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文档简介
1、1目的为防止因5M1E变更而产生的影响,控制变更对后续过程(包括安全环保过程)及顾客的影响,规定5M1E变更的申请、评审流程与实施要求,特制定本办法。2范围本办法适用于公司内部5M1E变更管理。3定义5M1E变更:指生产过程中方法、设备、人员、原辅材料(包括供应商)、测量及作业环境等的变更。永久性变更:指变更时间超过三个月以上的变更。阶段性变更:指变更时间在三个月以内的变更(含三个月)。初批品:指变更实施后的前5个批次的产出品,主要为成品及半成品(氯化钴转移液)。客户接口部门:本办法中指与客户接口的部门,包括销售部、总经办、供应部等。4职责总工程师:负责除人员变更外的A级5M1E变更申请的审批
2、。事业部总经理:负责除人员变更外的A级5M1E变更申请的审核及B级5M1E变更申请的审批。总工办:负责本办法的编制和解释,并监督检查本办法的执行。负责对除人员变更外其他A、B级5M1E变更申请材料的审核;负责组织相关部门对A、B级变更进行评审,并出具评审结论;负责5M1E变更相关资料的保存及归档;生产技术部门:参与变更评审;对产品规格、原辅材料、制造方法、工艺等的5M1E变更申请的验证确认;对变更后初批品的品质确认;(4)A级5M1E变更申请的客户确认工作,并将客户确认结果反馈给总工办。设备管理部门:参与变更评审,并对生产设备的5M1E变更申请的审核、验证。安全环保部:参与变更评审,并对5M1
3、E变更在生产安全及环境方面的影响进行分析确认。采购部门:按表1要求负责索要原辅材料供方变更的相关资料,并将变更所需资料反馈至总工办。变更实施单位:负责5M1E变更申请的提出,并提供申请所需的支持性材料;负责变更的实施,收集实施记录及相关资料;负责组织变更前培训及执行变更;按要求建立5M1E变更台账。5工作程序变更的分级根据变更对生产工艺、产品质量(包含成品及中间产品)、客户要求和安全环保的影响程度,变更划分为aB、C三个等级,A、B级分类要求详见下表1。表1变更分类表级别分类AB参评部门生产过程中方法1、产品原有规定范围内的生产线的变更;2、工艺设计、工艺路线、操作工序、工序增减的变更;3、改
4、变QC工程图中A类监视项的工艺条件、参数;4、减少QC工程图中A类监视项的检测项、检测频率的变更;1、QC工程图中工艺条件、参数的B类监视项的变更;2、增加QC工程图中A类监视项的检测项、检测频率的变更。生产技术部设备(包括备件)1、A类生产设备的增加或减少;2、A类生产设备操作条件、设备参数等发生变化。1、直接与产品接触,且影响产品理化性质的一般生产设备的增加或减少;2、直接与产品接触,且影响产品理化性质的一般生产设备的操作条件、设备参数等发生变化;3、直接与产品接触、且影响产品理化性质的或将影响设备操作条件的备件的供应商的变更。生产技术部设备管理部人员制造部门、生产技术部负责人其分管领导的
5、变更;1、车间主任、工艺工程师、品质工程师的变更。2、与客户主要接口人的变更(含销售部、生产系统及生产技术部相关人员)。公司发文,台账记录原辅材料1、QC工程图中属A类监视级别的原辅材料种类及供应商变更;2、QC工程图中属A类监视级别的原辅材料供方生产工艺或制造方法的变更;3、降低QC工程图中属A类监视级别的原辅材料验收标准;4、产品包装袋材料、主体样式及标签的变更。1、QC工程图中非A类监视级别的原辅材料种类变更;2、QC工程图中非A类监视级别原辅材料的验收标准变更。生产技术部采购部门销售部门作业环境产品生产场所的变更(生产工艺不发生变化)。成品仓储场所的变更。生产技术部计划调度部测量1、Q
6、C工程图中A类监视项涉及的检测方法的变更。2、QC工程图中A类监视项涉及的检测设备的变更。3、检测中心负责人及其分管领导的变更;4、检测中心场所的变更。*、卜t*.ti-_rr*、亠*rr*QC工程图中A类监视项涉及的检测方法的变更。设备管理部检测中心总工办生产技术部C级变更为表1木规定的其它变更,其工作及管理流程按照技木标准管理程序、生产设备管理程序、员工报到及异动管理办法等公司相关规定执行。变更的申请各单位因生产经营管理等产生变更需求时需提出变更申请并将变更的具体事项记入5M1E变更联络单,申请应详细阐明变更内容、原因、依据及变更前后的差异点分析,经所在部门负责人、生产技术及事业部总经理审
