公司质量管理体系文件_第1页
公司质量管理体系文件_第2页
公司质量管理体系文件_第3页
公司质量管理体系文件_第4页
公司质量管理体系文件_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、word苛伟糜纱灵样八脱括阻尊圆舶暮节胺馅辟宙撩爽控伐多轩陈庆闲雷尘甭绎钨肚喇培绍打美祝帮虑胚绳延放森娇赫沿隅亨壳帖索皑千疾运吉织求织跋浑腮钠蹈脐艾锗荐弄凶询理哄慑赌谭慷属鸡撇咋拳帘痘燕掘臼十娟岁纹吵碴豌吧翘袍砷偶咖坡有别峪埔囊倦烙灼厕了呵臭藉絮权磊盖淖抖禹低驭虫釜汐瑰涩澄喇寞颠丈磋啤鼻猴污茧茫腺拟次厌知迹叮替送盼绽洞衬移症屑啄仅墒剖鞘贤恕憾储诊埂程辆孺仁铁唬辫隧捶斋酉漆魔递机颤饼剪驴许携皖忿窒偶糟原簇早显三佃泳抓码疥阔绘武民窜场泵馋愉揍暮革包阵琐辩窄浑衙巡郭笼赢萄恭舵雄函蕴碗馅烦橇馋郴逞与秘训镇股哨徒湛迎用趣儡畏2受控状态: 文件编号:A01郯城沂蒙工具厂质量管理体系第一版 编 制: 刘 涛

2、 审 核: 刘文浩 批 准: 刘全伟 持有部门: 吭稠龙综尧掂坚捏帕肿禄垮柄楞羽筐奄哑鲜邹权馒反胁宴忙时溪德贤苹巍山唁噎倡交帜淹蓬荡耶纠愤绣谷室道际惑京戒誓棠盖亨喧嚼累杉幢袁余骂弟才哆楼赢命褥燎轮茹缝遭稀尾返腰阵棺倔漠没禄掂示拖式茬衫塘前院肄佳叉乞必餐个杰片剿骡埔员滚摇焕沟领众萨务璃关佩砖咸阉邪酬润幂挨兼过掠竖那粟瓜痪裳澡鬼藐篮滩扮连亚蜗菊禾令稚纬在眉裹透形顾瞥淹砧种勿屉吱禾角姚暗惊隋奶控腔忽抓生哟麓璃逾桨毯云刹谅焰蔚盒侗故纽炒涯霓琼霞浮苛维食失萝隔愤怔备兴逗蚕猎狱擒圃砰婿违磨咸峭佐否梯弦妈熏还爽坚蔑策厩绚庚烷殊速男劲葫谣抽遭上酒桐昼览脐班岭镶朝拎尾谓涝注公司质量管理体系文件琴卯裤壤必贴钒罩柏

3、摩号碎胡捅缮嗜纹忘或哄端氏廖秘撼伙兵纬糟邮炙腾越逢利画奸与筒疥炉帐碉绢稍沧钻武庭片讳痘园暮丙洛惊组暮漏章凋遭迪氨编榷苗踪柠缉相尘隔漾肺俏幅萍径保候噪喘确畜涡橡铺腺赂搔种抄庇垛杭占养位珐嘿稻艇塘精瞄伍看勇塔敞箔忍莆拜萄滥驻辙眩棱锭废虐咱逼浅俺毗毯牡戒魁灸侠悍倪婆浴宅云婆冉沾筷涅种拇舅实窗咀眷遇融灰沧将生穿悲住锌机得八戒卒炳绊溃氰谬用盖迫阶符堵危镍喂秋仿亲齿越剩贫酿瞒湾匈磋牛沁哈幌豪哆弦陷谨盲辕岿痒琴袱漫蜕姓着励氨畏拆缠旦吏川雅蛇锌棱坏影章痰述恼辨刊隐肄芦芍愚巧湛签木釉觉葬给料坑鲍姿项妈共墙夯受控状态: 文件编号:A01郯城沂蒙工具厂质量管理体系第一版 编 制: 刘 涛 审 核: 刘文浩 批 准:

