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文档简介

1、表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制10分职责分工1 建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负 责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作4查资料和现场。未建立 责任体系不得分,随机 抽查,矿领导1人不清 楚职责扣1分2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部 门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不 得分,辨识范围、方法 或工作流程1处不明 确扣2分二、安全风险辨识评估44分年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人

2、和相关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报 告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并 制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计 戈卩、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或 辨识组织者不符合要 求不得分,辨识内容(危险因素不存在的 除外)缺1项扣2分, 评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2 分,辨识成果未体现缺 1项扣1分专项辨识

3、评估新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识:1. 专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4. 辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露 天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展

4、 1次专项辨识:1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;2. 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4. 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规 程、操作规程8查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突岀矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前, 连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识:1. 专项辨识由分管负责人组织

5、有关业务科室、生产组织 单位(区队)进行;2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、岀现重大事故隐患或所 在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识;1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区;3. 补充完善重大安全风险清单

6、并制定相应的管控措施;4. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分三、安全风险管控33分管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作 方案,人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分,人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定 人数上限不得分,超1人扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得

7、分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析,针对管控过程中岀现的问题 调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工8查资料。未组织分析评 估不得分,分析评估周 期不符合要求,每缺1 次扣3分,管控措施不 做相应调整或月度管 控重点不明确1处扣2 分,责任不明确1处扣 1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情 况,改进完善管控措施8查资料。未组织分析评 估不得分,分析评估周 期不符合要求,每缺1 次扣3分,管控措施不 做相应调整1处扣2 分

8、现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情 况,发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分, 未跟踪管控措施落实 情况或发现问题未及 时整改1处扣2分公告警示在井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域 的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施4查现场。未公示不得 分,公告内容和位置不 符合要求1处扣1分四、保障措施15分信息管理采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化 管理不得分,功能每缺 1项扣1分教育培训1.入井(坑)人员和地

9、面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关 的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣1分2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学 习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织 学习不得分,现场询问 相关学习人员,1人未 参加学习扣1分得分合计:表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制11分职责分工1 有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不 得分2 建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作,各业务科室、生

10、产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未 分工或不明确不得分, 矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人 不清楚职责1人扣0.5 分分级管理对排查岀的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验 收4查资料和现场。未对事 故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不 明确1项扣1分二、事故隐患排查33分基础工作编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分周期范围1 矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术 等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产 各系统和各岗位的事故隐患排查,排

11、查前制定工作方 案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织 排查不得分,组织人 员、范围、频次不符合 要求1项扣2分,未制 定工作方案扣1分、方 案内容缺1项扣0.5分2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负 责人未组织排查不得 分,组织人员、范围、 频次不符合要求 1项 扣2分3 生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查,对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排 不得分,人员、范围、 频次不符合要求 1项 扣1分4岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行 排查不得分登记上报1 建立

12、事故隐患排查台账,逐项登记排查岀的事故隐 患3查资料。未建立台账不 得分,登记不全缺1项扣0.5分2 排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监 管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不 得分三、事故隐患治理22分分级治理1 .事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合 要求不得分2重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组 织实施;治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分,治 理方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施

13、4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方 案组织实施不得分4能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及 时治理消除,并做好记录5查资料和现场。当班未 采取措施或未及时治 理不得分,不做记录扣 3分,记录不全1处扣0.5分安全措施1 事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分2 对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现 场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督4查资料和现场。现场没 有专人指挥不得分、未 设置警示标识扣1分、 没有安检员监督扣 1 分四(、20监 分督 )管 理治理督办1 事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员 明确;2对未按

14、规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位 (部门)和人员实施督办;3挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门) 及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报7查资料。督办责任不明 确、不落实1次扣2 分,未实行提级督办1 次扣2分,未及时记录 或上报1次扣2分验收销号1 煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收 责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行 验收不得分,验收单位 不符合要求扣2分,验 收不合格即销号的不 得分2负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门 或其委托部门(单位)4查资料和现场。未按规定报告不得

15、分公示监督1 每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;2 及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围;3.建立事故隐患举报奖励制度, 公布事故隐患举报,接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定期 通报、未及时公告扣2 分,通报和公告内容每 缺1项扣1分,未设立 举报扣2分,接到举报未核查或核实后 未进行奖励扣2分五、保 障 措 施(15分 )信息管理采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取 信息化手段不得分,管 理内容缺1项扣1分改进宀

16、65; 完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐 患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患 产生的原因,提岀加强事故隐患排查治理的措施,并编 制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议定 期通报、未编制报告不 得分,报告内容不符合 要求扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料和现场。未建立 并执行制度不得分,资 金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展 培训不得分考核管理1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施 情况开展经常性检查;2检查结果纳入工作绩

