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文档简介

1、可以直接使用,可编辑实用优质文档,欢送下载杭州兆丰电池根底设置限制治理程序1、目的为保证根底设施处于良好状态,保证生产设备符合产品质量要求,生产线正常生产.2、范围本程序适用于本公司根底设施、设备的限制与治理.;3、定义3.1根底设置、设备包括根底设施、电池制造过程、检验、试验、环境监测、能源供给设备和模具.3.2使用设备、设施的“四项要求:整洁:工具、工件、附件放置整洁,平安防护装置齐全,线路管道完整,无缺损零件,无绳捆绑现象;清洁:设备内外清洁,无油污和层积,无拉、研、碰伤,无油、水、气泄漏现象,涧滑油箱无沉积,冷却油箱应进行定期清洗;润滑:及时加油、换油,油质符合要求,油壶、油轮、油杯齐

2、全,油毡、油线清洁,油标醒目,油路畅通;平安:实行定人定机和交接班制,遵守平安操作规程,电器、机械平安装置齐全,有预防事故举措.3.3使用设备的“五项纪律凭证操作、使用设备,遵守平安操作规程;经常保持设备清洁,按规定加油,保证合理润滑;遵守交换班制度;管好工具、附件,不得遗失;发现异常情况,立即停机检查,不属操作者处理的,应立即报告班组长,通知检修人员.3.4关键设备A类一一特殊和关键过程设备,包括电芯成型机、锅炉等.3.5重要设备B类一一高价值设备,包括冲床、车床、铳床、电池包装线、氮弧焊机等.3.6一般设备C类一一低价值设备.3.7设备的编号:编号:口一口口前一位为设备类别代码,用英文字母

3、,后三位为设备顺序排列,用阿位伯数字表示.4责任4.1设备动力科一一负责设备的选型、安装、验收、定期维护、报废、档案治理等,制订?设备操作及维护保养规程?,对设备操作者进行定期或不定期培训,组织进行设备的定期预防性的维护与检查、设备巡检和年度普查机模具治理.4.2供给科一一负责设备设施、设备零配件的采购.4.3设施设备使用部门一一负责设备设施日常治理、保养设备、故障维修.4.4部门负责人一一负责负责督导机修工、操作工做好生产设备日常维修保养作业、零配件需求的提出的审核4.5设备维修工一一负责设备故障的维修、定期维护与检查,参与设备的安装、调试、预防性的维护与年度普查及设备的维修保养记录.4.6

4、设备操作者一一负责设备的使用、日常维护保养及点检.5 5 限制治理程序限制治理程序序号流程责任者作业程序描述记录1 1根底设施设备模具采购设备动力科/使用部门根据新产品开发、 设备普查、 设备运行情况等及时提出?设备/模具采购申请单?或“设备改造方案经主管副总审核、相关部门会签,总经理批准.?设备/模具采购申请单?各部门各部门根据工作需要,填写?设备/模具采购申请单?由设备动力科、主管副总审核、总经理批准后交供应科.设备动力科/锌制品车间不问设备动力科根据利际需求提模具门制采购申请,经生产主管或总经理审核并确定自制或采购,需采购的交供给科,由供给科按?采购治理程序?执行,需自制的由车间会同设备

5、动力科执行.?采购治理程序?2 2选型选型设备动力科根据以下方面提出设备的规格和型号设备选型a生产水平;b质量保证水平:c平安性;d寿命;e加工产品各类:f经济性;g节能、污染等环保性:h可维修性;i备件;j效劳;?设备/模具采购申请单?3 3采购供给科组织工艺、设备动力科与设备制造厂或代理商签订?设备采购合同?关键和重要设备在签订合同之前,应由总经理审核,合同上应说明需采购设备的规格、根本性能、价格、附件要求、验收准那么、服务事项等.负责跟踪设备制造厂或代理商的交付设备的进度,保证设备准时到厂.?设备采购合同?4 4入厂验入厂验设备动力科/供给科/使用部门组织设备使用部门和供给科参与入厂设备

6、的开箱检查,填写?设备开箱检查报告?经设备主管副总批准.开箱验收符合要求方可执行安装、调试.?设备开箱检查报告?收必须将不符合的信息传递给设备制造厂或代理商,并负责协调解决问题,必要时,可按合同规定执行退货或索赔.a模具采购入厂后由设备动力科负责验收,验收后填写?模具验收报告单?,验收不合格的要重新采购.b自制模具验收不合格的要重新自制.c验收合格的模具建立?模具治理台账?,说明模具名称、编号、供给厂商、入厂日期、投产日期、使用部门等情况,并识别关键特性.?模具治理合账?模具验收报告单?6 6安装安装调试调试设备动力科向设备使用部门提供“设备平面布置图设备动力科/使用部门按设备说明书时设备进行

