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文档简介
1、2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市经济和信息化局部门 预算(2019 年)目 录第一部分新民市经济和信息化局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市经济和信息化局 2019年部门预算公开表一、部门收入支由预算总表二、部门收入预算表三、部门支由预算表四、财政拨款收入支由预算总表五、一般公共预算支由预算表六、一般公共预算基本支由预算表七、一般公共预算 “三公”经费支由预算表八、政府性基金预算收入支由预算表九、国有资本经营预算收入支由表十、财政专户管理资金收入支由预算表第三部分新民市经济和信息化局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分新民市经济和信息化局概况
2、一、主要职责1 .负责监测、分析全市工业经济运行态势,编制并组织实 施全市年度工业经济发展目标、政策措施及目标管理和考核工 作;负责应急物质生产企业的调度与协调等项工作;负责工业企业专精特新产品或技术的认定,工业技术创新(改造)项目的核准备案及相关专项资金报批工作;负责工业发展资金的监管工 作;负责工业园区和产业集群的指导、协调等项工作;负责电力行政管理、行政执法与监督、废旧电力设施器材收购许可管理等 项工作。2 .负责编制并组织实施全市工业企业资源节约、综合利用和新能源开发规划,执行工业企业资源节约、综合利用产业政策, 淘汰落后产能及开发新能源工作;负责全市工业企业节约能源工 作。3 .负责
3、组织拟定促进全市服务业发展的政策措施;负责安排全市服务业年度计划、组织服务业经济运行、推进服务业项目建 设、指导协调和考核全市服务业工作;负责协调全市服务业发展过程中的重大问题;负责国家和省市服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其他归口相关资金管理使用意见 和建议;负责城乡商贸流通市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理工作,并按照有关规定对特殊流通行业及成品油流通进 行监管工作。4 .负责整顿和规范市场秩序并负责流通领域的各专业市场 规划和审批工作。5 .负责提报全市年度招商引资等经贸活动预期安排;负责策划、筹备、组织、
4、协调全市招商引资和经贸洽谈等活动;负责全市招商引资对外联络和接待工作;负责参与相关重大招商项目的洽谈、跟踪和协调等工作。负责提报全市年度招商工作预期目标 和实施方案;负责对全市各任务单位招商引资情况的调度、督查、跟踪、统计和考核工作;负责对全市项目及招商状况的调研,定期向市政府报送有关动态信息和调研报告;负责调研和完善吸引域外资金的产业导向和相关优惠、奖励政策等。6 .负责分析、研究全市外商投资和实际利用外资情况,把握实际利用外资动态,指导全市外商投资工作; 负责企业进由口经 营资格的初审和申报及外贸由口企业的运行监测、数据分析工 作;负责外商投诉案件的受理工作。7 .负责编制全市信息网络(包
5、括广播电视网及专用通信网)年度及中长期发展规划, 并组织实施;会同有关部门组织实施全 市信息资源开发、信息基础设施、信息化应用和信息产品等重大 工程、重点项目以及城市通信管线资源的规划管理;组织电子政务、电子商务和企业信息化建设;推进信息安全和电子信息技术 的推广应用和人才培训工作;负责指导软件企业开展“软件企业 认定”、“软件产品登记”及CMPU证的报审工作。8 .负责民营经济及企业家协会、行业协会的指导、协调、服务工作;负责金融担保、中小企业服务体系建设和创业辅导、培训及职称评定报审工作。9 .负责国家规定的限额以下外商投资企业(项目)的新设和变更的审批工作;负责对工业技术改造项目的核准、
6、备案工作。10 .承办市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入新民市经济和信息化局 2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.新民市经济和信息化局本级第二部分 新民市经济和信息化局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称:经信局单位:万元(保留两位小数)收入支出项目预算数项 目预算数一、财政拨款206.67一、一般公共服务支出182.45二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育五、附属单位缴款五、医疗卫生与计划生 育支出10.27六、其他收入六、社会保障和就业支 出13.95本年收入合计206.67本年支出合计206.67用事业基金弥补收支差
7、额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计206.67支出总计206.67部门收入预算表公开02表科目编码科目名称本年收 入合 计财政拨 款收入上级 补助 收入事业 收入经营收 入附属单 位上缴 收入其他 收入类款项合计206.67206.67201一般公共 服务182.45182.45商贸事务182.45182.452011301行政运行 (冏贸事 务)182.45182.45医疗卫生 与计划生 育支出10.2710.27行政事业 单位医疗10.2710.272101101行政单位 医疗10.2710.27住房保障 支出13.9513.95住房改革 支出13.9513.952210201
8、住房公积 金13.9513.95经信局单位:万元(保留两位小数)部门名称:部门支出预算表公开03表科目编 码科目名 称本年支 出合计基本支 出项目支 出上缴上 级支出经宫支 出对附属 单位补 助支出类款 项合计206.67206.67201一公 共服务182.45182.45冏贸事 务182.45182.452011301行政运 行(商贸 事务)182.45182.45医疗卫 生与计 划生育 支出10.2710.27行政事 业单位 医疗10.2710.272101101行政单 位医疗10.2710.27住房保 障支出13.9513.95住房改 革支出13.9513.952210201住房公 积
