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文档简介
1、1s初始化1账套号:AIS200100账套名称:ABC电子有限公司公司名称:ABC电子有限公司1初始化2设置会计期间,将2012年会计年度从1月1日起至12月31日止,自然年度会计期间12个月,会计启用年度2011年,会计启用期间3月1初始化3科目期初余额录入科目期初余额"1231-坏账准备"年初余额为人民币21300元1初始化4录入科目期初余额"1471-存货跌价准备"年初余额为人民币20000元1初始化5录入科目期初余额"1403-原材料"年初数量400,年初余额人民币200000元1初始化6录入科目初始数据,"2314
2、-代理业务负债"年初余额人民币20000元,其中就收李琳11000元,王琳9000元1初始化7设置币别:币别代码:MDP 币别名称:澳币 记账汇率:0.84 折算方式:原币*汇率=本位币,小数位:2固定汇率1初始化8设置外币:币别代码:EUR 币别名称:欧元 记账汇率:7.38 折算方式:原币*汇率=本位币,小数位:2固定汇率1初始化9设置客户客户代码:002 名称:塞格网络新增考题:建立供应商档案:供应商代码:002 名称:艾胜电子 联系人:王权新增考题:对核算项目设置为“显示禁用基础资料”请以客户窗口为例操作1初始化10客户代码:001 名称:绿色集团 增值税率:17% 信用额度
3、:30000元新增考题:将凭证字“记”设置为默认的凭证字,即凭证录入时凭证字不用手工选择自动为记字1初始化11辅助设置:物料有红、黄、蓝三种颜色,请在账套中增加物料辅助属性,属于基本类的,代码01名称上衣颜色,类型为字符型,长度为10再添加红黄蓝三种颜色,代码或依次设置为001,002,0031初始化12部门:公司扩建,新成立一个生产十部,部门属性与生产一部完全相同请通过复制功能添加一个部门,部门代码:008 部门名称:生产十部1初始化13在用户管理中,新建用户:张为民,其权限与现有职员"张三丰"完全相同1初始化14在用户管理中,业务员"王小小"隶属于制
4、单员组,设置权限为业务单据,授权范围为本组用户。新增考题:在用户管理中,对采购部"张二"设置部分供应商的操作权限,供应商代码从005009共5家1初始化15用户管理:在用户管理中,将"张丰"由"制单员组"变动到"系统管理员组"中1初始化16在用户管理中,对会计人员"张二",设置会计科目新增权限,但不具备修改科目权限、删除科目权限1初始化17在用户管理中,新建用户组"业务采购组"并授予这个用户组:"购销存公用设置的查询权"新增考题:在用户管理中,对总经理“张
5、水”设置全部操作用户的业务单据权限范围1初始化18在用户管理中,新建用户组"销售业务组",新建用户"张东林,且隶属于本组。1初始化19核算项目设置在核算项目物料中新增代码:200,名称C商品,物料属性:外购计量单位:件,计价方法:加权平均法,存货科目:库存商品销售收入科目:主营业务收入,销售成本科目:主营业务成本1初始化20核算项目:在核算项目客户类别中,按区域划分上级组,代码01,名称:华东区1初始化21在核算项目仓库中新增代码:003,仓库名称:港口仓,仓库类别:普通仓1初始化22在核算项目中,需要简化显示为代码、名称、全名三列,请以核算项目客户进行设置新增考
6、题:在核算项目中,请对核算项目客户页面显示设置为数值列超宽警告1初始化23录入科目期初余额"1404-材料成本差异"年初余额为人民币4570元“1408-委托加工物资”年初余额为人民币12540元1初始化24会计科目:在会计科目"1002银行存款下完成明细科目新增,相关资料如下:1002.03 工商银行新增考题:导入新会计准则科目“3101-衍生工具”“3201-套期工具”“3202-被套期项目”1初始化25对会计科目"1411-周转材料",设置物料作为辅助核算项目1初始化26在会计科目"1012-其他货币资金"下设一个明细
7、科目。相关资料如下:科目代码:1012.01科目名称:信用证存款科目类别:流动资产核算币别:人民币新增考题:增加科目:委托加工物资-125401初始化27将会计科目"1521-投资性房地产"设为禁用2账务1凭证录入:编制银付25#凭证,业务如下:2011年1月28日,从建设银行提取现金,30000元,结算号为9636新增考题:编制银付23#记账凭证,并将些凭证保存为模式凭证,名称为“维修费”,类型为“费用类”,业务如下:2011年1月25日,从建设银行支付维修费3580元,维修费由办公室承担2580元,由销售部承担1000元提示:办公室维修费选管理费用-维修费 销售部门维修