7、安装和调试 合同规定由供给商负责进行安装和调试时,必须参与和配合,必要时,可要求制造、检验、工艺人员支援.6 6备收设验设备动力科设备安装、调试完毕后,组织使用部门和相关人员按合同规定进行设备验收,如果为制造过程设备,过程产品质量合格率必须到达合同规定的目标,由验收人员签字、主管副总审核、总经理批准.未通过验收的必须反应给供给科.?设备验收报告?供给科必须将相关问题反应给设备制造厂或代理商,并负责协调解决问题,必要时,可按合同规定执行退货或索赔.7 7移交移交设备动力科/使用部门设备验收合格后,必须及时准备设备移交工作.包括:a培训操作人员,对操作人员进行资格认可,必要时,向操作人员颁发“操作

8、证,培训的记录应记入b制定?设备操作规程?、?设备日常维护和保养规程?、?设备口常保养记录表?作为使用部门操作和维护保养的依据;c将相关文件、工具,包括培训人员记录形成?设备移交清单?,双方人员签字.?设备移交清单? ?设备操作规程设备操作规程? ?8 8设备设备模具模具运行运行保养保养故障故障维修维修设备动力科a建立?设备治理台账?,说明设备名称、编号、制造厂商、入厂口期、投产日期、使用部门等情况,并识别关键特性,设备档案在设备动力科保存.b建立?设备履历表?,记录使用状态,如维修、更换配件、检查、诊断、转移等事件:设备履历表保存在使用部门c制定“故障停机时间目标,并监视、评估及改进,以持续

9、改良设备效率和有效性:d进行设备运行状态巡检,发现问题应及时处理:e标识设备,包括编号、名称、进厂日期、类别关键A,重要B,一般C等.?设备治理台账?设备履历表?设备动力科/使用部门a必须保证经过培训合格的员工操作设备:b实行定人定机并保持相对稳定,不能随意更换操作人员;C必须按作业标准规定选择和使用设备,不得以精?设备口常保养记录表?设备履历表?代粗,以小代大,超负荷运行;d严格根据使用设备的“四项要求和“五项纪律执行:e.设备保养、维修、应该记录在?设备履历表?中.f每班生产前,按?设备常保养记录表?进行保养,如发现问题,应及时通知设备人员进行处理;g当设备异常影响到产品质量时,应该立即停

10、机进行维修.使用部门负责人负责常保养复核,以落实机器之保养及维护.设备动力科/使用部门a设备发生故障时,操作人员应该立即通知机修人员进行维修,维修后、把处理的故障的情况和更换的该设备的零配件记录在?设备履历表?中.b必须分析原因,采取相应举措,做好设备的预防性维修.d验证维修效果,必要时,应由质量检验人员和设备动力科共同验证.e电动机在使用过程中烧毁后,经过电气维修人员确认后,由使用部门填写维修申请单、部门主管确认,设备动力科审核后进行维修.f设备使用车间根据每月从五金仓库领出的设备零部件和更换情况,由设备使用车间机修班长填写该?设备零配件更换情况月报表?,并在每月30日前上报设备动力科汇总.

11、?维修申请单?设备履历表?设备零配件更换情况月报表?设备外协维修使用部门/设备动力科a一些专业设备故障,本公司机修工不能处理和修复的,由设备使用部门填写?维修申请单?经部门主管签字、 设备动力科核实后,由设备动力科联系专业的设备维修厂家进行维修.金额大于500元的应由副总经理批准后再进行维修,同时把维修情况记录在?设备履历表?中?维修申请单?设备履历表?8 8具养模保锌制品车间操作人员在使用模具时,应进行维护和保洁工作.每换产品规格或维修时都要把模具清洁一次.机修班要做好备用模具的保养工作.9 9预防性维护设备动力科/设备使用部门a按?设备口常保养记录表?进行常保养;b根据?设备使用说明书?编

12、制?设备日常维护和保养规程?,规定设备维护保养频率和要求,原那么上要求,A类设备每月维护一次:c维护记录在?设备履历表?,并由设备使用者、 设备维修工、记录签字确认d收集在维修过程中更换的机油,沉淀后再利用.?机器设备预防保养年度方案?设备履历表?e使用部门每年1月份根据设备使用情况,制定?机器设备年度保养方案?并上报设备动力科.1010设备动力科根据设备运行数据或相关产品特性数据趋势显示,及时制定维护举措,以持续改良设备的有效性和效率.1111备品备件备品备件采购使用采购使用治理治理使用部门/设备动力科/供给科a根据设备设计性能和运行状态制定?设备备件计划?,由部门主管市核,设备动力科核实后