9、金13.9513.95单位:万元(保留两位小数)部门名 火一日,经信局称:财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称:经信局单位:万元(保留两位;坡)收入支出项 目金额项目合计一般公共 预算财政 拨款政府性 基金预 算财政 拨款一、一般公共预算 财政拨款206.67一、一般公共服务 支出182.45182.45二、政府性基金预 算财政拨款二、外交三、国防四、教育五、医疗卫生与计 划生闰支出10.2710.27六、社会保障和就 业支出13.9513.95本年收入合计206.67本年支出合计206.67206.67年初财政拨款结 转和结余年末财政拨款结转 和结余其中:一般公共预 算财政拨款政府性基
10、金 预算财政拨款收入总计206.67支出总计206.67206.67科目编码科目名称本年支出 合计基本支出项目支出类款项合计206.67206.67201一般公共服务182.45182.45商贸事务182.45182.452011301行政运行(商贸事 务)182.45182.45医疗卫生与计划生 育支出10.2710.27行政事业单位医疗10.2710.272101101行政单位医疗10.2710.27住房保障支出13.9513.95住房改革支出13.9513.952210201住房公积金13.9513.95合 计206.67206.67公开05表经信局单位:万元(保留两位小数)部门名称:般
11、公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)项目经济 分类 科目 编码科目名称本年支出合 计人员经 费公用经费合计206.67182.9123.76301工资福利支出114.02114.0201基本工资65.9065.9002津贴补贴48.1248.1203奖金5.455.4506伙食补助费08机关事业单位基本养老保险缴费23.2423.2409职业年金缴费9.309.3010职工基本医疗保险缴费10.2710.2711公务员医疗补助缴费12其他社会保障缴费13住房公积金13.9513.9514医疗费99其他工资福利支出302商品和服务支出23.7623.7601办公费2.82.
12、802印刷费03咨询费04手续费05水费106电费2207邮电费08取暖费09物业管理费11差旅费412因公出国(境)费用13维修费0.50.514租赁费15会议费16培训费17公务接待费18专用材料费24被装购置费25专用燃料费26劳务费27委托业务费28工会经费29福利费31公务用车运行维护费39其他交通费用12.9612.9640税金及附加费用99其他商品和服务支出0.50.5303对个人和家庭的补助6.706.701离休费02退休费3.63.603退职(役)费04抚恤金05生活补助3.013.0106救济费07医疗费补助08助学金09奖励金10个人农业生产补贴99其他对个人和家庭的补助
13、支出0.240.24般公共预算“三公”经费支由预算表公开07表部门名称:经信局单位:万元(保留两位小数)项目金额2018 年2019 年“三公”经费合计4.201、因公出国(境)费002、公务接待费0.603、公务用车购置及运行费3.60其中:(1)公务用车运行维护费00(2)公务用车购置00政府性基金预算收入支出预算表公开08表科目编码科目名称年初和结 余本年 收入 合 计本年支出转结余 年结和小计基本支 出项目支出类款项合计212城乡社区支出21208国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出2120802土地开发支出213农林水支出经信局单位:万元(保留两位小数)部门名称
14、:也没注:新民市经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入, 有使用政府性基金安排的支由,故本表无数据。国有资本经营预算收入支出表公开09表 单位:万元预算科目决算数预算科目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出利润收入资源勘探电力信息等事务投资服务企业利润收入其他国有资本经营预算支出贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算 企业利润收入产权转让收入其他国有资本经营预算 企业厂权转让收入清算收入其他国有资本经营预算 企业清算收入其他国有资本经营预算收入力口:上年结余收入
15、力口:年终结余调出资金收入总计支出总计注:新民市经济和信息化局没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支由,故本表无数据。公开10表部门:经信局金额单位:万元年初结转和结用年末结转和结余本年收入务中支出事余科目编码科 目 名 称合 计基 本 支 出 结 转项 目 支 出 结 转 和 结 余合 计基 本 支 出项 目 支 出合 计基 本 支 出项 目 支 出业基金弥补收支差额结 余 分 配合 计基 本 支 出 结 转项 目 支 出 结 转 和 结 余类款项栏 次1234567891011121314和合 计205教 育 支出20502普 通 教 育学2050201前 教育第三部
16、分 新民市经济和信息化局2019年部门预算情况说明一、收入支由预算总体情况(一)收入总计206.67万元,比上年减少137.74万元,具 体原因为:由于直属事业单位划归企业转型升级中心管理,所以减少了预算。1 .财政拨款收入206.67万元,其中:公共预算财政拨款收 入206.67万元,政府性基金收入 0万元。2 .上级补助收入0万元,主要是等收入。3 .事业收入0万元,主要是等收入。4 .经营收入0万元,主要是等收入。5 .附属单位上缴收入 0万元,主要是等收入。6 .其他收入0万元,主要是等收入。7 .用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是一等。8 .上年结转和结余0万元,主要是等。(二)
17、支由总计206.67万元,比上年减少137.74万元,具 体原因为:由于直属事业单位划归企业转型升级中心管理,所以减少了预算。1.基本支由206.67万元,主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支由,其中:工资福利支由176.22万元,对个人和家庭的补助支由6.69万元,商品和服务支由23.76万元。2.项目支由0万元,主要包括等业务支由。(三)年末结转和结余 0万元主要是等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支由预算情况(一)总体情况公共预算财政拨款支由预算反映新民市经济和信息化局 2019年整体公共预算财政拨款支由情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支由, 也包括使