7、核后,提交总工办。申请应附有下述材料中的一项或几项,材料的来源可为按照公司项目管理流程形成的实验研究报告,或经总经理特批完成的小型实验验证报告。若因特殊情况,无法提供相关验证资料,需要在生产线上直接进行试验验证的还需附上总裁特批文件。变更实施单位取得相关资料困难时,可委托公司相关部门协助完成。变更实施方案(方案应对变更过程进行安排布置,对变更中产品品质及安全环保上可能产生的风险进行识别,并制定控制措施。)信赖性数据、信息评估样品相关单体测试报告验证资料变更申请时间:所有变更申请,均须在实施5M1E变更之前提出,申请提出时间至少提前于变更计划实施时间10个工作日。与客户签有变更协议的,需提前通知
8、客户。涉及到表2相关内容的变更时,变更申请提出时间及通知客户时间按表2要求执行。表2时限要求分类内容申请提出时限通知客户时限1K|1tI|ArJr壬生产过程中方法1、产品原有规定范围内的生产线的变更变更计划实施前3个月变史计划实施、八刖2个月2、工艺设计、工艺路线、操作工序、工序增减的变更设备1、A类生产设备的增加或减少变更计划实施前45天变更计划实施前45天原辅材料停产作业环测量1、生产系统、生产技术部部长及其分管领导的变更2、与客户主要接口人的变更(含销售部、生产系统及生产技术部相关人员)变更计划实施前35天变更计划实施前35天人事异动通知下发后5个工作日内1、QC工程图中属A类监视级别的
9、原辅材料种类2、产品包装袋材料、主体样式及标签的变更物料停产的的变更产品生产场所的变更(生产工艺不发生变化)检测中心及其分管领导的变更检测中心地址的变更变更计划实施前45天变更计划实施前4个月变更计划实施前4个月变更计划实施前35天变更计划实施前3个月人事异动通知下发后5个工作日内变更计划实施前3个月说明:上表作为通知客户变更的参考依据,如有客户协议的,按照客户协议进行。备注:属于人员变更的,公司公告后由生产技术部通知客户,无需另提申请。生产技术部变更时,变更实施单位除自行通知客户外,需报总工办备案。变更的审批总工办应于2个工作日内完成变更申请材料的审核,审核通过后需在5个工作日内组织变更的评
10、审,确定是否进行变更。可从变更实施方案是否可行,变更验证试验能否满足要求,变更后是否会对产品品质造成影响,变更对安全环保的影响程度及相关防护措施是否合理等方面进行评估。A级变更由总工程师批准;B级变更由事业部总经理批准。评审部门的选择参照表1执行,各职能部门应根据管理职责,对5M1E变更可能产生的影响进行分析、确认。变更的通知对不需要征询客户意见的变更,总工办负责将批复通知(审批通过的变更联络单复印件)传送至变更实施部门及其他相关部门。对需要征询客户意见的变更,总工办应于变更批准后1个工作日内将变更联络单复印件传送生产技术部。生产技术部需在接到变更联络单后的1个工作日内向客户发出客户变更通知函
11、,若与客户协定有通知模版的,按客户要求执行。生产技术部需要求客户在5个工作日内对我司的变更通知进行回执,接到客户回执后,应于1个工作日内将回执反馈至总工办。如果客户提出自己的确认或评审模式的,经生产总监同意后,可按照客户要求的模式进行确认。客户同意变更后,总工办负责将审批通过的变更联络单复印件传送至变更实施部门及其他相关部门。若变更未获得客户认可,由总工办组织变更涉及部门进行评估,并形成记录,后续流程按照附件1执行。变更的实施变更实施部门应严格按照变更联络单的批复意见实施变更,并进行实施记录,同时更新5M1E变更管理台帐。5M1E变更实施过程中产生不良品或出现安全环保事故的,需立即终止变更实施
12、。产出的不良品按照不合格品控制程序处理。变更实施部门应在变更终止后24小时内向总工办汇报,涉及安全环保事故的需同时汇报安环部,并提交书面情况说明。总工办应根据情况及时向总工程师汇报,并于1个工作日内组织相关部门进行评估,落实后续工作。需对初批品进行确认的变更,变更实施部门应在变更实施过程的前5个批次产品产出后的3个工作日内向总工办提交5M1E变更实施记录表、变更实施报告及实施期间的作业记录、检测记录等,实施报告应详细阐明变更实施的日期、时间、涉及产品批号、实施情况、产品质量情况等。变更初批品的确认总工办接收5M1E变更实施记录表后,应于2个工作日内组织生产技术部对初批品质量情况进行确认。生产技
13、术部就变更后产品与原产品的一致性、稳定性进行评估,确认报告应于3个工作日内完成并提交总工办。初批品确认范围涉及本管理办法中表2变更内容的,除人员变更及物料停产外,均需进行初批品确认变更发生在半成品产前工段,且品质影响不波及事业部之间的转移液质量的,初批品确认可不涉及成品,确认至相应的半成品即可。该类变更原则上无需通知客户或获得客户认可。(3)其余涉及成品车间(工段)的变更初批品均需确认至成品,并按照需要通知客户或获得客户认可。变更完成的确认工作总工办根据初批品的情况,确定是否发布变更确认通知。如产品质量正常,由总工办拟定确认意见,经副总工程师批准后发放至相关部门。如产品质量异常,则由总工办组织
