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文档简介

1、 库房物品库房物品出入库制度出入库制度一、物资入库管理:一、物资入库管理:1 1、物资验货、进场:首先必须办理入库手续,、物资验货、进场:首先必须办理入库手续,由采购人员经办人告知库管员收货,采由采购人员经办人告知库管员收货,采购员经办人经过验收人物资实际使用购员经办人经过验收人物资实际使用人检验合格后,方可入库。检验货物时人检验合格后,方可入库。检验货物时必须三方同时在场。采购员提供供货单位必须三方同时在场。采购员提供供货单位完整销货清单并逐件交接给库管,库管安排完整销货清单并逐件交接给库管,库管安排物资存放位置。如出现无销货清单、查验不物资存放位置。如出现无销货清单、查验不合格的情况那么禁

2、止办理入库手续,请相关合格的情况那么禁止办理入库手续,请相关人员办理退换货事宜。人员办理退换货事宜。2 2、库管收货:库管应仔细检验产品名称、数、库管收货:库管应仔细检验产品名称、数量、单价、状态是否完好等,并与量、单价、状态是否完好等,并与( (盖章盖章) )销销货清单核对无误后,方可入库。货清单核对无误后,方可入库。 3 3、开具入库单:如出现特殊情况需报上级主、开具入库单:如出现特殊情况需报上级主管财务经理及相关部门负责人批准前方管财务经理及相关部门负责人批准前方可入库,同时需在入库单上注明原因,按实可入库,同时需在入库单上注明原因,按实际入库数开具入库单;如物资验收无误,开际入库数开具

3、入库单;如物资验收无误,开具清晰无涂改的入库单,由采购人员经办具清晰无涂改的入库单,由采购人员经办人、验收人实际使用人、物资实际使人、验收人实际使用人、物资实际使用部门经理、财务经理与库管共同在入库单用部门经理、财务经理与库管共同在入库单五方签字确认。入库单一式四联,采购人员五方签字确认。入库单一式四联,采购人员留存入库联、物资实际使用部门执验收联、留存入库联、物资实际使用部门执验收联、财务部门执记账联、库管留存存根联。财务部门执记账联、库管留存存根联。4 4、入库整理:物资入库后进行合理分类存放、入库整理:物资入库后进行合理分类存放按照材质、用途等,保证货物整洁、平按照材质、用途等,保证货物

4、整洁、平安。安。5 5、登记:入库单及时登库存台账及浪潮系统,、登记:入库单及时登库存台账及浪潮系统,保证账实相符。保证账实相符。6、备注:入库、出库程序须分开、备注:入库、出库程序须分开处理,逐项完成,防止入库未完成处理,逐项完成,防止入库未完成就进行出库的现象发生。就进行出库的现象发生。坚绝杜绝以下情况:坚绝杜绝以下情况:1一个部门单独进行采购、入一个部门单独进行采购、入库、出库、使用等现象的发生;库、出库、使用等现象的发生;2入库不及时、发票及销货清入库不及时、发票及销货清单未能与货物一起到场;单未能与货物一起到场;3车间材料、工器具、耗材等车间材料、工器具、耗材等没有备用,需要使用时都

5、是急需;没有备用,需要使用时都是急需; 要求:各部门负责人、主管要求:各部门负责人、主管人员有方案、合理的提出采购方案。人员有方案、合理的提出采购方案。7、以上规定,如有违反对直接责、以上规定,如有违反对直接责任人罚款任人罚款50元元/次次. 入库操作流程:入库操作流程:入库操作流程:入库操作流程:二、物资出库管理二、物资出库管理1 1、见票付货:各部门申领物品凭出库单领取、见票付货:各部门申领物品凭出库单领取物品,出库单由领取人、库管、物资申领部物品,出库单由领取人、库管、物资申领部门经理、财务经理四方签字确认为有效单据,门经理、财务经理四方签字确认为有效单据,部门负责人应做好本部门费用的控