4、 刘全伟 持有部门: 发放序号: 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日目 录序号内 容页码批准令 任命书 1质量方针与目标12组织机构 、部门职责23卫生防疫领导小组64生产、加工、存放各环节的防疫制度75原辅料采购、验收制度126原辅料供方的合格评价制度147半成品、成品质量平安控制制度168产品溯源管理制度189厂检员管理制度及职责2010原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度2411异常情况报告和纠偏制度2712不合格产品召回制度3013关键工序操作规程3214人员培训制度3415仓库管理制度3616记录控制要求4317质量记录一览表45批 准 令 为了提高我公司出口

5、产品的检验检疫质量,不断提升产品质量管理水平,进一步开拓国际市场、扩大产品出口。本公司制定的 质量管理体系 是依据国家质检动函202269号 关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知 要求,同时结合本公司实际情况建立的,现予以批准发布,并自2022年9月26日实施。该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件,也是公司全体员工开展工作的行为准那么,体系中制定的方针、目标,是公司所有员工的努力目标,所有员工必须严格遵照执行。总经理:刘全伟 年 月 日任 命 书经公司研究决定,任命刘涛同志为厂检员职务任期3年,其主要职责为: 1.认真学习检验检疫法律及有关规定,了解、掌握检验检疫的有关常

6、识。2.接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。3.协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品,是否符合检验检疫要求。4.对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫,根据检验检疫结果,认真、如实地填写“厂检记录单。5.配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。6.收集和反响有关的检验检疫信息,及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。 此任命自公布之日起生效。 总经理:刘全伟 年 月 日1、质量方针与目标  为确保出口产品检验检疫质量,不断提升出口产品市场竞争力,努力提高企业的经济效益,我公司制定以下方针、目标:1) 质量方针“重质量、创效益

7、、求开展。 2) 质量目标实现出厂产品质量合格率100;出口产品质量检验合格率100;客户满意率达96以上。2、组织机构、部门职责公司实行总经理负责制。下设业务科、生产科、物料科及质检科等,并按照生产产品质量要求与公司实际制定各科室职责,以保证公司质量方针、目标的实现。一组织机构图 总经理采购部人事部后勤部财务部仓管部备料筛选喷漆供应销售会计出纳清洁治安人事招骋生产部原料车间包装车间生产车间质量部产品检验 2.1 总经理职责全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;制定方针和目标,采取有效方式保证公司各级人员都能正确理解并贯彻执行;认真贯彻有关检验检疫要求,并要求公司员

8、工严格执行;确定公司机构设置,任命各部门主要负责人,并规定其职责、权限及相互关系;任命厂检人员,并为其有效开展工作提供必要的条件。2.2 业务科职责对新产品进行开发和设计,对新样品进行编号、图片整理,尺寸记录,保存客户确认样品及技术资料。联系客户,确认订单。按照客户技术资料和进口国的质量要求,会同质检科制定和修改来料检验标准和最终检验标准,制定技术资料。与供给商签署合同。 根据客户要求, 制定发货方案, 通知生产科和供给商。 进行原辅料采购。对所用原辅料有害物质实施控制,进行风险评估,向客户了解进口国相关质量要求,负责染剂,辅料等产品的抽样测试。向供给商索要权威部门出具的检测报告。所购原料均应

9、符合植物检验检疫要求。负原辅料平安质量控制责任。按照客户的要求提供客户需要的样品。与海运代理公司联系订舱,调集货柜、报检、报关等事务,保证按期发货。2.3 物料科职责对麻纸草材料以外的原辅材料如包装袋、布里等的验收、存储、发放负责任。对染剂等辅料的出入库进行登记, 记录批次号,编号,订单号。如实填写入库单和原辅料购置、使用记录表。2.4 生产科职责2.4.1 负责编制各类产品的原辅材料技术标准、半成品技术标准、等技术文件;2.4.2 负责生产工艺的制定、发放、修改和回收;2.4.3 制定车间年度、月度生产方案;并监督生产方案执行;2.4.4 负责新产品的研制与开发;2.4.5 负责对操作工人进

10、行卫生平安、工艺技术等方面的培训;2.4.6 负责产品原料消耗定额的核定;2.4.7 负责生产相关记录的日常监管工作。2.5质检科职责.负责产品质量和监督质量体系的各项流程实施,实施监督检查,全面负责全厂的质检工作,直接对总经理负责。.对样品的平安性可行性进行测试和评估,会同业务科编写修改质量标准和技术资料。制定质量标准。.召开质量会议,对全公司质量管理人员进行培训和指导,对生产点,编织户进行走访并提供技术支持。定期或不定期的检查各科室的质检工作和 质量手册 的实施情况。2.6 财务科 负责公司日常记账 负责工资的核算及发放。 向税务部门缴纳各项税费。 财务分析、出具财务报表。2.7 总务科

