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文档简介

1、精品文档附件四:供给商根本情况调查表记录编号: QR229000011-018A顺序号:FOTan填表日期:发表人: : :一、根本情况企业名称: 主要产品:地 址:Email :企业负责人总经理或董事长网址:联系 : : :销售负责人: :福田销售主管 :研发负责人:职工总人数: :人质量负责人企业占地面积: :企业性质: 企业所有权详情企业样本及简介、营业执照复印件请附后二、商务数据 公司近三年经济效益及有关指标状况依次列出三个数值 年份 备注总产量 销售总收入万元全员劳动生产率万元/人税后利润万元企业资产总值:万元固定资产:万元以上数据为月的统计数据万元流动资金总额:年物料总本钱:有无特

2、殊税收政策:口万元上年年人力资源本钱:万元请在内打“V如有请注明无企业的短、中、长期开展目标:可附页股东情况、有无新的战略合作伙伴参加:无新的业务领域开拓:销售收入及主供厂家如存在多种产品请分别列表近二年年份销售额主机厂家OEM与配件市场比例三、人员构成人数人高级职称中级职称平均工资职工总人数管理人员研发人员质量保证人员生产制造人员四、二级供给商情况产品种类供给商名称所米购的产品数量 年/占该产品总米购额五、质量保证认证证书复印件请附后质量体系标准结果通过时间认证机构覆盖产品ISO 900QS 9000ISO/TS 16949VDA6.1VDA6.2 VDA6.4其它:?六、研究及开发哪些产品

3、为自已开发?核心技术来源:技术引进自主开发请在内打“研发手段及使用软件产品执行的技术标准或设计水平七、同行业主要厂家情况必需填写产品竞争对手名称市场份额备注本公司本公司市场定位描述八、生产、研发、检测设备请详细列出设备名称数量制造商生产日期单班生产能力设备利用率1、研发设备包括试验、试制设备、仪器可附页2、生产设备可附页3、检测设备可附页厂商确认并盖章:上述提供的供给商根本情况信息真实有效,假设与事实不符,我单位承当相应法律责任。公章法人代表章签字确认财务专用章财务负责人章签字确认附件五:供给商现场质量评审人员行为记录编号:QR229000011-024APOTon标准评价回执表顺序号:公司厂

4、:感谢贵公司对福田公司评审工作的配合和大力支持,为了双方的合作真正建立在质量过硬的根底上,确保我们的评审有效性和公正性, 请您们对我们的供给商质量评审人员:、的工作做出客观的评价,并烦劳将此表完成后寄回我部。请如实填写,如果与我们核实情况不符,贝何能影响我们正常的配套关系1.审核员是否接受了你们的赠金或礼品。2.审核员是否接受了你们高档的娱乐活动。3.审核员是否参加了你们特意安排的旅游活动。)是否是否是否4.审核员是否提出了与审核工作无关的条件和要求是否5.审核员在工作方面的表现如何?认真般另外,你们的意见和建议是:日期:供给商签名盖章:再次表示谢意!北汽福田汽车股份奥铃工厂采购部地址:山东省

5、诸城市经济技术开发区福田工业园 :262233 1#时代产品供给商准入审核管理方法2021第6页共11页附件六:记录编号:QR229000011-025B顺序号:供给商准入审核标准质量管理体系局部共35分工程评审内 容标准 分数实得 分数审质 证 文 量 标 控 目 及 标 况1.质量管 理体系建5分设ISO9000或ISO/TS16949 : 2002/QS9000/VDA6.1建立文件化 1是否按照的质量体系并有效实施?并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证书?证书是否在有效期之内?是否覆盖所供或拟供福田公司产品?认证审核?是否已取

6、CCC强制性认证需求的产品是否通过了“CCC2有得证书?有生产许可证要求的产品是否已取得生产许可证?生产许可证是否在3有效期内?5目量2.质 标4分 1制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解到各层面及?,并米取相应措施其相关职能?对目标完成情况是否认期做出评价2体系内厂家是否将福田2质量目标是否反映了顾客对产品质量的要求?值作为其质量目标;并在内局部解?PPM公司反映的市场零部件23.组织机构及职责6分 1 组织内的职责 /权限是否明确、并得到规定?是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改良等工作的冈位?31)部 疋3 )产对影响产品质量的人员是否规定了相应职责,且各职