14、评审,对变更进行整改或停止实施提出意见,提交副总工程师审核,生产总监批示。供方变更的确认工作因原辅料供方发生A级变更时,变更确认执行供应商管理办法。变更后相关文件的修订及发布各相关部门在接到5M1E变更确认通知后,应于1周内完成相关文件的修订。文件修订及发布执行技术标准管理程序、文件控制程序。变更的首次交货与客户签有相关协议时,变更首次交货按照客户要求进行,工作内容按照产品出货检查规程执行。变更编号的管理总工办负责按照申请的先后顺序对变更进行编号。编号方式为:BG部门代码-年份-流水号,其中年份用四位数表示,流水号从001开始。例如:BG-02-2015-001,表示2015年总工办发生的第一
15、个变更。变更登记台账管理对批准实施的变更,总工办及变更实施部门应建立相应的变更管理台账。变更资料的归档从变更申请至变更完结所形成的表单及资料原件由总工办负责保管、归档。处罚规定未按本办法规定时间提交变更申请的按表3进行处罚(公司另行安排的除外)。表3处罚标准-序-号违反情形或工作要求检查部门被处罚对象处罚标准1未按规定时间提请变更总工办变更实施单位部门负责人/责任人扣5分/每次2变更提请时间迟于与客户约定的时间总工办客户接口部门部门负责人/责任人扣5分/每次3未经审批实施变更总工办变更实施单位部门负责人/责任人扣5分/每次4未按规定时间通知客户、反馈客户回执总工办客户接口部门负责人/责任人扣5
16、分/每次5未按规定进行变更评审总经办总工办负责人/责任人扣5分/每次注:每分10元,当部门负责人与单位负责人为同一人时,按部门负责人处罚。6相关文件文件控制程序技术标准管理程序生产设备管理程序供应商管理办法产品出货检查规程不合格品控制程序员工报到及异动管理办法7记录5M1E变更联络单G04008-015M1E变更实施记录表G04O08-025M1E变更台帐G04008-035M1E变更客户通知函G04008-048附件5M1E变更管理流程图5M1E变更联络单G04008-01版本/次:A/0NO:【变更申请】变更区分:新增改善替换其他变更类别:口生产过程方法设备人员原辅材料口作业环境其他变更题
17、目涉及的产品名称变更内容变更原因变更前状况变更后状况变更时限永久变更计划结束时间:暂定变更变更实施计划开始时间:附件:申请部门:申请人/日期:申请部门负责人/日期:【变更审核】1、变更申请材料确认:变更实施方案产品品质影响风险评估项目总结报告实验验证报告相关单体测试报告其他2、变更级别:A级B级3、是否需要组织评审:是否不需要组织评审理由4、是否需要进行初批品确认:是否5、是否与客户签订变更协议:是否经办人/日期:经办部门负责人日期变更评审】评审结论:同意变更H不同意变更不同意变评审组签名:更理由:【变更批准】(人员变更外的审批权限:A级变更由总工程师审批;B级变更由事业部总经理审批)同意本次
18、变更为永久变更:实施开始时间:同意本次变更为暂定变更;实施开始时间:结束时间:不同意变更;理由:审核人/日期:批准人/日期:批复通知【初批品确认】跟踪结果简报:初批品品质分析附f件:确认人/日期:生产技术部负责人/日期:【总工办确认意见】审核人/日期:批准人/日期:批复通知传递流程:5M1E变更申请f申请部门确认+总工办审核+总工程师审核/事业部总经理客户认可亠批复通知*变更实施f生产技术部初批品确认+总工办确认f确认批准f确认通知5M1E变更实施记录表G04008-02版本/次:A/0NO:变更题变更等级实施部门实施时间变更内容涉及产品信息(产品名称、型号、批号等)实施记录资料清单(变更实施记录应包括岗位操作记录、品质跟踪数据、实施情况小结等内容)签名:日期:总工办接收意见签名:日期:5M1E变更台账G04008-03版本/次:A/0序变更类别变更单位提出日期审批日期审批形式变更级别变更内容备注发函单位:版本/次:A/0收函人:发函人:5M1E变更客户通知函G04008-04NO:收函单位电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:发函日期计划变更时
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