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文档简介
1、Word 不合格品管理制度编写(9篇) 【第1篇】物业公司服务不合格品管理程序 物业公司服务不合格品的管理程序 1.0目的 确保服务过程中不合格物品和服务得到有效地识别和掌握,以防止非预期的使用或交付。 2.0范围 适用于公司供应的各项服务过程中不合格物品及服务的掌握。 3.0职责 3.1各项服务过程产生的不合格由责任人在规定时间内进行订正; 3.2各部门仓管员负责对选购物品的检验,对不合格物品要进行记录并提出处理看法; 3.3对服务过程中消失的重大不合格由相关负责人会同总经理查找缘由并提出相应的处理措施; 4.0 过程识别 5.0 行为准则: 1)质检员识别不合格品(项),进行标识和记录;
2、2)对一般及严峻不合格品(项)应进行评审,提出处置方案; 3)尽可能对不合格品(项)进行隔离; 4) 不合格品(项)应在消退不合格后进行再验证; 5) 关注交付后不合格品(项),实行与此相应的措施消退其影响. 6.0 程序及要求 6.1公司各有关人员对不合格物品及服务都应在相关的工作记录表,工作检查记录表上记录。 9.2仓管员在检查选购的物品消失不合格时,应填写不合格物品处理单,呈请部门负责人审批,并由选购人员按部门负责人的看法对不合格物品进行处理。 6.3当物品在使用过程中消失不合格后,由使用人报上一级主要管理人员验证属实后,填写不合格物品处理单并呈请部门负责人审批、打算处理方法。 6.4对
3、不合格物品的处理方法包括但不限于: a)隔离并进行标识; b)让步使用,放行或接收; c)报废; d)退货或更换; 6.5不合格服务依据其程度的不同,可分稍微不合格和严峻不合格,假如本部门在短期(一小时内)可予以订正的,不会造成严峻后果,对系统不会产生重大影响的不合格可视为稍微不合格,其余的为严峻不合格。 6.6发生稍微不合格时,识别出的人员应要求有关服务人员马上订正,并当场验证是否符合要求,做好记录。 6.7发生严峻不合格时,识别出的人员应马上向部门(管理处)负责人报告,由负责人做出处理打算,并将产生不合格服务的缘由及订正措施记录在订正措施报告中交管理部进行验证。 6.8当服务完成交付给顾客
4、开头使用后发觉不合格时,应针对不合格所造成的后果准时实行适当措施进行订正。 6.9不合格服务的处理措施包括但不限于: a)实施调换、修理等补救措施进行弥补; b)重新供应服务; c)赔礼或赔偿; d)降低服务收费; e)免去服务收费。 6.10有关部门对不合格服务提出让步处理时应经本部门(管理处)负责人批准,必要时应征得顾客同意,并填写不合格服务让步处理表。 6.11必要时管理部将订正措施报告或预防措施报告报呈总经理批阅,并由管理部存档。 6.12管理部应记录全部的不合格及其处理状况,进行分析和总结,为持续改进供应数据。对重复发生的不合格应执行订正和预防措施掌握程序。 7.0相关文件和记录:
5、a)订正措施报告qr-c b)预防措施报告qr-c c)订正和预防措施掌握程序 d)不合格服务让步处理表qr-c e)访问住户记录表qr-c f)工作检查记录表qr-c g)不合格物品处理单qr-c 【第2篇】某物业管理服务不合格品掌握程序 物业管理服务不合格品的掌握程序 1.0目的 确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到准时有效的掌握。 2.0适用范围 对公司各部门供应服务过程中的不合格产品和不合格项的掌握。 3.0职责 3.1各部门主管或仓管员对不合格产品进行评审、记录、标识和处置。 3.2各部门负责人对本管辖区供应服务活动过程中消失的不合格进行确认、
6、处理。 4.0工作程序 4.1不合格产品的掌握 4.1.1部门主管对服务过程中发觉的不合格产品评审后,进行记录和处置;仓管员对选购物资验证出的不合格产品评审后,进行记录、标识、隔离,由选购人员确认后进行退货或更换,或按4.1.2进行处理。 4.1.2使用过程中或选购回的不合格产品的处置应先填写不合格品处理报告,然后经部门经理批准后作以下处理: a降级使用于对服务影响无关部位; b退货; c报废。 4.2不合格服务的掌握 4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务,各相关部门应在当日内作返工处理并做好记录。 4.2.2因体系运作或因工作失误造成的使用户严峻不满的服务,由部门负责