7、责的接口是否2与质量任务相关的各级明确并履行了职责包括质量负责人、清晰、检验管理人员以及设计 、采购、?产品防护及效劳等人员内审、 如果有 计量设备维修、/试验、3时代产品供给商准入审核管理方法2021第19页共11页工程评审内容标准 分数实得 分数审策量4.质分戈9 4、设备、工艺、人员 1 供给商是否当其组织机构、产品、生产过程以保持质量生产场所等发生重大变更时,实施了质量管理体系筹划、管理体系的完整性,并提出了相应的改善方案并实施。2质策产量的筹划的内2并制定了产品质量控制方案;对新产品是否实施了质量筹划,容是否得当,对顾客的要求是否得到了理解、贯彻和落实。2管5.资源 分理8 1对产品

8、质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员如设计、工艺、质4量检验、采购、内审工作等岗位,人员是否能够胜任岗位工作?对各要求对各/主要冈位是否提出了冈位标准或要求?并是否按冈位标准冈位人员进行了评价?当不能满足需要时是否采取了适宜的措施?其培训资料是否完月度培训计戈U?并按方案实施了培训,2是否有年度、整?对培训效果是否进行了评价?关键工序人员定期培训考核记录。1量价度 1生产设备的状态、保养及维护情况危险区域是否有适宜的防护措施;生产现场是否有序整洁;2工作环境、设备技术状态、工作及生产环境是否得到了长期的保持4分6.数据 纠正措析/ 持续改施/ 进8分是否进行了统过程数据是否被完整地米集并具

9、有可评判性;质量数据1 /计、分析,并生成了质量改良方案。41 措 计 改 根 实2是否利用数据分析结果,持续改良产品及效劳;是否对产品要求的顾客感受信息进行检测?效劳信息反应流传是否完善?42021第8页共11 页时代产品供给商准入审核管理方法:、产品质量控制局部 共65分评审内容标准分数实得 分数审查证据开产品1.4发设计分是否确疋了产品的质量特性参数?并有产品质量特性一览1表,是否对产品的开发和控制过程实施了筹划。2查质量特 件图纸中是否 查产品技术条 明确要求。上述产品质量特性值是否反映到产品及零部件图纸或相关的 2技 术文件中?并在图纸上有相应的特殊标识, 是否进行设计开发 验证和

10、设计确认?22.采购产 品的质量8控制分米购协是否有米购产品清单?发往具供给商的产品技术文件、1议或合同中是否明确了产品特性参数?乂 21查采购件 中是否包括了 主要采购件的 货检验记录2对其供给商审核是否包括过程参数的控制情况?2检进货检验规程中是否明确了每种米购产品的质量特性值、3测方法、检测频次和检测手段等?实际操作是否对采购产品的质量特性值实现检测? 100%3抽23批不对不合格的米购件是否按其文件规定实施了有效处理。42工产3.品 艺分12并是否将所有产品质量特性都反映到了相应的工艺文件中,1转化为工艺参数?对工艺参数是否经过了验证?41 工艺规程 工艺参数一览5工艺纪律 问操作人员

11、对 2工艺规程是否清楚且适宜地规定了工艺参数的控制要求、控制方法和评价方法?4 3整个生产过程是否按工艺执行?42021时代产品供给商准入审核管理方法第9页共11页工程评审内容标准 分数实得 分数审4.生产设 备/工装14 分工装? 1是否按工艺文件规定配备并使用了适宜的生产设备 /52状量殊的程 2生产设备/工装的精度是否能保证所加工的工艺参数?4 3生产设备/工装的技术状态是否能保证所加工的工艺参数?是否按规定对设备实施了保养和维护5的5.产品试和检验验14分是否制定了产品过程检验规程?是否将产品的质量特性分解并转化 1为可 测量的过程监控参数或反映零部件尺寸、 外观及性能的数值, 并在检

12、 验规程中 得以表达。51产不在最终检验文件中是否对所有的产品特性值都进行了规定?是否对过2程产品和最终产品的所有特性值都实施了100%检测?并到达要求。5 3是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离和处理。4设检测6.分备12是否按工艺和产品质量要求配备了适宜的检测设备?141 )台场 2 检测设备的精度是否能满足产品质量要求?4 3 所用检测设备是否均在有效检测周期内?4 工程为全新供给商准入审核实施针对性重点审核工程。备注:带“本标准表达了以“产品实现过程为重点,兼顾其它各相关方面的原那么。在使用本标准时审核员应明确以下几方面:1、在整个审核过程中要紧紧围绕为工厂拟配套产品为主线对各个子项实施审核,包括需观察的各种记录、数据、生产设备、工装/模式,现场以及各类技术文件等。2、在审核结束后,既要开不合格项,也要打分,其中打分仅对每个子项打分,分数可直接记录 在子工程所对应的栏目中。3、当审核结论是“合格和“待定时,审核员必须跟踪将不合格项关闭后,才算整个审核活动结束。、审核记录应详实填写所有的审核发现,不允许仅填写“是或“否4附件七:2021时代产品供给商准入审核管理方法第10页共11 页评

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