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文档简介

1、前言目录一组织架构二供给商选择和认可1、供给商选择原那么2、供给商选择过程三开发阶段供给商管理1、样件开发和认可过程2、小批量认可过程四量产阶段供给商管理1、订货与交付2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯五采购过程1、编制采购方案 2、采购订单的外发3、开票和付款4、采购量的分配方式六供给商报价过程1、采购定价分类2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价七质量控制管理1、产品资料的提交2、不合格品处理3、质量问题反应八供给商审核1、审核类别2、审核实施3、审核整改九索赔管理1、索赔件来源2、不良件索赔过程3、索赔标准十顾客财产管理2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理

2、十一供给商考评管理1、供给商分类2、供给商月度评定3、供给商年度评定附件1流程图附件2 PPAPf理方法组织架构二供给商选择和认可1、供给商选择原那么1.1 “管理体系原那么供给商必须按照ISO/TS1694弼标准建立完善的质量管理体系,并通过第三方质量体系认证。供给商只通过ISO9001: 2000质量管理体系,在产品开发和批量生产过程中,需按 *汽车的要求执行,运用 APQR PPAR FMEA MSA和SPCE大质量 工具。1.2 技术保障原那么 新选供给商应具备拟供给零部件所需的充分 的开发能力,具备从事相同或相似零部件开发、生产、供给的经验。1.3 "本钱优势原那么同行业内

3、本钱具有竞争力的企业优先考虑。1.4 "响应及时原那么供给商具有较强的合作及效劳意识,能把*汽车的新产品作为重要工程予以推进。在产品开发和生产过程中, 供给商能积极配合昌辉公司,确保工程的开发进度或产品质量和交付。2供给商选择过程2.1 供给商需求2.1.1 当新工程开发任务确定后,根据开发输出,需要采购部选择相 应零部件潜在供给商。2.1.2 当产品由于其他原因,有新选点供给商的需求时,采购部选择 适当的潜在供给商。2.1.3 采购部对需要开发的每种零部件推荐 2-3家潜在供给商,并组织 潜在供给商进行技术、商务初步交流。2.2 准供给商确实定2.2.1 潜在供给商根据*汽车的要求

4、,向采购部提交?供方质量保证能 力考查表?2.2.2 采购部根据?供方质量保证能力考查表?和初步技术、商务的交 流结果,选择有意向的潜在供给商进行布点审核。2.2.3 采购部组织质量、技术等相关部门对潜在供给商进行布点现场 审核,并确定供给商质量管理和技术工艺的符合情况。2.2.4 根据前期供给商审核、技术交流以及商务谈判结果等情况,采 购部组织相关部门评定,由质量管理批准通过评定的供给商作为准供 给商。2.3 签定协议采购部根据产品的技术特点,组织准供给商签订?技术协议阴口 ?质量保证协议?。准供给商开始进行产品开发和送样。准供给商在样件确认通过后,方可纳入合格供给商进行批量供货。三开发阶段

5、供给商管理1样件开发和认可过程1.1 采购部将图纸、技术资料、样件等发放给供给商。1.2 供给商按照*汽车提供的图纸、技术资料或样件、功能要求,经 过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程,通过批量状 态的模具、夹具生产出来的零部件和材料。1.3 供给商在样件生产完毕后,经自检完全满足要求前方可送样,检 验报告随样件提交*汽车采购部。检验报告应包括尺寸、材料试验、 性能试验报告内容。1.4 *汽车技术部和质量管理部根据采购部转交的供给商样件和检验 报告,对产品进行尺寸、材料、性能等根本特性检验和检查,并出具 检验结果。1.5 根据样件根本特性检验的结果,由技术部对样件进行试装,必要 时

