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文档简介
1、1.为确保生产品质的一致性,使产品的生产均在受控状态下实施,并对制程异常状况加以 预防与改善,使产品的交期、品质及I HSF要求能满足顾客需求,确保生产过程中的污 染源得到识别和控制。2.范围适用于从原材料领用至成品入库的整个生产过程控制。3.定义3.1.3.2.成品:本程序所指成品为包装、组装或挂卡车间生产完成的准备用于出货的电池(组)。生产日期半天前:指到生产日期的半个工作日以前,如生产日期是4月3号,则指4月2号14: 00以前。4.职责4.1.4.2.4.3.研发部:PMC :生产部:负责编制、发放、管理产品生产操作的工艺和标准。负责生产任务单的编制、发放、跟踪,以及生产工艺、物料的配
2、备。 负责生产任务的实施、反馈、调整,及产品的生产中的报检和自检。4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.设备部:负责设备操作规程的编制、相关技术协助,及设备、工具的设计、制 作、维修、改良。品管部:负责检验标准的判定、制程品质的稽查和品质情况的记录。财务部:负责物料的收发、数据记录。人事部:负责人力资源的提供、管理及后勤保障。采购部:负责根据PMC的计划进行物料采购和补给。5.程序5.1.制程控制作业流程图(附件一)。5.2.准备阶段5.2.1. 生产之排产及物料之准备按【PMC运作控制程序】执行。5.2.2. 在生产任务单的生产日期前,PMC要跟踪保证所计划的物料及工艺应准备到 位,备料组
3、和制片的物料和工艺卡应在生产日期半天前发放到车间。5.2.3. 相关产品的生产流程的【作业标准】(工艺卡)、【设备操作规程】、【作业指 导书】等说明文件,必须存放在操作现场以便于取阅之用,并且保证为最新适用 版本,按【文件控制程序】执行。5.2.4. 人员控制a. 根据生产的需要,公司应配备经培训、考核合格的管理人员、技术人员和操 作人员,按【人力资源管理控制程序】执行。b. 关键、特殊工序的操作人员必须经过特别培训,经考核合格后才能上岗。5.2.5. 设备控制a. 设备部根据【设备管理控制程序】对设备进行维护和管理;b. 设备管理负责人根据生产的特性进行设备检验、维修,发现与生产不符时,应及
4、时提供参数或改正。5.3. 生产阶段5.3.1. 生产过程质量的控制5.3.1.1 PMC的物料员根据M0单将生产所需物料按时发到车间。5.3.1.2车间根据生产工序流程进行生产(生产工序流程见附件二)。5.3.1.3生产部参照工艺标准,经自己调试确认后,向品管部报首件检验;品管检验 合格后进行批量生产,不合格则退回上级工序按【不合格品控制程序】做相 应的处理。5.3.1.4生产部根据生产任务单的要求和工艺标准,实施完成生产任务,并做相应的 自检工作;同时做好生产过程情况记录,以生产日报(电子版,见附件 三样板)及其他报表每天将生产的人员情况、数量情况、质量情况、周期效 率情况、生产异常情况等
5、内容报到生5.3.1.5在生产出现偏离控制的情况时,车间班长应及时采取解决办法,同时向所管 辖的生产主管报告情况,必要时寻求研发部、品管部、设备部等部门协助解 决。5.3.1.6品管部根据【产品监视和测量控制程序】的要求对制程进行监控,发现品质 异常时,根据【生产现场异常处理方案】开出生产现场异常通知单作好异 常记录;发现不良率超出公司规定值时,应按【纠正和预防措施控制程序】的 要求,及时发出纠正和预防措施报告表通知生产部或其他责任部门采取相 应纠正预防措施;对品质出现大异常时,按【不合格品控制程序】的要求,发 出质量事故报告单做相应处理及记录。5.3.1.7财务部负责转序时相关物料的收发及数
6、据的记录统计。5.3.2生产过程有害物质污染源识别5.321污染因素分类A. 人员的污染;B. 机器设备的污染;C. 物料的污染;D. 化学品的污染;E. 生产工艺的污染;F. 其它污染。5.322识别污染因素的步骤:A.第一步:组建污染识别小组.由生产部组织品管部、环保工程师、设备部相关人员成立污染识别小组。B.第二步:确定识别过程(活动、产品、服务);以部门为单位,根据工艺路线分析确定识别的工序或服务过程。C第三步:确定该过程伴随的污染因素;确定各过程涉及的岗位人员、机器设备和工治具、材料、作业方法进行识别可 能造成污染的污染源。D.第四步:填制HS过程污染识别评价表。识别完毕识别小组及相