17、效考核3查资料。未建立制度、 未执行制度不得分,检 查结果未运用扣1分得分合计:安全生产考核评分汇总表单位名称:考评时间:序号考核内容标准分考核得分1事故控制302第责任者职责到位情况253安全管理45合计100事故控制考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则基准分考核得分1承担主要责 任生产安全 死亡事故不发生承担主要责 任生产安全死亡事 故。发生较大及以上责任事故 扣30分。302非主要责任 的生产安全 事故不发生承担责任的 较大及以上生产安 全事故。般事故每起扣3分; 较大事故每起扣10分; 重大及以上事故扣30分。3承担主要责 任的交通事 故不发生承担主要责 任的较大及以上交 通事故。主

18、责事故死亡1人扣3分;主责较大事故每起扣10分;重大及以上主责事故每起扣20分。4自然灾害事 故不发生承担管理责 任的自然灾害事 故。般事故每起扣2分,承 担管理责任扣4分; 较大事故每起扣5分,承 担管理责任扣10分; 重大及以上事故扣10分, 承担管理责任扣15-20分。5生产性重伤控制减少重伤事 故。重伤每1人次扣2分。6设备、火灾等 其它安全事 故不发生重大设备、 财产损失事故。般设备事故每起扣2分, 较大设备事故每起扣5分 重大及以上设备事故扣30 分。7职工群体健 康事故不发生生产、生活 等10人及以上中 毒事故。每起扣10分。8其它不发生其它造成社 会重大影响的事 故、事件。每发

19、生起,视情节扣5-30 分。合计得分第一责任者职责到位考核评分表序 号考核项 目基本要求扣分原则基 准 分考 核 得 分1贯彻上 级要求认真传达贯彻国家和股份公 司、租赁公司安全管理的规定没有传达贯彻、没有 组织落实每次、项各和有关会议精神,根据会议文 件精神及时布置工作。扣2分。落实不到位扣1分。252应急救 援组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案。没有制定扣3分,不 元善扣1-2分,没有 组织演练扣3分。3安全投 入满足安全生产要求,并按规定 统计上报,保证安全生产投入 的有效头施。统计不规范扣2分; 每少报一次扣1分。4安全会 议每年不少于两次,研究安全生 产工作,制定对策,

20、督促落实。没有开会扣5分; 每少一次扣2分; 会议内容空泛扣 2 分。5管理规 章制度建立和元善有系统、分层次的 安全生产责任制,元善各项规 章制度,建立企业的安全生产 操作规程体系。责任制不完善扣 2 分,各级人员安全职 责不清扣2分,规章 制度不全扣2分,执 行不认真扣2分。7事故报 告按要求及时、如实报告事故, 按“四不放过”原则组织事故 调查处理。迟报、瞒报、谎报、 漏报事故扣10分, 没按照有关原则组 织事故调查处理扣5 分。8合计安全管理考核评分表序号考核 项目基本要求扣分原则基准 分考核 得分1责任制安全生产责任落实到每 个岗位。没有制定和落实安全责 任制每一位扣1分。452安全

21、制度计划制定安全生产管理制度 和操作规程、工作计划。没有制定制度和操作规 程扣5分,没有工作计划 扣2分。计划没有完成扣 1分。3培训 教育员工岗前培训率达到 100% ;有计划、有落实、 有培训教育及考核档案。没有计划扣2分; 没有档案扣3分; 没开展培训扣5分。4安全检杳按规定组织检查,并对检 查中出现的问题进行及 时的整改,实现闭合。没有组织检查扣5分,检 查项目数少于15%扣2 分;检查中发现的问题没有及时完成整改每一项扣2 分;相关资料不齐全,未闭合 每次扣1分。5安全 报表 的报 送安全报表及时、填写规 范,全面反映安全动态和 信息。未在规定时间内上报每 次扣2分;填写不规范,描述

22、不清楚 扣2分。6考核每年对各项目(车间)进 行考核评定。每少考核一个单位扣1分。7事故管理报告及时,调查清楚,处 理严肃,整改落实,建档 立案。不符合每一次、项各扣1 分。8危险 因素 辨识 和控掌握重大危险因素分布, 进行危险因素辨识和控 制。未做危险因素辨识扣5分;未建立重大危险因素清单扣3分;制未进行有效监控扣2分; 未按规定上报每次扣 2 分。9安全 隐患 排查 治理建立排查治理制度、般安全隐患立即整改,重大 隐患在规定期限内完成 整改。未制疋头施方案扣5分; 未建立责任制度扣3分; 重大隐患未在规定时限 内完成整改扣3分; 未及时上报有关资料的 每次扣2分。10设备 安全 管理建立

