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文档简介
1、文件编号:LOGO 公司名称左码:第页共页版 号:办公用品管理规定生效日期:2012年 月 日1目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用 ,确保办公所需。2范围适用于公司各部门的办公用品管理。3职责权限:公司行政部负责制定本制度,对采购物品的建议权。分管副总有权审批所管辖部门单 件500元以下的办公用品购置,单件超 500元须报财务副总审核,总经理批准。4工作程序:4.1办公用品的米购标准:办公用品配备和使用标准由景区根据实际情况自行制订岗位配备标准, 作为本制度附件执行。行政部负责办公用品采购、发放。未经审核批准擅自购买者一律不予报销。费用标准:每年给予各部门办公用品费用预算标准。因浪
2、费造成超出自行负责。 采购实行双人采购制度;大宗、批量、贵重物品采用招标方式,由行政部经理 及公司领导对采购地点、规格型号和质量价格上予以把关, 相关部门派人参与 采购工作;必要时,可邀请有关专业人员参与。采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前。应做好市场调查,充分掌握欲 购物品的性能、价格及附加优惠条件。网上商品在能确定质优、价廉时可在网 上购买。本地有的物品,只有当差价节省的钱超过交通运输成本时,方可派人 派车到外地采购。办公用品采购的一般程序:需用部门或景区负责人向行政部提出申请,填写办公用品采购申请单一由行政部确认库存无可用或可替代的物品后按照规定 权限办理审批审批后交行政部购买。采
3、购时间:每月25日前各部门填写办公用品需求表,按上述程序审批后进 行采购。采购前由采购员填写采购申请单,确定采购物品种类,型号数量 和费用,行政部经理签字,财务副总审核,总经理批准后统一进行采购。每月 底前采购员统一将下月用品采购完毕。4.2办公用品的保管公司所有办公用品由行政部统一保管,并做好相应的台账。办公用品库存的种类和数量要科学合理, 便于保管和适于批量采购的常用易耗 品应适量库存,并确保供应好、周转快、消耗低、费用省。仓管员(内勤)负责对购入的办公用品验收入库,如实填写入库单上的物品名称、规格、单价和数量等相关内容,并做好入库登记台账。对阶段性使用或暂时闲置的物品要妥善保管,各部门替
4、换下的各类办公用品应 交由行政部统一管理。仓管员(内勤)定期对办公用品进行库房盘点,确保账物相符,随时掌握库存 物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。4.3办公用品的领取领取的原则:工作任务清楚,使用目的明确一次一领,专领专用。各部门如需办公物品,经本部门负责人确认后到行政部领取,领取人须在部门办公用品领取登记表上如实填写物品名称、数量、费用、用途等相关内容。行政部负责人对于明显超出常规的申领,可要求领取人作出解释,否则行政部有权拒绝发放。非消耗性办公用品管理:行政部对各部门领取的非消耗性办公用品(如电脑、U 盘、移动硬盘、订书器、计算器、剪刀、台历架等),领用时除了在领用登记表
5、上签字外,同时还要按部门单独建册,在非消耗性办公用品领取登记表 上进行记录,做好统计,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜 绝虚报冒领。员工离职时要交回,否则按进价扣款。办公固定资产清册:列入办公室固定资产管理序列的物品(如办公桌,电脑、 打印机等),各部门需明确责任人。办公用品领取后,发现不适用或未用完部 分应立即退还行政部。同时行政部要建立办公固定资产清册,每半年进行一次资产盘点。费用核算:每月25日前,仓管员要将本月各部门领用办公用品费用支出列表, 请部门负责人确认后报财务,进行办公费用记录与考核。4.4办公用品的使用各部门在日常工作中,应处处精打细算,努力降低办公成本。办公用
6、品应为办公所用,不得挪作私用,不得随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大 限度的延长办公设备、用品使用寿命。办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用贵材贱用。对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中出现问题由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使 用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。5考核:依据本制度具体条款规定及参照奖惩制度进行办公用品使用违规考核。6相关/支持性文件无7记录表格采购申请单入库单(外购成品)入库登记台账(外购成品账本)部门办公用品领取登记表非消耗性办公用品领取登记表办公固定资产清册,撰稿韩志易审核签发日期日期日期后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用致力于数据挖掘,
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