客沟通,充分理解合同条款,明确顾客对产品的要求,并传达给相关部门。 (2) 合同签订后,明确规定联系方式,保持履约期与顾客的沟通。 (3) 合同履行后仍要保持与顾客的沟通,以得到来自顾客必要信息反馈,特别是对顾客投诉,要给予必要的回复。 4.4 支持性文件 4.4.1合同评审控制程序四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号5标 题设计控制版本版次A/0页 码第 22 页 共50页5、设计控制5.01 职责 ·工程技术部负责设计全过程的组织、协调及实施工作,进行设计的策划,确定设计的组织和技术接

34、口,输入、输出、验证、评审及更改和确认等;·技术负责人负责审核项目建议书,下达设计任务书,负责批准设计方案;·质量安全部负责产品的检验和试验; ·工程技术部负责产品的安装、维修和调试。5.02 控制要求 5 1 设计策划5.1.1设计和开发范围(1) 产品的安装、维修的施工方案编制。(2) 安装、维修工艺过程的设计。5.2 设计的输入 5.2.1公司对设计和开发的输入应予以确定,并予以记录,这些输入包括: (1) 对产品的功能和性能要求;对安装、维修的要求;(2) 适用的法律、法规、安全规范要求;(3) 顾客和(或)市场反馈的各项产品要求;(4) 可参照的以往设计

35、和开发的信息;(5) 必需明确的其它要求。四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号5标 题设计控制版本版次A/0页 码第 23 页 共 50 页5.2. 2 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准,对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄清和解决,确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。5.3 设计输出 5.3.1 工程技术部根据策划的安排开展设计工作,并编制相应的设计文件(设计文件应包括施工方案、施工工艺、验收标准等), 在这些输出文件发放前应得到批准; 5.3. 2 设计输出文件应满足设计输入的要求;给安装、维修过程提供的适当信息;包含或引用产品的验收准则;并应当

36、满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求; 5.3.3 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性,用户或法规要求时,还应包括环保的要求。5.4 设计评审 设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力;必要时,提出改进措施。5.5 设计验证 5.5.1 为确保设计和开发输出满足输入的要求,应依据策划的安排,质量部负责对样机检验、测试和模拟试验; 5.5.2 检验、试验完成后,由工程技术部项目负责人编制“设计开发验证报告”,提出改进意见和跟踪措施,报经理批准。 5.5.5 工程技术部保存设计开发确认结果和采取改进措施的记录。四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-20

37、15章 节 号5标 题设计控制版本版次A/0页 码第 24页 共 50 页5.6 设计更改 5.6.1安全技术规范、技术标准对产品有新要求时,应更改设计并经过评审和批准。 5.6.2 当采用新技术、新工艺施工时,设计更改评审后,还应对更改进行适当的验证和确认。 5.6.3 更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。5.7 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时,外来设计文件应按“文件控制程序”中规定的要求执行。 5.8 支持性文件 5.8.1 设计控制程序四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号6标 题材料、零部件控制版本版次A/0页 码第 25 页

38、 共50页6.01 职责 ·营销部负责按本公司的要求组织对供方进行选择与评价,编制合格供方表; ·质量安全部负责对采购物资进行验证工作; 6.02 控制要求6.1 采购物资分类 6.1.1 根据物资对最终产品性能的影响程度,将采购物资分为以下三类: (1) 重要物资B:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资; (2) 一般物资B:不影响使用性能,即使有影响但采取措施可以弥补的物资; (3) 辅助物资A:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 6.2 采购过程6.2.1控制采购过程,确保采购品符合规定要求。包括;(1) 识别采购品对过程和产品的影响;(2)

39、对供方进行评价和选择;(3) 确定采购文件,对产品进行验证,控制不合格品,防止误用。6.3.2对供方提供产品的能力进行评价和选择。包括:(1) 对其质量保证体系进行审核,评价定期供货能力;(2) 对供方经验、产品质量、价格、交付情况及处理问题的能力进行评审;(3) 相关方对供方满意程度(服务和支持)的评价。(4) 评价的结果和跟踪措施予以记录,并保存。(5) 准后发放并实施。 6.3 采购合同 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号6标 题材料、零部件控制版本版次A/0页 码第 26页 共50 页对于比较重要产品的采购,营销部在采购之前应与供应商签订采购合同,在合同中应

