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文档简介
1、协力社开发与管理制度第1章总则第1条目的积极开发供应商,评定合格供应商,并对合格供应商进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产 品与服务。第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第3条权责1 .采购开发部负责供应商的开发。2 采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。3.采购总监负责合格供应商的审批工作。第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责,其他相关部门予以配合。第5条供应商调查的内容1 h供应状况。2 户品品质状况。3 号业拽花.'.:4 '设备状况。5 芒匕寅平。6 财务校常用:犬用:第6条凡是符合条
2、件且有合作意向的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据,并送达采购支持部进行建档。第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。第3章合格供应商的标准第10条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。1 t悶匕讥心门汗疔iirm 山认炉I花衍"::2 土二
3、加i乜吋权 f :标认也片忆2;1工过旳正也炉汕:3 讨1)':迫广K,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。(1)原材料的检验是否严格。(2 )生产过程的质量保证体系是否完善。(3)岀厂的检验是否符合我方要求。(4 )生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。(5)考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。4、hUEii:二产皑A社淌扎不代.1己绞忙订111穴求。5 m r效处理紧急订单。6 休:書忙服务卫工匸令人満总:7厂薦笛怜比也 厂胃二出忒叭同怖匚“工祖:8 样詁辿工乜验合格
4、。第4章供应商的评价程序第11条供应商初步评价1采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2 主开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选岀值得进一步评审的供应商,召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。3 厂计皿帀:Jf刑朋IVIIJ“ 乂则邛如上岁、产k是否符合政府法律法规的要求和安全要求, 对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。第12条供应商的现场评审1 喂财怙氏二产茵产笛门"上|
5、9;勺出口理忆 兀比秉血茵收虎今为战厲产旦卡产詁、苦门 产品三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。2 汀十提供战略与重要产品的供应商,采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审,并由采购开发部填写 “供应商现场评审表”,跟单部、品控部、外贸部签署意见,供应商现场评审的合格分数须达到70分。3幼.-吾门丄忙世用:二| |:汩 校和决走,进行现场评审。第13条长期战略合作协议 和供应商质量保证协议的签订1 j旳夕U =用;L泊签订供应商质量保证协议 和长期战略合作协议。2长期战略合作协议 和供应商质量保证协议 一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格 产品的契约。第14条样品需求
6、和开发1 d讣右样詁点应I亲迦开发部人员通知供应商提供样品,品控部相关人员需对样品提出详细 的技术质量要求和标准,并对样品进行检验;同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图 片等详细资料,填写好样品资料表,连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。2.采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况,对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集,并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。3 昨伙沏川,询音匸常二产曲卫下丄产心弋.挖斗产品,数量应多于三件。第15条样品的检验1 讦肯(L.®拦|品存部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的
7、检验工作, 在“样品检验评估报告” 中记录相关实测数据并作岀结论,报品控部经理批示。2 样品检验不合格时,采购人员应将“样品检验评估报告” 和不合格样品退回给供应商,请其改进后重新送样品或更换送样供应商。3 经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”,注明合格,标识检验状态;并将样品、“样品检验评估报告”和样品资料表 送达支持部建档。3 “举3样詁总少尙讣,送交芍部.4TL宀我! 网站和采购指南;一件留在品控部,作为今后检验的依据;一件交回供应商作今后生产的依据。第16条确定合格供应商的名单1 卞“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检
8、验评估报告” 五份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。2 1二叮.|讣IF-hdU家以上的合格供应商,以供采购时选择。3 亍 二悶二也口厂厂场1叩讪巴 可刑扎“勒4 ;口1心世用帀工;段垓:ii:%灯芒拽汁皿 订“合格供应商名单”,删除不合格供应商。修订后的 “合格供应商名单”由公司总经理批准生效。第5章供应商的监督与考核第17条考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。第12条考核方法公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。第18条考核频率对战略、重要产品的供应商,应每季考核一次;对普通材料的
9、供应商,则每年度考核一次。第14条考核结果的处理1 誉屯M i具茬90分以上的供应商,优先采购和合作。2 专垓汀具亦8089分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供 应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3 专专具汗7079分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供 应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购和合作,或减少采购量。4 刈命喷二集亦69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购和合作关系。5 可扶尿慣|豺釣屈心泄1人罚I厂血1|”门汕第19条对合格供应商进行交期和质量监督1 采购
10、人员应要求供应商准时交货,同时详略记录供应商交期情况。2.品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提岀警告并拒收,续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。3对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。第20条供应商档案管理采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供 应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表,供应商审批表,供应商质量档案, 供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。第21条供应商政策的临时性变更1 i 下用为用二,邛过公司采购总监的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。(2)某供应商决
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