13、金额高于1000元的成有总经理批准后.交与供给科采购,方案表时间为每月1号前制定好.b有突发设备事故,五金仓库没有备品备件的,车间应该立即填写采购单根据审批程序审批后交与供应科进行应急采购.?设备备件方案表?采购单?领料单?入库单? ?设施设备零配件设施设备零配件领用月报表领用月报表? ?供给科负责设施设备零部件的采购.五金仓库a负责零配件的验收入库、保管和发放工作.b填写登记好设备零部件的?设施设备零配件领用月报表?,并在每月30日上报设备动力科.使用部门/设备动力科a设备常用零配件,本公司机加工车间可以加工的,由使用部门填写零配件加工单,部门主管签字后交与机修车间进行加工.b车间需要零配件

14、加工的,公司机修车间没有加工水平和加工设备的,由需求车间填写?零配件外协加工单?,部门领导签字,设备动力科联系加工单位进行加工.金额超出500元的由副总经理批准后再进行加工.?机加工单?零配件外协加工单?1212备查设检设备管理部门a每年对公司设备进行一次全面检查,通常在每年11月份开始实施,次年1月份结束;b设备检查的内容包括设备性能参数、 附件完好情况、运行状况等;C检食结果形成?设备检查报告?、 总结设备状态,提出进一步的预防举措和改良事,呈报总经理审批.e设备动力科每月不定期的检查设备使用保养维护情况,形成书面报告并通告各部门,发现问题?设备检查报告?机器设备整改通知书?1313报废治

15、理报废治理使用部门无法修复或无使用价值的设备,填写?设备报废申请单?,由设备科审核,总经理批准.?设施设备报废申请单?设备动力科必须对报废设备进行标识,并安排报废设备的处置,如无相关文件的规定,报废设备的处置由设备动力科拟定处置方案,经部门主管副总审核、总经理批准后实施.锌制品车间对于无法到达质量要求的模具切无法维修的那么填写?设施设备报废申请单?由设备动力科或总经理批准后送废品库?设施设备报废申请单?1414记录保存设备动力科a设备动力科负责公司设备设施的维修记录整理、审核、归档、记录工作.b设备动力科根据五金仓库和使用车间提供的报表,汇总后在每月的5日前上报总经理.?设施设备零配件月报表?

16、6 6 相关文件相关文件6.16.1? ?设备操作规程设备操作规程? ?6.26.2? ?设备维护保养规程设备维护保养规程? ?7 7 记录表格记录表格7.17.1 ? ?设备设备/ /模具采购申请单模具采购申请单? ?1.21.2 2?2?设备开箱检查报告设备开箱检查报告? ?1.31.3 3?3?设备验收报告设备验收报告? ?1.41.4 ? ?设备台帐设备台帐? ?1.51.5 5?5?模具台帐模具台帐? ?1.61.6 6?6?设备移交清单设备移交清单? ?1.71.7 ? ?设备日常保养记录表设备日常保养记录表? ?1.81.8 ? ?设备年度维护方案设备年度维护方案? ?1.91.

17、9 9?9?设备履历表表设备履历表表? ?7.127.12 ? ?设施设备零配件月报表设施设备零配件月报表? ?7.137.13 ?机器设备整改通知书?7.147.14 ? ?设备零配件更换情况月报表设备零配件更换情况月报表? ?7.157.15 ? ?设备零配件领用月报表设备零配件领用月报表? ?7.167.16 ? ?设备零配件汇总报表设备零配件汇总报表? ?7.7.10107.117.11? ?设备枪查报告设备枪查报告? ? ?设施设备报废申请单设施设备报废申请单? ?杭州兆丰电池设备设备/ /模具采模具采 J J申请部门:申请日J勾申请单勾申请单序号设备/工装名称型号或规格数量到厂日期

18、预计费用备注注:流程一一使用部门申请一部门负责人审核设备动力科审核务副总经理批准 f 采购执行制定:部门负责人:设备动力科科:批准/日期:杭州兆丰电池设备开箱检查报告设备制造厂商:使用部门:设备名称型号/规格入厂日期检查日期设备外观:完好口不完好附件/说明书/装箱清单:完好口不完好设备标识/型号/规格:完好口不完好其它说明:结论:同意安装调试口不同意安装调试举措:验收人员签字/日期:批准/日期:设备名称型号/规格入厂日期验收日期根本性能:要求实际结果可带附件说明,附件设备动力科签字:运行状况:工程要求实际结果效率:平安性:操作性:产品质量:结论:合格口不合格可带附件验收人员签字/日期:批准/口