6、对产品进行性能试验,并出具评审报告,评价样件的符合性。2小批量认可过程2.1 供给商根据*汽车采购部的送样认可通知和小批送样方案,安排 小批量生产事宜。2.2 PPA瓒料的提交和认可*汽车?零部件开发技术协议?的要求,在小批量试制过程中完成测量 系统分析、初始能力验证等相关工作,收集并整理 PPAPt目关资料。1.1.2 当供给商进行试生产并完成 PPAPt目关资料后,应提交PPAP务 料至*汽车采购部。1.1.3 采购部在收到供给商提供的PPAFW料后,质量管理部组织技术 部、采购部等相关部门对该 PPA瓒料进行审批。必要时,对供给商 进行现场过程审核,以验证 PPA喉料的有效性。1.1.4

7、 完成PPAP资料审批后给出审批结论,并由采购部通知供给商。当PPA帝核未通过时,供给商应组织改进,并重新提交PPAPK料2.3 小批样件的提交和认可2.3.1 供给商按照?零部件开发技术协议?规定的时间节点提供小批样 件,并按协议要求的“ PPAPI交清单要求提交相关检验报告。2.3.2 *汽车技术部和质量管理部对小批样件进行尺寸、性能等根本 特性检验,并出具检验结果。2.3.3 根据样件特性,联系生产部对供给商的小批样件进行试生产验 证,并进行相关的试验和测试。2.4 供给商的小批供货通过检验和验证后,结合PPAP¥f料审核结果,*汽车出具?样品确认报告?。2.5采购部应和获得批

8、量认可的供给商签订采购合同以及相关协议, 由总经办批准纳入合格供给商,进入批量供货状态。四量产阶段供给商管理1订货、交货1.1 对获得*汽车批量供货认可的合格供给商,采购部将根据具体产品的生产方案发出采购方案或采购订单。1.2 供给商按照约定的订货量、交付时间,安排生产加工,并按要求 的时间和数量进行交付。1.3 交付时,供给商应提交详细的供货清单、本批次产品的出厂检验 报告,注明生产批次。发货时,供给商应遵循先进先出原那么。1.4 如果预期会发生或必然发生交货延迟、不能满足交货数量要求等 情况,供给商应立即通知采购部,以便*汽车能控制损失。如果采购 部未能按期接收到订购的产品,采购部将立即通

9、知供给商。该通知并 不意味着免除供给商应承当的任何责任。如果由于不可抗力发生交货 延迟,应根据情况由双方商定适当延长交货期。1.5 当供给商为确保交货期,采取了特别的运输方式时不同于采购 合同的约定,应在发货前通知采购部,记录供给商发生的“超额运 费,以分析供给商的供给风险。2产品检验2.1 采购部对供给商所交付零部件的规格、数量、检验报告和其他附 件进行验收,完毕后送检。2.2 检验员收到采购部的送检通知,依据检验指导文件对交付产品进 行检验。2.3 当出现零部件需退件或索赔时,供给商应及时配合,并提供合格 零部件,确保*汽车的正常生产进行。3产品标识和包装要求3.1 为实现产品/零部件质量

10、的跟踪及可追溯性,供给商应对所提供的 产品/零部件进行标识。3.2 如果供给商的标识涉及到产品本体上的永久性标识,必须在实施 前通知采购部得到*汽车的批准。供给商擅自更改认可后的永久性标 识*汽车将作为不合格品处理。3.3 包装标识要求:必须标明供给商代码、包装数量、产品名称、零 部件号及生产/发货日期。3.4 供给商必须设计或选择符合有关国家法律法规规定和客户要求的 包装方案,应便于各环节相关人员进行操作,包装规格、重量、体积 适当。3.5 产品/零部件的包装方式应确保整个流转过程中的产品防护。4批次管理及追溯4.1 批次管理是指为保持同批产品的可追溯性,分批次进行投料、加 工、转工、入库、

