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文档简介

1、物资采购管理制度1 总那么1.1 为规企业采购工作,加强采购监督管理,降低采购本钱,提 高企业经济效益,保证公司生产经营的正常运转,特制定本制度。1.2 本制度所提及采购物资包括生产所需原材料包括主材、辅 材、外协件、工具、易耗品、劳保用品、维修零配件、建材、达不 到固定资产标准的计量器具、实验仪器、办公用品等,并实行统一采 购管理。1.3 本制度规定了物资采购的管理权限、管理机构、采购定价程 序及奖、罚细那么等容。2 物资采购管理的根本原那么2.1 严格根据生产实际需要以及平安库存原那么,按科学有效、公 开、公正、公平、比质比价、监督制约的原那么实施采购,不得形成非 平安库存积压。2.2 物

2、质采购必须经过六个环节严格控制, 即采购物资方案审批、 价格审核、合同评审、质量检验、物资入库、财务监督。2.3 物资的采购实行用、管别离,强化监督的原那么,防止物资流 失。2.4 采购部应建立采购相关业务的岗位责任制,明确相关岗位职 责、权限,确保物资采购方案编制、方案审批、审价、执行采购、质 量检验、入库、付款等业务的不相容岗位相互别离、制约和监督。2.5各部门日常消耗的辅料,由各部门根据生产经营方案和实际 需要,按月编制辅料需求方案,经公司分管领导批准后报送采购部汇 总整理后,编制辅料米购方案。3管理权限根据物资特点、类别、在产品中的重要程度以及金额大小等,对物资采购方式、供货单位、价格

3、等实行分级、分权管理。各部门主要职责如下表:序号类别物料名称举例负责部门备注1生产材料主、辅材料采购部定额2劳保用品口罩、一次性手套、线手套、围裙、袖 套、鞋套、连体服、工作服、劳保鞋采购部定额3工具仪器仪器仪表、角磨机、小型切割机、手电 钻、砂磨机、气动打磨机、电剪刀等采购部4设备树脂机、胶机、切割钻孔机等采购部5运输原材料及设备的运输采购部6备件需从原设备供方购置的维修备件采购部7警示标示 消防器材门牌、标示牌、横幅、灭火器、隔离墩 等生产管理部及分子公司8办公家具桌椅、文件柜等综合管理部及分子公司9钢材无缝管、钢板、方管、角钢等分子公司10生活用品餐巾纸、四件套、牙膏牙刷、拖鞋、垃 圾桶

4、等综合管理部及分子公司11清洁用品洗手液、洗衣粉、扫把、拖把等综合管理部 及分子公司12厨房用品锅、厨具、冰箱等综合管理部及分子公司13定制产品走台、工装等分子公司14轿车 商务车办公接待用车综合管理部及分子公司15设备维修设备改造设备搬迁电机、切割钻孔机等设备维修改造、备 件采购、搬迁生产管理部及分子公司不含从原 供方购置 的备件16土建工程土建工程厂房新建维修、 搭车棚、隔断 等综合管理部及分子公司17季度劳保分子公司公司除外3.1 招标采购原材料中的主、辅材的年度合同年度采购预估金额 50 万元以上 的,必须在已确定的两个以上的供货单位中, 通过邀请招标方式进行, 假设市场价格出现较大波

5、动 10%以上,含 10%,应重新进行招标。原 那么上招标工作每年进行一次。 具体参见重通成飞发 202189 号文?重 通成飞新材料股份公司招标管理方法? 。3.2 比质比价采购对于其它采购物资除 3.1 条所提及采购物资外 ,物资采购部 门需通过广泛的市场调查, 在货比三家, 在比质比价的根底上择优采 购。单次采购的物资总价在 1000 元单价低、数量多以上或单件 采购物资价值在 1000 元以上的采购人员需填写比价单,并由资产财 务部审核确认、 申请部门领导及财务总监签字审批后, 由采购人员进 行采购;确定供货单位后,与供货单位签订供货合同协议 ,明确 质量要求及价格; 如发现供货单位有