19、期:设备制造厂商:杭州兆丰电池设施设备验收报告杭州兆丰电池杭州兆丰电池设备台帐序号设务编号设备名称型号功率(KI)单位数量数量价值(元)状态购入时间供给厂家存放位置负费人1231一6一891011121314151617181920制表:杭州兆丰电池设备移交清单设备名称设备编号设备型号制造厂家入厂日期使用部门移交日期级别口A类DB类口:类序号移交物品名称数量备注注:流程一一设备动力科会同设备采购部门一设备使用部门负责人共同办理设备移交手续此表格一式三份、设备动力科一份、设备使用部门一份、设备采购部门一份采购部门:设备动力科:使用部门:杭州兆丰电池杭州兆丰电池模具台帐序号模具编号模具名称模具规格

20、单位数量数量价值元状态使用部门使用日期注销日期各注123106i89101112131415161718192021杭州兆丰电池设施设备零配件领用月报表杭州兆丰电池设施设备零配件领用月报表部门:年月序号零用件名称领用部门领用人领用数蛾他用时间零配件金额备注12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515制表:部门主管杭州兆丰电池各部门设备零配件使用情况汇总杭州兆丰电池各部门设备零配件使用情况汇总2021 年序号部门名称本月消耗领用人领用数星领用时间零配件金额备注1 1大号车间2 2五号车间3 3锌制品乍间4 4大号锌筒三间5 5五号锌筒午间6

21、6准备乍间7 7机修车间8 8企管制表,月份机器设备整改通知书编号:部门经检查:你部门设备存在以下问题:整改举措与结果:验证情况:上述问题限于口内解决,并将解决情况报送通知单签发单位.被查部门负责人设备动力科注:此通知单一式二份杭州兆丰电池设备年度维护方案杭州兆丰电池设备年度维护方案设备名称设备编号类别使用部门维护工程时间进度1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212月痂制/H/H期:审核,日LI杭州兆丰电池设备零配件更换情况月报表杭州兆丰电池设备零配件更换情况月报表年月设备零配件更换情况序号设备名称设备编号零部件名称更换数量更换时同更换原因备注1 12 2

22、3 34 45 56 67 78 89 91010111112121314141515制表:部门主管杭州兆丰电池维修申请单表单编号:表单编号:ZF-10-04-13ZF-10-04-13设备名称设备编号制造厂家所在部门申请人申请日期维修维修记录记录故障描述:维修结果:使用部门签字设备动力科签字总经理意见:签字:注:流程一一使用部门申请一部门负责人审核一设备动力科核实一维修高于500元常务副总经理批准执行维修.制定审核批准杭州兆丰电池设备备品备件方案表序号备件名称最低备件量目前库存量增添数量供给厂家杭州兆丰电池设备检查报告方案检查台数完好设备台数实际检查台数不完好设备台数检查完成率设备完好率不完

23、好设备统计及改良建议序号设备编号设备名称所在车间改良举措综合评述:制定市核批准杭州兆丰电池设施设备报废申请单设备名称设备编号制造厂家所在部门入厂日期申报报废期设备主要经历:报废原因:使用部门签字设备动力科签字总经理意见:签字:平安治理程序1目的1.1对公司范围内的危险源进行辨识和评价,确定重大危险源,制定限制措施.1.2对作业人员进行平安教育培训I、严格按平安操作规程进行作业.13做好施工现场平安标识和平安防护举措,预防平安事故的发生,减少职业健康平安风险.2适用范围2.1公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险限制的筹划.2.2对公司范围内的生活区、办公区、施工区的平安生产条件进行限制.3责任

24、3.1总经理是公司平安生产第一责任人,对公司的平安生产负全面责任.3.2工程经理是工程施工平安生产第一责任人,对工程的平安生产负直接责任.3.3公司成立平安生产领导小组,负责公司平安生产检宣工作及平安紧急事件的处理.3.4总工程师负责危险源辨识和风险筹划的鉴定工作,批准重大危险因素和限制方案.3.5生产副总经理负责平安生产治理,组织制定平安生产奖惩制度,组织安全生产大检查.3.6工程质量/平安处组织危险源辨识、风险评价和风险限制筹划工作,负责汇总公司?危险源辨识与风险评价清单?及?重大危险源清单?,并对重大危险源制定限制举措,报总工程师审批.3.7各部门、 实体及工程部对各自的生产、 效劳活动