11、装配、检验、交付,并做出标识的活动。4.2 供给商可依据本企业的具体情况,自行定义批次管理方式、方法, 获得*汽车认可即可。4.3 供给商产品的交付必须实行“先进先出的原那么,每一批次的 产品必须随交付的产品提交检验报告。4.4 供给商应在每次交付时提交出厂检验报告,并在检验报告中注明 生产批次。一次交付中存在多个批次时,应在检验报告中注明批次情 况和各批次检验情况。五采购过程1编制采购方案采购部根据生产部下发的生产方案并结合当月仓库原材料的库存情况,编制“采购方案,方案中标明规格、型号、数量,报审批后进 入下一步采购工作。2采购订单的外发审批通过的采购方案,由采购部主管分发给各负责的采购员,

12、由采购 员编制采购订单,根据生产方案的排产时间填写到货时间,交部门主 管审批。审批通过的采购订单以或书面等方式传递供给商,供给商应于收到采购订单的三天内确认回传采购订单,对于订单内容有异议的地方 应于收到订单两天内与下单采购员联系。如交货时间或数量有调整, 应于回传的采购订单上说明。采购部以最终确认的时间作为统计依据。3开票和付款3.1 采购部统计员每月统计当月供给商的原材料到货情况,并于次月 5日前编制上月的开票通知。供给商收到开票通知后应于3日内核对, 如无误那么开具发票。如有误那么与统计员联系核对,核对一致后开具发票。3.2 统计员收到发票后会及时办理报销手续。4采购量的分配方式4.1

13、公司原那么上对每种原材料需保持两家供给商。根据对供给商的 产能调查,采购部制定相应的采购分配。4.2 新开发的供给商首先价格要低于原供给商。经送样合格后,前 3 个且月的供货额为总采购量的20%如在前3个月的供货过程中产品 质量稳定、交货及时,那么在第4个月可增加10%的供货额。如在前 3个月的供货中出现问题,那么暂停供货。同时要求供给商针对不合 格项整改,整改合格前方可恢复供货,供货额按20%#算。4.3 在批量供货过程中,如发生屡次质量问题不能按时整改到位的, 或在过程审核中不通过不能按时整改的, 质量管理部可通知采购部减 少其供给份额。4.4 根据供给商产品交付业绩和年度供给商评价情况,

14、采购每年重新 分配供给份额。4.5原那么上不随意更换采购量少的供给商。但每年 一次的降价方案,供给商需配合采购员完成。同时采购员需了解供给 商所供材料的行情,准确掌握供给商所报价格是否合理。六供给商报价过程 1采购定价分类物资采购定价分为:标准件、定制件和零星采购定价 2标准件采购定价2.1 采购部采购标准件时,会持“货比三家原那么,由至少两家供 给商提交“报价分析表。2.2 采购部将分析后的“报价分析表提交给综合部,由综合部进行 复核,并在“报价分析表中,写明复核结果。2.3 综合部将复核后的“报价分析表提交给分管副总,由副总经理 签署意见。2.4 报价认可后,结合技术交流等情况,该供给商可

15、纳入准供给商进 行产品开发和送样。当样品确认通过后,由采购部与供给商签订“价 格协议、“年度采购合同。副总对报价不同意时,采购部应重新 寻价,或与供给商进行交流确认。3定制件采购定价3.1 采购部与供给商签订年度价格协议、或供给商要求涨价、或供给 商要求降价、或新品开发时,由采购部发“配套零部件报价单给供 给商,要求供给商进行报价。3.2 供给商必须按照“配套零部件报价单的格式,如实准确的填写 相关信息,并报公司领导确认后,按时提交到 *汽车采购部。3.3 .新品开发时,采购部应提供至少两家供给商的报价。3.4 采购部收到供给商的“配套零部件报价单时,组织采购核价小 组进行核价。3.5 采购核

16、价小组将核算的结果,记录于“报价分析表中 ,并将“报 价分析表提交总经理签署意见。3.6 签署意见反应给采购部,同意时,由采购部与供给商签订“价格 协议、“年度采购合同;不同意时,采购部应重新寻价,或与供 给商进行交流确认。3.7 采购部应核实供给商提供的原材料价格;综合部应核实供给商提 供的间接费用等;技术部应核实供给商提供的工艺情况、工时等。3.8 采购部应关注定制件的加工原材料的市场价格。3.9 根据公司实际情况,可以前往供给商单位进行价格审查。4零星采购定价4.1 零星采购时,采购部应货比三家,择性价比好的供给商进行采购。4.2 采购报销时,应在发票反面注明采购供给商的,以供综管财务核

