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文档简介

食品生产许可审查通则〔2023〕〔试用版〕为标准食品生产许可审查工作,催促企业落实主体责任,保障食品质量安全,依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例〔GB14881〕等有关法律、法规、规章及食品安全国家标准,制定本通则。一、根本要求本通则适用于对食品生产企业生产许可申请的审查,包括申请资料审核、现场审查和许可检验等工作。本通则应当与相应的食品生产许可审查实施细则〔以下简称“实施细则”〕和相关标准结合使用。现场审查所涉及的相关责任主体均应依照本通则使用相应格式文书。二、审查程序〔一〕制定现场审查打算。许可机关受理企业申请后向审查组织部门移交企业相关材料,审查组织部门依据申请食品品种类别制定现场审查打算,明确审查组人员和审查时间。审查打算一经确定,不得随便更改。审查组织部门在现场审查5个3个工作日前提出。现场审查应在许可受理之日起15个工作日内完成,现场13个工作日。审查组应由2至4名生疏相应产品生产工艺、治理体系和产品检验等方面的审查人员组成,其中1名为审查组长,现场审查工作实行组长负责制。〔二〕审核申请资料及制定审查方案。审查组应依据本通则、实施细则及相关标准的要求,在实施现场审查前对企业的申请资料进展审核,并制定现场审查方案。现场审查方案应包括审查组人员分工、审查重点及留意事项等。〔三〕实施现场审查。1审查组遵照审查打算规定的时间,依据本通则、实施细则及相关标准的要求,结合制定的现场审查方案对企业实施现场审查。企业应协作审查组做好与现场审查有关的预备工作,确保生产设备处于正常运行状态,换证企业供给至少近两年的生产相关记录,其他申请类型的企业供给试生产相关记录,并依据本通则和实施细则的规定预备生产许可检验抽样用的样品,保障现场审查活动顺当进展。因企业缘由导致现场审查无法正常开展或未按规定预备好样品的,视为未通过现场审查。〔四〕形成审查结论。1.判定原则。审查组依照《食品生产许可审查记录表〔以下简称“《审查记录表》”〕进展记录并判定企业状况。审查工程分为关键条款和一般条款,关键条款的审查结论分为合格和不合格;一般条款实行评分制,总分350分,一般条款单项评判标准分为4个级别,评分时应依据级别评分,例如单项总分1010730键条款不适用状况,视为合格;一般条款不适用状况视为最高分。当关键条款全部合格,一般条款得分无零分且总得分大于等于300分〔即得分率≥85.7%〕时,判定为通过现场审查。〔2〕一般条款有一项及以上得分为零或一般条款总得分小于0〔〕定预备好样品。2.形成审查结论。品生产许可审查报告》等格式文书,并交企业负责人签字盖章确认,观看员应一并签名。如企业负责人拒绝签字盖章的,审查组应说明状况并做好记录。〔五〕生产许可检验。审查结论为通过现场审查的,审查组依据实施细则规定的抽样方法进展抽样,样品一式两份,并加贴封条,填写抽样单。抽样单及封条应有抽样日期、抽样人员和企业负责人签字,并加盖审查组织部门和企业印章。假设实施细则未明确规定抽样方法的,审查组在企业成品仓库实行随机抽样的方式抽取样品,抽样基数为抽样量的10倍以上,抽样量应能满足检验需求。审查组抽取的两份样品由企业在7日内送达生产许可检验机构,一份2用于检验,一份用于样品备份。企业应当充分考虑样品的保质期、检验要求及储运条件,确定样品送达时间。生产许可检验机构应当在样品保质期内按检验标准检验样品,并在10个工作日内完成检验。特别状况下,可适当延长检验时间。检验完成后2个工作日内,生产许可检验机构应当向审查组织部门及企业递送检验报告。企业对检验结果有异议的,可在自收到检验报告后的5个工作日内向许可机关提诞生产许可复检申请。〔六〕移送审查材料。审查组织部门对企业申请材料、现场审查材料、生产许可检验报告等材料进展审核、汇总,自收到生产许可检验报告后3个工作日内报送许可机关。审查组织部门对企业的材料负有保密义务。三、审查内容审查内容包括治理职责、人员要求、生产场所、设备设施、标准及工艺文件、选购治理、生产治理及产品防护、食品检验八个局部,共45款,主要内容如下:〔一〕治理职责。企业制定完善的治理制度,治理层中有专人负责食品质量安全工作,设置机构或人员落实治理体系的运行。企业产品可追溯,能有效治理不合格品,并能准时召回担忧全食品。〔二〕人员要求。企业治理、生产、检验人员按岗位需求进展培训并符合各自岗位的资质与力量要求。食品加工人员身体安康,作业区人员保持个人卫生。〔三〕生产场所。生产场所符合场地使用要求,厂区规划合理,生活区与生产区保持适当距离或分隔,环境保持清洁卫生。厂房、车间布局合理,不同作业区有效分别或分隔。厂房、车间面积和空间与生产力量相适应,内部构造设计与材料性质符合卫生操作要求。食品生产不得与非食品产品生产共用车间和生产线。〔四〕设备设施。企业配备与生产经营的食品品种、数量相适应的生产设备、供水排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风设施、照明设施、仓储设施、温控设施、虫害掌握设施,并处于正常运行状态。〔五〕标准及工艺文件。企业在生产过程中执行有效的国家标准、行业标准、地方标准或经备3案的企业食品安全标准,制定合理的产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件,产品所使用的原辅材料符合相关法律法规及标准的要求。〔六〕选购治理。企业应制定选购文件对供给商进展有效治理,实行购入批次食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品查验制度,并可追溯选购状况。〔七〕生产治理及产品防护。企业依据食品生产标准组织生产,严格掌握关键环节,制定防止生物污染、物理污染、化学污染的掌握打算和掌握程序,做好原辅材料的贮存、保管、领用、投料以及过程检验和关键掌握点等记录,实现选购、生产、检验和销售各环节的可追溯。〔八〕食品检验。企业对出厂产品实施逐批检验并做好记录,经检验合格方可出厂销售;自行检验的企业具备与所检工程相适应的检验力量,托付检验的企业与有资质的检测机构签订有效的托付检验协议;建立留样制度,准时保存检验样品。四、其他本通则由国家食品药品监视治理总局负责解释。附件:《食品生产许可审查记录表》《食品生产许可审查报告》《食品生产许可审查方案》《食品生产许可审查工作会议签到表》《食品生产许可现场审查通知书》《食品生产许可检验抽样单》《食品生产许可证申请书》41

