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文档简介
1、费用报销基本要求及原则第一条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始发 票不得臆造、涂改,不得伪造发票。第二条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不 得随意填写。第三条 各种原始凭证必须大小写一致,不得涂改,并注明附件张 数和所属部门和职务,内容和项目必须齐全。第四条 原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手 续必须完备。第五条 出纳人员要严格遵守费用报销制度,认真审核各种凭证, 对不合法的原始票据应拒绝报销,检查封面金额与所附单 据是否相符,并要承担责任,凡不符合规范报支的,按报 支额的 15%处以罚款。第六条 各种原始凭证由所属费用项目的相关配合部门审核并
2、呈报 审批,门店费用一律由门店财务主管初审,门店经理签字 后方可呈报总部审批,否则总部不予审批。第七条 各种当月费用报销必须在每月 25 日前送呈有关领导审批, 各级领导应及时审批,防止造成费用入帐逾期现象。第八条 分公司副总及副总监以上人员费用均需公司总裁审批。第九条 各财务部门应加强各项费用凭证的审核工作,对不符合公 司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报支。凡在审 计中发现,将对相关财务审核人员进行处罚,并按报支金额的 15处以罚款。第十条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重 填凭证;对于不得报支的费用项目,一律退回拒付;对于 超期申报的费用,根椐规定进行报支。第十一条
3、 责任明确原则。对于车船等交通费、业务招待费、手机费 等必须谁发生谁报支,不准代报,不准多人合并报支,如 发生合并填单, 一律以一人标准核报。 施工制作小组费用, 由组长负责本组报销。第十二条 费用最低原则。若为同性二人同时外省出差,住宿费根据 级别按单人标准核报。 若为长期外出(如现场制作、 支援), 除特殊情况外,一律乘坐公交车。第十三条 费用划分原则。对外省出差,住宿费单独填制“差旅费” 单据;交通费及市外补贴在同一“差旅费”单据上填列, 市外补贴以出差时间满 12 小时起计算。第十四条 费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部门。差旅费 必须明确填写所属日期及业务内容, 交通费写明出差
4、地点、 时间、乘坐线路和车费,对于统一票价的车票,写明核报 金额。严格保管各类费用凭据,不得以其他单据代替;手 机费必须写明报销月份和手机号码和职务;业务招待费必 须写明招待客户, 陪客人员姓名。 否则一律退回不得报支。第十五条 费用申请原则。业务招待必须事先申请,根椐权限经部门 经理或主管总监审批后方可使用,未经审批的一律不得报 支,如有特殊原因,必须事先电话请示。凡招待本公司职 工的费用,原则上不得报支,如有特殊原因必须经申请审 批后使用。第十六条 费用上限原则。凡手机费额定报支在 150 元以上的人员, 一律不得使用充值卡号。 对于外省出差的通讯费超支部分, 在核定标准 5 倍以下的,
5、30%由个人负担, 70%由公司报 销,并提供漫游电话清单;超过核定标准 5 倍以上的,一 律由个人承担。第十七条 及时报支入帐原则。第十八条 为保证财务核算的正确性、及时性,费用报支原则上当月 费用当月报支,因出差等原因,超出报支日期的应写明情 况,否则按下列标准:第十九条 费用发生后, 15 天内按照费用全额报销;第二十条 费用发生后, 22 天内按照费用全额 80报销; 第二十一条 费用发生后, 30 天内按照费用全额 60报销; 第二十二条 费用发生后, 37 天内按照费用全额 40报销; 第二十三条 费用发生后, 45 天内按照费用全额 20报销; 第二十四条 费用发生 45 天后,全额不得报销。第二十五条 当月 25日前费用一律在当月 30 日前报支,凡存在逾期 费用全额入帐的, 财务人员承担补交或追回不应予以报销 的部分。第二十六条 特殊情况: 手机电话费报支一律按公司标准报销, 当月 费用次月报支。第二十七条 预申报原则。第二十八条 各职能部门和分公
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