专卖店销售费用管理制度_第1页
专卖店销售费用管理制度_第2页
专卖店销售费用管理制度_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、专卖店市场费用管理制度专卖店市场费用管理制度专卖店市场费用管理制度度。本制度包含以下内容:专卖店市场费用目录专卖店市场费用预算专卖店市场费用申报专卖店市场费用支一、专卖店市场费用目录费用项目费用描述装 修 费 用按照合同标准打完首付款,专卖店装修验收完毕后,支付核定装修补贴用总额的 70%;第一年度结束,年度回款任务达成 100%,公司再兑付核定装修费用总额的 30%营 业 员 工按季度任务兑付,季度未完成任务的,该季度不予兑付,年度总任务资合同返利品 鉴 酒 完成后全年拉通兑付完成后全年拉通兑付每半年随量核报首单赠送市 场 推 广参照专卖店市场推广费用支持比率及普通客户市场费用审核要点费用报

2、二、 专卖店市场费用预算专卖店会计必须按季度、按费用项目分类根据专卖店季度发货及销售回款情况(采用孰低原则)作季度专卖店市场费用预算表并进入OATOS 系统登记入专卖店市场费用台账管理,专卖店不允许超过预算使用费用,特殊情况必须报公司高管审批签字。三、 专卖店市场费用申报 核销流程:客户采用特快专递寄送客户采用特快专递寄送洞藏事业部接收、审核不合格材料通知补寄财务审核合格材料递交领导审核发票及合同等问题材料退回合格材料财务部领导审核,确定费用支付方式财务部支付费用,登记专卖店市场费用台账 核销材料规范要求:项目要求核销材料要求 对所提报的核销材料的真实性负责,严禁弄虚作假行为 核销材料须按类别

3、分类整理,且按固定顺序进行装订合同要求所有相关合同均需提供原件,并要求填写完整,双一份客户留存合同相关履约项须完整填写,且不得涂改,否则视同虚假合同发票要求发票的开票单位与合同单位须一致;若合同章与发票章分属同一单位的不同子公司或下属单位 ,可开具相关证明,证明两者关系,并加盖发票单位的公章发票记载的各项内容不得涂改,否则视同虚假发票发票抬头名称根据青酒公司要求开具装订要求照片要求所有核销材料必须整理装订成册后上报2并粘贴在 A4四、专卖店市场费用支付 支付方式:汇款说明备注费用是由公司财务通过银行划拨资公司财务根据已备案的客户最新金的方式支付给客户号支付.货补根据费用金额 ,以公司产品支付给

4、貨补必须注意签收与核实 ,同时客户允许送到其他新增地址 支付依据:1、支付依据(汇款)支付依据支付依据费用付款银行账费用发票用友明项目其他支持附件申请单号确认书结算单原件细账截屏 装修申请表 验收审批表 装修公司施工装修费合同及装修工用补贴程预算表 门头照片及店内装修照片营业员工资合同返利注:附件必须正放,叠放次序为:付款申请单银行账号确认书费用结算单发票原件用友明细账截屏其他支持附件(避免目前各专卖店核销促销费用时支持附件摆放次序比较混乱的情况)支付依据费用支付依据费用货补货补费用发票用友明项目其他支持附件申请单签收单结算单原件细账截屏专卖店市场费用管理制度专卖店市场费用管理制度品鉴酒品鉴酒用酒明细开 业 赠用酒明细酒市 场 推参照普通客户费用核广费用报要点准备附件资料注:附件必须正放,叠放次序为:货补申请单货补验收单费用结算单发票原件用友明细账截屏其他支持附件(避免目前各专卖店核销促销费用时支持附件摆放次序比较混乱的情况) 客户账号管理:客户银行账号信息客户银行账号信息项目备注新增时变更时处理提供对方盖公章的帐号说明, 并填写如下表格,公司财务必须亲自再电话与客户财务

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论