17、实。4.3 综合部可以通过各种渠道如咨询、网上查询等,对零星采购的价格进行核实,价格核实无误,准允报销;价格有误,应按综合 部核实的价格报销,并按 磔效考核管理规定?对采购部进行考核。5采购核价小组组成:总经理、综合部材料会计、本钱会计购部材料采购员、技术部电子工程师、工艺工程师、机械工程 师。七质量控制管理1产品资料的提交1.1 供给商必须按照要求,按时提交 PPAP资料,并有责任在重大变 更或改进时及时重新提交审核。1.2 供给商至少每两年提供一次三方检测报告如材料试验报告、性 能测试报告等,关键类产品的供给商至少每年提供一次三方检测报 告。三方检测机构必须具有国家认可或客户认可或批准的相

18、关资质。1.3 在产品状态不稳定、现场出现批量问题或顾客投诉产品质量问题 时,需要供给商及时进行三方检测。2不合格品处理2.1零部件入库检验检验中发生的不合格品2.2.1 质量管理部根据产品?检验指导书?和产品图纸对入库物料进行 检验。2.2.2 退货2.2.2.1 采购部将不合格的检验报告单信息和退货要求通知供给商。2.2.2.2 采购部会在确定退货2个工作周内联系供给商办理退货事宜。特殊情况下,按要求在规定时间内采购部完成对物料的退货处理。2.2.3 其他处理方式2.2.3.1 当生产急需且不合格项不影响整个产品总成的功能、性能时, 可以作其他处理,按?不合格品审理单?的评审意见分为以下类

19、型:1返工:为使不合格产品符合要求,供给商应对不合格品进行返 工。返工后的产品需重新进行检验,检验合格前方能上线使用。必要 时,*汽车对供给商的所供不合格产品进行返工处理,发生费用由采购部联系供给商承当。2挑选:对于一批产品中有局部不合格产品,且不合格特性可以 轻易鉴别时,供给商应对不合格品进行挑选。挑选后的产品需重新进 行检验,检验合格前方能上线使用。必要时,*汽车对供给商的所供 不合格产品进行挑选处理,全检费用核算由供给商承当。3让步接收:非关键尺寸不符合图纸要求或外观不良,但不影响 顾客接收的情况,可直接让步上线使用。让步接收的批次产品,采购 部按?质量保证协议?对供给商进行索赔。由于*

20、汽车原因造成的产品 不符技术要求的特殊情况下,可免于索赔。2.2生产现场外购零部件质量问题的处理2.2.1 一般质量问题处理流程2.2.1.1 当生产现场发生不合格品时,生产部或质量管理部将不合格品 退回不合格区。2.2.1.2 生产现场发生的不合格品,按“索赔管理2.2条款进行处理。 采购部必须每半月至少退回供给商一次。生产部统计原材料上线合格 率,填写?供给商月供货能力评价表?。2.2.1.3 供给商针对退回的不合格品情况,每月分析不良比例趋势,分 析质量问题发生原因,提出纠正/预防措施。2.2.1.4 如供给商认为属误判,可向采购部提出申诉。采购部根据申诉 内容对不合格品组织生产部、质量

21、管理部相关人员重新判定。2.2.2 重大、批量不合格处理流程2.2.2.1 零部件出现重大、批量不合格后,由质量管理部通知供给商,或直接发出?质量反应单咨采购部,其内容包括问题描述、不合 格比例和初步处理决定。2.2.2.2 供给商在接到*汽车或书面的质量抱怨后,必须按?质量反应单?的具体要求采取相应措施。必要时,供给商应派遣技术质量人 员在规定时间内赶到*汽车现场处理问题。2.2.2.3 采购部对供给商的“质量反应进行跟催,并按照?质量保证协议?对供给商进行索赔处理。3质量问题反应3.1 产品在进货检验、生产装配、成品交付后的所有过程中所发生的 各种外购零部件质量问题,质量管理部和采购部会以