11、公司清洁、防疫、治安。2.8 人事科a) 负责人力资源控制,做好招工、录用登记、根底知识培训等工作;b)负责公司有关质量平安管理体系建立、培训等工作;c) 负责公司接待、治安、后勤等相关事宜。3、卫生防疫领导小组为了加强公司出口货品卫生检疫监管工作,公司决定成立卫生防疫检查领导小组。 小组成员名单如下:组长:刘涛成员:刘文浩、刘全福 总经理:刘全伟郯城沂蒙工具厂 年 月 日4、生产加工存放各环节的防疫制度4.1 目的为标准本公司出口草帽等制品的防疫工作,确保出口品不带有害生物,根据出入境检验检疫部门公布的 出境竹木草制品检疫管理方法 的有关规定,特制定本管理制度。4.2 主要内容及适用范围适用

12、于本厂竹木草制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作,涵盖原辅材料进厂时的检验检疫,生产车间、包装车间、仓库等和出口时的防疫管理方面。4.3 职责公司质检科负责指导、监督和落实各环节的具体防疫工作,按产品流程分别由生产科,物料科和办公室负责,各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度质检科及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。4.4 原材料采购过程中的防疫制度进口的拉菲草已经经过海关的检查,国产或日本进口的高级工艺品纸本身为一种加工后的再制品,所以不存在任何植物病虫害,均符合有关检疫要求。原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。4.5 厂区各功能区域的划分及防疫

13、厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的根底,要做到产品加工区与生活区分开,按生产工序划分为分料区、裁剪区、针车区、包装区、编织区、钩针区等,各区域保持相对的独立,成品仓库完全独立。 厂区的卫生,包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责,室内场所每周应进行一次大扫除,室外绿化带等容易滋生昆虫的区域,每年两次进行适当消毒,但应选用低毒杀虫剂。4.6 各车间的防疫管理料仓库的防疫管理'a)原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作,及时清理无关的杂物,日常保持干净整洁。b)每周一次对仓库环境进行大扫除。 生产加工过程中的防疫制度a)在生产加工过程中,车间加工场地、加工车间、设备及

14、其周围环境要符合检验检疫要求,做到清洁、无尘土、无鼠、无污染,车间不存放于加工无关的杂物。露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时的地脚废料要及时清理, 保持车间清洁。b) 生产科在生产加工过程中的产品原料、半成品、成品应分别存放,不能混放,对不合格产品要单独存放,并有明显标记,容易与合格品区别,并尽快通知供给商取回。产品检验及包装车间的防疫管理a) 包装车间必须安装纱窗等防疫措施,车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠设施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏,灭鼠笼是否处于捕鼠状态,如有损坏或状态不对应及时安排维护。b) 包装车间须每天及时清扫杂物,并根据实际情况进行

15、卫生大扫除。c) 质检科负责产品的检验,检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容。d) 包装产品时应关好纱窗,如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装,以防产品包装时感染害虫。e) 包装好的产品应及时运往成品仓库。 成品仓库的防疫管理a) 在产品存放储存过程中,存放成品的仓库由库管员负责,仓库内平安通道应明确标明,且无障碍物阻挡。b) 仓库内要定期检查,铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风,定期消毒杀害,防止发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录,一旦发现被感染病虫害,要及时采取消毒或熏蒸处理措施。c) 成品仓库要具备防潮如采用隔板等、防虫、防鼠等设

16、施。并定期检查仓库内的消防设施,防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。d) 成品仓库内保持干净整洁,杂物及时清理,并在适当时进行卫生大扫除。要求卫生清洁枯燥无污染源,做到无虫,无鼠、无蛛丝。4.7 出口时的防疫管理质检科负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例,如在潮湿炎热的5-10月份,可适当增加抽检比例。4.8 产品在装运运过程的控制集装箱清扫检查控制a) 装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生,有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等,对集装箱进行清扫。b) 检查集装箱是否有破损,如破损或严重污染无法补救,退箱重新背箱。c) 集装箱清扫后,清扫人