7、应主导部门应将HS过程污染识别评价表交稽核部 负责收集、汇总。5.3.2污染源评价5.3.2.1咼风险污染源评估标准A .岗位人员:易造成有害物质污染的工序员工(如有害物质测试人员的能力将影响有害物质检测结果),或 HSF岗位的新员工。评价标准以HSF培训记录为准,未进行相关的HSF培训则为高风险岗位。B.机器设备和工治具:非环保机器的使用或其工艺易使产品发生化学性能变化。如果没有证据证明机器设备、工治具是环保的,则为高风险机器设备或 工治具。.物料和化学品:直接构成产品的一部分的材料;或不直接构成产品的组成部分但易在与产品发生接触的过程中附着在产品上的辅助材料;历史上曾出现 过有害物质超标的
8、材料。.工艺和作业方法:作业方法或工艺技术易使产品在制造过程中与其他材料或产品发生化学反应生成有害物质,或其工艺易使产品中的有害物质发生外泄 或突变,生成有害物质。5.3.2.2低风险污染源评估标准A .岗位人员:进行了有效的 HSF岗位培训或有HSF岗位工作经验一年以上的员工。以培训记录及工作经验年限为准。B.机器设备和工治具:使用环保机器及工治具不会对产品造成污染。对经机器设备和工治具生产出的产品进行有害物质的检测,如有害物质在误差范围内 未增加,则机器设备和工治具为低风险污染源。如工具或治具有环保证明可 直接判定为低风险污染源。C物料和化学品:产品作业过程中参与辅助作业且未与产品直接接触
9、的辅助材 料;或者与产品接触但不粘附在产品上或粘附可通过清洗去除的辅助材料。D工艺和作业方法:作业方法或工艺技术不会使产品和其他物质发生化学反应 产生有害物质。5.3.3有害物质识别小组及相应主导部门应依据本程序及条款的评价标准,对识别 出的有害物质污染源进行评审,以确定有害物质污染源的风险大小。5.3.4品管部负责将评价出高风险有害物质污染源填入高风险HS污染源及管理方案,并呈送总经理批准。5.3.5当岗位人员、机器设备和工治具、材料及作业方法等要素发生变更时, 变更后的有害物质污染源进行重新识别,并更新 HS过程污染识别评价表,同时更新高风险HS污染源及管理方案。5.3.6污染源管理5.3
10、.6.1污染风险等级评价为低风险污染源的可不纳入管理方案。5.3.6.2污染风险等级评价高风险污染源的则应由有害物质识别小组或主导部门 制定适宜的管理方案对其进行管理,由稽核部记录于高风险HS污染源及管理方案,据此制定管制方案并限期实施改善或制定相关文件予以有效管理及规范。5.3.6.3由管理者代表监督其管理方案的制定、实施及成效。5.364管理者代表每年应对有害物质及高风险有害物质污染源的管控进行评估,并提交管理评审会议。5.4. 生产完成阶段5.4.1. 包装车间根据出货通知单或生产任务单进行汇总统计;并与财务的数据 作核对。5.4.2. 仓库负责成品的入库处理,同时负责数据的收集统计。5
11、.4.3. 入库完毕后,各车间做好相应的报表交生产办存档。5.5. 制程中关键工序和特殊工序的控制5.5.1.关键工序的设计原则:a. 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序。b. 产品质量特性形成的工序。c. 工艺难度大,质量较易波动和问题较多的工序。5.52特殊工序的设计原则:a. 该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证。b. 该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵方法才能测得。C. 该工序的产品质量无法测量,或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露 出来。5.5.3. 研发部、品管部根据以上设计原则,以生产工序清单的形式明确公司的关键工序和特殊工序,对
12、这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定,保存相关 的评估、鉴定会议记录和依据,并制定相应的技术标准和操作规程。5.5.4. 生产部对关键工序和特殊工序要予以明确标识,品管部对其进行严格的连续质 量监控,按【产品监视和测量控制程序】执行。5.5.5. 关键、特殊工序的操作人员必须经过特别的培训,经考核合格后才能上岗。6.相关文件6.1.【PMC运作控制程序】6.2.【人力资源管理控制程序】6.3.【文件控制程序】6.4.【设备管理控制程序】6.5.【纠正和预防措施控制程序】6.6.【设备操作规程】6.7.【不合格品控制程序】6.8.【产品监视和测量控制程序】6.9.【生产现场异常处理方案】7.