8、费选销售费用2账务2凭证录入:编制20#凭证,业务如下:2011年1月27日,采购原材料并入库,数量10000件,单价6.5元/件,(不含税),货款未支付,增值税率17%2账务3在常用摘要的"费用"分类下新增"F001-提取城市维护建设税"代码:F001 名称:提取城市维护建设税2账务4凭证管理:查找并打开2011年1月记2#凭证2账务5凭证管理:新增考题:1、凭证过账前,先进行凭证断号检查2、查找2011年1月份全部未过账凭证2账务6凭证管理:查找2011年1月全部分录原币金额等于1000的分录行2账务7凭证管理:修改2011年1月记2#凭证,收款金额
9、应为22000元,误记为20000元2账务8凭证管理:修改2011年1月2#凭证,所收货款为天达科技,误记入长城公司2账务9凭证管理:删除2011年1月5#凭证(对已审核的凭证需先取消审核才能删除,考试时看清如果未审核,直接删除)2账务10凭证管理:查询2011年1月全部是固定资产系统的机制凭证2账务11凭证管理:批量审核2011年1月全部凭证2账务12凭证管理:批量取消2011年1月所有凭证的审核2账务13凭证管理:审核2011年1月记9#凭证(找到对应凭证,直接点右键审核)新增考题:2011年1月,记9#凭证编制有误,此凭证已审核,请取消审核2账务14凭证管理:审核2011年1月记7#凭证
10、(同上)2账务15凭证管理:查找2011年1月份全部未过账凭证2账务16凭证管理:查询2011年全部未过账凭证的凭证汇总表2账务17凭证管理:查询2011年1月8日的科目日报表,查询结果须包含未过账凭证2账务18凭证管理:请将2011年1月2#凭证过账(直接过账)2账务19账簿查询查询2011年1月"库存现金"的明细账2账务20账簿查询:查询2011年1月"自制半成品"的明细账2账务21账簿查询:查询2011年1月"应收账款"的核算项目分录,查询结果包含未过账凭证2账务22查询2011年1月的试算平衡表,查询结果要求:查询综合本位币报
11、表,包含未过账凭证2账务23查询2011年1月"库存现金明细账",查询结果包含未过账凭证,在查询结果中查询""记1号"凭证2账务24凭证管理:将2011年1月25日前的凭证过账(考试题日期为2月25日)将2011年1月所有未过账凭证过账3报表1新建报表名:02期损益表,属性设置:把表页标识设为"损益表01月",总行数设为11,总列数设为8,把A列列宽设为8CM,B列列宽设为CM,设置所有行行高为CM3报表2新增考题:查询2011年1月“利润表”,并重算报表新增题:查询2011年1月“资产负债表”,并重算报表新增题查询2011
12、年1月“损益表”,并重算报表3报表3新建报表名为"06期损益表",属性设置,总行数为24总列数设为8,把A列列宽设为180,B列列宽设为160,设置所有缺省行高为50,增加一个表页,表页标识为"损益表06期"3报表4打开"自定义报表",中的资产负责表,在C10并定义一个"其他应收款"科目的期末数的取数公式新增考题:打开“自定义报表”中的“利润表”在B2定义一个“主营业务收入”科目的贷方发生额取数公式3报表5打开"自定义报表",中的资产负责表,在F27定义一个"实收资本"科目的
13、期初绝对余额的取数公式新增考题:打开“自定义报表”的利润表,定义“管理费用”科目的利润表本年实际发生额3报表6打开"自定义报表",中的考试专用表,在B7定义一个"购买商品,接受劳务费支付的现金"项目原币金额的取数公式3报表7打开"自定义报表",中的考试专用表,在B6定义一个"购买商品,接受劳务费支付的现金"折合本位币金额的取数公式3报表8将损益表的"按ENTER键移动活动单元格"改为向"左"3报表9在损益表加入报表附注:"止审计报告日,公司不存再需披露的重大承诺事项