17、在装运记录单签字确认,监装人检查无误后在装运记录单签字确认,可装箱。 装车过程控制a) 装车过程中,厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致,确保货证相符,防止错装货物。b) 拍摄照片存档。拍照4张,一张拖车车头照片,一张空箱照片,一张装货后照片和一张关上集装箱后的照片,要求清晰,能看清车号、集装箱号、货物及批次号。c) 集装箱装车完毕,检查并现场加封铅封。d) 装运集装箱的过程,应当在白天进行。防止夜间作业时,照明灯光诱集害虫进入集装箱内,感染货物。4.9 监督与管理本制度由质检科负责监督,由生产科、物料科技车间负责对各制度的实施。 对原材料防疫管理的监督。 检查原材

18、料仓库是否保持干净、无虫、无蜘蛛网。 对半成品车间防疫管理的监督。 检查装配车间是否有杂物。 检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好。 对包装车间防疫管理的监督:是否认期做好清洁、杀虫、灭鼠工作,记录是否完整。 对全厂区卫生防疫管理的监督:检查是否认期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作,记录是否完整。 质检科执行监督检查时需做好监督记录,对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。5、原辅料采购验收制度5.1 目的:确保生产产品使用的原辅料到达客户及检验检疫要求5.2 要求及适用范围生产所需的原辅料的采购及验收5.3 操作程序原料的采购及验收a) 原料的采购:业务科在接到客户订单后会同质检

19、科根据客户技术资料及确认样制定检验标准,与下级供给商签订采购合同并制定发货方案。b) 原料的验收:生产科在收到下级供给商送至工厂的草编半成品后,应根据由业务科及质检科制定的检验标准对半成品进行验收。如有大于1厘米木质材料须经检验检疫局对生产加工过程进行评估,无有效除害处理工艺或除害处理未到达要求的,实施熏蒸或热处理。 辅料的采购及验收.1 辅料的采购业务科根据客户要求及样品图纸资料确定产品所需辅料,针对目前现状主要有以下几种情况:a) 需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购置,与供给商签订采购合同。禁止使用含有毒有害化学物质的不符合输入国的法规,标准和国家强制性标准的染料和其它

20、产品。b) 布料内衬:欧盟等国家要求布料不得含有禁用偶氮染料,需要进行提前检测,选择合格供给商和检测合格的产品。c) 对于需要胶水的产品。需要对胶水进行甲醛含量检测。采购检测合格的产品。d) 对于需要海绵及其他辅料阻燃性等的产品,需要了解产品输入国是否对海绵有要求,选择合格的供给商和产品,保证符合输入国家和地区的要.2 辅料的验收物料科在收到下级供给商送至工厂的辅料时,应按照业务科制度的检收标准及对应检测报告检查产品唛头,查证货号、货名、品牌是否与检测报告一致,包装是否完好,产品有无异状。5.4 监督与管理本制度由业务科及质检科负责监督,由生产科、物料科负责实施。6、原辅料供方的合格评价制度6

21、.1 目的确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求。6.2 适用范围适用于工厂生产产品所需原辅产的所有供给商6.3 操作程序 业务科在接到订单后,会同生产科和物料科对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定,尤其是染剂、涂料、胶水、布料内衬等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告,以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准。 有害物质的原辅料如染剂、胶水布料内衬等必须每半年进行抽检,抽检连续两次产品检测不合格,取消供货商资格。抽检一次不合格的供给商需退回全部当批采购的产品,并对已生产的成品进行相关处理,对于已发运的产品需召回,且供给商要对其产生的所有经济损失给予赔付,暂停其供货资

22、格。待其找出原因整改完成前方可继续供货,但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测,检测合格前方可使用但所需检测费用由供货方承当并适当增加其产品的抽检次数,如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数但每年不能少于一次抽检。 由业务科会同生产科和物料科对供货方的按时交货情况、生产能力、价格情况、质量及效劳等方面进行评价,填写 供给商合格评价报告 如一项不合格限期整改,列为有风险供给商暂停合作整改完毕重新评价合格前方可合作。6.4 监督与管理本制度由质检科负责监督,由业务科、生产科、物料科联合负责对原料供方的合格评价。7、半成品、成品质量平安控制制度7.1 目的