13、相关记录生产日报生产工序清单MO单生产任务单出货通知单生产现场异常通知单纠正和预防措施报告表质量事故报告单HS过程污染识别评价表7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.(样板,各车间略有不同)(HFR-CQB-PP-0001-02)【PMC运作控制程序】【PMC运作控制程序】【顾客要求控制程序】【生产现场异常处理方案】【纠正和预防措施控制程序】【不合格品控制程序】(HFR-CQB-PP-0001-03)8.附件8.1.附件一:制程控制作业流程图8.2.附件二:生产工序流程图8.3.附件三:生产日报样板8.4.附件四:生产工序清单8.5.附件五:HS过程污染识别评价表8.
14、6.附件六:高风险HS污染源及管理方案7.9.7.10.高风险HS污染源及管理方案(HFR-CQB-PP-0001-04)责任部门附件一:制程控制作业流程图流程图主要描述及记录PMC排产生产任务单根据销售计划和库存情况制定生 产计划;相关部门的生产计划进行评估和 准备;研发部制作相关工艺及标准;采购部准备相应材料;设备部设备准备;销售部NO生产准备ESES批量投产NO相关文件、记录: 排产单、生产任务单、工艺卡、材料 入库单、材料检验报告、领料单;PMC生产部 采购部 品管部 研发部 财务部首件检验生 产 阶 段PMC物料及工艺跟踪准备完毕; 设备部设备调试完毕; 首件检验合格;进行批量生产和
15、过程控制; 跟踪生产流程转序生产; 转序检验和记录; 异常处理;1、NONO2、3、ES自检/巡检转序检验生产异常处理不合格品处理 品质异常处理相关文件、记录: 首件检验记录、生产日报、转序记 录、检验报告、生产异常记录、异常 处理记录、设备维修记录;1、根据要求完成生产;2、入库结案; 相关文件、记录:终检报告、入库单、岀货报告单;PMC生产部品管部研发部财务部销售部包装ES入库NO取终检验PMC生产部 采购部 品管部 研发部 财务部I正股乍间., 宀翊<s>i上粉,白动裁片.上浆4哄干配架* 辛艮压 烘干生产工序流程图*戟小片g二次牧化«我小片二次软化豈悍点焊裁大片.
16、软化潮i裁根亘裁极耳称片空L _厂並股舉同-!<jf>T麒症彳浸胶廿卜配浆 J上漿彳烘干P弋上粉lg££-二In辗压自动就片U称片J昌顷L栓测H/封口 正极帽 备料/1压力检测T粗帽iFr圧帽卜放®片H点埠,*全检屮吐下砸注预弯噪耳甩料蛆*L-T整形L排钢壳卷烧备料對n里间封口JMOMt.则T1高温限压T2tr"孝电""此成可'陈比+敝电"'化威'I化虑车闸1补充电j清洗I包務军罚套音管 定位 贴谅H挑外观卜喷码卜玉电池卜哇卡J贴面圈彳喷码”测电压JWS 测內阴n卜I高温储环卜匚厂蘇苍'测压I组枣車同点埠收貓纯缘q套外套管.装盒i
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