公司铁路建设工程施工企业信用评价实施细则_第1页
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文档简介

1、. PAGE 30 :.; PAGE 29 广州铁路(集团)公司文件广建发2021119号关于发布的通知各建立指挥部筹备组、工程管理所,广珠城际轨道交通公司、广珠铁路公司、厦深铁路广东、海南东环铁路公司:根据铁道部铁建立202140号,为做好集团管内铁路建立工程的施工企业信誉评价任务,一致评价规范和尺度、保证评价任务客观和真实,现将发给他们,请组织仔细学习,严厉贯彻执行。附件:1现场工程质量检查扣分表2现场管理检查扣分表3施工不良行为认定、公布期限和处分规范4施工企业信誉评价相关计分及排序原那么5工程评价结果E6建立单位评价结果F二九年五月二十二日广铁集团公司铁路建立工程施工企业信誉评价实施细

2、那么第一章 总 那么第一条 为进一步加强集团公司铁路建立工程施工企业信誉评价任务,根据铁道部铁建立202140号有关要求,结合集团公司铁路建立特点,制定本细那么。第二条 本细那么适用于集团公司作为建立单位的大中型铁路建立工程和集团公司作为出资人代表的其他合资大中型铁路建立工程。第三条 本细那么所称施工企业信誉评价以下简称信誉评价是指铁道部、集团公司以及各建立工程管理机构含集团公司建立指挥部、筹备组和由集团公司作为出资人代表的其他合资铁路工程公司,以下同根据建立工程现场工程质量、现场管理、不良行为等对施工企业信誉情况进展的综合评价;信誉评价分A、B、C三个等级。第四条 信誉评价对象为工程局集团公

3、司。以工程局集团公司名义签署合同的,对工程局集团公司进展评价;以工程局集团公司母公司名义签署合同的,对直接承当施工义务的工程局集团公司进展评价;以工程局集团公司的子公司签署合同的,对工程局集团公司进展评价。第五条 信誉评价每半年为一个评价期。一个评价期内有3个月及以上施工期的,对施工企业进展全面评价;施工期少于3个月的,不对施工企业进展全面评价,只对施工企业不良行为在集团公司和全路范围内进展认定、公示、公布、处分并记录,发生艰苦不良行为的施工企业直接评定为C级并予以公示和公布。新进入铁路建立市场的施工企业,一年内不纳入全路信誉评价范围,只在集团公司范围内参与全面评价,其中不良行为在集团公司和全

4、路范围内进展认定、公示、公布、处分并记录;发生艰苦不良行为的还应按铁道部相关规定进展处分。第六条 信誉评价任务应坚持公开、公正、公平的原那么,自觉接受纪检、监察部门和社会的监视。第七条 集团公司建管处以下简称建管处对信誉评价任务进展指点和组织,铁道部工程质量平安监视总站广州监视站以下简称监视站进展对信誉评价任务进展监视。第二章 组织机构第八条 集团公司信誉评价任务指点小组:由集团公司主要指点任组长,主管建立的副总经理任副组长,建管、计统、财务、审计处处长以及监视站站长为组员,担任指点、监视集团公司信誉评价任务,审核信誉评价结果,指点集团公司信誉评价检查小组任务。指点小组下设办公室在集团公司建管

5、处,详细担任信誉评价的组织和日常任务。第九条 集团公司信誉评价检查小组以下简称集团检查小组:由集团公司建管处处长任组长,建管处副处长、总工程师任副组长,建管处、工程管理机构、监理单位派员组成检查小组,担任集团公司信誉评价的详细任务。第十条 各工程管理机构按照铁道部铁建立202140号文件和本实施细那么的要求,组建本单位的信誉评价检查小组以下简称工程管理机构检查小组。担任组织本单位信誉评价现场检查和不良行为认定任务,向集团公司建管处、监视站报送评价结果。第三章 现场检查第十一条 现场检查是指在铁路建立过程中,集团公司、工程管理机构和监视站根据法律、法规、规章制度、合同、规范和规范,对施工企业进展

6、的现场工程质量检查和现场管理检查。第十二条 现场工程质量检查是指集团公司、工程管理机构和监视站对工程质量按照施工质量验收规范,对照见附件1对施工企业工程质量进展的检查、扣分。第十三条 现场管理检查是指集团公司、工程管理机构按照见附件2对施工企业合同履约、质量管理、平安管理、环境维护、文明施工等进展的检查、扣分。第十四条 其他有关单位检查发现的和经过其他渠道反映并经核实的问题,按附件1和附件2进展扣分。第十五条 每个评价期进展三次现场检查评分,每两个月进展一次。每个评价期内第一次和第二次现场检查由工程管理机构检查小组担任组织,分别于每年2月、4月、8月、10月的25日前完成;评价期第三次现场检查

