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文档简介
1、文件管理制度1 目的为建立健全公司文件管理制度,标准文件制作、发文、收文、保 管及存档流程,提高文件形成和使用的效率, 保证文件长期有效保存, 确保公司经营管理活动信息畅通, 充分发挥公文在各项工作中的指导 作用,保障公司各项经营管理政策的落实,特制订本制度。2 适用范围2.1 本制度适用于公司各种行政类文件的管理;2.2 以公司名义进行的发文:2.3 各部门以本部门名义发出或下发的文件,以及各部门收到的外 来文件,参照本制度执行。3 职责管理部:公司行政类红头文件的归口管理部门, 负责公司级行政类文 件的校核、缮印、发文、收文等工作;3.2 科技管理部:公司制度文件的归口管理部门,负责公司级
2、制度类 文件的校核、缮印、发文、收文等工作;3.3 各部门:负责本部门职责范围内文件的草拟、组织评审、会签、 修订与审稿工作;3.4 各部门分管领导: 负责所分管部门文件的签发、 外来文件的批阅 等工作。4 发文流程4.1 拟稿文件的提出部门为拟稿人,负责文件的起草;文件的草拟,应符合公文行文标准,情况要确实,观点要明确, 文字要精炼,条理要清楚,层次要清楚,标点符号要正确,篇幅要力 求简短,编辑格式要全篇统一;文件草拟完成,拟稿人填写?文件拟制审批单?中相关内容, 在拟稿人处签字后随文件一并转入审稿流程。4.2 审稿由拟稿部门负责人对文件进行审稿;422审核的重点是行文的必要性,法规的符合性
3、,内容是否真实可 靠、明确具体、切实可行,行文关系、公文格式是否正确,文字是否 标准;审稿完成,审稿人在?文件拟制审批单?审稿人处签字;需要其他部门评审或会签的文稿,须经其他部门评审或会签审 核通过后,由会签人在?文件拟制审批单?会签人处签字。4.3 校核拟文部门应向管理部提交电子文档和书面文档,由管理部对需签发的文件进行文字校核,检查行文的语言和格式是否符合公文标准, 如有文字和格式上的问题,应进行修正;假设发现内容上有不明确或 争议的地方,须及时与拟稿部门进行沟通确认,并提出修改建议;文 稿校核完毕后,由校核人在?文件拟制审批单?校核人处签字,并将 校核后的文稿返回拟稿部门。4.4 签发4
4、41经过管理部校核签字的文件,由拟稿部门报送分管拟稿部门的分管领导对拟制文件进行审批签发;审批时如有修改,由文件拟稿部门按审批意见完成修改, 审批 稿为终审稿,原那么上任何人不得再行改动;文件通过审批或完成修改,分管领导在?文件拟制审批单?上 签发。4.5 发文格式公司各类文件发文均须采用公司拟定的统一文件头格式;须按照公司?红头文件格式?要求进行的发文:公司*司对外的重要行文应使用红头文件;公司对内下发需要遵照的决定、决议、纪要、任命、通报等使用红头 文件;红头文件仅用于公司级文件,无部门级的红头文件;红头文件由管理部统一分配文件号,其中文件号由发文机关+年份+序号组成序号不编虚位。4.5.
5、3 以公司名义对内下发的须要遵照执行的各类制度、规定、标 准采用?管理标准文件模版?要求进行发文,发文时需进行文件编号、 编号由科技管理部标准化组统一分配, 版本号、部门号及修改次数标 识详见?企业标准体系表及企业标准文件编号规那么?。4.5.4 以公司名义或各部门名义行文解决一般性事项的通知、说明 等,可使用分别以公司名义或部门名义按公司?便签格式?要求进行 发文。4.6 缮印461 经过签发的文件,由拟文单位送交管理部,管理部在?XXXX年发文总目录?台账上记录行文日期、文件号、文件名称和拟文 部门等;4.6.2 管理部根据?文件拟制审批单?上填写的数量对文件进行缮 印;4.6.3 管理部
6、将缮印完毕的文件装订成册,装订时认真检查,不得 缺页、错页或多页。4.7 用印4.7.1 公司级文件对外发送时,须加盖公司公章,具体要求参见公 司?印章管理规定?;部门级文件对外发送时无须加盖印章,仅需部 门负责人签字以表确认即可;4.7.2 文件用印前应检查?文件拟制审批单?上的签字是否齐全,不符合本制度规定流程的公文,管理部有权不予盖章;4.7.3 文件用印须与发文单位名称一致,并做好用印登记。加盖印 章应下压在成文时间上,如遇公文恰好满页,发文时间和文尾局部需 另起一页,应采取调整行距、字距的措施加以解决,务使印章与正文 同处一页,不得采取此页无正文的方法解决。4.8 分发4.8.1 管