7、人确认后,填写不合格/订正、预防措施报告,并负责组织人员实行有效的订正措施,在3个工作日内赐予处理。 4.2.3因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满意用户要求的可事先与用户协调,经用户同意后,再商定时间进行处理。 4.2.4返工或返修后的服务过程应按相应的检验程序文件重新验证并做记录。 4.2.5内部质量审核、管理评审和外部审核提出的不合格由相关部门负责制定订正措施方案,在规定的期限内予以订正并保存记录。 5.0相关文件 5.1质量手册 5.2订正和预防措施掌握程序 5.3不合格品处理报告 5.4不合格/订正预防措施报告 【第3篇】物业管理公司不合格品掌握程序-13
8、 物业管理公司不合格品掌握程序(13) 1.0目的: 通过对不合格服务进行有效掌握,确保工作的效率和服务的质量。 2.0适用范围: 适用于整个服务过程中不合格项的处理。 3.0职责: 3.1各部门负责对各自范围内的不合格服务进行记录并订正。 3.2综合事务部负责验证单项检查、监督检查、管理评审及内、外审中发觉的不合格项目,并予以关闭。 4.0程序: 4.1各级检查中发觉的不合格服务由各检查人依据实际状况,推断不合格程度。 4.2对服务整体管理体系影响不大或对体系造成不明显的不合格为稍微不合格,检查发觉时应马上予以整改并关闭,并做记录,时间不超过当天。 4.3因系统性缘由造成或明显造成同样问题连
9、续有效发生(投诉)或连续发生造成不良影响的不合格为严峻不合格。自检中发生的不合格由部门处理,监督检查中发觉的严峻不合格,由部门实行订正措施,综合事务部进行跟踪验证,直至不合格关闭为止。 4.4特别状况下(如天气恶劣或材料不能准时购买等)发生的不合格服务,应作好记录以便追溯。 4.5不合格掌握流程 各级检查中发觉 判定不合格程度,开过失通知单或订正通知单 责任部门整改或实行订正措施 开单部门验证整改结果或订正措施验证有效性 5.0支持性工具 整改通知单 订正通知单 编制:审核:批准:日期: 【第4篇】物业管理质量体系文件:不合格品、服务的掌握程序 物业管理公司质量体系文件:不合格品、服务的掌握程
10、序 1.0目的 确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到准时有效的掌握。 2.0适用范围 对公司各部门供应服务过程中的不合格产品和不合格项的掌握。 3.0职责 3.1各部门主管(管理处主任)或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。 3.2各部门负责人对本管辖区供应服务活动过程中消失的不合格进行确认、处理。 4.0工作程序 4.1不合格产品的掌握 4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发觉的不合格产品评审后,进行记录和处置;库管员对选购物资验证出的不合格产品评审后,进行记录、标识、隔离,由选购人员确认后进行退货或更换,或按4.1.2进行处理。 4.1.2
11、对使用过程中或选购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写不合格品处理报告,然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处理: 4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分; 4.1.2.2退货; 4.1.2.3报废。 4.2不合格服务的掌握 4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务,各相关部门应在当日内作出处理并做好记录。 4.2.2依据服务工作的检查记录,若有不符合要求或不合格的地方,主管部门应提出处理看法,可填报不合格项整改通知,由相关的人员执行,并在规定的期限内对该服务工作进行复检。 4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严峻不满的服务,由部门负责人或与机关部门评
12、审确认后,填写不合格/订正、预防措施报告,并负责组织人员实行有效的订正措施,在规定时限内赐予处理,若在近期内无法解决的,则要制定订正方案。 4.2.4因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满意用户要求的可事先与用户协调,经用户同意后,再商定时间进行处理。 4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。 5.0 相关文件 5.1订正和预防措施掌握程序 6.0相关记录 6.1不合格品处理报告 6.2不合格/订正预防措施报告 6.3不合格项整改通知 【第5篇】食品厂不合格品管理制度 食品厂不合格品管理制度(二) 1.目的 对不合格产品进行识别和掌握,防止