40、规定: (1) 与产品有关的信息(应包括产品名称、规格型号、材质、要求、数量、交货期、售后服务等); (2) 执行及验收的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等; (3) 以及其他按照相关法律规定应列入合同的条款。 在与供方沟通前,营销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.4 材料、零部件验收控制6.4.1 质量部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证,以确保这些产品满足规定的采购要求;6.4.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用; 6.4.3 当公司或顾客需要到供方处进行验证时,营销部应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定; 6.4.4

41、所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。 6.4.5 材料责任人应定期对材料进行复验,并对供方进行检查、重新评定。 6.5 材料的标识控制 采购产品(原材料、零部件等)进厂,仓管员负责将其放置于待检区,对于本身未做产品标识或标识不清的采购产品,需挂上“材料标识卡”或贴上“零部件标签”,注明产品名称、规格、编号、数量、进货日等。详见标识管理规定6.6 材料、零部件的存放与保管已有入库手续的材料、零部件存放和保管应在有库房、储存场地和标识的地方存放和保管。库房、储存场地应整洁、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。(详见仓库管理制度)四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章

42、节 号6标 题材料、零部件控制版本版次A/0页 码第 27页 共 50页6.7 材料、零部件领用和发放控制 6.7.1 车间按工程技术部编制的“产品明细表”签发领料单,仓库保管员按领料单发料。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 6.7. 2 余料或退回的材料,应按标识管理规定进行标识。 6.8 材料代用 6.8.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时,营销部应办理代用手续后方可领、发料。 6.8.2 重要结构件的材料的代用,应由工程技术部进行确认,并经工艺、焊接责任人、质保工程师会签。 营销部应制定采购和材料控制程序对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、不合格管

43、理等进行规范。6.9 支持性文件 6.9.1 采购和材料控制程序 6.9.2标识管理规定 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号7标 题作业(工艺)控制版本版次A/0页 码第 28 页 共 50页7.01 职责 ·工程技术部负责工艺文件的编制、更改、发放。7.02 控制要求 7.1 工艺文件的编制 7.1.1 工程技术部负责编制工艺文件,包括安装工艺、维修工艺、焊接工艺、作业指导书等,相关责任工程师审核,技术负责人批准后实施。 7.1.2 工艺文件的内容至少包括如下内容: (1) 安装维修总流程; (2) 每个工序过程要求和质量标准; (3) 使用的设备的控制

44、要求; (4) 使用的检验检测仪器,以及相应的测量方法和测量要求; (5) 零部件标识、防护有关的要求; (6) 作业环境的控制要求; 7)安全文明生产的控制要求。 7.2 工艺文件的管理和控制 7.2.1 工艺文件更改的控制 7.2.1.1 工艺文件更改的申请和确认 (1) 操作人员不得任意更改工艺文件; (2) 由于产品变更,是否需要更改安装维修工艺,由工程技术部负责确认; (3) 由于安全技术规范、技术标准对产品有新要求的原因需要更改工艺时,工程技术部负责确认。 7.2.1.2 工艺文件更改 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号7标 题作业(工艺)控制版本版次A

45、/0页 码第 29页 共50页(1) 工程技术部技术人员负责更改或重新编制工艺文件; (2) 更改或重新编制的工艺文件,由相关责任工程师审核,技术负责人批准后实施。 7.2.2 工艺文件的发放 7.2.2.1 文件管理员应将工艺文件进行编号,并按规定范围、数量发放至质量安全部、工程技术部。 7.2.2.2 质量安全部、工程技术部、工程队应做好文件的签收、保管、分发工作。 7.2.2.3 每道工序完成后,操作者应在过程检验表上签字并注明日期,方可转入下道工序。 7.2.3 工艺文件、记录管理 工程技术部应建立工艺文件台帐,保管好工艺文件及发放、接收清单。 7.3 工艺纪律检查 7.3.1 技术人