6、制部门负责人应做好本部门费用的控制申申领物品的控制,防止超量领、无限领等情况领物品的控制,防止超量领、无限领等情况的发生。的发生。2 2、开出库单:库管收到有效出库单后,按照、开出库单:库管收到有效出库单后,按照先进先出的原那么即时根据库存办理领货,先进先出的原那么即时根据库存办理领货,确保申领物品与单据相符。严禁无单出库。确保申领物品与单据相符。严禁无单出库。出库单一式四联,提货人留存领货联、物资出库单一式四联,提货人留存领货联、物资申领部门执出库联、财务部执记账联、库管申领部门执出库联、财务部执记账联、库管留存存根联。留存存根联。 3 3、出库登记:每开出一张出库单必须即时登、出库登记:每

7、开出一张出库单必须即时登记库存台账及浪潮系统,保证帐实相符。记库存台账及浪潮系统,保证帐实相符。4 4、借货出库:借货人必须出具手工填写并由、借货出库:借货人必须出具手工填写并由部门经理签字批准的借货申请单见附件一部门经理签字批准的借货申请单见附件一前方可借出。库管根据借货单进行借物登记前方可借出。库管根据借货单进行借物登记台账,每周五前催还借出物品,归还时要保台账,每周五前催还借出物品,归还时要保证物品完好并在借物台账进行登记,如长期证物品完好并在借物台账进行登记,如长期使用可填写出库单,办理出库手续。使用可填写出库单,办理出库手续。5 5、 以上规定,如有违反对直接责任人罚款以上规定,如有

8、违反对直接责任人罚款5050元元/ /次次. .出库操作流程:出库操作流程:借货操作流程:借货操作流程:三、库存盘点三、库存盘点( (在库物资在库物资1 1、每日核对:库管员在每日下班前将本日出、每日核对:库管员在每日下班前将本日出入库量进行与实物的核对,并更新到库存台入库量进行与实物的核对,并更新到库存台账上保证库存量账上保证库存量100%100%吻合。吻合。库存预警:每日核对后库管员需根据各相关库存预警:每日核对后库管员需根据各相关部门提供备货需求的最低存量提出采购方案,部门提供备货需求的最低存量提出采购方案,提交的采购方案一般常规应在提交的采购方案一般常规应在1-31-3个工作日内个工作

9、日内完成,因特殊原因,不能及时采购到位的,完成,因特殊原因,不能及时采购到位的,采购责任人应及时与库管沟通,以便重新确采购责任人应及时与库管沟通,以便重新确定采购到位时间。采购按期完成采购保证库定采购到位时间。采购按期完成采购保证库存备品充足,如因工作不力造成的损失由个存备品充足,如因工作不力造成的损失由个人承担。人承担。每月大盘:库管员在每月月初每月大盘:库管员在每月月初1-51-5号期间自行号期间自行协调时间进行大盘,盘点进行是为了互相监协调时间进行大盘,盘点进行是为了互相监督需有库管外第三人在场由财务、综管、督需有库管外第三人在场由财务、综管、生产部、安环部、市场部每月轮换,并出生产部、

10、安环部、市场部每月轮换,并出具盘点表,签字存档,由综管部、财务部、具盘点表,签字存档,由综管部、财务部、库管各执一份存档。库管各执一份存档。 物品出现差异或无法正常使用的,需作报物品出现差异或无法正常使用的,需作报损损/ /报溢处理,报损报溢处理,报损/ /报溢必须由保管员出具报溢必须由保管员出具报损报损/ /报溢单见附件二,写明原因,产品报溢单见附件二,写明原因,产品名称、规格、日期、数量等登记台账,由使名称、规格、日期、数量等登记台账,由使用部门负责人、经办库管签字确认,财务部用部门负责人、经办库管签字确认,财务部审核,工程公司经理审批,方可。见附件审核,工程公司经理审批,方可。见附件三三

11、一、工器具使用管理一、工器具使用管理1 1、目的:为加强工器具的管理,确保各类工、目的:为加强工器具的管理,确保各类工器具在保管、检验、使用、维修和报废各环器具在保管、检验、使用、维修和报废各环节得到有效控制,确保员工在使用各类工器节得到有效控制,确保员工在使用各类工器具过程中的人身平安,提高设备的完好率和具过程中的人身平安,提高设备的完好率和利用率,延长其使用周期,降低生产本钱。利用率,延长其使用周期,降低生产本钱。2 2、工器具的申报、领用、使用及保管存放、工器具的申报、领用、使用及保管存放. .方案申报方案申报各车间、维修人员根据人员配备情况,申各车间、维修人员根据人员配备情况,申报个人