7、由集团检查小组担任组织,分别于每年6月、12月的25日前完成。每次现场检查结果均由工程管理机构汇总。第十六条 现场检查中每项检查扣分必需有2名以上检查人员签字,并经施工企业工程担任人签字确认;施工企业工程担任人拒签的检查结果,应由检查担任人签字并注明缘由。第十七条 现场检查发现的结合体施工问题,属于牵头方的,只对牵头方扣分;属于参与方的,对责任方扣分,同时按责任方扣分的20%对牵头方扣分,对结合体其他参与方不扣分。现场检查发现的专业结合承包或合法分包施工问题,属于牵头方或总包方的,只对牵头方或总包方扣分;属于专业承包或分包单位的,对责任方扣分,同时按责任方扣分的50%对牵头方或总包方扣分,不对

8、其他专业承包或分包单位扣分。第十八条 现场检查结果一经确认,任何人不得更改。每个评价期第一、二次检查终了后于当月28日前,工程管理机构将检查评分结果报集团公司建管处和监视站,并书面通知本工程一切参建单位。建管处代为在集团公司铁道工程广州买卖中心网进展公示,公示时间3天,被评价施工企业可以提出申诉;公示终了后,由建管处以书面方式将公示结果通知各工程管理机构,并报监视站核备;各工程管理机构将公示结果以书面方式通知本工程一切参建单位。第十九条 工程管理机构应对现场检查中发现问题的施工企业提出书面整改意见和整改期限,整改期终了后应组织复查。第四章 不良行为第二十条 不良行为是指在铁路建立过程中,施工企

9、业及其从业人员违反有关工程建立的法律、法规、规章或强迫性规范的行为。第二十一条 不良行为分艰苦不良行为和普通不良行为。艰苦不良行为指艰苦及以上平安事故、质量事故、铁路交通事故和严重违法违规行为,其他为普通不良行为。第二十二条 施工企业不良行为记录的主体为签署工程合同的施工企业所在工程局(集团公司);当结合体承包工程和专业结合承包工程发生不良行为时,只记录责任方的不良行为。第二十三条 施工企业不良行为公布期限分别为1个月、2个月、3个月、6个月、1年、2年、3年。每项普通不良行为扣分值为225分;艰苦不良行为实行一票否决,施工企业信誉评价等级直接评定为C级。从业人员不良行为公布期限分别为1个月、

10、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年。第二十四条 集团公司或工程管理机构在检查中发现的问题,及其他有关单位检查发现的和经过其他渠道反映并经核实的问题,工程管理机构应及时对其中符合见附件3认定条件的不良行为进展认定。不良行为认定5日内,由工程管理机构在本工程公示5天,并报送集团公司建管处和监视站;被公示具有不良行为的单位或个人可以提出申诉。集团公司和工程管理机构应对申诉内容进展研讨、核实,保证不良行为认定客观公正。工程管理机构应对确认的具有不良行为的单位和个人进展处分并记录。第二十五条 工程管理机构应建立参建施工企业及其从业人员不良行为记录档案,安排专人进展管理。同一项不良行为只记录一次,不得

11、因检查人不同而反复记录。发生反复记录的,以第一次记录为准。第二十六条 工程管理机构应及时将确定后的不良行为,包括不良行为内容、合同主体、责任主体及主要责任人、处分情况等书面报送建管处和监视站。第二十七条 集团公司建管处于每季度前5个任务日内,将上季度不良行为有关情况书面报送铁道部平安质量监视总站以下简称监视总站。第二十八条 发生艰苦不良行为的,工程管理机构和发现单位应立刻报集团公司建管处和监视站,由建管处立刻向监视总站报告。第二十九条 自不良行为在铁道部上网公布之日起10日内,被公布具有不良行为的单位和个人可以向监视总站和铁道部建立管理司提出申诉。第三十条 不良行为在铁道部上网公布30日内,施

12、工企业应对直接责任人进展相应处置,对艰苦不良行为的责任人应予以改换,处置结果报集团公司建管处和工程管理机构备案。建管处应及时将相关不良行为处置情况书面报监视总站,抄送铁道部建立管理司。第三十一条 工程管理机构应对存在不良行为的施工企业提出书面整改意见和整改期限,施工单位应在限定的期限内完成不良行为整改任务,责任单位和责任人拒不整改或整改不力的,视情况延伸公布期限和追加扣分。第五章 监视检查第三十二条 铁道部和地方有关部门、集团公司有关处室等转来的各类检查、执法监察、稽查、审计等活动中发现的问题,由建管处进展分类汇总,属于现场检查方面的问题,按附件1和附件2扣分纳入每个评价期最后一次现场检查扣分

