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文档简介

1、CMC·泓域咨询 /邳州年产xx吨锂电新材料项目商业计划书邳州年产xx吨锂电新材料项目商业计划书xxx集团有限公司报告说明供需缺口逐渐拉大,铜箔厂商扩产计划密集。产量方面,2020年全球锂电铜箔产量为18.3万吨,与21.2万吨的需求相比,出现了2.91万吨的缺口,并且供需缺口会逐年拉大。产能方面,2020年全球锂电铜箔有效产能为25.7万吨,国内有效产能为19.5万吨。海内外均有扩产计划,国内厂商扩产步伐更大,预计2022-2023年锂电铜箔迎来扩产潮。铜箔厂商扩产有以下两点内在驱动力:第一,以新能源车动力电池为代表的需求拉动;第二,满足头部电池厂准入条件。根据谨慎财务估算,项目总

2、投资27977.58万元,其中:建设投资23713.52万元,占项目总投资的84.76%;建设期利息339.59万元,占项目总投资的1.21%;流动资金3924.47万元,占项目总投资的14.03%。项目正常运营每年营业收入48400.00万元,综合总成本费用38217.73万元,净利润7439.19万元,财务内部收益率20.70%,财务净现值7963.38万元,全部投资回收期5.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项

3、目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论10一、 项目定位及建设理由10二、 项目名称及建设性质10三、 项目承办单位10四、 项目建设选址11五、 项目生产规模12六、 原辅材料及设备12七、 建

4、筑物建设规模12八、 项目总投资及资金构成12九、 资金筹措方案13十、 项目预期经济效益规划目标13十一、 项目建设进度规划14十二、 项目综合评价14主要经济指标一览表14第二章 项目投资主体概况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨21七、 公司发展规划22第三章 行业发展分析27一、 宁德时代等下游电池厂商的设备技术突破27二、 下游电池企业降本诉求驱动极薄化27三、 锂电铜箔持续走向轻薄化,超薄和极薄铜箔渗透率不断提升28第四章 项目建设背

5、景及必要性分析30一、 坚持工业立市、产业强市,推动总量与质量同步提升30二、 预计未来我国锂电铜箔市场规模快速扩大32三、 扩产周期长扩产周期长且产能利用率有待提升32四、 新能源汽车已成为世界各国产业发展战略的重点领域33五、 中国是全球最大的锂电铜箔生产国34六、 极薄化铜箔提升产品溢价35第五章 创新发展37一、 坚持生态优先、绿色发展,推动经济与生态协同共生37二、 企业技术研发分析38三、 项目技术工艺分析40四、 质量管理42五、 创新发展总结43第六章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 主要任务48第七章 SWOT分析51一、 优势分析(S)51二、 劣势分析(W)5

6、3三、 机会分析(O)53四、 威胁分析(T)54第八章 运营模式62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66五、 锂电铜箔需求测算69六、 新能源汽车市场扩容,铜箔行业极富成长性69七、 工艺、认证、资金壁垒构筑护城河70八、 阴极辊是电解铜箔制造的核心设备,其质量决定着铜箔的档次和品质71第九章 法人治理74一、 股东权利及义务74二、 董事76三、 高级管理人员81四、 监事83第十章 建筑工程方案85一、 项目工程设计总体要求85二、 建设方案85三、 建筑工程建设指标87建筑工程投资一览表87第十一章 项目实施进度计划89一

7、、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 产品规划方案91一、 建设规模及主要建设内容91二、 产品规划方案及生产纲领91产品规划方案一览表92第十三章 风险防范93一、 项目风险分析93二、 公司竞争劣势100第十四章 投资估算101一、 编制说明101二、 建设投资101建筑工程投资一览表102主要设备购置一览表103建设投资估算表104三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表11

8、0第十五章 项目经济效益分析111一、 基本假设及基础参数选取111二、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表113利润及利润分配表115三、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117四、 财务生存能力分析118五、 偿债能力分析118借款还本付息计划表120六、 经济评价结论120第十六章 项目综合评价121第十七章 附表122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表127建设投资估算表127

9、建设投资估算表128建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132第一章 项目总论一、 项目定位及建设理由锂电铜箔是用电解法生产的铜箔,在锂电池既充当负极活性材料的载体,又作为负极电子收集和传导的集流体。锂电铜箔在锂电池成本占比不高,在510%左右,但对电池综合性能影响重大,是锂电池不容忽视的部件。锂电铜箔通常厚度在18微米以下,使用最多的是12微米以下的铜箔。二、 项目名称及建设性质(一)项目名称邳州年产xx吨锂电新材料项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有