13、不合格品的非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的掌握。 3.职责 3.1质检人员负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果。 3.2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内,对不合格品作处理打算。 3.3生产主管负责对不合格品实行订正措施. 4.程序 4.1不合格品的分类严峻不合格 a)经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格; b)一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2进货不合格品的识别和处理 处理方式可采纳拣用、让步接收、降级处理、退货等。 4.2.1检验员在物料上贴不
14、合格标签,仓库将期放置于不合格品区,检验员将进货的检验结果报选购人员处理。对严峻不合格应填写不合格品报告,报生产主管作出退货打算,然后质检员将进货的检验发给选购负责人,由选购人员办理退货手续。 a)对一般不合格品中拣用时,由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识,由检验员依据质检人员供应的样品进行全检并记录,拣出的不合格品作退货处理; b)一般不合格品作让步接收时,由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”,直接发给生产线使用。对于进货的重要物源,不允许让步接收。 4.2.2生产过程中发觉的不合格物料,经质检人员重检后,按上述条款执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有
15、让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.3.1对于检验员能判定马上返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者马上返工或返修,并记录半成品和成品的检验状况。返工、返修后的产品必需重新检验,仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理打算(让步接收、收工、返修、报废等),由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。 a)让步接收时,检验员在不合格标签上注明“让步接收”,转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,不能用办理让步接收,让步接收应取得顾客同意; b)返工、返修由生产车间执行,返工返修后的产品必需重新检验,并填写相应的检验记录。重检不合格时,生产主管可
16、在检验记录上作出处理打算; c)报废产品由生产车间放置于废品区,由组织统一处理。 4.3.2检验员判定的严峻不合格,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,由质检主管在相应的检验记录上签字确认,并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的打算。 4.4交付或开头使用后发觉的不合格品,应按的重大质量问题对待,除执行4.3条款有关规定外,质检员应组织实行相应的订正或预防措施有关规定;供销人员应准时与顾客协商处理的方法,以满意顾客的正值要求。 5.0相关文 检验记录 【第6篇】不合格品管理掌握工作程序 不合格品管理掌握程序 一、总则 1、目的 有效掌握不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防
17、止不合格品消失,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量. 2、适用范围 本程序适用于本企业不合格品(包括客户退货品)的掌握和处理. 3、定义 (1)不合格品:不符合标准或客户要求的物料及产品. (2)可疑物品:检验和试验状态不明确,或由于长期储存等缘由引起品质变异或降低可能的物料和成品. 4、职责 (1)质检专员负责发觉.标识和隔离不合格品. (2)质量管理.生产.选购.开发等到部门负责不合格品的评审及处置. (3)生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工.返修. 二、不合格品掌握流程图 二不合格品掌握流程图 检验发觉不合格品 不合格品鉴定 不合格品标识 不合格品隔离 不合格品分析 提