25、中的危险源,进行危险源辨识和风险评价,建立?危险源辨识与风险评价清单?及?重大危险源清单?,对重大危险源制定限制举措,报工程质量/平安处审核、总工程师审批.3-8劳动人事处负责对员工进行平安培训、取证、年审工作.3.9综合办公室负责公司办公区的平安治理.3.10物业公司负责公司办公区、生活区的消防、治安治理工作,监督、检查各单位的防火、治安治理工作.3.11工程质量/平安处负责监督、检查各单位职业健康平安举措实施及运行情况.3.12工程质量/平安处负责监督、检查各单位机械设备平安运行、施工现场临时用电的平安治理.3.13工程部在选择供给商、分包商时,应对其职业健康平安进行评估,通过评估择优选择

26、供给商、分包商.3.14工程部根据施工现场情况编制平安限制举措,严格根据国家、省、市有关的平安治理标准和公司平安治理制度组织施工生产,负责施工现场的消防、治安治理工作.4工作程序4.1危险源辨识、评价、更新及审批4.1.1工程质量/平安处负责组织各单位的危险源辨识和评价.公司所属各部门和单位对人员进入施工现场后的活动、施工现场内设施、设备以及生活、工作等环境中存在的危险源进行辨识、评价.危险源的辨识按施工作业流程阶段、地理区域、设备和装置、施工工艺划分作业活动.从施工工期、人员、机械设备、物料的物理状态和化学性质、作业人员的水平、操作规程、作业活动和环境的检测数据、发生过与该作业有关的事故或事

27、件等方面收集作业信息.采用工作平安分析法,把一项作业活动分解成几个步骤,识别作业活动中每一步骤的危害及其风险程度.分析步骤:选定作业活动将作业活动分解成假设干个工作步骤对每个步骤进行危险辨识汇总定期检查和回忆.4.1.5辨识每个作业活动中的不平安状态和人的不平安行为,以及整个作业活动中作业环境和平安治理上的缺陷,将危险源汇总并合并同类项.4.1.6危险源的辨识应保证覆盖了所有违反法律法规、标准的和已发生过的事故,已辨识的每项危险源,采用LEC评价方法进行评价.4.1.7风险级别确实定: 可能造成平安风险的大小事故发生的可能性 L1人员暴露于危险环境中的频繁程度E和事故后果C三个变量的乘积衡量即

28、:D=L E C.1、事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性10必然发生的分数值事故发生的可能性0.5很不可能、可以设想6相当可能0.2极不可能3可能、但不经常0.1实际不可能1可能性极小、完全意外2、暴露于危险环境的频繁程度E3、发生事故产生的后果C分数值事故发生造成的后果分数值事故发生造成的后果100大灾难,许多人死亡7严重,重伤40灾难,多人死亡3较严重,受伤较重15非常严重,一人死亡1引人关注,轻伤4、根据可能性和后果确定风险程度DD=LEC风险程度等级D=LEC风险程度等级320不容许风险20-70可容许风险160320重大风险20可忽略风险70-160中度风险4.1.8风险级别的

29、含义风险级别风险级别的含义1级风险不可容许风险事故潜在危睑性大,难以限制,一旦发生事故会造成多人伤亡分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每大工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露说明:8小时不离岗位,为“连续暴露8小时内暴露一次或几次的,为“每分值人员暴露于危险环境的频繁程度2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露上大工作时间暴露2级风险重大风险事故潜在危睑性大,较难以限制,容易发生重伤或多人伤害3级风险中度风险具有一定危睑性,但重伤可能性小,有伤亡发生的危险4级风险可谷许风险具有一定危险性,重伤可能性极小,有一般伤害事故的风险5级风险可忽略风险危险性小,不会伤人4.1.91级、

30、2级风险,确定为重大平安风险.根据风险评价的结果,对1级、2级风险,制定职业健康平安目标和职业健康平安治理方案.制定举措尽可能消除重大危险源,如无法消除那么应采取降低风险的举措.不断完善平安防护举措、更新防护装置,增强作业人员的平安意识教育,加强个人防护用品的使用和治理,保证施工平安.诸位的人员设置,在条件允许时应充分考虑工作岗位与个人工作水平的适宜性.4.2危险源辨识及评价、更新和审批各单位对各自的工作、生活环境中存在的危险源进行辨识,建立的?危险源辨识及评价?、?重大危险源清单?及重大危险源限制举措,并每年进行更新.工程部在工程开工时对施工现场的危险源进行辨识,建立的?危险源辨识及评价?、

31、?重大危险源清单?及重大危险源限制举措.工程质量平安处根据各单位的?危险源辨识及评价?及?重大危险源清单?,汇总公司?危险源辨识及评价?、?重大危险源清单?及限制方案,并每年进行更新.各单位建立的、 包括每年更新的?危险源辨识及评价?及?重大危险源清单?,报工程质量/平安处审核、总工程师审批.工程质量/平安处每年组织各单位进行危险源辨识和风险评价更新工作,出现以下情况时,应及时对危险源因素进行更新:1、治理评审要求时.2、公司活动、产品、效劳、设备、工艺等发生较大变化时.3、有关的法律、法规和其他要求发生变化时.4、相关方提出合理抱怨要求时.更新的?危险源辨识及评价?、?重大危险源清单?及限制

