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文档简介

1、熔喷布项目项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷65.00%,计划收入15392.65万元,总成本12655.57万元,利润总额9110.94万元,净利润6833.20万元,增值税500.44万元,税金及附加188.04万元,所得税2277.74万元;第二年负荷75.00%,计划收入17760.75万元,总成本14210.89万元,利润总额10755.91万元,净利润8066.93万元,增值税577.43万元,税金及附加197.28万元,所得税2688.98万元;第三年生产负荷100%,计划收入23681.00万元,总成本18099.18万元,利润总额558

2、1.82万元,净利润4186.36万元,增值税769.91万元,税金及附加220.37万元,所得税1395.45万元。(一)营业收入估算该“年产xx吨熔喷布项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑熔喷布行业设备相对价格变化,假设当年熔喷布设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23681.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=769.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15392.6517760.7523681.0023681.0023681.001.1熔喷布万元15392.651

3、7760.7523681.0023681.0023681.002现价增加值万元4925.655683.447577.927577.927577.923增值税万元500.44577.43769.91769.91769.913.1销项税额万元3788.963788.963788.963788.963788.963.2进项税额万元1962.382264.293019.053019.053019.054城市维护建设税万元35.0340.4253.8953.8953.895教育费附加万元15.0117.3223.1023.1023.106地方教育费附加万元10.0111.5515.4015.4015.4

4、09土地使用税万元127.98127.98127.98127.98127.9810税金及附加万元188.04197.28220.37220.37220.37(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用18099.18万元,其中:可变成本15553.17万元,固定成本2546.01万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3599.163599.16当期折旧额2879.33143.97143.97143.97143.97143.97净值7

5、19.833455.193311.233167.263023.292879.332机器设备原值2720.172720.17当期折旧额2176.14145.08145.08145.08145.08145.08净值2575.092430.022284.942139.871994.793建筑物及设备原值6319.33当期折旧额5055.46289.04289.04289.04289.04289.04建筑物及设备净值1263.876030.295741.255452.215163.174874.134无形资产原值1533.021533.02当期摊销额1533.0238.3338.3338.3338.3

6、338.33净值1494.691456.371418.041379.721341.395合计:折旧及摊销6588.48327.37327.37327.37327.37327.37总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12657.138227.139492.8512657.1312657.1312657.132外购燃料动力费万元978.13635.78733.60978.13978.13978.133工资及福利费万元2218.642218.642218.642218.642218.642218.644修理费万元34.6822.5426.0134

7、.6834.6834.685其它成本费用万元1883.231224.101412.421883.231883.231883.235.1其他制造费用万元873.22567.59654.91873.22873.22873.225.2其他管理费用万元230.64149.92172.98230.64230.64230.645.3其他销售费用万元730.43474.78547.82730.43730.43730.436经营成本万元17771.8111551.6813328.8617771.8117771.8117771.817折旧费万元289.04289.04289.04289.04289.04289.

8、048摊销费万元38.3338.3338.3338.3338.3338.339利息支出万元-10总成本费用万元18099.1812655.5714210.8918099.1818099.1818099.1810.1可变成本万元15553.1710109.5611664.8815553.1715553.1715553.1710.2固定成本万元2546.012546.012546.012546.012546.012546.0111盈亏平衡点53.59%53.59%(四)税金及附加达产年应纳税金及附加220.37万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴

9、收入=5581.82(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5581.8225.00%=1395.45(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5581.82(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5581.8225.00%=1395.45(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5581.82万元,缴纳企业所得税1395.45万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5581.82-1395.45=4186.36(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计

10、算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=46.70%。(2)达产年投资利税率=54.98%。(3)达产年投资回报率=35.02%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入23681.00万元,总成本费用18099.18万元,税金及附加220.37万元,利润总额5581.82万元,企业所得税1395.45万元,税后净利润4186.36万元,年纳税总额2385.73万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23681.0015392.6517760.7523681.0023681.0023681.002税金及附加万元220.37188.

11、04197.28220.37220.37220.373总成本费用万元18099.1812655.5714210.8918099.1818099.1818099.185增值税万元769.91500.44577.43769.91769.91769.916利润总额万元5581.829110.9410755.915581.825581.825581.828应纳税所得额万元5581.829110.9410755.915581.825581.825581.829企业所得税万元1395.452277.742688.981395.451395.451395.4510税后净利润万元4186.366833.208

12、066.934186.364186.364186.3611可供分配的利润万元4186.366833.208066.934186.364186.364186.3612法定盈余公积金万元418.64683.32806.69418.64418.64418.6413可供投资者分配利润万元3767.726149.887260.243767.723767.723767.7214应付普通股股利万元3767.726149.887260.243767.723767.723767.7215各投资方利润分配万元3767.726149.887260.243767.723767.723767.7215.1项目承办方股利

13、分配万元3767.726149.887260.243767.723767.723767.7216息税前利润万元5581.829110.9410755.915581.825581.825581.8217息税折旧摊销前利润万元5909.199438.3111083.285909.195909.195909.1918销售净利润率%17.68%44.39%45.42%17.68%17.68%17.68%19全部投资利润率%46.70%76.22%89.98%46.70%46.70%46.70%20全部投资利税率%54.98%54.98%54.98%54.98%21全部投资回报率%35.02%57.17%67.49%35.02%35.02%35.02%22总投资收益率%35.02%57.17%67.49%35.02%35.02%3

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