46、员应经常深入生产现场,了解生产过程中工艺执行情况,检查工艺是否合理,以便于改进和提高工艺质量。同时,对违反工艺规程的操作者应进行帮助和纠正。 7.3.2 相关责任工程师应组织生产部、质量安全部、工程技术部有关人员,对工艺执行情况进行检查。检查情况应记录在案,作为经济责任考核的依据之一。 7.4 支持性文件 7.4.1工艺及安装过程控制程序 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号8标 题焊接控制版本版次A/0页 码第 30 页 共 50 页8.01 职责 ·工程技术部负责焊接工艺评定管理、焊接工艺文件编制; ·质量安全部负责焊接过程检验; ·

47、营销部负责焊接材料采购、焊接材料发放;·焊接责任人负责焊接设备管理及生产协调等工作; ·工程队负责产品和试板的焊接。 8.02 控制要求8.1 焊工管理 8.1.1 焊工培训应委托有焊工考试委员会的单位组织培训与考试,以取得焊工资格证书。 8.1.2 焊接责任工程师应经常检查合格焊工的焊接记录,负责建立焊工业绩档案,其内容包括基本知识考试成绩、技能考试合格项目、有效期、产品焊接一次合格率、超次返修和质量事故记录等。 8.1.3 焊工管理要求 (1) 焊工必须严格按照审批的焊接工艺卡进行施焊,并认真进行质量自检。 (2) 焊工应接受焊接、工艺技术人员、检验员和监督检查人员的监

48、督检查。对于严重违反工艺纪律、或多次出现质量事故、或连续三月焊接一次合格率低于70%,应取消其焊工资格,须经重新考试后才能从事焊接工作。 (3) 资格证书有效期已过,未办理免考手续或复考不合格的焊工,不得从事焊接工作;8.2 焊接材料管理 8.2.1焊接材料应严格进行管理。 8.3 焊接工艺评定管理 8.3.1焊接前应有相应的焊接工艺评定。 8.3.2 焊接责任工程师应编制焊接工艺评定的工艺文件,技术负责人审核后 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号8标 题焊接控制版本版次A/0页 码第 31页 共 50页进行试验。8.3.3 从事施焊的焊工应为本单位技能熟练的具有相

49、应资格的焊工,施焊时如实记录实际工艺参数,填写焊接记录。8.3.4 焊接工艺评定所用焊接设备、仪表应处于正常的工作状态,并在有效期内,钢材、焊材必须符合相应标准规定。 8.3.5 试件应进行相关检验和试验,试验后由试验机构出具检验报告。出现不合格项目应重新评定。 8.3.6 焊接技术员将所有记录整理后,填写并签署焊接工艺评定报告,由焊接责任工程师审核,技术负责人审批后存档。8.4 焊接工艺卡 8.4.1 焊接工艺文件(焊接工艺卡)由焊接技术人员根据合格的焊接工艺评定并结合图纸和实际条件进行编制,焊接责任工程师批准。 8.4.2 焊接责任工程师应组织焊接技术人员在焊前对焊工进行技术交底,提出焊接

50、过程的控制内容及质量要求。8.5焊接管理8.5.1 焊工应严格按照焊接工艺卡的要求进行焊接。焊接技术人员、检验员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录,如有与焊接工艺卡不符的情况报焊接责任工程师。 8.5.2 焊接环境应满足如下条件: (1) 焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响; (2) 相对湿度应90%; (3) 气体保护焊时风速不大于2m/s, 焊条电弧焊时风速不大于10m/s; (4) 在下雨、下雪刮风期间,应有可靠的避免风、雪、雨、雾的防护设施。8.5. 3 焊接检验 8.5.3.1 焊前检验 (1) 焊工是否了解焊接工艺卡的要求及内容; 四川三菱美商贸有限公司文 件 号WB/QM-2015章 节 号8标 题焊接控制版本版次A/0页 码第 32 页 共 50 页(2) 焊材是否符合焊接工艺要求; (3) 焊缝装配尺寸是否符合工艺要求,坡口两侧内外表面20mm 范围内应无油污、锈蚀、尘土且应露出金属光泽;(4) 焊接设备应完好,稳定可靠,电流表、电压表应在校准有效期内并指示灵敏。8.5.3.2 焊接过程检验 (1) 施焊及焊接工艺参数是否符合工艺规程要求

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