18、交检验报告 不合格品处理看法 处理不合格品 三、不合格品掌握作业程序 1、发觉不合格品 (1)生产线各工位员工负责发觉外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发觉外观和功能不合格品。 a进料检验员负责发觉来料中的不合格品。 b制程检验员负责发觉制程中的不合格品。 c成品检验员负责发觉不合格成品。 2、不合格品确认 (1)对各环节发觉的不合格品,由相关人员依据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门,则由涉及部门共同确认,有争议时,由上一级主管负责判定。 a进料检验员发觉的不合格来料(包括生产线退回的不合格物料),由质量掌握主管确认,并依据确认结果发出来
19、料品质不良报告。 b各工位员工发觉的不合格品,由共同质检组长与生产班长确认,如有争议则由质检主管与生产主管确认。 c制程检验员发觉的不合格品,由质量工程师与pe共同确认。有争议时,由质检主管与pe主管共同确认。 d成品检验员发觉的不合格品,外观不合格由质检组长与生产班长共同确认,功能不合格由质量工程师与pe共同确认。发生争议时,由质检主管与品质主管或pe主管共同确认。 (2)货仓发觉的可疑物品,由仓管员申请相应质检员复检确认。 3、不合格品标识 (1)来料检查或生产过程中发觉不合格物料时,发觉人员按如下规定对不合格品进行标识。 a来料抽检时发觉的不合格样品,进货检验员将其置于有“不合格”字样的
20、容器后退货仓。 b来料整批不合格由货仓将其移入不良品仓并挂“拒收”标识牌,不良来料经评审确定后,进料检验员依据评审结果对来料进行标识。 c生产中发觉不合格物料时,生产人员将其放置于有“不合格”字样的容器中,生产班长将其区分为来料不良和作业不良后置于坏料区。 (2)生产过程中发觉的单件不合格品,发觉者应用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸进行标识(必要时在不合格品上挂有“不合格”字样的专用卡),并用有“不合格”安样的转件车架放置多件不合格品。 a制程巡检员发觉的不合格品应置有“不合格”字样的容器内,对于抽检的整批不合格品应在“箱头票”上盖红色“qarej”印后移入不合格品区。 b各工位质检员抽检发觉的单
21、件不合格零件、半成品、在制品或成品,外观不合格的用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸于缺陷处标识,性能不合格的用注明“不合格”的专用卡标识。 c成品检验品抽检发觉的产合格成品(如有合格标识即刻除掉),由质检组长填写不合格品质量跟踪卡进行标识,并将不合格品置于有“不合格”字样的转件车、架上。成品质检员抽检拒收的整批不合格品应于外部挂“拒收”标识后移入不合格品区。 (3)货仓仓管员发觉的可疑物品,由发觉者在其外部贴“可疑物品”标签,货仓主管将其移入不良品仓。 4、不合格品隔离 (1)来料检查及生产线返回的不合格物料或货仓发觉的可疑物品,应由货仓主管将其放置于不良品仓,与其他合格物品明显隔离。 (2)生产过
22、程中发生的不合格品,生产主管要将其区分后放置于不合格品区或返修区域,以防用错。 5、不合格品处理 (1)不合格物料处理 a对于来料抽检发觉的不合格样品,进货检验员将其标识后退货仓,由货仓收集肯定数量后集中退供应商。 b生产线发觉的不良物料,生产组长可将其区分为来料不良和作业不良,并填写物料回仓单,由进货检验员对退料重检,如为来料不良则由货仓退供应商;如作业不良但可选择加工使用时,由生产部选择并加工使用,不能选择或加工使用的则做报废处理. c如来料整批不合格由原材料评审会议处理.进货检验员依据原材料评审会议决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态.原材料评审会议打算的处置方法包括: 退货:退还
23、供应商; 照用:照常使用,即货仓按正常料入仓,生产部门按正常来料接收使用; 返工、选择:加工或选择使用(加工或选择后物料由进货检验员重检,不合格品退货或报废); 报废:报废品必需标识后分开放置。 d货仓发觉的可疑物料,由进货检验员重检,如可用则更新其标识,货仓将其优先发放为生产使用;如不行用则置于不良品仓,予以报废或改作他用。 (2)不合格在制品处理 制程巡检员发觉的不合格品由员工自行返工;质检专员抽检拒收的整批不合格品由生产部支配返工,返工后的产品需质检专员重检后方可放行。 a需让步放行时,由生产部主管填写特采申请单,经质量管理部经理批准后,质检专员在该批产品上盖蓝色“qa特采”印后放行。