13、结果;属于不良行为的,按不良行为相关规定处置。第三十三条 监视站在监视检查、质量平安事故调查处置、告发调查核实时发现的问题,每月书面上报监视总站,同时报送集团公司建管处。属于现场检查方面的问题,按附件1和附件2扣分纳入每个评价期最后一次现场检查扣分结果;属于不良行为的,按不良行为相关规定处置。建管处应将扣分和处置情况书面报监视站,由监视站报监视总站核备。第三十四条 监视站应对现场检查及不良行为记录实施监视,并对检查组织、程序、结果按期提出独立报告,现场检查评价报告于每年1月10日和7月10日前报监视总站,不良行为记录监视报告于每季度前5个任务日内报送监视总站。第三十五条 监视站担任申诉调查任务

14、,申诉调查任务普通在5个任务日内完成,并及时向申诉单位或个人做出回答。第六章 信誉评价第三十六条 铁道部信誉评价任务每年组织两次,每半年为一个评价期,分别于6月和12月完成。第三十七条 每个评价期第三次现场检查完成后,工程管理机构应按附件4计算工程施工企业信誉评价得分,得分从高到低进展排名名次不得并列,信誉评价得分及排名在上报集团公司5天前应书面通知一切被评价企业和监视站,并在本工程公示3天,被评价施工企业可以提出申诉。工程管理机构于每年6月30日和12月30日前将评价结果报送集团公司建管处。第三十八条 集团公司建管处根据各工程施工企业信誉评价结果,按附件4汇总计算管内施工企业信誉评价得分,得

15、分从高到低进展排名名次不得并列,上报监视总站5天前在集团公司铁道工程广州买卖中心网公示3天,并书面通知各工程管理机构和监视站,各工程管理机构担任书面通知本工程一切参建单位被评价施工企业可以提出申诉。集团公司于每年1月10日和7月10日前将评价结果按附件5报监视总站。第三十九条 对积极参与运营线抢险救灾任务并做出突出奉献的施工企业,在抢险救灾任务终了后一个月内,建管处根据铁建立202140号文件的要求,将其主要事迹及建议加分值上报铁道部建立司,并在施工企业信誉评价中进展加分奖励,奖励分值为0.5-2分。第四十条 工程管理机构应将施工企业信誉评价的有关事宜纳入工程合同,建立信誉评价档案,按要求及时

16、将评价资料报送集团公司建管处。建管处指定专人对信誉评价任务进展日常管理,相关档案保管到工程正式验收后两年。第四十一条 各施工单位施工企业信誉评价排名和奖惩按照铁道部铁建立202140号文件执行。第四十二条 各工程管理机构的信誉评价任务组织、执行情况纳入集团公司工程管理机构考核,对于不按文件规定仔细进展现场检查、报送的资料失实或瞒报、漏报不良行为记录的工程管理机构,按照考核方法扣分。第七章 附 那么第四十三条 本细那么未尽事宜,按照铁道部铁建立202140号文件执行。第四十四条 任何单位和个人均可对信誉评价任务中的违纪、违规行为进展赞扬告发,日常监视告发:02061326337,电子邮件:gtj

17、gk163。第四十五条 本细那么由集团公司建管处担任解释。第四十六条 本细那么自发布之日起施行。 附件1:现场工程质量检查扣分表建立工程称号: 标段: 工点称号:施工企业称号: 检查日期:检查内容扣分规范检查手段扣分及缘由原资料设备构配件检验1厂制品无出厂合格证或质量证明,每批台次扣2分针对主材、特殊资料查出厂合格证或质量证明2运用未经检验或检验不合格资料或构配件,每批次扣3分。根据各类产品的检验规范查实验报告,核对运用代表量3检验频次缺乏,每缺一次扣1分;检验目的不全,每缺一项扣1分存储4原资料设备构配件及废品、半废品未按规定存放或出现钢筋严重锈蚀等问题,每处扣1分。现场与资料检查相结合。查