12、工具及公用工具。报个人工具及公用工具。严格控制使用年限,未到使用年限者、不严格控制使用年限,未到使用年限者、不准申报方案。特殊情况除外准申报方案。特殊情况除外、领用、领用各车间、公用工器具及个人使用工器具,各车间、公用工器具及个人使用工器具,统一由部门负责人员审批后,方可到仓库领统一由部门负责人员审批后,方可到仓库领用。用。工器具领用后应在当天最迟第二个工作工器具领用后应在当天最迟第二个工作日进行台帐调整。日进行台帐调整。 、验收、验收工器具到货验收,检查合格证是否齐全,工器具到货验收,检查合格证是否齐全,是否在有效期内是否在有效期内, ,外表是否完好,对于电动类外表是否完好,对于电动类工具应

13、通电进行检验。对于不合格工器具,工具应通电进行检验。对于不合格工器具,直接退货处理。直接退货处理。、使用及保管存放、使用及保管存放工器具保管由领用人员负责,视情况分别工器具保管由领用人员负责,视情况分别由、班组长等领用人保管。由、班组长等领用人保管。个人领用的根本工具由领用人妥善保管,保护使用,使用人建立个人工具台帐,注明领用数量、时间等相关内容。假设丧失由领用人负责赔偿。在使用年限内不得以旧换新,假设必须更换,须经车间主任批准,并注明理由。公用工具由使用部门班组长或指定专人负责。建立公用工具台帐,并定期进行检查、维护保养。假设丧失由责任人赔偿。在使用年限内不得以旧换新,假设必须更换,须经车间

14、主任批准,并注明理由。专用工具由使用人负责,应定期进行检查、维护和保养,因个人原因损坏或丧失的,自己负责修理或赔偿;使用后要妥善保管以防丧失。 、工器具的使用周期一般不低于、工器具的使用周期一般不低于2 2 年,对年,对于易损工器具使用周期一般不低于于易损工器具使用周期一般不低于1 1年,如不年,如不到规定的使用周期,工器具因损坏需提前更到规定的使用周期,工器具因损坏需提前更换,要说明原因。换,要说明原因。 、工器具的存放、工器具的存放摆放整齐,堆放合理、牢固,便于收、发、摆放整齐,堆放合理、牢固,便于收、发、存。存。平安工器具及手开工器具无油污、无杂物、平安工器具及手开工器具无油污、无杂物、

15、无缺损。无缺损。工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序,字迹工整、清晰无涂改。管理有序,字迹工整、清晰无涂改。标志齐全、清晰醒目。标志齐全、清晰醒目。根据工器具存放特性要求,采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施。淘汰不合格的平安工器具及手持电开工器具应单独隔离存放保管,同时必须醒目标明“不合格工器具,严禁使用的标志。妥善保存产品说明书及使用说明书。、考核库管每季度对工器具进行盘点,根据盘点情况进行考核 、工器具管理过程中,未能建立台帐或台帐未能及时更新,考核相关责任人100元/次罚款。 、因保管不善、使用不慎,丧

16、失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、其它日常用工具按原价赔偿;钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价的50%赔偿。 赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数。 使用年限不满1年:系数为1 使用1-2年:系数为0.5使用2-3年:系数为0.3使用3-4年:系数为0.2使用4-5年:系数为0.1 、发现工器具异常而继续使用的,每次考核责任人10-30元,造成工器具损坏的照价赔偿。、蛮使用工器具的,每次考核责任人10-50元,造成损坏的照价赔偿。二、生产部用消耗品其中包括:柴油、水二、生产部用消耗品其中包括:柴油、水泥、沙子、碎石料、消石灰、工业盐等等泥、沙子、碎石料、消石灰、工业盐等等化学试剂因化学试剂有特殊存放要求,每化学试剂因化学试剂有特殊存放要求,每次采购大批化学试剂后,化验室将其全部出次采购大批化学试剂后,化验室将其全部出库,而在实际生产中并未在当月全部使用,库,而在实际生产中并未在当月全部使用,为到达合理有效的控制本钱,需化验室根据为到达合理有效的控制本钱,需化验室根据实际用量上交财务以下报表实际用量上交财务以下报表可以准确量化的化学试剂:可以准确量化的化学试剂:由化验室人员根据本月实际用量情况,每月由化验室人员根据本月

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