24、b不能返工或返工后的不合格品,由生产部主管填写报废申请单后报废处理。 (3)不合格品成品处理 成品质检专员抽检出的不合格品,由生产线对不合格品修理后进行全功能重检并交质检组长确认。不合格品不能修复时,经pe工程师确认后,生产班长将其放于有“废品”标识容器中退不良品仓。 成品检验拒收的不合格成品批次由生产部返工,返工后的成品由成品检验员重检合格后方可放行出货,否则应拒收。需特别放行的不合格成品,由生产部填写让步放行申请单,经质量管理部经理及总经理同意并加盖“特采”印章方可放行出货(如客户有要求时,让步放行须由客户认可)。 货仓发觉的可疑成品,如质检专员得检判定可用则更新其标识,如不行用则置于不良
25、品仓等待处理。 6、不合格品记录 (1)各相关部门发觉不合格品后,应在检验报表中具体记录不合格品的缺陷和数量,以便于追溯。 (2)有关不合格记录的检验报告,应按质量记录掌握程序予以保存。 四、不合格订正措施 1、来料不合格时,进货检验员及选购部应准时将不合格住信息反馈给供应商实行有效的订正措施。如状况较严峻或连续来料不良时,应向供应商发出改善行动要求,详细依照合格供应商管理程序处理。 2、生产各阶段消失不合格品后,相关部门要依据其数量及严峻程度分析是否属于正常。如不正常则要分析不合格品消失的缘由,以实行有效的订正措施。 (1)pe工程师评审每日修理报表,并分析造成不合格品的主要缘由后反馈给相关
26、部门。 (2)pe将每日修理报告按型号分类总结出每月修理报告(着重注明每种型号的不合格品产生的主要缘由)并分发给相关部门经理。 3、如发觉已出货的成品中消失不合格缺陷时,依据缺陷的严峻程度和担当风险大小,经质量管理部经理、市场部经理和总经理协商后实行如下措施:通知客户、就地修理、降级使用、返修、退货。 五、相关文件及记录表单 1、相关文件 (1)进料检验掌握程序。 (2)制程检验掌握程序。 (3)出货检验掌握程序。 (4)质量记录掌握程序。 2、记录表单 (1)不合格物料报告 (2)进货检验报告 (3)质量每日检查报告 (4)制程巡检日报 (5)成品检验报告 (6)特采申请单 【第7篇】不合格
27、品管理制度范本 1目的 对质量体系运行中消失的不合格项和产品生产过程中发生的不合格品进行掌握,确保体系不断改进和不合格品不转入下道工序或出厂。 2适用范围 适用于本企业质量体系运行中消失的不合格项和原辅材料、半成品、成品消失不合格品的处理。 3职责 3.1 技术部负责不合格品掌握的归口管理,负责不合格确定,并组织评审和处置。 3.2 各部门负责不合格项的识别,技术部负责评审和处置。 3.3 不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的详细实施。 4管理方法 4.1 不合格的分类 不合格分为体系不合格和产品不合格。体系不合格称为不合格项,产品不合格称为不合格品。 体系不合格(不合格项
28、):在企业质量体系运行过程中,发生的不符合本企业质量体系文件要求的不合格称为体系不合格。 产品不合格(不合格品):在生产过程中,发生的原辅材料、半成品、成品的不合格称为产品不合格。 4.2 不合格的性质: 对不合格视其严峻程度,可分为一般不合格和严峻不合格。 一般不合格:性质稍微,属间或现象,不具有普遍性,造成影响不大,经济损失在200元以下的不合格。 严峻不合格:性质严峻,具有普遍性或有肯定的影响力,或造成的影响很大,经济损失在200元以上的不合格。 4.3 不合格的评审与处置: 4.3.1 不合格由技术部评审,以确定不合格性质,对不合格的评审与处置应填写不合格品及订正措施处理单,交责任部门
29、执行。对于严峻不合格应分析发生不合格的缘由,并视状况实行订正或订正措施,并应预以验证。 4.3.2 不合格品的处置: (1) 不合格品的种类: a)不合格原(辅)料: 糕点和饼干:小麦粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、鸡蛋、绵白糖等。 b) 不合格添加剂:色素、食品添加剂; c)不合格包装物:包括聚乙烯食品包装袋、食品用塑料周转箱; d)不合格半成品:生产过程中的半成品; e)不合格成品:各种类型成品; f)市场退回的不合格品。 (2) 不合格的处置 不合格品评审后的处置方法通常为: a)原辅料:拒收、让步接收(降级或降价)、报废; b)包装物:拒收、让步接收(降级或降价)、报废; c)半成品:
30、返工、报废; d)成品:报废。 4.3.3 需要让步接收的不合格产品,需返工或报废的半成品或成品由技术部提出处置看法,报经理批准后方可执行。 4.3.4 各生产、贮存部门接到技术部的不合格报告后,马上对不合格品进行记录、标识、隔离。 4.3.5 各类不合格品的掌握 4.3.5.1 原辅料不合格品的掌握 技术部依据国家产品技术标准和选购管理制度进行检验,判定为不合格的原材料,检验员作好记录,报技术部对其进行评审,并填写评审看法,由市场部处理。 a)拒收的原材料由市场部负责办理退货; b)降级的原材料,由市场部与供货方交涉,市场部按降级后的等级挂牌标识,入库存放。 c)贮存过程中发觉的不合格原材料