18、存储台帐、现场布置情况5原资料设备构配件及废品、半废品未按规定标识或资料称号、规格、检验形状标识错误,每处扣1分。混凝土拌合方式6不符合要求,每次扣2分。现场核对资料计量7未计量,每次扣2分;计量不规范,每次扣1分。原资料、电子计量设备等核对配合比8未做配合比设计或未经签认,每次扣2分;拌制前未做施工配合比,每批次扣1分。查配合比实验报告、记录和监理日志等9现实情况与施工配合比不符,每批次扣2分。核对和查看原资料报告相结合10拌和站配合比未按规定要求录入,每次扣2分。查拌和站电子称,查拌和站台帐钢筋工程11.种类、规格、数量不符合设计要求,每处扣3分。根据施工图纸核对现场12.衔接方式、接头位

19、置、接头数量、接头外观不符合设计、验标要求,或未作接头力学性能检测或检测频率不够等,每处扣2分。现场核对,并查看焊接实验报告13.钢筋加工不符合设计规范要求,每处扣1分。现场检查14.现场安装不符合设计或规范要求,每批次扣2分;现场绑扎不符合规定或设计要求,每处扣1分。现场检查过程控制15.未按要求做同条件养护试件和实验,每次扣2分;现场无同养试件或养护记录、试件标识不清,每处扣1分;试件制造施工日志无记录,每次扣1分。现场核对,查看实验台帐16.标养试件未按要求养护,每次扣1分;标养室不符合要求,每次扣2分。现场检查17.未按要求进展混凝土养护,每处扣1分。查现场砼养护情况及养护记录18.施

20、工缝不符合设计和技术方案的,每处扣1分。查施工方案、技术交底,并现场核对19.实验目的不合格,每批次扣2分;实验目的缺项,每批次扣1分。查实验报告20.现场未做坍落度、入模含气量和入模温度测试,每项次扣1分。查砼浇筑日志、现场核对21.撤除模板时混凝土强度未到达验标要求,每项扣2分。查施工日志、监理日志及强度实验报告实体质量22.强度、弹性模量不满足设计或规范要求,每处扣5分。采用回弹仪等仪器检测、查实验报告23.存在超标裂痕,每处扣2分。查验收记录并进展现场丈量24.维护层厚度不满足要求,每处扣1分。采用钢筋维护层检测仪等工具现场实测25.混凝土外流露筋、蜂窝、空洞、麻面、缺棱掉角超越规范规

21、范,每处扣1分。现场目测26.外形尺寸不符合规定或设计要求,每处扣1分。现场量测路基路基处置及填筑27.填料类别不符合要求的,每批次扣5分。现场检查28.填料质量控制目的级配、粒径等超标,每处扣1分;未按要求做检测,每项扣2分。查检测报告29.未按要求做工艺实验或未按实验参数施工,扣2分。根据施工方案技术交底,查看检测报告30.压实检测漏项或第三方检验不合格,每处扣2分。查检测报告31.地基处置效果未按规定进展检验或实验,每处扣2分。根据现场施工情况查检验或实验评定32.过渡段未按规定或设计要求施作,每处扣2分。查施工日志、隐蔽记录、监理日志,现场核对33.路基填筑未按规定或设计要求进展地基沉

22、降、侧向位移观测,每项扣2分。路基填筑分区、分层、碾压等未按规定或设计要求进展,每批次扣1分。查丈量记录等相关内业资料,按照施组和工艺参数要求检查34.路基高程、宽度、横坡、平整度等不符合要求,每处扣1分。坡度尺、水准仪等现场检查挡护工程35.挡墙高程、厚度,片石厚度不合格,每处扣2分;挡墙反滤层和泄水孔未按设计、规范设置,每项扣1分。现场核对36.挡土墙及片石护坡未按设计、规范设置构造缝,每项扣1分。现场核对37.挡护工程砂浆拌制无配合比或不按配合比施工,每项扣1分。现场核对,查看砂浆配比38.路基防护和排水措施不符合设计要求,每项扣1分。现场核对桥涵地基与根底39.地质条件未按程序确认,每

23、处扣2分;资料不详细,每次扣1分。检查地基检验报告、地基验收记录40.基桩未按要求检测,每处扣3分;桩基经第三方检测,每发现1根类桩基扣2分、1根类桩扣3分;桩基检测报告不及时,每次扣1分。查看检测报告等内业资料41.桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求,每处扣2分。查看内业资料42.地基处置未按规定进展检验,每项扣1分。现场核对现场制梁43.移架梁设备、吊顶具未进展静动载实验、试运转、验收。每项扣2分查实验报告、验收报告、工艺设计等资料。44.造桥机制梁无构造工艺设计或施工工艺设计,每项扣2分。查看施工方案等技术资料45.挪动模架和支架未进展静载实验,每项扣2分。查看检测报告46.膺架制