10、限公司(二)项目联系人曾xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构

11、调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx,占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨锂电新材料的生产能力。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要设备主要设备

12、包括:xx、xx、xxx等。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积82745.01,其中:生产工程58119.23,仓储工程9021.26,行政办公及生活服务设施10959.91,公共工程4644.61。八、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27977.58万元,其中:建设投资23713.52万元,占项目总投资的84.76%;建设期利息339.59万元,占项目总投资的1.21%;流动资金3924.47万元,占项目总投资的14.03%。(二)建设投资构成本期项目建设投资23713.52万元,包括工程费用、工程

13、建设其他费用和预备费,其中:工程费用20601.43万元,工程建设其他费用2472.65万元,预备费639.44万元。九、 资金筹措方案本期项目总投资27977.58万元,其中申请银行长期贷款13860.82万元,其余部分由企业自筹。十、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):48400.00万元。2、综合总成本费用(TC):38217.73万元。3、净利润(NP):7439.19万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.54年。2、财务内部收益率:20.70%。3、财务净现值:7963.38万元。十一、 项目建设进度规划本期项目按

14、照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十二、 项目综合评价通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积82745.011.2基底面积30799.801.3投资强度万元/亩293.862总投资万元27977.582.1建设投资万元23713.522.1.1工程费用万元20601.432.1.2其他费用万元2472.652.1.3预备费万元639.442.2建设期利息万元339

15、.592.3流动资金万元3924.473资金筹措万元27977.583.1自筹资金万元14116.763.2银行贷款万元13860.824营业收入万元48400.00正常运营年份5总成本费用万元38217.73""6利润总额万元9918.92""7净利润万元7439.19""8所得税万元2479.73""9增值税万元2194.51""10税金及附加万元263.35""11纳税总额万元4937.59""12工业增加值万元16832.59""

16、;13盈亏平衡点万元19927.37产值14回收期年5.5415内部收益率20.70%所得税后16财务净现值万元7963.38所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:曾xx3、注册资本:540万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-8-107、营业期限:2012-8-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事锂电新材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政

17、策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领

18、域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证

19、的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐

20、步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司

21、经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12399.409919.529299.55负债总额3860.373088.302895.28股东权益合计8539.036831.226404.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26820.9121456.7320115.68营业利润4557.003645.603417.75利润总额3754.303003.442815.73净利润2815.732196.272027.33归属于母公司所

22、有者的净利润2815.732196.272027.33五、 核心人员介绍1、曾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、董xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、陶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。

23、2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、陈xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、冯xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、郑

24、xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、李xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新

25、,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多

26、年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试

27、等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,

28、在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化

29、技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增

30、加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不

31、同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规

32、划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 行业发展分析一、 宁德时代等下游电池厂商的设备技术突破宁德时代利用先进的研发优势率先引入6m、4.5m的极薄铜箔并向铜箔厂商批量订货。涂布工序是锂电池厂商迟迟

33、未从8m向6m转型的重要技术障碍,涂布工序是将搅拌好的浆料涂在铜箔上,最重要的是涂浆厚度和重量的一致性,极薄化的铜箔很容易在涂布过程中出现断带、打褶,涂布还要避免粉尘颗粒混入极片。宁德时代率先研发设计出专门用于6m极薄铜箔的涂布机和全球首台6m极薄铜箔高速卷绕机,2018年解决6m极薄化铜箔应用难题,2019年使用6m极薄铜箔作为动力锂离子电池的主要负极集流体。宁德时代还从2020年开始引入4.5m铜箔进入电池生产。可以说,宁德时代等锂电池下游厂商的设备技术突破是极薄化铜箔需求迅速放量的重要因素。二、 下游电池企业降本诉求驱动极薄化定性看,虽然6m和4.5m的铜箔加工费可能较8m更高,但是通过

34、铜箔厚度的减小使得“原材料减少”带来的降本空间大于“加工费的增加”,因此极薄铜箔的单车铜箔成本更为划算。在降本的诉求驱动下,下游电池厂商具备较强的动机进行研发并生产极薄铜箔。使用8m/6m/4.5m铜箔的电动乘用车单车的铜箔用量分别为40.6kg/30.3kg/23.6kg;铜箔定价以“铜价+加工费”为依据:铜价方面,根据上市公司公告披露的信息,多采用长江有色金属网月度铜均价做基础来定价,根据近期的铜价走势,这里设定铜价为7万元/吨;加工费方面,根据上海有色网等公开信息来源的数据,设定8m/6m/4.5m铜箔的加工费分别为3.6万元/吨、4.6万元/吨、7.5万元/吨。根据以上设定进行测算,使