32、方案的审核、审批按条执行,相关资料由工程质量/平安处保存.4.3公司办公区、生活区平安治理4.3.1公司提供必要的平安工作环境,综合办公室负责办公区的平安设施置及平安治理.4.3.2物业公司负责公司机关办公区消防设施的配备、检查,及时对失效、损坏、遗失的消防设施进行更换.4.3.3机关工作人员下班时,应检查门窗是否关好,做好防盗工作.4.3.4正确使用办公设施,电脑、复印机、开水器、照明灯等用电设备.下班时应关闭电源开关,预防火灾事故.物业公司负责生活基地平安治理,用电平安及其它平安设施的治理、 维护按物业公司相关制度执行.4.4施工现场环境平安治理4.4.1施工组织设计要针对重要环境和重大危

33、险源作出符合法律法规、施工规范要求的规定,保证作业环境符合职业健康平安、环境和文明施工要求.编制施工现场?临时用房施工方案?,报相关部门审核和主管领导审批后修建,施工临时用房必须巩固、平安.施工现场施工区与办公区、生活区分开设置,办公区、生活区的平安治理必须符合国家及地方行政主管部门的要求.施工现场办公区及生活区的治理按公司?现场文明施工治理制度?的规定执行,为员工创造良好的工作和生活环境.施工现场文明施工按绵阳市的有关要求进行治理.工程部按公司要求与班组签定?文明施工责任书?,保证施工现场的文明施工.施工现场粉尘、噪声、排污的环境污染限制根据公司?环境及文明施工治理?中相关规定执行.4.5施

34、工现场平安标志施工现场入口处应按规定进行公告,设置门卫,预防闲杂人员进入.必须有平安设施和明显的平安标识,根据公司?施工现场平安色标志治理制度?执行.平安标志分为四类:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志.平安标志颜色分为:主要通道口、基坑、!1!1!口五临边、配电室、配电箱、高处作业等危险场所,1、禁止标志红色:制止人们的某种行动,也用于防火标识;2、警告标志黄色:使人们注意可能发生的危险;3、指令标志蓝色:提示人们必须遵守的意思;4、提示标志绿色:提示平安、通行的方向.黑色用于平安标志的文字、图形符号,白色用作红、蓝、绿的背景色.平安标志的设计、使用按GB2893?平安色?、GB2894

35、?平安标志?及公司?施工现场平安色标治理制度?的规定执行.工程部负责按规定对施工现场设置必要的平安标识.4.6平安教育公司按规定对现场所有施工人员进行三级平安教育.公司平安生产的规章制度、劳动纪律、有关事故案例等.工程级平安教育由工程部平安员负责.教育内容:工程规章制度、平安生产状况、作业场所和工作岗位存在的危险、防范举措及应急举措、事故案例等.班组级平安教育由班组长负责.教育内容: 岗位平安操作规程、 设备的平安装置、 平安防护用品的正确使用方法等.工程部必须对所有作业人员进行入场平安教育测试,测试合格前方可作业.参加平安教育的所有人员必须在相关记录上签字确认,不得代签,无法签字的可以由工程

36、平安员代签后由其按手印确认.4.7三级平安交底公司平安治理执行三级平安交底制度:公司级平安交底;工程级平安交底;班组级平安交底.公司级平安交底在工程开工前,由公司生产副总、总工程师组织相关部门对工程部治理人员进行平安技术交底.公司级交底内容包括:施工现场文明施工及环境治理、施工现场平安治理、机电平安治理、平安防护设施的正确作用等.工程经理根据施工图纸、设计文件和公司级交底内容,组织工程部治理人员进行平安技术交底.交底内容包括:设计要求、平安技术举措、现场平安管理、机电平安治理、个人平安防护等.施工员根据分局部项工程情况、公司级平安交底、工程部平安交底的有关要求,组织班组进行平安技术交底.交底内

37、容包括:平安操作规程、平安防护设施的正确使用、个人平安防护的要求等.三级平安交底书一式两份,交底后交底人和接受交底人员在交底书上签字确认,双方各执公司级平安教育由工程质量/平安处负责.教育内容家平安生产法律法规、一份备查.平安技术交底应有针对性.施工员应根据工程情况、施工工序、平安操作要求、人员的平安防护等方面,对班组所有作业人员做详细的交底.交底人与被交底人必须在书面的交底记录上签字确认,不得委托或代签,如被交底人无法签字,可由工程治理人员代签后,本人按手印确认.平安员全程参与平安技术交底,监督交底工作,工程部应做好交底记录,必要时采用影像资料保存.班组长和班组平安员在作业前对作业人员进行平