24、梁无施工工艺设计、承载力和稳定性未进展检算、未进展预压,每项扣2分。查看检测报告47.悬臂灌注梁段无施工工艺设计、挂篮稳定平安系数小于2.0、挂篮组拼后,未做载重实验、两侧不平衡偏向大于设计要求数值、施工过程中不按规范和设计要求进展线性监测。每项扣2分。查看检测报告梁部48.张拉控制目的不满足设计或验标要求,每批次扣2分检查内业资料及现场核对49.压浆、封端不符合设计或规范要求的,每批次扣2分检查内业资料及现场核对50.梁体砼养护期间混凝土内部温度、内部温度与外表温度差以及外表温度与环境温度差超越规范,每批次扣2分。检查砼养护记录51.梁体预应力孔道与设计位置偏向超越规范,每处扣2分。根据施工

25、图纸,现场量测涵洞52.未按设计或施工规范要求设置构造缝、防水层等每项扣1分现场核对53.涵洞填土不符合规范要求,每项扣2分。现场核对隧道地质超前预告54.未按设计要求开展地质超前预告,手段短少的扣3分;频次缺乏的,每次扣2分;地质超前预告分析资料不齐全、不详细,每次扣1分。检查内业资料及现场核对洞口55.洞口未及时施做,每处扣2分。排水设备未按要求施做、边仰坡刷破不到位或开裂、坍塌等,每处扣1分。现场核对开挖56.擅自变卦掘进开挖方式的,每处扣3分。现场核对支护57.初期支护未及时施做,每处扣2分;厚度缺乏或脱空、不平整,每处扣1分。现场核对、量测58.钢架构造、钢架间距不满足要求,每处扣2

26、分。钢梁倾斜、安装位置、接头衔接、纵向拉杆不满足要求,每处扣1分。现场核对、量测仰拱59.未及时施作,距掌子面间隔 级围岩超越90m,级围岩超越50m,级及以上超越40m或设计要求,每处扣3分。现场抽检与查看施工日志相结合60.仰拱混凝土与仰拱填筑混凝土同时浇筑,每批次扣1分。仰拱拱角泡水,每处扣1分现场核对,查看施工日志、监理日志变形量测61.量测断面间隔 设置不符合要求,扣3分;量测工程和频次不符合要求,扣2分;量测点设置不符合要求,每点扣1分现场抽检量测、查看丈量记录防水62.防水板搭接、焊接不符合要求或破损,每处扣2分;渗漏水,每处扣3分;防水板铺设基面平整度差,每处扣1分。采用平整度

27、尺等工具检查63.变形缝外贴式止水带、止水条安装不符合设计要求,每批次扣1分。现场核对衬砌64.厚度缺乏、脱空,每处扣2分。采用雷达无损检测检查65.二次衬砌未及时施作,距掌子面间隔 :、级围岩超越200m,级围岩超越120m,级及以上围岩超越90m或设计要求,每处扣3分。现场核对轨道道砟66.运用未列入铁道部名录厂家消费的道砟,扣5分.检查技术资料67.道砟材质检验目的不合格,每处扣3分;粒径级配、颗粒外形、清洁度目的不合格,检验频次不够,每处扣2分。现场目测、查看实验报告无砟轨道68.施工前未经过沉降评价,每处扣3分。检查内业资料69.防水层、隔离层未按隐蔽工程验收,每批次扣2分检查隐蔽检

28、查记录、检验批等资料70.轨道板外观有破损、掉块和裂纹,每处扣2分.现场目测71.丈量精度不满足设计或验标要求,每处扣5分。现场量测72.铺设精度不满足要求,每处扣2分。现场量测无缝线路轨道73.钢轨焊接消费前未经过型式检验,扣5分;钢轨焊头未经探伤检验,每个扣2分检查检验报告74.铺设安装精度不满足要求,每处扣2分。现场核对75.钢轨伸缩调理器铺设不符合设计要求,每处扣2分。现场核对76.无缝线路焊缝锁定违反设计规定,每处扣2分。现场核对有缝线路轨道77.钢轨接头位置违反设计和规范要求设置,每处扣2分。现场核对78.运用非规范轨违反设计或规范要求,每处扣2分。现场核对轨枕79.未按规范要求做