35、用8m/6m/4.5m铜箔的电动车单车铜箔成本分别为4293元、3515元、3422元,使用元,使用6m和4.5m铜箔分别较使用8m铜箔的电动车单车节约成本18.1%和20.3%。三、 锂电铜箔持续走向轻薄化,超薄和极薄铜箔渗透率不断提升锂电池尤其是动力锂电池对能量密度的要求高,而锂电铜箔也成为了突破口之一。在其他体系不变前提下,锂电池中使用的铜箔越薄,重量就越轻,质量能量密度越高。8微米铜箔动力电池主流能量密度为228.8Wh/Kg,如采用6微米和4.5微米铜箔,锂电池能量密度提升5%和9%。此外铜箔厚度越薄,单位电池铜的用量减少,也有利于电池成本降低.。目前8微米铜箔锂电单位铜用量为800

36、吨/GWh,6微米和4.5微米铜箔单位电量铜的用量降低为620吨/GWh和450吨/GWh,无论是成本上,还是提高电池性能方面,采用薄铜箔的益处显而易见。在电池企业和铜箔生产企业共同努力下,我国锂电铜箔的轻薄化走在世界前列。目前国外锂电铜箔厚度多为8微米。在中国,2018年龙头企业宁德时代锂电池率先实现了8微米铜箔向6微米切换。2020年宁德时代开始导入4.5微米铜箔,促进锂电铜箔往轻薄化方向发展。根据CCFA(中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会),在我国锂电铜箔的结构中,6微米铜箔份额由2017年的14%提高到2020年34%,而4.5微米铜箔从无到有,2020年份额为3%。未来锂电铜箔的

37、轻薄化大势所趋,极薄和超薄锂电铜箔面临良好的市场机遇。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 坚持工业立市、产业强市,推动总量与质量同步提升把发展经济着力点放在实体经济上,以大项目支撑大产业,以大平台承载大发展,加快推动产业能级扩容提质,筑牢经济发展的产业基础。(一)狠抓产业集聚壮规模深入实施“1226”工业振兴行动,全面推行产业“链长制”,推动六大主导产业强龙头、补链条、聚集群,助推传统产业焕发新活力、新兴产业抢占制高点,壮大工业总量和规模,提升发展质量和效益。强化“链主”培育,突出沂州科技、新春兴、博康信息等行业龙头,围绕大长实、江昕轮胎、富山医疗等骨干企业,引导优质资源向35家“链主”企业

38、集聚,推动企业增资扩产、技改升级、做大做强,提升领军企业带动作用,实现产业集群发展。放大“雁阵”效应,抓好企业梯队建设,支持中小企业聚焦专精特新、融入产业链条,构建大中小企业融通发展新生态。力争年内培育应税销售收入超百亿“头雁”企业2家、超10亿“强雁”企业8家、超1亿“雏雁”企业30家,新增规上工业企业70家,确保影速、康力源等企业年内上市成功。(二)狠抓项目落地增后劲牢固树立“项目为王”理念,扎实推进“765”计划,大力实施“招商引资1号工程”,不断强化产业链精准招商、领导带头招商和以商招商,用好激励保障政策,壮大专业招商队伍,提高专业化招商水平,提升战略性新兴产业招商比例,办好第二届金色

39、邳州发展大会等系列招商活动,年内力争招引超50亿元龙头项目3个以上。集中精力主攻重大项目建设,充分发挥重大产业项目办公室作用,加快推进年度投资380亿元的121个重大工业项目建设,重点抓好龙兴泰、厦门光莆、源康电子等带动力强、贡献度大的项目,形成开工一批、投产一批、储备一批的滚动发展机制。定期开展招商引资和竣工项目“回头看”,切实提升投资履约率、项目开工率、企业转化率,确保更多招商项目转化为开工项目、竣工项目转化为规上企业。(三)狠抓平台载体强支撑统筹谋划国家级开发园区创建,鼓励十大园区加强规划研究,抓好碳基新材料产业园、循环经济产业园、生态家居产业园、工程机械配套产业园等专业园区建设,精准匹

40、配产业发展定位,完善园区基础设施,建设工业邻里中心,整体提升园区环境和服务能级,实现差异化定位、特色化发展。坚持集约集聚的园区发展导向,下大力气推进“僵尸企业”和低效厂房清理,加快淘汰落后产能、盘活土地资源,真正实现“腾笼换凤”。着力深化润城集团、交通控股等国资公司实体化转型,提高平台资本活力,优化金融服务,积极防范金融风险,全力创建金融生态优秀市。二、 预计未来我国锂电铜箔市场规模快速扩大在锂电池较快发展推动下,我国锂电铜箔的市场规模快速扩大。根据高工锂电预计,除2019年受新能源汽车补贴政策变化影响外,我国锂电铜箔(不包括港澳台和合资企业)出货量保持较快增长,市场规模由2015年的4.1万