14、"3报表10将损益表B7单元格二分斜线效果,名称1为年,名称2为月3报表11将损益表A20单元格二分斜线效果,名称1为年,名称2为月3报表12新建空白报表,设置报表名为"利润表"设置表尺寸为行15,列3,保存报表3报表13将损益表的C27单元格输入金额-2000再将数据格式设为数值"0.00"负数为红字,并将单元格做单元锁定。3报表14将损益表的C列设为列宽锁定3报表15打开自定义报表中的"资产负责表",在F8定义一个"应付账款"科目的折合本位币借方本年累计发生额取数公式。3报表16新建空白报表,设置报名
15、表为"应收账款明细表",设置表页标识为"应收账款明细表1",并保存报表。3报表17新建空白报表,设置报名表为"应收账款明细表",设置表页标识为"应收账款明细表1月",并保存报表。3报表18新建一张空白报表,保存,报名表名称为"利润表02"3报表19新建一张空白报表,保存,报名表名称为"收入明细表"3报表20将损益表的C列设置为"超界警告"3报表21新建一张空白报表,设置报名表名称为"固定资产报表",把表页标识设为"固定资产表1
16、月",设置表尺寸为行30列50,保存报表。3报表22设置损益表的页眉为"损益表",页码设置为#【页码】"格式"注:灵活掌握页码设置,自己练习选择不现的格式3报表23将损益表的B20和B21进行单元格合并,输入数据"合计"文本居中新增考题:打开“自定义报表”中的“利润表”在B20定义一个“投资收益”项目的贷方本年累计发生额的取数公式新增考题:将损益表的”拖动填充函数字符型参数“设置为勾选新增考题:打开自定义表中的考试专用表,在B8定义取资产负债表中B8单元格的值3报表24将损益表的列数改为4,并把D列隐藏在损益表的A2输入数据
17、:“一、营业收入”文本设置为水平左对齐,垂直靠下,把B2:B3设置为数据格式“0.00”3报表25将损益表的B2:C2设置为数字格式"#,#0.00(#,#0.00)3报表26打开自定义报表中的"资产负责表",在B3定义一个"银行存款"科目的借方期末余额取数公式3报表27打开自定义报表中的“考试专用表”在B9定义取“损益表”中B9单元格的值(提示用REF-F函数)实务操作考试共六题,每完成一题,必须点击“完成”按钮保存操作记录,成绩有效,否则没有成绩。4应收应付1填制收款单:2011年1月4日招商银行收到宏塼电子银行电汇单,现抵销期初应收美元2
18、000,其中的美元500,请编制收款单并保存。4应收应付22010年12月31日,预付群星电子港币2000元。4应收应付3填制收款单据:2011年1月5日,招商银行预收百泰电脑银行汇票美元5000做订金,请编制收款单SKD094并保存。4应收应付4填制付款单据2011年1月18日,预付群星电子人民币500元,开出建设银行商业承兑汇票,请编制付款单据FKD0108并保存。4应收应付5建立往来初始数据:2010年12月31日,销售部李娜销售商品一批,公司应收天星电子货款美元2000元4应收应付4编制付款单据:2011年1月19日,建设银行电汇归还期初应付群星公司人民币1000元,请编制付款单据FK
19、DJ01114应收应付5建立往来初始数据:2010年12月31日,销售部李娜销售商品一批,本公司应收天星电子货款人民币1000000元。4应收应付62011年1月16日,向艾克特电子购买B材料1公斤,单价美元525,增徝税率17%,1月17日招商银行电汇付款美元614.25,请编制付款单据FKD0118并保存。4应收应付72010年12月31日,采购部赵立采购商品两批,应付群星电子货款美元6000元4应收应付8编制付款单据:2011年1月10日,归还期初应付群星电子人民币1200元,开出建行商业承兑汇票,请编制付款单据FKD0109并保存。4应收应付9编制付款单据:2011年1月12日,归还期
20、初应付群星电子人民币10000元,开出建行商业承兑汇票,请编制付款单据FKD0110并保存。4应收应付10往来业务核销:请于2011年12月25日,将应付科通电子的1000元材料款转销到应付感通电子,单据编号:KS0024应收应付11往来业务核销:请于2011年12月25日,将应付科通电子的3000元材料款转销到应付感通电子,单据编号:KS0064应收应付12往来业务核销:将2011年1月25日将应收天达科技的1000元转销到应收盛泰科技,单据编号:KS0015工资1工资题:1、请为工资管理建立人员档案(职员类别为合同工)职员编码 职员名称 所属部门A001 Ass 澳门办A002 Lily