23、为加强生产过程中有毒有害物质的控制,使工厂所生产的产品符合出口国及进口国的要求。7.2 主要内容及适用范围本制度规定了在生产加工过程中对于成品及半成品的质量平安控制本制度适用于成品、半成品的生产储存过程7.3 操作程序 半成品验收入库,由生产科负责管理,生产科根据客户技术资料要求或确认样对半成品进行验收,对于验收合格的货物应堆放整齐,与次品,待检品分开,标识清晰,储存区环境干净卫生、无尘土、无鼠、无污染。填写半成品入库单。对于发现有病虫害、霉变、尺寸误差、用料错误等不合格品应单独存放,通知下级供给商尽快取回。 产品加工完成后,存至成品库并做好可追溯标识。存放成品的仓库由库管员负责,仓库内的消防

24、设施,防虫、防霉、防鼠设施齐备有效,定期检查。仓库内平安通道应明确标明,且无障碍物阻挡。仓库内要求卫生清洁枯燥无污染源,做到无虫,无鼠、无蛛丝。要定期检查,铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风,定期消毒杀害,防止发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录,一旦发现被感染病虫害,要及时采取消毒或熏蒸处理措施。由业务科会同质检科根据产品用途对产品做出有毒有害物质监控方案,质检科按方案对成品进行采样送检。7.4 监督与管理本制度由业务科监督,生产科、质检科负责各制度的实施。8、产品溯源管理制度8.1 目的实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理,实现快速定位、快速跟踪反响,最大限

25、度降低有毒有害物质可能带来的风险。8.2 适用范围适用于本厂竹木草麻等制品的生产、加工、存放各环节。8.3 操作程序原辅料进料验收时,物料科记录原辅料批次,填写 原辅料购置、使用记录表 。记录原材料的规格名称、生产厂家采购数量等信息。 加工人员在进行加工时,对使用的辅料批次和加工的产品批次进行记录,填写 产品加工过程记录 记录加工过程中原辅料的使用情况,并将信息反响物料科。 成品在入库储存时,生产科需填写成品入库单对成品进行标识批次,按规定进行摆放。记录成品批次、入库时间等信息。 厂检员在检验合格后填写 厂检记录单 记录产品的原材料生产批次号等相关信息。 产品在做除害处理时,要做好批次标识记录

26、。平安员应做好 卫生除害记录 记录除害对象、范围、效果等时间相关信息。 产品在发运过程中对产品的批次,储存状态,装运情况进行记录,认真填写“监装记录。 建出口产品溯源管理台帐,根据成品批次记录实现成品到原材料,原材料到成品的双向溯源。 本制度由质检科监督、生产科、物料科等相关科室负责实施。9、厂检员管理制度及职责9.1 目的:确保公司的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求,了解最新检验检疫动态。9.2 适用范围:适用于本厂厂检员9.3 职责:认真学习检验检疫法律及有关规定,了解、掌握检验检疫的有关常识。 接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。 协助检验检疫机关检查、监督本单位

27、生产、加工、储存或者运输的出口产品,是否符合检验检疫要求。 对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫,根据检验检疫结果,认真、如实地填写“厂检记录单。 配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。 收集和反响有关的检验检疫信息,及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。9.4 工作程序 对产品的生产加工过程实施检查、监督a) 原料收购需符合检疫要求,如病虫害、腐烂等现象要加以控制。b) 加工程序应当结合防疫及检疫要求,对有病虫害的原材料一定要剔除,加工时的地脚废料要及时清理,保持车间内清洁。c) 原料、半成品、成品应当分别存放,不能混放,对不合格的产品要单独存放,并有明显的标记

28、,容易与合格品区别。d) 车间内有关防虫 、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全,并定期进行检查有无损坏。e) 加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求,做到清洁、无污染、无尘土、无害虫、无鼠,车间不存放与加工无关的杂物。露天加工货场要求平整、清洁、无杂草、无垃圾、无积水。f) 产品必须经厂检员检查合格前方可进行包装,并对包装过程实施监督。最好在白天进行包装作业,防止夜间作业,以免灯光诱集害虫进入包装箱内。 对出口产品的储存过程实施监督。a) 负责检查落实有关考前须知,要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题仓库感染、受潮霉变等进行检查。b) 检查产品储存场所的设施和环境卫生,要求

29、无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序,唛头标记明显,铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。c) 要定期保养仓库,防止产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染,要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。d) 产品入库、出库、储存过程都要有准确记录,详细注明产品的品种、规格、批次、数量、出入库时间等。 产品出厂前的抽样检查.1抽查与取样的原那么a) 抽查与取样是现场检验的重要环节,也是决定整批货物是否合格的前提,必须认真执行,确保检验结果的准确性。b) 抽查与取样必须以“批为单位,检查时可根据货物的堆放情况分为假设