31、,由各相关部门通知技术部复检,确认为不合格品后,作退货或报废处理。 4.3.5.2 生产过程中不合格半成品的掌握 半成品达不到检验要求时,如成型、烘烤、装饰工序中消失的不合格品,生产中消失卫生不洁等状况,应作不合格处理,应做好标识和记录,作返工或报废处理。如消失不合格品数量较多时,应通知技术部,查找缘由,实行订正措施。一般不合格的半成品的评审看法和处置记录由生产车间予以记录。半成品中发生严峻不合格需报告技术部进行处置,并实行订正措施。 4.3.5.3 不合格成品的掌握 感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品,质检员作好记录,通知成品库隔离、标识,同时填写不合格品及订正措施处理单送交技术部
32、,评审后进行处置,并实行订正措施。其它状况发生的不合格,应按规定作不合格处理。 4.3.6 不合格品返工后应重新进行检验。 4.4 不合格的记录由各相关部门记录和保存。 5记录 【第8篇】不合格品管理制度 一、目的 为掌握、提高产品质量,确保不合格品得以掌握,防止其非预期使用或交付,特制定本规定,各相关部门遵照执行。 二、不合格品的处理方法 (一)外购、外协件不合格品处理管理规定 1.不合格品的判定 (1).检验员对外购、外协产品进行检验或验证,发觉不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用,填写不合格品处置单,相应责任人分别填写其内容: .质检部经理负责判定并打算处置不合格
33、品的方法,以及批准不合格品是否让步使用。 .生产部对外协的不合格品提出处置建议,执行质检部的处置看法。 .供应部对选购的不合格品提出处置建议,执行质检部评审看法。 (2).检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的不合格品处置单送质检部负责人,质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理看法。检验员对评审看法跟踪落实,并将不合格品的处置状况填写在“不合格品处置记录栏”中。 2.不合格品的处理 (1).需返工的不合格品,由技术部下发返工单,责任单位依据返工单技术要求进行返工。返工后的产品,检验员应重新对其进行检验,以证明其是否符合有关技术要求。 (2).经评审确定退货的不合格品,检验员
34、填写“退货通知单”交供应部办理。 (3).评审确定的废品,检验员填写“废品通知单”,质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。 3.不合格检验记录全部不合格品的检验记录,以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存,保存期为五年。 (二)车间生产产生的不合格品处理管理规定 1.不合格品区域的规划 、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品,都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责依据车间所生产产品种类、特点详细规划。 、在不合格品存放区四周应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。 、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。 2.不合格品标
35、识 .生产中消失的不合格品必需用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及缘由; .不合格品标识分料废、工废和返修三种,使用红色记号笔在工件惹眼部位标出。其标识符号分别为:料废“”,工废“”,返修“”,料废件应用记号笔将料废处圈出,工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例:某工件外圆要求尺寸30+0.02-0.01,实际检验尺寸30.05时,则应标识“30+0.05”,若实际检验尺寸为29.97时,则应标识“30-0.03”。 3.不合格品的处理 .每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理,假如质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。 .确认可返修的工件由当事操作工负责返修,确认报废的工
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