21、澳门办A003 庄一山 澳门办2请为工资管理建立人员档案(职员类别为合同工)职员编码 职员名称 所属部门H01 李岗 香港办H02 Jace 香港办H03 Jin 香港办3请为工资管理建立人员档案(职员类别为合同工)职员编码 职员名称 所属部门H001 赵立 香港办H002 郭达 香港办H003 Kity 香港办4工资项目设置:请为工资管理进行工资项目设置项目名称 项目类型 数据长度 小数位数 项目属性项目奖金 货币 15 1 可变实发津贴 货币 15 1 可变5工资计算:(注释:考试随机出其中一道,操作方法一样)选择工资方案名称为"BG001"的工资方案,完成工资计算。选
22、择工资方案名称为"BG005"的工资方案,完成工资计算。选择工资方案名称为"BG004"的工资方案,完成工资计算。选择工资方案名称为"BG002"的工资方案,完成工资计算。选择工资方案名称为"BG003"的工资方案,完成工资计算。6工资管理-职员变动:输入工资变动数据(注意以职员变动方式)将职员"LINDA"的手机号码变动为"130000457工资管理-职员变动录入工资变动数据(注意以职员变动方式)将职员"彭丽"的籍贯变动为"广西"8设置工资类别
23、:类别名称:二车间员工 币别:人民币9费用分配:选择费用分配方案为BG001,生成工资费用分配的记账凭证10设置工资类别:类别名称:二车间员工 币别:人民币新增考题:请为工资管理建立部门档案S01 采购三部S02 销售三部11录入工资管理数据:新增过滤器名称:专技办员工 选择计算公式:全体在职员工工资项目:全选部门 职员 基本工资 奖金专技办 温文 20000 90000专技办 阮一元 20000 85000专技办 丁大海 15000 5000012选择全体在职员工2、请为工资管理进行工资项目设置项目名称 项目类型 数据长度 小数位数 项目属性政府奖励 货币 15 1 可变国家津贴 货币 15
24、 1 可变13请为工资管理进行工资项目设置项目名称 项目类型 数据长度 小数位数 项目属性加班工资 货币 15 1 可变高温津贴 货币 15 1 可变14请为工资管理定义工资转账关系分配名称:工资费用凭证字:转凭证摘要:工资费用分配比例:100%部门:业务一部工资项目:应发合计费用科目:工资费用(6602.05)工资科目:应付职工薪酬15录入工资管理数据:新增过滤器名称:业务四部 选择计算公式:全体在职员工工资项目:全选部门 职员 基本工资 奖金业务四部 温文 2000 300业务四部 阮一元 2000 300业务四部 丁大海 2000 30016请为工资进行工资计算公式定义公式名称:办公室在
25、职人员03出勤奖=基本工资*0.14应发合计=基本工资+出勤奖实发合计=应发合计-代扣所得税17所得税计税设置选择过滤器名称为"公司管理层",完成计税前的初始设置名称:公司管理层税率类别:个人所得税税率项目:个人所得税所得期间:1-12外币币别:人民币基本扣除:25006固定资产1固定资产题:初如化阶段,进行固定资产原始卡片录入:初始化数据:进行固定资产原始卡片录入,资产类别:房屋及建筑物,资产编码:DF1,资产名称:商务大楼计量单位:幢入账日期:2010年1月1日经济用途:经营用使用状况:正常使用变动方式:自建使用部门:总务部折旧费用科目:管理费用折旧费币别:人民币原币金
26、额:100000开始使用日期:2006-1-31预计使用期间:600期已使用期间47期,累计折旧金额:7441.67 折旧方法:平均年限法2固定资产变动:将固定资产卡片中编码为JQ-5的使用部门由"生产部"改为"工程部"变动方式选择"003-其他",其他信息保持不变。3固定资产变动将固定资产卡片中,编码为JQ-9的固定资产折旧方法由"平均年限法"改为双倍余额递减法,变动方式选择"003-其他",其他信息保持不变4固定资产查询:查询考试账套中,2011年1月的固定资产构成分析表5查询考试账套中,2011年1月的固定资产变动情况表6查询考试账套中,2011年1月的固定资产清单7资产类别:设置固定资产类别代码:01名称:管理工具使用年限:5年净残值率:5%预设折旧方法:平均年限法(基于入账原值和入账预计使用期间)编码规则:GLYJ代码:02名称:安全设备使用年限:10年净残值率
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