29、螺旋道钉锚固抗扭力实验,每处扣1分。检查检验报告80.轨枕间距及偏斜超越规范要求,每处扣2分。现场核对81.未按规范和设计要求铺设过渡枕,每处扣2分。现场核对四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件82.埋深、防护的平安间隔 和限界不够,每处扣2分现场抽检、量测。83.未做耐压实验、绝缘电阻实验或实验不合格继续运用的,每项扣2分;未进展现场核对测试,每项次扣2分检查记录资料84.未按要求对设备进展测试和实验,每台扣2分检查记录资料85.埋设安装设备,呵斥其他工程质量受影响,达不到设计或规范要求,每处扣2分现场抽检、量测。86.电缆标桩埋设不符规定或不及时埋设,每处扣1分。现场量测87.电缆两端未挂去向

30、牌,每根扣1分。现场开盖检查88.未按要求接地,每处扣2分;防雷地线阻值超标,每根扣3分。现场检查、量测89.不按图施工,每处扣2分。图物不符或不及时修正图纸,每处扣2分。现场检查90.无电缆进场绝缘测试记录扣2分。检查记录资料91.隐蔽工程没有隐蔽前监理现场检查签认记录,每处扣2分。检查记录资料电力供电92.配电安装平安净距不符合相关规定,每处扣2分。现场核对93.电力电气设备实验工程不齐全,每项扣2分。检查检验报告94.变压器安装位置、方向不符合设计要求,每项扣3分。现场核对95.硬母线、软母线相间及对地的平安净距,以及其他母线安装的平安净距不符合设计规定,每项扣3分。现场核对96.金属箱

31、式变电安装的箱体接地或接零不可靠,每项扣2分;无标识每处扣1分。现场核对97.闭口销或开口销用线材或其他资料替代,每项扣3分。现场核对98.隧道内电缆槽道的敷设不符合规范要求,每处扣1分。现场核对牵引供电99.接触线接头不符合设计要求,每处扣2分。现场核对100.接触悬挂空气绝缘间隙值小于规范要求,每项扣3分。现场核对101.避雷器安装位置、规格、型号、引线方式不符合设计要求,每项扣2分。现场核对房建站场地基与根底102.地基无验槽记录,每工点扣2分查看验槽记录等内业资料103.未按规定进展地基承载力检测或检测结果未达设计要求,每处扣2分查看检测报告等内业资料104.孔桩无隐蔽验收,每工点扣2

32、分检查隐蔽记录和检验批105.基桩未按要求检测,每处扣3分;基桩检测不合格,每根扣2分查看检测报告等内业资料106.单桩竖向抗压承载力实验未到达设计值,每项扣5分查看检测报告主体工程107.后浇带的设置和处置不符合设计及规范要求,每处扣2分根据施工图纸,现场查看与内业资料相结合108.砌体工程中的砂浆配合比无确认或不符合设计和规范要求,每次扣2分现场查看与内业资料相结合109.未按要求留置砂浆试块,每次扣2分;砂浆试块留置频次缺乏,每缺一次扣1分查看实验报告110.砌筑方法及施工工艺不符合规范要求,每处扣2分现场查看与内业资料相结合房屋防、给排水111.卷材防水施工工艺不符合设计和规范要求,每

33、处扣2分现场检查112.室内防水处置不符合规范要求,每处扣1分现场查看113.屋面和地下室及室内每处渗漏扣2分现场检查及实验装饰装修工程114.抹灰、吊顶施工工艺不符合规范要求,每项扣1分现场检查115.所用的装饰装修资料未经检验和确认,每次扣2分现场查看及检查实验报告116.建筑幕墙工程未作“三性检测实验,每次扣5分查看检测报告117.建筑幕墙工程安装不符合设计和规范要求,每处扣2分现场检查118.主体构造与幕墙衔接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处置不符合设计要求,每项扣1分现场检查钢构造工程119.钢构造加工前,未进展工艺规程的编制和交底任务,扣5分检查内业资料及现场核对120.钢构造

34、衔接不符合设计及规范要求,扣3分现场核对121.钢构造涂装不符合设计要求,扣3分现场核对丈量丈量工程122.丈量仪器未按规定校检标定,每台扣1分。查看内业资料123.丈量记录、内业资料不规范不齐全,每处扣1分。查看校验报告124.轨道中桩、曲线定位及桥梁墩台中线及高程等不符合设计及规范要求,每处扣2分。查看丈量记录其他125.违反其他施工质量验收规范强迫性条文,每项扣2分126.违反其他普通规定和主控工程要求,每项扣1分合计扣分:检查组成员签字: 施工企业签认:备注:1建立单位应根据施工质量验收规范,结合工程进度和专业特点,制定,补充添加检查内容及子工程,明确检查方法及相关扣分规范。2表中所称