41、吨提高到2019年的9.3万吨,约占全球锂电铜箔产量的54.7%,年复合增速约23%。动力及储能领域电池需求较快增长,3C及其他领域锂电池增长较为平稳;6微米及4.5微米厚度铜箔在动力电池渗透率不断提升;单位电量铜箔使用量:8微米、6微米、4.5微米分别为800吨/GWh、620吨/GWh、450吨/GWh。根据测算,预计在新能源汽车以及储能领域带动下,20202025年我国锂电铜箔的市场规模保持35%复合增速,并于2025年达到约47万吨市场规模。其中动力电池领域占比由2020年的55%提高到2025年66%,而储能领域占比由2020年的12%提高到2025年的25%。三、 扩产周期长扩产周

42、期长且产能利用率有待提升虽然各家铜箔厂商都纷纷提出自己的扩产计划,但扩产能否迅速而有效地兑现仍然存在较多不确定因素。锂电铜箔扩产周期长,速度明显慢于下游电池厂扩产计划。锂电铜箔新建产能一般需要大约2年的时间,中间经历项目规划、基建工程、装修工程、设备采购及安装、人员招聘与培训、试运行等过程,而产能建成后还需要经历大约1年的产能爬坡过程,整个过程持续大约3年,明显慢于下游电池厂扩产速度。以中一科技招股书中披露的募投项目的产能建设和达产时间表为例,产能建设时间长达21个月,而产能爬坡还要从30%逐渐向80%、100%过度,最终实现达产100%还需要15个月。国内产能利用率有待进一步提升。根据高工锂

43、电的数据统计,2020年国内产能利用率为42.1%,随着新建产能逐渐达产,产能利用率将逐渐提升。四、 新能源汽车已成为世界各国产业发展战略的重点领域中国:根据国务院印发的新能源汽车产业发展规划(20212035年),到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;中国汽车工程学会编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0则明确,到2025、2030、2035年,新能源汽车销量占比分别达到20%、40%、50%。而根据中汽协的数据,2021年上半年的新能源汽车销量的渗透率仅为10%,未来几年我国新能源汽车替代空间很大。欧洲:供给和补贴的增加推动新能源汽车销售放量。一方面,欧洲各国

44、普遍提高了新能源汽车的政府补贴额度,以德国为例,补贴逐渐从2019年的最高金额2,000欧元提高到9,000欧元。另一方面,欧洲主要国家相继宣布燃油车禁售时间表,其中最早的为2025年,最晚的也将在2040年全面禁售。美国:2021年8月5日,拜登签署行政命令,声明将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位,目标是新能源汽车在新车和小型卡车中的比例到2030年提高到50%。2021年11月19日,美国众议院通过了1.75万亿元的支出计划(BuildBackBetter),其中包括新能源汽车税收抵免法案,计划为电动汽车提供最高达12500美元的税收抵免,抵免政策还需要参议院和总统拜登签署。

45、2022年开始,美国电动车有望呈现大爆发态势。五、 中国是全球最大的锂电铜箔生产国受益中国新能源汽车以及锂电池行业较快发展,中国锂电铜箔发展处于全球领先的地位,产品涵盖薄铜箔、超薄铜箔和极薄铜箔。目前中国已成为了全球最大的锂电铜箔生产国,根据CCFA,2020年中国锂电铜箔的产能22.9万吨,中国在全球锂电铜箔产能市场份额约为65%。目前我国锂电铜箔行业总体的集中度不高,但龙头企业凭借资金、技术和客户方面的优势已经确立了较强的市场地位,其中龙电华鑫、诺德股份和嘉元科技三家公司在我国2020年锂电铜箔产量占比约50%。六、 极薄化铜箔提升产品溢价定性看,铜箔产品的定价模式为“铜价+加工费”,其中

46、铜价基本采用m-1价格为基准,铜价波动可以较快地传递给下游客户,因此铜价波动对铜箔厂商毛利影响不大。而在加工费方面,率先实现极薄化铜箔生产将使得企业享受更多的技术溢价,毛利率更高、定价权更强,激励铜箔企业加速实现极薄铜箔产能扩张。定量看,通过不同厚度铜箔加工费的变化趋势不难发现,6m铜箔加工费始终与8m铜箔拉开差距,但差距在缩小。目前,8m/6m/4.5m铜箔的加工费分别为3.6万元/吨、4.6万元/吨、7.5万元/吨。根据诺德股份副总裁陈郁弼在高工锂电峰会上的演讲,2021年H1宁德时代4.5m铜箔用量约为600-700吨/月,H2增长至2000吨/月左右,渗透率有望从3%提升至10%以上;

