采购工作标准与程序_第1页
采购工作标准与程序_第2页
采购工作标准与程序_第3页
采购工作标准与程序_第4页
采购工作标准与程序_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、采购部1 .开晨会2 .审批采贝订单3 . 洽谈合同4 . 市场调研5 .非固定供应商非常用物品采购6 .固定供应商常用物品采购7 .市场询价8 .固定资产采购9 .制定采贝订单10 .采购档案保管 11 .文档操作12 .鲜活定价工作程序与标准部门:财务部岗位:采购部经理分部门:采购部工作: 开晨会日期:2020年2月25日程序与标准1 .每日Am8:00至I办公室,主持会议;2 .检查每位采购员昨日任务完成情况,听取每位采购员的汇报;3 .解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题;4 .分配当日工作任务;5 .传达上级领导的指示精神。部门:财务部岗位:采购部经理分部门:采购部工作: 审批采购

2、订单日期:2020年2月25日程序与标准1 .接到秘书转来采购订单;2 .审查采购品种、规格是否符合饭店所需;3 .审查单价是否与上次进货一致,是否与自己掌握的市场价接近;4 .如有差异,要询问采购员,进行询价或更正;5 .签字。部门:财务部工作:洽谈合同分部门:采购部岗位:采购部经理、主管日期:2020年2月25日程序与标准1 .洽谈合同前,与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价格、 生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究,确定底价;2 .约见厂商或供应商;3 .抛出不尽情理的要求或价格,或先介绍我们的难处,取得对方同情,或先叙 旧,以瓦解对方防线;4 .逐渐让步;5 .当价

3、格达到我方心理价位后,如对方也已认可,可抛出附带要求;6 .售后服务、赞助;7 .双方达成一致意见;8 .就合同具体内容进行洽谈;9 .双方签字;10 .报批。11 .接到采购订单后,进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。12 .物品到店后,送验货部验收部门:财务部岗位:采购部经理、主管分部门:采购部工作: 市场调研日期:2020年2月25日程序与标准1 .确定市场调研标的;2 .确定市场调研目的地;3 .确定市场调研人员;4 .确定市场调研所需表格;5 .带领市场调研人员,赴市场调研目的地,就市场调研标的进行调查;6 .填制市场调研表格;7 .就市场调研所取得的资料进行研究讨论;8 .得出市场

4、调研结论;9 .向上级领导汇报。部门:财务部分部门:采购部岗位:采购主管、采购员工作:非固定供应商非常用物品采购日期:2020年2月25日程序与标准1 .取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单;2 .按照“可以同城采购的,不异地采购”的原则,进行市场询价,最少找三家 相同质量、相同规格标准的物品报价及样品;3 .经物品需用单位确认后,填制三家报价单;4 .报给申购部门和采购部经理确认;5 .确认后由文员打制采购订单;6 .采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员实施采购;7 .接到采购订单后,进行电话联系或联系车辆亲临市场采购;8 .物品到店后,送验货部验收。部门

5、:财务部分部门:采购部岗位:采购主管、采购员工作:固定供应商常用物品采购日期:2020年2月25日程序与标准1 .取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单;2 .采购员报价;3 .文员打制采购订单;4 .采购订单经库房经理、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员采购;5 .接到采购订单后,进行电话联系采购;6 .物品到店后,送验货部验收。部门:财务部分部门:采购部岗位:采购主管、采购员工作: 市场询价日期:2020年2月25日程序与标准1 .确定询价目的地市场;2 .确定市场询价人员;3 .确定市场询价所需表格;4 .赴询价目的地市场,就市场询价标的进行询价;5 . 记录或录音询价结

6、果;6 .整理询价结果;7 .填制市场询价表格;8 .上报有关领导审批。工作程序与标准部门:财务部分部门:采购部岗位:采购主管、采购员工作:固定资产采购日期:2020年2月25日程序与标准1 .接到经店领导、财务总监、申购部门签字批准的申请报告;2 .与申购部门派的人进行市场看货、询价,至少三家;3 .如申购部门已确认品牌、规格时,申购部门可不派人,由采购员直接询价;4 .填制三家报价单连同申请报告报给申购部门、财务总监和采购部经理确认;5 .确认后由秘书打制采购订单;6 .采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后连同申请报告转采 购员采购;7 .接到采购订单后,进行电话联系定货;8

7、 .物品到店后,送验货部验收,应安装的设备还应通知工程部。部门:财务部分部门:采购部岗位:文员工作: 制定采购订单日期:2020年2月25日程序与标准1 .接到各部门的申购单及财务部转来的报告;2 .审核申购单及财务部转来的报告是否符合规定的签字权限及申购物品的要 求、资料是否齐全;3 .交采购部经理签字;4 .交采购员进行市场询价、报单;5 .接到采购员的报价单后,填制正式订单;6 .送采购部经理、申购部门、财务总监签字批准;7 .将批准后的订单分别派发给库房、采购员、验收部、应付款部;8 .根据批准后的订单注销原部门申购单。工作程序与标准部门:财务部分部门:采购部岗位:文员工作: 采购档案保管日期:2020年2月25日程序与标准1 .对合同、保修单、供应商资料等进行收集;2 .分类;3 .编号;4 .登记;5 .保管。工作程序与标准部门:财务部分部门:采购部岗位:文员工作: 文档操作日期:2020年2月25日程序与标准1 .收到采购的比价资料、招标资料等;2 .分类整理;3 .输入电脑;4 .打印;5 .上报。部门:财务部分部门

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论