35、第三方检测是指除施工单位自检和监理单位抽检外,由建立单位、监视机构等委托开展的检测任务。3对各施工单位检查的工点和频次应根本平衡。4对每个施工单位,每个评价期内本表检查工程的各次累计扣分值不超越150分。附件2:现场管理检查扣分规范表工程称号: 标段:施工企业称号: 检查日期:工程扣分上限内容检查内容检查方法扣分及阐明合同管理15人员设备履约情况1人员履约未到位,每次扣1分。现场核对、清点检查、检查内业资料和检查记录2工程经理指挥长、副经理、总工未经赞同擅自变卦,每人次扣2分。工程部、安质部担任人未经赞同擅自变卦,每人次扣1分。3未根据招标承诺制定设备进场方案,每处扣1分;主要施工设备未按施工

36、组织设计到位,每台扣1分。4未建立大型、特种设备准入、检查制度,或大型和特种设备未经过检查投入运用,每台、套扣2分。5未建立设备管理台帐,每次扣2分;台帐管理不规范,每处扣1分。工程进度6单位工程未完成月度投资及实物量方案,每次扣1分;笼统进度未按施工组织设计完成,每处、每节点扣1分。将施组、方案、验工计价、现场实物任务量核实相结合7标段内工程进度整体滞后,未完成投资方案,每个月扣2分。劳务管理及其他8未实行架子队管理,每次检查扣5分;架子队管理不规范,每次扣2分。现场核对、检查内部资料和记录,财务查实、资金拨付,资金流向,现场讯问相结合9未签署劳务用工合同,每次检查扣2分;合同签署不规范,每

37、项扣1分。10未对劳务人员进展教育和平安消费培训,每人扣1分;大型和特种设备操作人员和特殊工种人员电工、电焊工、起重工、锅炉工、爆破工等无证上岗,每人扣2分。11未建立劳务人员管理台帐,每次扣1分;未建立劳务用工工资支付或劳动保险台帐,每次扣1分。12未为劳务作业人员提供平安、卫生的消费、生活环境、后勤保证和消费平安防护,每检查项扣1分。其他合同管理13.未及时签署合同,每次扣2分,合同签署不规范,每项扣1分;合同管理、台帐不规范,每项扣1分。内业资料检查质量管理7质量保证体系机构、人员、制度和责任落实14.未建立质量保证体系,每次扣3分;质量保证体系不完善,每处扣1分;质保体系未落实到位,每

38、处扣1分。检查记录和现场检查15.制度不完善,职责不明确,每项扣1分。16.质量责任未明确到部门、岗位人,每处扣1分;问题整改责任未明确到详细人员,每处扣1分。17.未按施组、施工方案或作业指点书的要求组织施工,或现场施工不规范,每处扣2分。18.发生质量问题或各级检查发现的问题在施工日记中无记录,每起扣1分。技术交底、变卦设计等技术管理19.未对工程的特点、技术复杂程度进展技术交底含平安交底,或没有逐级交底到作业层,每次扣1分。内业资料检查20.交底签字、日期不全,过程不规范,交底无记录等,每项扣1分;施工现场无技术交底资料,每项扣1分。21.未按照变卦设计程序要务虚施,每项扣2分;变卦设计

39、手续不齐,每项扣1分。问题闭合管理情况22.对各级单位的各类检查通知书、检查通报等未及时签收、整改,每项扣2分。内业资料检查23.通知发出后无结果或者结果回复未整改、未整改完全,每项扣1分。内业资料24.未进展施工图核对并做记录,每缺1项扣1分。内业资料检查25.施工组织设计、施工方案未经报批,每次扣2分;施组或施工方案实施性不强,或与施工实践情况不符、未及时修正,每项扣1分。26.未编制或未经审批作业指点书,每项扣2分。27.验标资料、检查证、实验资料、量测资料未及时填写扣2分;签认、盖章手续不齐全,每处扣1分。28.检验目的未检测或未记录,每项扣1分。29.未落实丈量复核制度,每次扣1分,

40、记录资料不全,每项扣1分。30.施工日志未记录施工过程等关键内容或内容记录不全、不真实、不详细等,每记录天扣1分。31.内业资料弄虚作假,每次扣5分;填写不真实,每项扣2分;内业资料缺失,每项扣1分;内业资料提供不及时,每项扣1分。平安管理8平安保证体系机构、人员、制度和责任落实32.未建立平安保证体系,扣3分;平安保证体系不完善,每处扣1分;体系未落实到位,每项扣1分。内业资料检查与现场检查核对33.未建立平安消费责任制,每次扣3分;平安消费责任制不完善、未明确到部门、岗位,每处扣1分;平安问题整改责任未明确到人,每次扣1分。34.平安管理制度不完善,职责不明确,落实不到位,每缺1项扣1分3