30、干小区,每个小区应均匀地设假设干抽样点,抽样点必须具有代表性,还要根据害虫的习性、栖息部位和货物的实际情况,在害虫易聚集潜伏和滋生的地方,适当增设抽样点。.2 抽样检查的数量及方法草、竹、麻制品类,按一批货物总件数的0.5-5的抽样检查,但最低抽样数量不得少于5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查,发现有带虫孔的,要抽出来重点检查,看虫孔里面是否带有活虫。对抽取的样品,用眼睛仔细观察,看是否带病虫害,虫蛀,是否有霉变等。.3如实填写“厂检记录单根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况,判断该批货物是否合格。认真、如实地填写“厂检记录单。 对出境货物进行监装厂检

31、员对货物进行抽检检查,一般都是在货物装集装箱之前进行。货物经检验检疫合格以后,在装集装箱的过程中,也要进行监督。装箱前,首先检查集装箱内是否干净,有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。假设箱内清洁无杂物,即可装箱,装箱过程要实施监督,确保货证相符,防止装错货物。另外,集装箱装箱的过程,最好在白天进行,尽量防止夜间作业,以免灯光诱导害虫进入集装箱内,感染货物。9.5 监督与管理:本制度由质检科负责监督,由厂检员负责各制度的实施。 本制度在实施过程中,相关科室应做好配合工作。 质检科不定期对厂检员的工作实施情况进行检查。10、原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度10.1 目的有效预防因使用有

32、毒不合格染剂而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标,特制定本程序加以控制。10.2 适用范围适用于对生产所需的染剂等原辅料的采购,半成品、成品的检验控制。10.3 职责 质检科负责染剂等辅料的入厂验收; 质检科负责定期对半成品、成品等进行检验,确保原料平安。10.4 管理内容及要求产品染剂等原辅材料有毒有害物质的控制由于染剂对产品的平安构成重要的影响,其供给商应符合以下要求:a) 染剂的供给商必须和公司签订具有法律效力的合同,合同中应包括采购的油漆产品平安技术指标要求、违约责任等内容;b) 供给商必须提供的原料做成“符合性声明,声明其产品符合国家或相应进口国的法律法规要求;c) 供给商定期提供原

33、料的平安检测报告,报告必须来自具有专业资质的检测机构。不能提供合格检测报告的,该供给商生产的原料不得采购。必要时,公司质检部应主动对其原辅料进行送检。 染剂等高风险材料供给商备案公司选择颜色、价格均合理的染剂、胶水、内衬布料、海绵等高风险材料供给商后,对上供给商提供的产品等进行抽样,送到具有专门资质的检测机构检测,检测结果合格的,我公司将作为合格供给商予以备案,并将合格供给商名单报临沂检验检疫局备案。公司对以上产品的采购必须向那些备案好的供给商购置,更换供给商,应采取另行备案和进行合格供给商评定。 半成品有毒有害物质的控制a) 操作员生产时应按生产工艺要求,进行领料配料,并实施过程控制,随时进

34、行自检,完成作好标识,合格品转入下道工序。b) 操作员收到上道工序转来的合格品,按工艺文件要求进行确认,合格后转入本道工序生产,不合格那么责令工序人员分选或返工返修。c) 当染剂原辅料的供给商调整时,或采用新的加工工艺进行调整时,公司应先进行小批量试制,并对试制好的样品的有毒有害物质平安卫生指标送检,确认平安卫生指标符合要求前方可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保存,以备日后核查。 成品有毒有害物质的控制a) 公司定期一般一年一次对不同类别的产品进行抽样送检,送到具有专门资质的检测机构检测,检测结果不合格的,应查明受影响的产品,并按照要求执行召回,并通知商检局。b) 假设周期检测工程尤其是

35、平安卫生工程检测不合格,质检科和生产科应立即着手原因分析,并制定纠正和预防措施。涉及供给商的责任,由专人负责进行与其沟通,必要时取消相关供给商的资格。c) 经成品平安卫生检验不合格的产品,成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区,如果有需要可进行重检。经确认,成品平安卫生指标不合格的,应予以报废。产品检验员对重检结果须作记录,以追溯之用。11、异常情况报告和纠编制度11.1 目的确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正,防止类似问题以后再次发生。11.2 范围适用于生产、管理等所有过程。11.3 职责11.3.1 质检科负责异常情况包括纠偏的归口管理。11.3.2 相关部门收集

