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文档简介

1、财务制度为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资本使用效益,依照我校特点,拟定本制度。财务人员职责第一条学校的财务活动在校长的领导下,实行一致领导、一致管理的系统。学校单独成立财务室,财务室设出纳、会计各一名,一致管理财务事宜。第二条:财务室在校长领导下成立健全学校财务制度,并严格执行落实各项财务制度。第三条:会计、出纳各成立一本学校出入明细账目,如实详尽记录每一笔收入和开支,如期相互核对帐目,发现账目不符,要及时弄清问题所在,采用相应拯救措施。第四条:会计出纳应清楚各班各种学生应缴的各栽花销及各位学生实质所缴花销和欠费情况,并及时通知班主任和相关人员清欠。各相关收费人员应将所收花销于当天

2、全额上缴,否则每天按全额的15%处罚。高出一个月的按贪污公款办理。第五条:各栽花销支出须经校长签字,会计出纳不得私自作主支出、挪用、外借现金。第六条:会计出纳要及时支付各项审批后的开支,要按学校规定及时发放教职工薪水及各种补贴、福利,要及时从当月薪水中扣除个人各项各次借款。第七条:会计出纳要对学校所购置的物品作详尽的登记,弄清物品去向和使用修复情况。开学时及时组织购置发放各种办公、授课、卫生、生活及各项学校老例活动用品。期末要及时组织回收各种非一次性办公、授课、卫生、生活用品。对于人为非正常使用损坏、扔掉的物品,要追究相关人员的赔偿责任,并从其薪水中扣除相应花销。第八条:会计,出纳,校长不得对

3、外泄漏相关人员薪水、各项招待费、赠予礼品、学生减免学费的数量及金额等相关机密。报销制度第九条:各任课老师依照自己所教科目特点可自行选购教参教辅用书,标准为:每学期每科授课设计集一本、教辅一本、试卷一套,总金额不得高出60元,高出部分由自己担当。购教参教辅用书前要报教育处赞成,购书回来后到教育处登记盖章,在发票上经教育主任,校长签字后到财务室凭票报销。第十条:各任课老师要及时向教育处申报所需授课用品和用具,由教育处报经校长赞成后一致购置报销。第十一条:各班、各办公室,各寝室、食堂、保安室、水电勤杂工、司机所需卫生打扫工具、生活用品用具、维修资料费、加油花销、出门维修花销须报后勤主任处。卫生工具、生活用品用具经校长赞成后,由后勤处一致购置报销发放。维修资料费、加油费、出门维修费由后勤主任报校长赞成后可到财务室提前支取,回校后到财务室按实质发生花销实报实销。第十二条:差旅费的报销:公事出门每餐生活费住宿费150元,车船费按实质发生花销列清单凭票经校长签字报销。30元,每宿第十三条:经学校赞成或组织的教师及领导出门培训花销一律凭票据经校长和董事长签字报销。第十四条:招待费和活动经费,须报董事长审察赞成后再经校长签

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