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文档简介

记账凭证交接与系统操作记录制度doc 2页制度名电子文件编码记账凭证交接和系统操作记录制度1-1GLZD14页码始凭证、第一条制证人员必须依据国家有关法规、财务根底工作和系统技术要求审核原编制记账凭证,并及时交审核员审核。第二条审核员应认真审核记账凭证,审核无误后在记账凭证上用打号机打连续号码,并对现金凭证填写消号单;将编好号码的凭证交出纳员。第三条出纳员每天按时将记账凭证整理好,在 记账凭证传递及系统操作记录 表以下简称 交接表上填写凭证类型和起止凭证编号,并交微机管理员。第四条微机管理员将出纳员交来的记账凭证与 交接表所填份数进行核对,验收无 误后在 交接表上签章;及时将记录输入微机,并将打印出的凭证清单交账务管理员校对。第五条 账务管理员收到记账凭证清单,验收份数无误后,及时校对记账凭证与 清单内容是否相符,如有不符的情况,应将其凭证编号填入交接表有关栏目,并在凭证清单上更正,最后在 交接表上签章。第六条 微机管理员根据账务管理员反应回来的信息,进行修改、汇总、打印日 记账及其他操作,逐一记录并将现金、银行日记账交出纳员。第七条档案管理员将账务管理员交来的凭证进行验收,确认无误后在交接表上签章,并装订存档。第八条 为严格记账凭证的审核,尽可能地减少编制、输入记账凭证的过失,实行逐级把关的责任制,即编制、审核、输入、校对各岗位的人员,除对本岗位工作负主要责

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