6、欺诈行为或出现两次供货整批质 量不合格的,应按合同立即取消其定点供货资格。如发现其他供货商在质量、 价格、供给能力等方面优于现有供货 单位,需对供货单位进行调整的情况, 由物资采购部门报告公司领导 审批后实施。4 管理机构4.1 资产财务部资产财务部是公司物资采购价格管理和监督的常设机构, 其主要 职责是:4.1.1 审核采购部门申报的采购价格,确认比质比价采购类物资 的最高限价;4.1.2 参与招标采购、价格的谈判工作;4.1.3 根据每月物资采购部门报送的付款方案安排采购资金;4.1.4 按技术中心提供的材料消耗定额审核采购方案;4.1.5 定期或不定期地对库存物资进行稽核和盘点。4.2

7、采购部 采购部负责按方案实施采购,保证公司生产经营活动的正常进 行;在满足质量要求的前提下,实现低本钱采购。主要职责是:4.2.1 负责招标管理、 供给商管理、部门程序文件等采购相关制 度的修订与完善,并严格执行。4.2.2 负责供给商资信、质量、履约、售后效劳能力等方面的管 控,做好供给商的选择、评价、考核,实行动态管理,建立完善合格 供给商档案;4.2.3 根据市场信息比质比价,及时提出物资采购价格建议;4.2.4 组织实施市场调研,掌握各种物资的供给渠道和市场动 态;根据综合管理部月度生产经营方案等, 制定月度采购方案和到货 方案,确保生产的正常进行及合理库存;4.2.5 负责采购物资的

8、询比价和招投标工作,负责采购合同的谈 判、签订及管理,对合同执行情况进行监督、检查,降低采购风险,控制好采购本钱;4.2.6 严格按照公司规定的合理库存数、生产经营方案采购物 资;4.2.7 严格遵守采购程序,自觉接受价格监督;4.2.8 负责对有质量问题的采购物资的退货及索赔工作。4.2.9 严格按入库凭据验收入库物资子公司采购人员 ;4.2.10 配合综合管理部定期清理积压物资;对综合管理部报送 的时效期仅剩 2 个月的库存物资及时调剂使用或与供给商协调退换 货。4.3 技检部 技检部是对形成产品实体的采购物资进行质量检验、把关的部 门。主要职责是:4.3.1 对购进的采购物资按标准和程序

9、进行检验或验证,并出具 检验报告单;4.3.2 会同相关部门对新选试用物资做出认定结论;4.3.3 负责原材料、外购件的质量检验。4.3.4 公司赋予的其它职责。4.4 技术中心 负责在设计阶段开展价值功能分析,跟踪新技术、新产品,选择 性价比高的材料、配套件。主要职责是:4.4.1 对公司需要采购的物资做好前期的技术认证,并签订技术 协议;4.4.2 对成熟产品的材料、配套件进行不断优化;4.4.3 安排对新选物资的试用,会同相关部门对新选试用物资做 出认定结论;4.4.4 会同相关部门确定和评审合格供方。4.5 质量管理部4.5.1 负责汇总采购物资质量信息台账, 并定期进行统计、 分析,

10、 为公司评价供方提供依据;4.5.2 负责对关键供方产品质量进行管理;5 物资采购程序5.1 编制物资采购方案5.1.1 生产物资采购综合管理部每月 25 日前将后三个月的生产经营方案经相关公司 领导批准后下发到公司各部门、 分公司; 采购部采购人员根据生产经 营方案、库存量及消耗定额每月 30 日前编制本部门次月的物资采购 方案,报分管采购的公司领导批准后执行。5.1.2 维修零配件采购使用部门填写申请单, 由分管领导审批后, 报相关的物资采购部 门进行购置;申请单一式二份,请购部门、物资采购部门各执一份。5.1.3 零星采购 属零星采购的物资由使用部门填写零星采购申请单, 由分管领导 审批

11、后,报物资采购部门进行购置;零星采购申请单一式二份,请购 部门、物资采购部门各执一份。5.2 实施采购5.2.1 招标采购类物资,采购人员必须严格按合同或协议价采购;5.2.2 需比质比价的采购物资,采购人员必须及时对物资价格进 行市场调查,至少要有三家以上供货厂商进行比价, 并做好询价记录, 填写比价表;比价表一式两份, 物资采购部门、资产财务部各执一份。 如确因临时急需或需采购的物资只有特定的供给商才能供货, 无法货 比三家的,经资产财务部备案后,可先行采购,资产财务部保存对价 格的事后监督权;5.2.3 采购人员比价过程完成后,将比价情况填写?比质比价采 购物资申报表?见附表 1,经本部