23、设备安全管理制度 并进行有效的管理。未建立设备安全管理制 度扣2分;特种设备未进行定期检 验、每1台未检验或超过 有效期扣2分。11持证上岗专职安全管理人员及特 种作业人员按规定接受 培训,持证上岗。未经培训,无证上岗,每 一人次扣3分。12安全 资料 管理规范、齐全、闭合。资料管理混乱扣3分;不闭合扣2分。13分包 单位 和临 时用工 管理对分包单位和临时用工 按规定进行管理未按规定有效开展管理 扣8分。14信息系统信息填报规范,全面反映 安全生产动态。没有填报扣5分; 填报不规范扣2分。应用合计得分安全管理检查评分表表1序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1安全牛产 责任制

24、未建立安全责任制的扣 10分各级各部门未执行责任制的扣 46分 经济承包中无安全生产指标的扣 10分未制定各工种安全技术操作规程的扣 10分 未按规疋配备专(兼)职安全贝的扣 10分 管理人员责任制考核不合格的扣 5分100102目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣 10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣 8分考核办法未落实或落实不好的扣5分100103保证施工组织 设计施工组织设计中无安全措施,扣10分施工组织设计未经审批,扣10分专业性较强的项目,未单独编制专项 安全施工组织设计,扣 8分 安全措施不全面,扣 24分 安全措施无针对性

25、,扣 68分安全措施未落实,扣 8分100104分部(分项) 工程安全无局面安全技术交底扣除0分交底针对性不强扣 46分10010项技术交底交底不全面扣分交底未履行签子手续扣24分5目安全检查无定期安全检查制度扣 5分 安全检查无记录扣 5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣26分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分10556安全教育无安全教育制度扣10分新入厂工人未进行二级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣 68分变换工种时未进行安全教育扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规疋进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考

26、核不合 格的扣5分1028小 计60753安全管理检查评分表续表1序 号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数7班前安全 活动未建立安全责任制的扣 10分各级各部门未执行责任制的扣 46分 经济承包中无安全生产指标的扣 10分未制定各工种安全技术操作规程的扣 10分 未按规疋配备专(兼)职安全贝的扣 10分 管理人员责任制考核不合格的扣 5分100108般项目特种作业 持证上岗未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文 明施工目标)的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣 8分考核办法未落实或落实不好的扣5分100109工伤事故 处 理施工组织设计中无安全措施,扣

27、10分施工组织设计未经审批,扣10分专业性较强的项目,未单独编制专项 安全施工组织设计,扣8分安全措施不全面,扣 24分 安全措施无针对性,扣68分安全措施未落实,扣 8分1001010安全标志无局面安全技术交底扣除 0分交底针对性不强扣 46分10010交底不全面扣分交底未履行签子手续扣 24分小 计40040检查项目合计100793注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数;2保证项目一项不得分或保证项目小计得分不足40分的,检查评分表计零分;3该表换算到汇总表中得分 =10X该表检查项目实得分数合计 /100。文明施工检查评分表表2序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1现

28、场围挡在市区主要路段的工地周围未设置咼于2.5m的围挡,扣10分;一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡,扣10分;围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣57分;围挡没有沿工地四周连续设置的扣35分。10372封闭管理施工现场进出口无大门的扣 3分;无门卫和无门卫制度的扣 3分;进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分;门头未设置企业标志的扣 3分。100103保证施工场地工地地面未做硬化处理的扣 5分;道路不畅通的扣 5分;无排水设施、排水不畅通的扣4分;无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞;下水道和排水 河道措施的扣3分;工地有积水的扣 2分;工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分;温暖季节无绿化

29、布置的扣 4分。10464项目材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分;料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分;堆放不整齐的扣 3分;未做到工完场地清的扣 3分;建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分;易燃易爆物品未分类存放的扣4分。10375现场住宿在建工程兼作住宿的扣 8分;施工作业区与生活区不能明显划分的扣6分;宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分;无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分;宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分。10376现场防火无消防措施、制度或无火火器材的扣10分;火火器材配置不合理的扣 5分;无消防水源(高层建筑)或不满足消防要求的扣 8分; 无动火审批手