22、“质量反应单 或等形式通知供给商。3.2 供给商在得到*汽车的书面或口头的顾客抱怨/投诉后,应及时登 记并分析原因,制定纠正措施和后期预防措施。3.3 当*汽车有产品质量问题的抱怨或投诉后,供给商必须在规定时间内书面返回相关纠正/预防措施处理报告。3.4 供给商产品的整改行为必须在方案时间节点提供整改验证结果,*汽车组织相关专家进行审核确认,必要时需要重新送样确认。重大 的技术变更和整改,供给商必须重新提交PPA称目关资料。3.5 供给商必须及时有效地提供质量问题反应,否那么按?质量保证协 议?规定执行。对于供给商质量问题造成物资特采行为或生产停产后 果的,具体处理方式请供给商参考?质量保证协

23、议?规定。3.6 对于连续三个月的索赔件比例高于规定,且没有明显改进趋势的 供给商,*汽车将降低其10%20%勺配套额或降低其3%5%勺合同 价格。根据需要,供给商应派技术质量人员到*现场识别并处理质 量问题。八供给商审核1审核类别布点 指*汽车在开发新产品阶段对供给商所进行的二方审核。二方有*汽车或相关方对供给商的体系进行客观的评价,以确定 满足审核准那么的程度所进行的系统地、 独立的并形成文件的过程。三方 有外部独立的机构进行的,对供给商运行的体系进行客观的评价,以确定满足审核准那么的程度所进行的系统地、独立的并形成文件的过程;这类机构提供符合要求的认证和注册。体系通过审核管理体系,以验证

24、管理体系与审核标准要求的符合性。过程对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。产品以确定的批次,在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核,以验证符合所规定的要求,如产品尺寸、功能、包装和标签。2审核实施2.1周期安排布点是供给商开发阶段在产品批量供货前进行的选点考察审核。过程按方案对供给商一年进行一次的现场过程审核;产品连续三个批次不合格或连续两个月故障不良比例超标的供给商可增加审核。2.2审核方式2.2.1上年度综合评定为A级、供货过程未发生质量波动的供给商可 免于现场审核。上年度综合评定为 B、C级或供货过程出现质量波动 的供给商按方案进行现场审核。*汽车质量管理部在审核月初将审核方案通知采购

25、部,由采购部将审核安排通知供给商,并确认行程。2.2.3对于关键零部件供给商,原那么上每年需要进行一次过程审核。2.2.3过程审核1准时召开首次会议2要求供给商填写“供方质量保证能力考查表。3按审核表进行现场的审核,收集客观证据,做出公正判断。4审核报告的编写,并请受审单位分管领导签字确认。5召开末次会议,要求供给商按审核报告的结论实施整改闭环。3审核整改3.1 过程审核评分等级如下:1 通过得分率A80%2有条件通过一般问题,限期一个月整改70%w得分率 80%3未通过0W得分率 70%3.2 供给商在接到审核报告后应立即整改并提交整改报告,*汽车质量管理部将依据供给商的整改报告对供给商的整

26、改情况进行书面或现场确认将相应不合格项关闭,原那么上,整改关闭应在审核后三个 月内完成。针对审核等级为“未通过的,在三个月整改期间仍批量 供货的,应对所供零部件进行降级处理;三个月后经二次复审仍不通 过的,应要求重新选择质量优的供给商。3.3 所有审核的结果都将纳入年度的供给商业绩综合评价。供给商二 方审核结论和整改效果将与采购份额挂钩。九索赔管理 1故障件来源:生产装配过程中发现的故障件;顾客退回件的故障零 部件。2不良件索赔过程2.1 供给商应指定专人办理索赔且指定办理索赔的人员应取得供给商 足够的授权,能够代表供给商确认索赔责任、 具有当场处理索赔的权 限。2.2 对于入库检验时发现批次

