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文档简介

1、文 件 编 号程序文件版本 A0页码设备管理程序第 1 页 共 6 页一、目的确保设备使用期间保持最佳性能精确度延长其使用寿命确保制程正常持续进行。 二、范围适用于本公司与制程相关的设备。三、定义: 生产设备按制程工艺进行加工的设备模具 检测设备能独立完成某种测试功能之设备检测治工具 其它设备: 办公、厂房、基础设施、运输设备。四、权责 研发部门负责新产品所需的第一套设备的请购。4.2 工程负责设备的验收建档维护保养报废设备的检查及闲置超过三个月设备的储存保 管。 品保负责检测设备的检验规划与执行。 使用单位负责对设备点检和日常保养。 仓管负责对新进及外修设备的点收。 管理部门负责对报废设备的

2、回收与保管。五、内容 流程图 请购产品新设备的请购A. 司在新产品研发时,试样所需的设备由研发部提出请购经办单位 员 循 采购管理程序作业。B. 发部于新设备请购时,应附功能要求或产品图纸,并标明注意事项及尺寸规格 经部门主管核准后,转工程会签并注明规格型号技朮要求后转采购。产设备的请购A. 使用部门于生产时设备的磨损或设备量不足时求单位依采购管理程序 作业。B. 需求单位之请购单呈部主管核准后转送工程部签核,工程注明规格型号技朮要求 后,再转采购单位进行采购。 设备的采购申单位请购设备时应依采购管理程序作业采购于接获请购单时应审视相关 附件是否备齐。采于收齐各相关文件后则进行询价、议价、比价

3、的动作,相关执行细则依采购管 理程序执行。购在采购过程中,若遇以上专业项目无法处理时,可委托工程协助处理。文 件 编 号程序文件版本 A0页码设备管理程序第 2 页 共 6 页 设备的维修使部门按相关质量管理要求作好首件与自检当生产首件与自检发生异常时送 工程部检查维护同时检查产出的产品是否符合质量要求。当备在使用中磨损导致生产出现异常时使用单位干部将设备送工程部检查维 修并将名称编号送修原因填修复记录表内需更换耗材或配件则由 使用单位提出配件请购工程根据配件交期回复使用单位修复日期。设备在无法自行维修时,由使用单位开出修复申请单经工程部或管理部写 明维修原因并签核确认备送外修复时,使用单位将

4、修复申请单送交采购,由采购依循采购管理程序 对外送修。采购若遇技朮等问题可要求工程部协助处理确定交期回复使用单位。 设备的验收新设备采购验收A. 公司对外采购新设备入厂后由仓管顾客财产管理程序厂设备) 具验收单通知工程部对设备做入厂的验收动作。B. 工程按设备验收标准件1设备验收合格后品仪校验管理程序对检 验设备进行校验。C. 新购非标自动化据客户需求定制的非标准类的自动化设备,如:整脚机、 、 TNN 胶等试机运行期间需提供技术人员一起参与调试与验证, 陪同参与试机时间 天,超出此时间段设备还未能正常运行则将设备退回厂 家重新做改良优化。试机运行后追踪验 个月无质量异常且设备稳定,才可以进

5、行最终的结案与验收并提供结案报告。若有特殊情况延误验收,需在验收单中备 注说明延误原因。D. 标准设备正常运行后,追踪验 个月无质量异常且设备稳定,才可以进行最终的 结案与验收。若有特殊情况延误验收,需在验收单中备注说明延误原因。E. 设备验收完成后由工程部对设备建文件并将验收依据交还仓库由仓管处理 账务事项。F. 设备入厂验收不合格时,验收单位需在厂设备 (治)具验收单内说明不合 格原因。由仓管通知采购,采购请厂商取回重修或请厂商到厂协调解决问题。修设备的验收内维修的验收A. 工对生产设备维修后,将维修结果填入修复记录表中,通知使用单位领用。文 件 编 号程序文件版本 A0设备管理程序页 码

6、 第 3 页 共 6 页B. 程对检验设备维修后,需将维修后设备交由品保校验或验机合格后,再填写维 修结果于修复记录表中,通知使用单位领用。外维修的验收A. 外维修之设备回厂时,仓管依顾客财产管理程序通知工程部进行验收,其 流程如同新设备采购的验收流程。B. 验合格后,工程部必须将其损坏原因及维修结果备注在修复申请单内以 备查核。C. 验合格后,工程部、管理部将修复申请单转送采购作结案动作。 设备的管理备经验收完成即归属公司的财产,设备的保管、异动、入账应依顾客财产管理程 序执行。工程部将厂内设备建入设备总览表内进行管理。用说明设备操作所使用设备操作说明书由工程部制作,文控发行,设备使用单位领

7、用。 维护保养常保养:使用单位按设备点检表作业规范对设 协助检测的治工 行日 常维护保养并填写设备点检表发现异常及时通知工程部处理。定保养:工程部建立设备保养计划实施表由主管核准后工程部依照设备分 级保养规定季、半年、年保养周期定义执行并在保养时填写设备保 养记录表 异动设备的异动须依循顾客财产管理程序作业经工程部主管审核后办理异动手续。闲置 时间超出 3 月之生产测设备由工程保管。 设备的报废设无法修复或无修复价值的由使用单位与工程部确认后依循陆、固定资产循 环作业经组织主管核准后作报废处理并作相关注销记录。备报废后由管理部对设备作回收保管与处理。六、相关文件采购管理程序顾客财产管理程序校验

8、管理程序设备点检表作业规范设备分级保养规定文 件 编 号程序文件版本 A0设备管理程序陆、固定资产循环治工具管理程序设备月、季、半年、年保养周期定义七、相关表单修复申请单设备总览表设备点检表设备保养计划实施表设备保养记录表修复记录表工具管理程序厂设备(治)具验收单客财产管理程序)页 码 第 4 页 共 6 页文 件 编 号程序文件版本 A0责任单位申请单位设备管理程序设备请购流程图请 购页 码 第 5 页 6 页使用表单件明请购单NG主管审查OK采购采 购验 收厂设 验收 单生产资材部/ 工程部OK检测设备生产设备校验记录表品保部NG检 验设备总览表OK设备保养计划实施表 设备保养记录表工程部建 档申请

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