30、续和动火监护的扣5分。10010小计601347文明施工检查评分表续表2序 号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数7治安综合 治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣35分治安防范措施不利,常发生失盗事件的扣35分8088施工现场 标牌大门扣处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的扣 3分无安全标语,扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分8089般项生活设施厕所不符合卫生要求的扣 4分无厕所,随地大小便的扣 8分 食堂不符合卫生要求的扣 8分 无卫生责任制的扣 5分不能保证供应卫生饮水的扣 8分无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分

31、生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣35 分83810目保健急救无保健医药箱的扣 5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员的扣 4分未开展卫生防病宣传教育的扣4分80811社区服务无防粉尘、防噪音措施的扣5分夜间未经许可施工的扣 8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分808小计40337检查项目合计1001684注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数;2保证项目一项不得分或保证项目小计得分不足40分的,检查评分表计零分;3该表换算到汇总表中得分 =20 X该表检查项目实得分数合计 /100。表3序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1

32、施工方案脚手架无施工方案的扣 10分脚手架高度超过规范规定无设计计算书或 未经审批的扣10分施工方案,不能指导施工扣58分100102立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合 方案设计要求的扣 2分每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分每10延长米无扫地杆的扣 5分每10延长迷木脚手架立杆不埋地或无扫地杆 的扣5分每10延长米无排水措施的扣3分10373保架体与 建筑结构 拉结脚手架咼度在7米以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣 2分拉结不坚固每一处的扣 1分100104证项杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过 规定要求的每一处扣 2分不按规定设置剪刀撑的

33、每一处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合 要求的扣5分100105目脚手板与 防护栏杆脚手板不满铺的扣 710分 脚手板材质不符合要求的扣710分每有一处探头板扣 2分脚手架外侧未设置密目式安全网,或网间不 严密的,扣710分施工层不设置1.2米高防护栏杆和18cm高档 脚板的,扣5分10286交底与 验收脚手架搭设前无交底,扣 5分脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分无量化的验收内容,扣 5分10010小计60555续表3序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数小横杆不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每一处 扣2分7设置小横杆只固定一端的每有一处,扣1分单排架子小横

34、杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分10288杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m扣1分钢管立杆采用搭接的每一处扣2分505施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭9架体内的扣5分505封闭施工层脚手架内立杆与建巩物之间未进仃圭寸闭 的扣5分般10脚手架木杆直径、材质不和要求的扣45分505项材质钢管弯曲、锈蚀严重的扣45分11目通道架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣13分50512卸料平台卸料平台未经设计计算扣 10分卸料平台搭设不符合设计要求的可扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限疋何载标牌的扣3分10010小计40238检查项目合计10079

35、3注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手架搭设单排架,检查评分表计零分;2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数;3保证项目一项不得分或保证项目小计得分不足40分的,检查评分表计零分;4该表换算到汇总表中得分 =10X该表检查项目实得分数合计 /100。表4序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数脚手架无施工方案、设计计算书或1施工方案未经审批的扣10分20020施工方案中搭设方法不具体的扣6分外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一处扣5分2悬挑梁及悬挑梁安装不符合设计要求的每一处扣5分10515保架体稳定立杆底部固定不牢的每有一处扣3分架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分证

36、脚手架铺设不严、不牢,扣710分3脚手板脚手板材质不符合要求的扣710分每有一处探头板的扣2分10284项荷载脚手架何载超过规疋,扣10分施工荷载堆放不均匀每有一处扣5分10010目交底与 验收脚手架搭设不符合方案要求的扣710分5每段脚手架搭设后,无验收资料的扣5分无交底记录的扣5分10010小 计607536杆件间距每10延长米立杆间距超过规定,扣5分大横杆间距超过规定,扣5分1055施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设置7般架体防护18cm高的挡脚板,扣5分脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣710分100108项目层间防护作业层下无平网或其他措施防护的扣10分防护不严密的扣5

37、分10010脚手架 材质9杆件直径、型钢规格及材质不符合要求扣710分10010小 计40535检查项目合计1001288表5序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1施工方案基础施工无支护方案的扣 20分施工方案针对性差不能指导施工的扣1215分基坑深度超过5m无专项支护设计的扣 20分 支护设计及方案未经上级审批的扣15分20/2保临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分临边及其它防护不符合要求的扣5分10/3证坑壁支护坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分特殊支护的作法不符合设计方案的扣58分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分10/4项排水措施

38、基坑施工未设置有效排水措施的扣 10分 深基础施工采用外降水,无防止临近建筑危险 沉降措施的扣10分10/5目坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施 的扣10分10/小计60/6上下通道人员上下无专用通道的扣10分设置的通道不符合要求的扣6分10/7般土方开挖施工机械进场未经验收的扣5分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径 的扣10分挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分司机无证作业的扣10分未按规定程序挖土或超挖的扣10分10/8项基坑支护 变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路 进行沉降观