47、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、力神等在进一步提升其6m铜箔的渗透率;当前头部动力电池企业的6m渗透率超过90%,其他动力电池企业的6m铜箔渗透率也在快速提升。迅速放量的轻薄化需求和高加工费都驱动着头部铜箔厂商加速生产更轻薄的铜箔产品。轻薄铜箔毛利率更高,高利润也驱动着铜箔厂商生产极薄化铜箔。以中一科技为例,2021年H1,双面光锂电铜箔中,8m及以上、6m、4.5m产品的毛利率分别为21.47%、29.27%、39.70%,6m、4.5m铜箔毛利率分别较8m及以上铜箔毛利率高7.80pct、16.23pct。第五章 创新发展一、 坚持生态优先、绿色发展,推动经济与生态协同共生坚守美丽邳

48、州的生态底色,加快建设全域公园城市,推动生态质量持续改善、环境容量有效拓展、绿色发展成效明显。(一)守护蓝天碧水绿地强化铁腕治污不动摇,着力解决突出环境问题,精准治理提升大气质量,深入实施工业烟气、挥发性有机物、扬尘和移动源专项治理,强化“智慧工地”建设,落实严管不停工举措,努力实现PM2.5和臭氧浓度“双控双减”。深化河湖长制、断面长制,加强房亭河等重点河湖流域综合整治,加大农业面源污染防治力度,加快提升镇村污水处理能力,打通断头沟、消除黑臭河,推动断面水质持续稳定达标。强化危废处置,加大土壤环境监测,推进石膏矿、非煤矿山整治,努力改善土壤环境质量,促进土壤资源永续利用。(二)拓宽绿色生态空

49、间强化国土空间环境管控,深化“三线一单”成果落地应用,实施水资源、建设用地、能源消耗等总量和强度“双控”行动。深入推进生态修复行动计划,加快工矿废弃地复垦,新增绿化造林1万亩;改造提升高铁、高速、国省干线等重要通道生态环境,打造绿色长廊;加强大运河、六保河、润城河等重要河道生态景观建设,打造清水走廊,做活水系文章,串联城乡生态资源,形成城乡一体的大园林、大绿化、大生态格局。(三)推进绿色低碳发展扎实推进“无废城市”创建,大力发展循环经济、绿色低碳产业,加快企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造,推进清洁生产,构建循环经济体系,调优调绿产业结构。加快文旅融合,深入挖掘大运河、银杏等文化内

50、涵,全力创建国家5A级景区、国家级生态旅游示范区。积极开展绿色机关、绿色校园、绿色社区创建,大力推广绿色材料和装配式建筑,引导市民低碳消费、绿色出行,形成良好社会风尚。二、 企业技术研发分析经过十多年产品创新和技术研发,不断消化吸收国内外先进技术资料,与客户进行广泛技术交流,公司拥有了多项核心技术,应用于各类产品,服务于客户的多样化需求。(一)核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人,其中研发人员xx人,占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队,建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。(二)研发机构设置公司的创新活动由总

51、经理负总责,公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台,负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善,管理运作规范,确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略,负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作,负责公司日常工艺、技术标准化管理,组织开展工艺和技术创新工作,开展对外技术交流与合作,带动公司的整体发展。(三)技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现,公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升,加快产品开发步伐,公司采取了一系列措施,保障各项创新活动的实施。(1)持续关注国际领先技术

52、和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会,充分了解和学习国际领先技术和产品,更加深入了解下游客户对产品的应用,以更具性价比的产品满足国内市场需求。(2)定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户,了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议,对新需求、新技术和新产品进行集中讨论,形成产品技术开发方案,从而达到技术分享和激发创新的目标。(3)制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度,实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法,针对新产品的开发、量产、改进等,为研发人员

53、设置了项目奖,激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外,公司核心技术人员间接持有公司股份,分享公司成长带来的收益,提升其工作积极性,增强了核心技术人员的稳定性。三、 项目技术工艺分析(一)工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则

54、,优先选用环境保护型设备,满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,严格按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。(二)工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺,生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定

55、。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点,项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。(三)技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节,都聘请专家进行专门指导,使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上,都达到现代化生产水平。四、 质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主

56、要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。五、 创新发展总结目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后,处于浅加工阶段,导致生产效率低下,产品附加值低,普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限,产品品种较为单一,更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧,这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点,公司制定了“小而专、小而精”的发展

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