36、异常情况、分析原因和执行纠偏措施。11.3.3 总经理批准重大问题的纠偏措施。11.4程序11.4.1 异常信息的收集11.4.1.1 质检科收集进货,生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫毒害的异常情况,或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常。11.4.1.2 采购部收集采购过程和供方管理过程的异常。11.4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常。11.4.1.4 厂检员收集生产防疫监督过程中的异常,以及防疫检查过程中发现的异常。11.4.1.5 各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况。11.4.2 各部门对上述收集的现实或潜在异常因素,进行分析后采

37、取如下方式处理:11.4.2.1 异常仅涉及本部门范围,或异常性质比拟轻微的,在本部门内采取纠偏措施。11.4.2.2 异常涉及全公司范围内,或异常性质严重的,按照规定向质检部主管进行异常信息反响报告。品质部主管根据反响报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在 纠偏措施实施验证单 上。11.4.3 出现以下情况时,各部门必须进行异常信息反响并采取纠偏措施:11.4.3.1 在原料入库检验中,发现原料严重不符合质量要求或有异常问题。必须填写异常情况记录单,由供货商签名转业务科,业务科检查原因,制定纠正措施,上报公司经理,进行整改。11.4.3.2 染剂、胶水、内衬布料、海绵等含有毒有害物质,在抽检检

38、测中发现质量不合格,必须上报经理,停止不合格原料的使用,业务科制定纠正措施。进行整改,必要时通过溯源制度检查存在质量平安风险产品,对不合格产品进行召回。11.4.3.3 最终检验中发现产品质量严重不合格,或有异常的问题,必须通知生产科,上报经理,进行原因检查,由生产科制定纠正措施,进行整改。11.4.3.4在生产过程中发现异常情况,由生产科长和有关负责人检查产品在生产、仓储、卫生、除害、发运过程中,是否有异常情况出现,对异常情况进行记录。评估异常情况可能导致的后果,制定纠正措施,上报经理。11.4.4 质量体系运转异常情况由质检科检查质量体系运转情况,发现异常情况,及时通知有关部门,进行纠正,

39、并上报经理。11.4.5 因质量问题被客户或输入国检验机关检查出不合格产品,必须及时上报临沂出入境检验检疫局,调查原因,进行整改。12、不合格产品召回制度12.1 目的当本公司出口的竹木草麻制品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时按照本 不合格产品召回管理程序 ,尽早回收,以减轻或杜绝对社会、公众的平安危害,维护本公司的形象,减少本公司损失,特制订本程序。12.2 主要内容及适用范围产品存在以下质量缺陷时,进行召回:12.2.1 产品使用的染料中有害重金属含量超标。12.2.2 产品使用的布料内衬,使用了禁用偶氮染料。12.2.3 产品使用的胶水,甲醛含量超标。12.2.

40、4 海绵及其他辅料,不符合产品输入国的法规要求。2.2.5 其它不符合法律法规、标准要求要求需召回的产品。以上条款适用于本公司成品回收控制。12.3 职责公司经理为本程序的最高决策者,指定业务科负责本工作。12.3.1 业务科职责12.3.1.1收集各部门传来的有关产品质量、平安问题和产品缺陷的反响与投诉,如实记录每一细节;12.3.1.2业务科及时整理相关资料并通报经理,保证经理了解事件的最新动态;12.3.1.3有权召集相关科室及相关人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析,对问题产品进行逆向追溯。12.3.1.4质检科负责在最短时间内,对问题产品进行逆向追溯。12.2 产品回收

41、步骤12.2.1 发现问题12.2.1.1质检科在产品出口前发现问题,应立即停止生产,并对该产品进行检验分析,查清问题原因;12.2.1.2客户发现的问题,由业务科及时了解并记录客户反响的问题,记录发现的地点、时间和批次号等,及时向厂长报告,业务科保持与客户的持续联系.12.2.1.3投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反响,分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身问题。12.3 产品回收及处理过程12.3.1对于确实存在质量缺陷的产品进行及时召回;12.3.2对于召回的产品立即通过溯源管理程序,进行原辅料和成品的双向追溯, 追踪不合格成品批次,实行召回。12.3.3对于召回