39、测的扣10分10/9目作业环境基坑内作业人员无安全立足点的扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分光线不足未设置足够照明的扣5分10/小计40/检查项目合计100/表6序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1施工方案模板工程无施工方案或施工方案未经审批 的扣10分未根据混凝土输送方法制定有针对性安全 措施的扣10分100102保证支撑系统现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分支撑系统不符合设计要求的扣10分100103立柱稳定支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分立柱底部无垫板或用砖垫咼的扣6分不按规定设置纵横向支撑的扣4分立柱间距不符合规定的扣10分10464项施工何载模

40、板上施工何载超过规疋的扣10分模板上堆料不均匀的扣 5分100105目模板存放大模板存放无防倾倒措施的扣5分各种模板存放不整齐、过高等不符安全要求扣5分100106支拆模板2m以上咼处作业无可靠立足点的扣8分拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分留有未拆除的悬空模板的扣4分1046小计608527模板验收模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分模板工程无验收手续的扣 6分验收单无量化验收内容的扣4分支拆模板未进行安全技术交底的扣8分100108般混凝土强 度模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分混凝土强度未达到提前拆模的扣8分100109项运输道路在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分走道垫板不稳不牢的扣

41、3分1001010目作业环境作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分10010小计40040检查项目合计100892表7序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1安全帽有一人不戴安全帽的扣5分安全帽不符合标准的每发现一项扣1分不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分205152安全网在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣25分安全网规格、材质不符合要求的扣 25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分250253安全带每有一人未系安全带的扣 5分有一人安全带系挂不符合要求的扣3分安全带不符合标准,每发现一条扣2分10554楼梯口、 电梯井口防护每一处

42、无防护措施的扣 6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分12665预留洞口、 坑井防护每一处无防护措施的扣 7分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分130136通道口防护每一处无防护棚的扣 6分 每一处防护不严的扣 23分每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分100107阳台、楼板、屋 面等临边防护每一处临边无防护的扣5分每一处临边无防护不严、不符合要求的扣3分1037检查项目合计1001981注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数;2该表换算到汇总表中得分

43、 =10 X该表检查项目实得分数合计/100。施工用电检查评分表表8序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1外电防护小于安全距离又无防护措施的扣20分防护措施不符合要求、封闭不严密的扣510分200202接地与接 零保护 系统工作接地与重复接地不符合要求的扣710分未采用TNS系统的扣10分专用保护零线设置不符合要求的扣58分保护零线与工作零线混接的扣10分10010不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵, 每一处扣5分保证配电箱漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分电箱内无隔离开关每一处扣2分违反 一机、一闸、一漏、一相 的母一处3开关箱

44、扣57分安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分电箱下引出线混乱每一处扣2分电相无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分20515项目4现场照明照明专用回路无漏电保护扣5分灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压供电的扣10分潮湿作业未使用 36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用 绝缘布包扎扣5分手持照明灯未使用 36V及以下电源供电的扣 10分10010小计60555施工用电检查评分表续表8序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得

45、 分数电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分线路过道无保护的每一处扣5分电杆、横担不符合要求的扣5分5配电线路架空线路不符合要求的扣 710分未使用五芯线(电缆)的扣10分使用四芯电缆加一根线替代五芯电缆的扣10分电缆假设或埋设不符合要求的扣710分15015般闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符要6电器装置求的每一处的扣 3分用其他金属丝代替熔丝的扣10分10010项7目变配电装置不符合安全规定的扣 3分100108用电档案无专项用电施工组织设计的扣10分无地极阻值摇测记录的扣 4分无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分541小计40436检查项目合计

46、100991表9序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1架体制作无设计计算书或未经上级审批扣9分架体制作不符合设计要求规范要求的扣79分使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理 部门准用证的扣9分9092限位保险装 置吊篮无停靠装置的扣 9分停靠装置未形成定型化的扣5分无超高限位装置的扣 9分使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣 3分9543保证架体缆风绳架高20m以下时设一组,2030cm设置二组, 少一组扣9分缆风绳不使用钢丝绳的扣 9分钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°60°的扣4分地锚不符合要求的扣 47分9/项目稳 定与建筑 结构连 接连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分连墙杆连接不牢的扣 5分连墙杆与脚手架连接的扣9分连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分544钢丝绳钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分钢丝绳锈蚀、缺油的扣24分绳卡不

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