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文档简介

1、目录一、安装程序第3二、系统管目录一、安装程序第3二、系统管第33455677三、账务基础设置部第8四、账务处第13131318202021232323303034七、业务基础设置部分第38八、采购管理部分第411、初始设第41第41九、销售管理部分第441、初始设第44十、库存管理部分第441、初始设第44第45十一、核算管理部分第46第46一、程序安1或“ 3setup 一、程序安1或“ 3setup 二、系统管理部用户名为admin行业性质(2010 年新会计制度)选择账套主管下一步选择存货、客户、(行业性质(2010 年新会计制度)选择账套主管下一步选择存货、客户、()GL GL 用户

2、名为 admin操作员为 adminGL 用户名为 admin操作员为 admin限五、数据备打(五、数据备打(双击)(右击) 2操作员输入admin 登录(按)确定(点击确定 数据手工备份(双击)当次备份的日期 (按)确认 (提示)硬盘备份完毕(按)D(E、F) U 1打(操作员输入admin 登录输六、数据引入(恢复操作员输入admin 登录(按)确定(点击帐套(点击)引入(出现)六、数据引入(恢复操作员输入admin 登录(按)确定(点击帐套(点击)引入(出现)七、建立年度帐及结转上年数20101231200811 三、账务基础设置部1 三、账务基础设置部1233)C)C4天数 1 4天

3、数 1 四、账务处理部B、若系统启用期为年初(例:20101月2006四、账务处理部B、若系统启用期为年初(例:20101月200612 1、进234345以记帐权限的操作员(或账套主管)期末点转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型(收入)5以记帐权限的操作员(或账套主管)期末点转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型(收入)(1Ctrl+Shift+F6 (1Ctrl+Shift+F6 (2通点总帐点期末点对账同时按下Ctrl+H 提“恢复记账前状态已被激活” 点确定点退出 (3(4 (3(4(5(6 用水电费 用 借:现金冲减主营业务收入 贷:贷:主营业务收入(6 用水电费 用

4、借:现金冲减主营业务收入 贷:贷:主营业务收入 点总账点期末点转账定义点自定义转账点增加转账序号:例如:0001例如:制造费用转生产成本选择凭证类别确定选择科目编码:一定要设末级明细2(若该转出科目有辅助核算也需要选择)增行选择转入科目(22总账账表科目账选择月份选择科目(若查询所有科目时则不选科目)总账账表科目账明细账选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)总账账表科目账多栏账增加选择核算科目修改多栏账名称(不修改也可)6、现查总账账表科目账选择月份选择科目(若查询所有科目时则不选科目)总账账表科目账明细账选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)总账账表科目账多栏账增加选择核算科目修改多栏账

5、名称(不修改也可)6、现查11 2A1 2A1( 进债表)1进债表)1 页点确定在左下方选择新增加的表页点菜单上的数据点关键字点录入输入该页所计算的月份(2010-02-28)3)年 s s and sreport1.rep-到 Relation 改成报表中需要取数的单元格例:D20 s report1.rep 五、工资管理部点开始-程序-通-系统管理-输入用户名(账套主管 点工资管理-选择本账套处理的工资类别个数-五、工资管理部点开始-程序-通-系统管理-输入用户名(账套主管 点工资管理-选择本账套处理的工资类别个数-选择币种-下一步- 建立工资类别:12工资-工资类别-打开工资类别-选择需

6、要设置工资项目的类别-确定-工资-设置点工资-设置-工资项目设置-公式设置-点增加-点黑角选择工资项目-点4名称-设置账号长度(154名称-设置账号长度(1518位56工资-设置-权限设置-右上角选择工资类别-修改-选择部门管理权限-773点备注:文件类型为4456 六、固定资产 六、固定资产部点开始-程序-通-系统管理-输入用户名(账套主管 134固定资产-设置-增减方式-选择增加或减少-增加-4固定资产-设置-增减方式-选择增加或减少-增加-56固定资产-原始卡片录入-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-固定资产-点资产增加固定资产-原始卡片录入-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-固

7、定资产-点资产增加-选择资产类别-选择按编码查询-点确定-6(2)执行快捷键CtrlAltG凭证)-录入凭证摘要-(所有凭证,可修改、删除8以需要恢复月份的日期进入系统-打开固定资产-以需要恢复月份的日期进入系统-打开固定资产-点处理-点恢复月末结账前状态-11、211输入日期-点过滤-选择需要生成采购入库单的单据-确定-点保存-3入日期-点过滤-的单据-确定-点保存-点复核-3入日期-点过滤-的单据-确定-点保存-点复核-发票45采购供应商往来-应付单确定5采购供应商往来-应付单确定增加-确认修改单据日期选择客户录入金额保存6712销售-发货单-增加-显示-选择需要生成发货单的订单-确认-录

8、入发货日期-12销售-发货单-增加-显示-选择需要生成发货单的订单-确认-录入发货日期-3销售-增加-选单-选择发货单-显示-的发货单-)45销售-客户往来-应收单-确定-增加-修改单据日期-选择客户-录入金额-61库存-期初数据-期初库存-选择仓库-增加-选择存货-录入数量、单价-库存-产成品入库单-增加-修改入库日期-选择入库类别-选择仓库-库存-产成品入库单-增加-修改入库日期-选择入库类别-选择仓库-库存-其他入库单-增加-修改入库日期-选择入库类别-选择仓库-选择存货-库存-其他出库单-增加-修改出库日期-选择出库类别-选择仓库-选择存货-9结核算-入库调整单-增加-选择仓库-修改日期-选择收发类别-核算-出库调整单-增加-选择仓库-修改日期-选择收发类别-核算-点菜单上核算-点核算-点取消单据记账-右边选择单据- 核算-点购销单据制单-出现生成凭证界面-中的选择-左边选择单据类型

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