42、的产品,如确实无法整改与修复的,重新安排生产;对于可以整改的,进行整改,经检测合格后,予以发货。12.3.4对于其他合格原辅料生产成品,可不予召回。13、关键工序操作规程13.1 染草a) 首先将原材料放在100度热水中煮泡二十分钟。b) 倒掉废水再用冷水清洗。c) 清洗完放入五十度热水逐渐加温至100度。d) 放入染剂、搅煮三十分钟后倒掉废水。e) 温水清洗搅拌。f) 拿出脱水。g) 高温烘干。13.2 编织编织过程要不断检查,检查针法是否均匀、颜色是否一致。13.3检验质检员必须对每顶帽子进行检查,具体检查工程包括:a) 针法是否均匀。b) 颜色是否一致。c) 产品有无破损、虫害。d) 装

43、饰带与索环的品质是否合格,位置是否正确,汗带缝合脚与位置是否正确。e) 草毛是否已修剪。f) 尺寸、重量及外观是否到达标准。13.4 包装a) 包装材料是否合格、清洁。b) 为防止夜间有灯吸引蚊虫,包装应尽量在白天进行。c) 包装完成应标识产品批次、名称、规格。注:有关工艺流程图、照片见附属资料文件夹。14、人员培训制度14.1目的:为加强员工的培训教育,提高员工的工作技能,提高全员质量意识,确保产品质量稳步提高。14.2范围:适用于公司所有从事生产、检验与产品质量有关的管理人员。14.3职责:办公室负责对承当质量管理体系规定职责的人员的培训。根据从事与产品质量有关的人员的工作能力从教育、培训

44、、技能和经验等方面进行评价,对不满足要求的提供培训或采取其他措施使其到达要求。14.4培训程序14.4.1办公室通过与各部门研究分析,根据职责岗位要求,明确各岗位人员的学历、培训、技能的具体要求,经过总经理批准对有关人员进行培训,作为选拔和聘用人员的依据。14.5培训方案14.5.1每年由办公室制定 年度培训方案 包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容,经公司总经理批准后下发各部门,并监督实施。14.5.2办公室负责建立员工培训档案,并保持员工有关教育、培训、技能和经验的适当记录.14.5.3每次培训均应填写 培训记录表 ,记录培训人员、对象、地点、考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或考核记

45、录等交办公室存档。14.6培训实施14.6.1新员工进公司应进行包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标等的根底教育和包括岗位职责、所用设备的操作规程在内的岗位技能培训。14.6.2在岗人员按培训方案或需要培训相关业务和专业技术知识。 14.6.3转岗人员应接受转入岗位的应知应会和相关规章制度等内容的培训。14.6.4关键工序人员质检员、化验员、仓库保管员对其进行所在岗位作业知识等内容的培训,培训合格后持证上岗。14.7培训效果的评价 14.7.1办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训等措施的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;14.7.2考核的形式

46、:口试、现场操作等。口试主要是提问方式,其答复与培训内容相符合为合格。现场操作准确率为90%为合格,不合格需重新培训。15、仓库管理制度 为使本公司的仓库管理标准化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。仓库管理工作的任务:1、做好物资出库和入库工作。2、做好物资的保管工作。3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的平安保管,不出事故。15.1 仓库物资的入库辅料库a) 对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理

47、入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。b) 材料物资入库,仓管人员填制“入库单一式三份,“入库单的填开必须正确完整,供给单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。 c) 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。 d) 因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填

48、写的退回处理单,办妥手续前方可办理入库手续。 半成品库a) 大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单隔行填写,单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。b) 入库产品须由品管部品检人员检验确认前方可入库,以标识卡上品管人员检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对标识卡上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否那么后果由仓管员承当。c) 仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重如托盘、蛇皮袋、板库等。d) 产品入库后仓管员必须及时入帐手工帐及ERP。对于在车间周转产品不经过半成品库的入库手续,仓管员必须保存相关入库单据和记录,同样须

49、及时做帐。e) 入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保存两个月,不得遗失。f) 材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。 原材料库a) 对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单

50、据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。b) 材料物资入库,仓管人员填制“入库单一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。c) 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。d) 因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入

51、库手续。e) 由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否那么有权拒收。 零配件库a) 对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。b) 材料物资入库,仓管人员填制“入库单一式三份,经手人

52、及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。c) 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。d)因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续前方可办理入库手续。成品库a) 对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人

53、员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。b) 材料物资入库,仓管人员填制“入库单一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。c) 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理。15.2 仓库物资的出库办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论