7、理部负责对文件进行分发;4.8.2 分发的范围报:发文部门的直接上级领导或部门;送:发文部门的平级部门或间接责任单位;发:文件资料所及的各下属单位;483 分发形式公司的所有行政文件,原那么上均须将文件转换为PDF格式后以电子版 形式进行发放,不便于形成电子版的文件或必须以纸质形式发放的文 件仍以纸质文件形式进行发放;所有发文的公司行政文件均须通过用户名为“公司发文专用0A邮箱发出;4.833所有行政文件均需在公司公告栏进行书面公示,原那么上公示 期为十个工作日;所有行政文件均以电子版PDF格式共享于公司网络共享平台。4.8.4 拟稿部门如对纸质文件的发文数量有特别要求,可在?文件 拟制审批单
8、?备注上说明;4.8.5 凡属于秘密文件,应注明“机密、秘密、绝密字样,并确 定报送范围,由专人印制、报送;5收文5.1 登记5.1.1 收到发给公司的外来文件,由管理部统一进行登记;5.1.2 由公司各部门带回的发给公司的外来文件,应送管理部进行 登记,不得自行处理;5.1.3 收文登记应填写?收文登记表?。5.2 拟办521 经过登记的外来文件,由管理部负责拟办;522 根据来文的性质和内容,由管理部提出文件办理意见,包括 呈报公司领导阅批、直接转有关部门承办、安排传阅、直接存档或必 要的其它方式等;5.2.3 来文拟办时应填写?文件处理单?;5.2.4 管理部那么将附带?文件处理单?的来
9、文按照办理单提出的办 理方式,报领导阅批,或传递、分发给承办部门办理。5.3 办理5.3.1 需要公司领导批办的文件,由公司领导在?文件处理单?上 签署办理意见;5.3.2 文件承办部门负责按领导的批示或文件的要求,对文件内容 进行及时处理,需要汇报、协调的,及时进行反应;5.3.3 管理部负责对来文的办理进行催促、催办,防止积压和漏办;5.3.4 需要在领导之间或部门之间传递的文件,不应直接横向传递;传递应通过管理部指定人员进行,以防止延误进度或传失;5.3.5 文件办理完毕,承办部门在?文件处理单?上记录办理情况 及结果,并将附带?文件处理单?的文件传回管理部。6文件管理6.1 移交所有按
10、照本制度规定的程序办理完毕的公司的发文及收文,均移交管理部统一存档保管;文件的承办部门或主办人员不应自行保管文件,假设有必要,可对文件进行复印使用,但不得违反相关保密制度。6.2 保管621 管理部应对公司文件指定专人进行统一保管;6.2.2 应对保管的文件进行分类、编号,分类和编号的方法由管理 部根据?非技术类档案管理制度?执行;6.2.3 应对每类文件建立单独的文件袋,文件袋上应有文件类别和 ?卷内文件目录?;6.2.4 应在每份文件首页的右上角标明文件编号;6.2.5 应将保管的文件袋统一存放在专门的资料柜中。6.3 借用6.3.1 文件使用应办理借阅手续,填写?文件借阅登记表?;6.3
11、.2 文件使用完毕,应及时归还;借阅后归还的文件应完整,不 得有损坏、遗失、随意涂改;6.3.3 文件借阅的方法,应符合公司相关保密规定;复制带有“秘 密的文件资料需经总经理批准后,由公司指定人员统一复制并作好 登记。6.4 修改与作废6.4.1 文件的修改,一般由原编制部门修改并填写?文件更改单? 提出对文件修改、更改的理由,修改好的文件,应经部门负责人审核 及相关部门会签、校核,分管领导审批后,才能公布执行;6.4.2 文件经屡次修改平均更改达 3次或文件需要进行大幅度 修改时,应换发新版本,但保持原编号,同时需要在文件的眉头标注新版次。当新版次的文件一经公布,以新版文件为准,原老版本文件自动失效,公司不对老版本文件回收;643 文件作废由文件编制部门填写报废申请,提出该文件的作废 理由,经部门负责人及相关部门评审、会签,分管领导审批后,交公 司管理部公布并备案,公布之日起该文件自动失效,公司不对该文件 回收;6.4.3 已作废文件的编号应当保存,不能被注销或被新文件所使用。6.5归档应定期对保管的文件进行清理归档;每年管理部根据?非技术类档案管理制度?要求将所管文件的 归档到公司非技术类档案室。7附那么
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