38、安交底和平安防护检查.4.8施工现场平安防护现场作业环境必须符合平安规定,主要通道口必须搭设双层防护棚,通道两边设防护栏杆并采取防滑举措,危险处设平安警示标志,所有行人走指定的平安通道,严禁跨越护栏或危险区域,禁止攀登脚手架、塔吊等.地基开挖时坑边堆物应注意平安距离和平安高度,按施工方案对基坑边进行支护,基坑四周设置平安护栏,施工过程中专人监护.进入主体施工阶段,外架、平安立网及水平网必须按标准要求及时搭设.施工现场的四口、五临边,按规定在洞口加盖板或设防护栏,楼层及屋面临边设置防护栏杆.基坑、楼层的临边、外架及水平防护网上不得堆放材料.现场各类平安防护设施搭设完毕后,由施工员及平安员组织交接

39、及验收.平安防护举措投入使用后,施工员在对作业人员进行平安交底时,明确平安防护设施的使用及治理,预防作业人员擅自移动或撤除.对危险性较大的分项工程,工程部编制?专项施工方案?,方案中要明确平安操作要求,操作人员按方案进行作业.易燃易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理按公司?治理制度汇编?中易燃易爆物品治理方法执行.施工现场氧气瓶、 乙快瓶在使用与治理按公司?氧气瓶平安防火治理制度?和?乙快气瓶平安防火治理制度?执行.油漆、涂料作业场所应保持良好通风,操作人员严格按操作规程作业并做好个人防护.工程部组织作业人员进行劳动保护教育,按规定配备个人防护用品,监督作业人员正确使用.4.9仓库环境治理4.

40、9.1仓库治理按公司?施工现场仓库治理制度?执行.4.9.2仓库设专人治理,环境要求通风、枯燥、明亮、清洁,物品入库要按规定进行验收登记,材料摆放整洁并标识清楚.现场油料、油漆等化学品、易燃、易爆物品设专用仓库分类存放,危险物品、化学品必须按规定进行标识,并保证标识的完整性.仓库必须符合有关防火规定,配备消防灭火设施,严禁在仓库内吸烟或使用明火.4.10平安监督检查公司平安生产检查组每月定期对在建工程工程进行一次平安生产大检查,并召开检查会向工程部通报检查情况,检查记录由工程质量/平安处保存.工程质量平安处根据每月在建工程的检查情况编制?质量、环境、平安简报?,将各工程的检查情况及需要整改的问

41、题通报各有关单位.各工程根据简报要求定人、定举措、定时间进行整改,并将整改报告交工程质量平安处,检查组进行复查验证.工程部每周定期对施工现场的平安生产情况进行检直,检直记录由工程平安员保存.工程部检查中发现的问题,以书面?隐患整改通知?下发有关责任人并限期进彳覆改.工程部相关责任人按规定对不符合项进行整改,并将整改情况以书面?整改报告?上报工程部,由专职平安员进行复查验证.施工现场重大平安隐患,必须由工程经理组织复查验证.工程部根据国家、地方行政主管部门及公司的要求,进行不定期专项检查,并做好检查记录,如有要求时应按要求做好书面总结交工程质量/平安处保存.5相关文件?生产过程危险和危害因素分类

42、与代码?GB/T13816?平安色?GB2893?平安标志?GB2894?建筑施工平安检查标准?(JGJ59-2021)?法律法搦口其它要求限制程序?人力资源治理程序?环境治理程序?施工过程治理程序?应急响应与事故处理程序?5.15.25.35.45.55.65.75.85.9?机械设备治理程序?4.11?纠正与预防举措治理程序?6.4?隐患整改通知?6.5?整改报告?6.6?体系运行检查表?6.7?纠正与预防举措实施表?5.12?易燃、易爆物品的治理规定?5.13?中华人民共和国职业病防治法?5.14其它环境保护、平安治理制度6记录6.1?危险源辨识与风险评价清单?6.2?重大危险源清单?6

43、.3?质量、环境、平安简报?文件编号:SYCJQS04-2021样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确与否,因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置和样品的识别等各个环节实施有效的质量限制.根据客户要求做好样品的保密与平安工作.2 2范范本程序适用于检测业务中样品的接收、标识、流转、贮存、处置等环节的治理.3 3责任责任3.1办公室负责对样品的收发、标识、流转、贮存、处置的治理;3.2专业室负责检测过程中样品的治理;3.3办公室对样品治理进行日常监督.4 4工作程序工作程序4.1样品的接收抽取样品的接收抽样人员回站后应立即将随身带回或亲自押交的样品及抽样单交办公室,办公室应清点样品