18、用以前年度公共预算财政拨 款结转和结余资金发生的支由o2019年度公共预算财政拨款支由206.67万元,其中:基本支由206.67万元,项目支由0万元。(二)具体情况2019年度公共预算财政拨款支由 206.67万元,按支由功能 分类科目分,包括一般公共服务支由159.21万元,科学技术支由0万元,社会保障和就业支由 23.24万元,医疗卫生支由10.27 万元,农林水事务支由 0万元,交通运输支由0万元,资源勘探 电力信息等事务支由 0万元,商业服务业等事务支由 0万元,国 土资源气象等事务支由 0万元,住房保障支由13.95万元,其他 支由0万元。1. 一般公共服务支由159.21万元,包
19、括:(1)行政运行159.21万元,主要是人员工资等支由。(2) 一般行政管理事务 0万元,主要是等支由。(3)预算改革业务0万元,主要是等支由。(4)财政国库业务0万元,主要是等支由。(5)信息化建设0万元,主要是一等支由。(6)事业运行0万元,主要是等支由。(7)其他XX事务支由0万元,主要是一等支由。(8)其他一般公共服务支由 0万元,主要是等支由。2 .科学技术支由0万元,包括:其他科学技术支由0万元,主要是等支由。3 .社会保障和就业支由 23.24万元,包括:职工养老保险 等。1 1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是等支由。2 2)事业单位离退休 0万元,主要是等支由。4 .
20、医疗卫生支由 10.27万元,包括:(1)行政单位医疗10.27万元,主要是职工医疗保险费等 支由。(2)事业单位医疗0万元,主要是等支由(3)其他医疗卫生支由 0万元,主要是一等支由5,农林水事务支由 0万元,包括: 其他农业支由 0万元,主要是等支由。6 .交通运输支由 0万元,包括:石油价格改革补贴其他支由 0万元,主要是等支由7 .资源勘探电力信息等事务支由0万元,包括: 其他工业和信息产业监管支由 0万元,主要是等支由8 .商业服务业等事务支由 0万元,包括:(1)其他商业流通事务支由(2)其他涉外发展服务支由9.国土资源气象等事务支由 其他其他国土资源事务支由0万元,主要是一等支由
21、0万元,主要是一等支由0万元,包括:0万元,主要是等支由。10 .住房保障支由13.95万元,包括:职工住房公积金 住房公积金13.95万元,主要是 职工住房公积金 等支由11 .其他支由0万元,包括:其他支由0万元,主要是等支由。三、公共预算财政拨款“三公”经费支由预算情况2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由0万元,其中:因公由国(境)费 0万元,公务接待费0万元,公务 用车购置及运行维护费 0万元。1 .因公由国(境)费 0元,主要用于等,2019年参加由 国(境)团组0个,累计0人次。2 .公务接待费0万元,主要用于一等,2019年公务接待累 计0批次,0人。3 .公务用车
22、购置及运行维护费 0万元,其中:公务用车购置 费0万元,公务用车运行维护费 0万元。2019年购置公务用车0 辆,年末公务用车保有量 0辆。与2018年比增(减)变化及原因: (例如:2019年同2018 年比三公经费减少 4.2万元,主要是按照中央及省委、 省政府关 于厉行节约、改进工作作风、 密切联系群众 八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支由,压减公务接待费和公务用车购 置及运行费。)四、部门预算公开其他事项1 .机关运行经费支由情况。2019年经济和信息化局机关运行经费预算支由206.67万元,比上年减少137.74万元,减少39 %,主要原因是 由于直属 事业单位划归企业转型
23、升级中心管理,所以减少了预算。2 .政府采购支由情况。2019年政府采购预算支由总额 0万元,其中政府采购货物 支由0万元,政府采购服务支由0万元。3 .国有资产占有情况。XX局有房屋建筑面积0平方米;共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值 200万元以上大型设备台(套)数。4 .预算绩效管理工作开展情况。第四部分名词解释1 .财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。3 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。4 .经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入
24、。5 .附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。6 .其他收入:指除上述 财政拨款收入”、 上级补助收入”、 事业收入”、经营收入”、附属单位上缴收入”等以外的收入。7 .用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入”、财政拨款结转和结余资金 ”、T级补助收入”、事业 收入”、经营收入”、附属单位上缴收入”、其他收入”不足以安 排当年支由情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。8 .上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。9 .基本支由:指保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发 生的人员支由和公用支由。10 .项目支由:指在基本支由之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支由。11 .三公”经费:指用XX拨款安排的因公由国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公由国(境)费反 应单位公务由国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支由;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由;公务接待费反映单位按规定开
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