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PAGE1PAGE6《内部控制与审计信息化》课程简介课程编号1240152024课程名称内部控制与审计信息化课程性质限选学时32学分2学时分配授课:16
实验:上机:16
实践:
实践(周):考核方式闭卷考试,平时成绩占30%,期末成绩占70%。开课学院商学院更新时间适用专业会计学先修课程审计学课程内容:《内部控制与审计信息化》是一门关乎企业内部控制、审计与计算技术有机结合的一门交叉课程。本课程的主要内容包括:内部控制的基本理论、企业内部控制应用框架、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引电子信息化等项内容。通过该课程的学习,了解国外内部控制及审计信息化发展趋势,掌握内部控制的框架体系及具体应用,促进公司治理的不断完善和进一步推进计算机辅助审计。BriefIntroduction
Code1240152024TitleInternalcontrolandauditinformationCoursenaturelimitedoptionalSemesterHours32Credits2SemesterHourStructureLecture:
Experiment:
ComputerLab:
Practice:Practice(Week):AssessmentClosedbookexamination,usuallyresultsaccountedfor30%,thefinalgradeaccountedfor70%.OfferedbyBusinessSchoolDate2012-9forAccountingPrerequisiteAuditCourseDescription:Internalcontrolandauditinformationistheonerelatingtointernalcontrol,auditandComputingTechnologycombineacross-curriculum.Themaincontentofthiscourseinclude:thebasictheoryofinternalcontrol,internalcontrolapplicationframework,internalcontrolevaluationguidelines,internalcontrolauditguidelinesforelectronicinformationitems.Foreigninternalcontrolandauditinformationtechnologytrendsthroughthecourseofthestudy,tounderstand,tograsptheframeworkofthesystemofinternalcontrolandspecificapplications,topromotetheconstantimprovementofthecorporategovernanceandfurtherpromotecomputer-assistedaudit.《内部控制与审计信息化》课程教学大纲课程编号1240152024课程名称内部控制与审计信息化课程性质限选学时32学分2学时分配授课:16
实验:上机:16
实践:
实践(周):考核方式闭卷考试,平时成绩占30%,期末成绩占70%。开课学院商学院更新时间2012年9月适用专业会计学先修课程审计学一、教学内容第一章内部控制的基本理论1.1内部牵制1.2内部控制1.3内部控制结构教学难点:内部控制在企业作用的理解教学重点:内部控制的含义、作用、意义第二章企业内部控制应用框架2.1组织架构2.2发展战略2.3人力资源2.4社会责任2.5企业文化2.6资金活动2.7采购业务2.8资产管理2.9销售业务2.10研究与开发2.11工程项目2.12担保业务2.13业务外包2.14财务报告2.15全面预算2.16合同管理2.17内部信息传递2.18信息系统教学难点:企业内部控制应用框架内容的把握教学重点:企业内部控制应用框架内容的把握第三章企业内部控制评价3.1企业内部控制的缺陷3.2内部控制评价报告教学难点:内部控制评价报告的内容教学重点:内部控制评价报告的内容第四章企业内部控制审计4.1内部控制审计概述4.2整合审计教学难点:内部控制审计的有机整合审计教学重点:内部控制审计的有机整合审计第五章企业内部控制基本规范及相关法规5.1企业内部控制基本规范5.2企业内部控制相关法规教学难点:企业内部控制基本规范教学重点:企业内部控制基本规范第六章审计信息化6.1计算机审计基本理论6.2电子数据审计6.3信息系统审计6.4联网审计教学难点:联网审计教学重点:计算机辅助审计和联网审计二、教学基本要求第一章内部控制的基本理论教学要求:了解内部审计的异议及作用,掌握内部控制的含义及精髓。第二章企业内部控制应用框架教学要求:把握企业内部控制应用框架内容。第三章企业内部控制评价教学要求:理解企业内部控制的缺陷认定,重点掌握董事会对内部控制报告真实性的声明、内部控制评价工作的整体情况、内部控制评价的依据、范围、程序和方法以及内部控制有效性的结论等内容。第四章企业内部控制审计教学要求:了解内部控制审计的内容,掌握内部控制审计的有机整合审计。第五章企业内部控制基本规范及相关法规教学要求:了解企业内部控制基本规范及相关法规,理解、掌握并执行部控制基本规范。第六章审计信息化教学要求:了解计算机审计基本理论,掌握计算机审计具体的操作技巧三、章节学时分配章次总课时课堂讲授实验上机其他备注1222443224225624616412合计321616四、教材
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