12、门领导审核签字后,报送资产财 务部;5.2.4 金额在 1000 元以上的物资采购或外协 ,原那么上都应与 供货单位签订采购或外协合同协议 非经常性的零星物资采 购除外;采购金额小于含 1000 元,但所采购物资会影响生产安 全的,也必须签订合同协议 。上述情况下,所签订的合同必须规, 并符合?合同法?规定,合同容不得损害本公司利益;5.2.5 物资采购部门领导必须对物资采购人员拟定的合同 协议 进行物资名称、数量、质量标准、生产厂家、价格、供货方式、付款 方式、质保期限、因质量问题引起的赔偿责任、违约责任处分、赔 偿等条款进行审核,确认符合本公司标准和要求签字后,加盖合同 章后生效。5.3

13、价格监督及付款审核5.3.1 资产财务部应对物资采购数量和采购方案进行比对核实; 同时还要对采购物资的价格进行审核;5.3.2 物资采购部门在每月 30日前提出次月付款方案, 经部门 领导及分管公司领导审核后,报财务负责人、总经理批准后执行。具 体参照重通成飞发 202116 号?财务收支审批制度?执行。5.4 质量检验和入库5.4.1 对购进采购物资,但凡具备检验条件的,技检部根据相关 程序及检验标准进行质量检验;不具备检验条件的,也要对其外观, 生产厂家、合格证、型号等进行验证前方可入库;5.4.2 采购物资的入库。物资采购人员开具入库凭据,填写容包 括生产厂家、供货代理商、物资名称、型号

14、规格、数量、实际价;并 通知技检部人员到现场检验,如需取样化验的,那么将样品编号后,检 验人员随机抽样检查。 供货单位、 物资采购部门等相关人员不得介入 检验过程,以确保检验真实准确和客观公正;5.4.3 库管员收到经检验员签章的入库凭据后,按凭据容认真核 对、清点实物数完全相符后,方可办理入库手续。 ;5.4.4 对达不到质量要求的采购物资, 物资采购部门必须及时办 理退货、换货及索赔事宜。5.5 票据审核5.5.1 资产财务部在冲销采购人员的帐单时,必须将合同或供货 协议、?比质比价采购物资申报表? 、入库凭据、发票对照审核,确无 差异前方可冲销。 如发现采购的物资未经过核价程序, 又未事

15、先向资 产财务部或公司领导说明并取得同意的, 资产财务部不予报销, 相关 责任由当事人承当。5.5.2 一次性采购金额在 500 元以上含的,原那么上必须及时 取得增值税专用发票,市1个月、市外 2个月凭有效票据挂账或冲帐, 如遇特殊情况必须无法开具增值税专用发票的, 需经本单位财务负责 人同意。5.5.3 已付款项,物资采购人员不能及时取得有效票据冲帐的, 按?公司履行管理职责的考核方法 ?考核。6 责任和奖励6.1 物资采购部门控制所购物资数量, 对所购物资库存积压负责, 按合同、方案、保质保量、按时采购物资,确保生产需要负责;6.2 各部门应积极配合物资采购部门与技检部履行职责,并按本

16、制度负责做好本部门的物资领用和管理工作;6.3 公司员工有权对违反本制度,损害企业利益的行为向公司有 关部门和领导举报, 任何人不得打击报复举报人, 公司对举报有功人 员应给予奖励;6.4 除市场行情降价外,凡在现行购进价根底上大幅度降价,对 降低采购本钱作出重大奉献的, 由物资采购部门提出, 经资产财务部 审核,公司可给予节约额的 1%-10%的奖励;6.5 由于物质采购方案的失误或失职,物资采购人员违反采购计 划超购而造成库存物资积压的, 根据具体情况及资金占用情况按公司 相关规定对采购人员进行处分。6.6违反本规定,给公司造成经济损失的,责任人按损失额的 1%-20%进行赔偿。6.7物资采购、审价、检验、发放等有关人员违反本规定弄虚作 假、暗中收受回扣或贿赂,一经查实按公司有关规定处理。构成犯罪 的,依法追究刑事责任。7其它规定不具备采购职能的部门原那么上不得从事采购活动,如有特殊需 要,须经分管采购的公司领导同意后,比照本方法执行。8附那么8.1 本制度适用于公司本部、各子公司。8.2 本制度解释权归资产财务部。

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