41、5.未完善教育培训制度的,扣2分;未按要求进展平安教育培训,或平安教育培训记录不完善,每次扣1分36.未建立平安检查、分析制度,扣2分;未按制度执行,每次扣1分;平安检查、分析记录不完善,每项扣1分。37.检查发现平安、质量隐患,每处扣3分;普通平安、质量问题,每次扣1分。38.发生平安问题或各级检查发现的问题在施工日志中无记录,每起扣1分。39.高危作业场所防护器具用品、急救药品配备不齐,每项扣1分。40.劳动维护或平安设备未按要求配备和运用,每处扣1分。风险工点专项施工方案及措施落实情况41.平安、质量、环保等风险评价、危险源辨识不完善,每次扣2分;风险评价和危险源辨识无针对性,不完善,每

42、项扣1分。检查各种记录和台帐资料42.未按规定制定详细措施和专项施工方案,每项扣2分;措施、方案不完善,每处扣1分。43.施工平安措施落实不到位,每次扣2分。44应急预案不完善,每项扣2分;未及时进展演练,每项扣2分;演练缺乏针对性或演练记录内容不完善的,每次扣1分。45.应急物资和设备等预备缺乏,每项扣1分。大型起重、吊运、机械检验验收情况46.未按规定委托有资质的单位安装或进展检验、验收、未建立特种设备专项管理台帐,每检查项扣1分。检查有关的检验资料47.未对各类大型台车、台架、支架等进展设计和检算,每项扣2分。平安消费费运用情况48.平安费用未按要求进展财务管理,每次扣2分;未按专户核算

43、,未按规定范围安排运用,每项扣2分。财务核实和检查资金流向49.未建立平安费用运用台帐,每次扣1分炸药库及火工品50.炸药库管理及火工品、危险品等运输、储存、运用或保管、领取等级等管理不规范、,每处扣2分。施工用电51.施工用电及防雷设备不规范,每处扣1分。高压危险品52.乙炔、氧气瓶设置、操作不规范,每处扣1分。机械设备53.机械设备运用、保养制度不规范,每项扣1分。文明工地20工地布置54.未对平安文明规范工地做出明确要求、制定目的和内部检查制度,每次扣2分。现场检查和内业资料检查55.未对施工场地整体规划,绘制施工区域平面图,每次扣2分。56.施工现场布置不合理,消费、生活区域未分开,生

44、活区管理不完善,每次扣1分。57.“五牌一图不齐全,每处扣1分;施工现场有关平安技术操作规定悬挂不完善,每次扣1分。58.场内资料堆放不整齐,标识不明确,资料混堆,每项扣1分。59.工地危险区域未按规定设置防护、平安警示标志,每处扣1分;防护不到位、平安标识、警示标志等不规范,每处扣1分。60.驻地及施工现场未按要求配备消防器材,每处扣2分;数量缺乏或失效,每处扣1分。61.环境不整洁,排水不畅通、管线未规划一致布置,每项扣1分。62.环境维护不到位,每处扣1分。场地硬化63.施工场地未按要求封锁,道路布置不合理、原资料堆放场地未硬化,每项扣1分。现场检查治污措施64.未制定防污、治污、防尘等

45、措施,每项扣1分;未按制定的措施实施,每次扣1分。现场检查和内业资料检查施工降噪65未制定防止或降低施工噪音措施,每处扣1分;未按制定的措施实施,每处扣1分。现场检查和内业资料检查文物维护66.未制定文物维护的制度,每项扣1分;文物维护措施不力,每项扣2分。现场检查其他10废品、半废品维护67.未制定废品、半废品维护制度,每项扣1分;未按制定的措施实施,每处扣1分。现场检查和内业资料检查规范化管理68.未推行施工规范化管理,每项扣2分.水土坚持69.未制定水土坚持任务制度,未落实设计文件中水土坚持措施,每处扣2分。劳动纪律70.现场作业人员平安违章,每人次扣1分。71.对现场任务缺乏检查、违章或冒险指挥,每次扣2分。合计检查组成员签字: 施工企业签认:备注:1建立单位应按照铁道部有关规定,结合工程特点,在上述检查工程的根底上制定,补充添加检查内容及子工程,明确检查方法及相关扣分规范。2对各施工单位检查频次应根本平衡。3检查子工程的扣分不得超越该子工程的扣分上限。4对每个施工单位,每个评价期内本表检查工程的各次累计扣分值不超越60分。附件3:施工不良行为认定公布期限和处分规范编号不良

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