27、不良时,由于生产急用等原因需要让步 接收的。当不合格项在生产过程中无法监控时, 材料入库时价格直接 下浮5个百分点。当不合格项在生产过程中可以筛除的, 不良物料数 目按索赔执行。2.3 对于生产装配过程中发现的不良物料,由采购部直接退回供给商, 按材料价格进行索赔,超过?质量保证协议?的不良比例时,按规定追 加处分。不良物料质量问题严重或影响重大,有造成连带损失的,由 质量管理部开出“索赔单通知采购部处理。2.4 对于*汽车的顾客退回件,确定是因供给商所供零部件不良造成 的,将按以下方式进行处理:1主机厂有索赔的,按索赔费用的1.5倍向供给商索赔;2主机厂没有索赔的,按退回产品总成销售价的1.

28、5倍向供给商索赔。3采购部将“索赔单和故障件一并交供给商进行处理。2.5 对于不需要退回供给商的旧件,索赔时 *汽车必须提供照片、问 题描述和鉴定结论。2.6 供给商在接到*汽车的退件或“索赔单 一周内予以确认。如有 误判和其他疑义,供给商必须在接到“索赔单在五日内联系采购部。 对于退回供给商的不良物料和索赔费用,*汽车财务将在当期的货款 中进行冲抵帐处理。3索赔标准3.1 索赔分为有形损失和无形损失两局部。有形损失=材料费+管理费+工时费+处分费材料费:零部件价格含税*零部件数量包括自身物料损失费用 和牵连发生的其他物料损失费用管理费:原材料费用和工时费用之和的 15%计算工时费:处理不良件

29、或更换/修复故障件的工时*工时单价 处罚:材 料费+管理部+工时费*50%无形损失主要是根据问题的大小、严重程度,根据造成的市场影响, 由*汽车决定给予有形损失的20%500%勺追加索赔。3.2 特殊索赔对因产品质量问题而导致生产停线的厂家按照?质量保证协议?相关 条款进行索赔。当整车厂由于某一缺陷发生召回,且质量问题属于 供给商责任时,开展召回活动所需的零部件和发生的所有费用将由供 给商承当,合 肥昌辉并与供给商共同研究特殊赔偿的比例。3.3 其他问题处理和索赔事宜,请参考?质量保证协议?有关规定。十顾客财产管理1顾客财产类别顾客财产包括了顾客提供的知识产权、 技术资料和标准等、开发使用 的

30、样件、顾客提供的用于产品生产/维护的设备/工装/检具、构成产品 的零件或原材料、包装材料等。2顾客财产维护管理2.1 顾客财产是指顾客所拥有的,为满足合同或订单的要求交由供给商控制或使用的财产。2.2 供给商接收到由*汽车转交的顾客财产后进行清点,以查明财产 的数量和标识,是否在运输中发生损坏,然后做好顾客财产的登记; 顾客提供的图纸、技术标准等外来文件的登记和受控管理。 所有顾客 财产必须按要求进行管理和防护。2.3 对顾客财产进行标识,标识应明确顾客名称,财产名称或编号、 规格和数量等。顾客拥有的工装和设备必须永久性地标识,以使每一 工装设备的使用权清晰可见,并能够区别。2.4 顾客的财产必须专管专用,样件使用应办理领用手续。2.5 顾客拥有的易损工装和模具,供给商必须按要求进行使用点检和 使用次数登记。2.6 顾客提供的检具,供给商必须定期按要求进行校准。2.7 当顾客财产在使用过程中发生丧失、变质或损坏,供给商应及时 将信息报告采购部,并按照顾客要求采取相应措施。由于供给商对顾 客财产的使用或防护不当而导致产品出现偏差, 一切责任由供给商负 责。十一供给商考评管理1供给商分类1.1根据供给商所供物资或效劳对随后的产品实现或最终产品的影响,公司将所有供给商分为三类,具体分类情况见“合格供方名册。1I类供给商:主要指构

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