44、,认真检查并记录样品状况包括外观、数量、型号规格等八配件及资料的完整性,填写相应的样品登记表、配单和流程卡.客户送检样品的接收办公室在接收客户送检的样品时,应对样品名称、标识、数量、检验工程、检验标准、检测方法尤其是非标准方法、检验方法及其它相关信息给予确认,并指导客户准确填写?样品检测委托单?中所有信息,对于不符合标准、 标准要求的样品,退还给客户或按双方达成的协议进行处理.样品接收后接样人员将样品信息分别登记在检测样品登记表上.?样品检测委托单?经核对验收双方签字后,将第二联交客户作为领取检验报告的凭证.邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件主题:样品治理程序第1页共6页第4版第1次修订颁

45、发日期:2021年12月01日任务分状态、自定的1 1的的邵阳县质量监督检验及计量检定所文件编号:SYCJQS04-2021程序文件第2页共6页主题:样品治理程序第4版第1次修订颁发日期:2021年12月01日办公室接收样品后,对样品进行编号,加贴唯一性识别标识.检测员在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问,或对客户的检测要求不明确,或认为样品不符合规定要求,有异常情况时包括包装和封条,办公室应与客户联系,取得进一步说明和认可后再进行检测.当检测方法要求对样品进行重新抽样时,执行?抽样程序?.4.2样品的识别样品的识别包括不同样品的区别识别和样品不同检测状态的识别,按编号规那么要求对送检样品进

46、行唯一性编号,其编号要和委托书的编号以及原始记录、报告编号相对应,样品的唯一性标识中不包含客户名称.本实验室编号规那么:SYZJ+年号+WD、F+样品序号年号4位数、W为委托检验、D为定期监督抽查、F为职能部门质监、工商、法院、农业等委托检验、样品序号为3位 顺 序 号, 如 :2021年 县 工 商 局 送 来 化 肥 产 品 委 托 检 测 , 样 品 编 号 为SYZJ2021-F000o样品的检验状态标识:样品根据其不同的检验状态分别标识为待检黄色在检红色检毕绿色,并按不同的样品存放架区域存放.样品标识一直跟随样品出入库及整个检测过程.4.3样品流转样品检测工作按客户一办公室一检测室一

47、办公室一客户流程流转,由办公室将已编号并贴有黄色待检标识的样品与相关资料一同分发至检测室.在办理交接过程中,相关科室必须在样品登记表或流转卡记录样品的状况.检测人员在接收样品和归还样品均应在?检测样品流转卡?上签字,?检测样品流转卡?由样品治理员保管.检测的样品由办公室及时通知专业室领E,领取人在样品登记表邵阳县质量监督检验及计量检定所文件编号:SYCJQS04-2021第3页共6页第4版第1次修订颁发日期:2021年12月01日或流转卡上签收,如检测员暂不能领取,可暂存放在办公室.样品接收后,检测人员应在检测工作开始前认真核对样品信息及相关资料要求.如发现疑问时,应及时通知综合办公室并与客户

48、取得联系,提出需要询问的具体问题.如需要客户必须进一步明确的,那么应通过书面方式向客户提出书面答复的要求,在取得进一步说明确认后再进行检测工作.样品外包工程由办公室负责将外包样品按保存要求送到分包单位,并按?分包限制程序?执行.4.4样品的制备需进行加工制备的样品由检测人员加工制备,并负责制备过程中标识的转移;样品的制备应遵循检测标准的规定和要求进行;在样品制备、检测过程中发现样品有缺陷,要及时通知客户.样品在制备、检测、传递过程中应加以防护,应严格遵守有关样品的使用说明,预防受到非检测性损坏,并预防丧失.样品如遇意外损坏或丢失,应在原始记录中说明,并向室主任报告,在办公室备案,必要时应立即与客户联系.4.4.5检测人员在完成检测后,应将样品及其检测报告、任务分配单,流转卡及相关资料一并交办公室入库保管.监督抽查不允许客户与检测人员接触,并谢绝客户进入检测室观察,检测报告中表达客户名称的页面由办公室打印,最后由办公室装订.4.5样品的存储、处置检测室负责样品在检测期间的治理.1检测室将检测完毕后并标识为绿色检毕的样品交样品治理员保管.2样品室的样品治理应有专人负责,限制出入.样品应分类存放,邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件程序文件主题:样品治理程序文件编号:SYCJQS04-2021第4页共6页主题:样品治理程序第4版第1次修订颁发R

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