食品生产许可审查记录表申证单元:生产场所地址:审查日期: 年 月 日使用说明本审查记录表适用于食品生产许可的现场审查,使用时应结合实施细则要求,从其规定。审查组应依据每一项审查内容和评判标准,填写审查结论和审查记录。〔20、人员要求〔50、生产场所〔55准及工艺文件〔35、选购治理〔40、生产治理及产品防护〔70、食品检验8〔序号前标注“*2、4、9、1037判定原则:关键条款审查结论分为合格和不合格;一般条款实行评分制,总分410不得给出其他分数。关键条款不适用状况,视为合格;一般条款不适用状况视为最高300〔〕关键条款有一项及以上为不合格2〕一般条款有一项及以上得300评判标准中所描述的内容为扣分项,未描述的内容均为“符合规定要求”。1审查工程条款审查工程条款审查内容一、治理职责〔20分〕评判标准符合规定要求。10式授权。企业治理层中有全面负责质量安授权。工作有欠缺。7组织领导及岗位职责1施和保持工作。3企业合理设置与食品安全相关的部门或人员,其职责、权限明确。无质量治理机构或人员负责质量治理体系的建立、实施和保持工作,或企业治理层无人员全面负人员职责及权限。0制度齐全。合格企业建立食品安全治理制度,包括但不限于以下内容:人员培训制度、从业人员安康检查制度和安康档案制度、选购验治理制度*2收及进货查验记录制度、生产过程安全治理制度、贮运治理添加剂治理制度、记录及文件治理制度。制度不齐全。不合格不合格品及产品召回3企业按不合格品治理制度的规定建立和保存不合格食品原符合规定要求。10企业依据食品召回制度对被召回的食品进展追溯,查找原整改方案等内容。

记录略有欠缺。 7分不合格品及召回治理有欠缺。 3分未按制度要求执行。 0分二、人员要求〔50分〕审查工程 条款 审查内容

评判标准合格*4 量安全有关法律法规和标准。

不合格资质力量

生产治理者应具有与生产岗位相适应的资质和相关工作经法担当的责任和义务。5 食品质量安全学问。标准,娴熟把握相关检验技术。

符合规定要求。生产人员质量安全学问不太生疏。人员相应技能有欠缺。要求。

20分1460符合规定要求。 10分安康要求 6

〔指直接接触包装或未包装的食品、食品设备〕持年度有效的安康证明,并建立安康档案。

未建立安康档案。 7分缺个别人员有效的安康证明。 3分3缺假设干人员有效的安康证明。0缺假设干人员有效的安康证明。0符合规定要求。10检查工作未落实7卫生要求7进入作业区人员按要求穿着干净的工作服、洗手、消毒;头、不携带个人物品;并做好检查。个别人员未按要求执行。3假设干人员未按要求执行。0符合规定要求。10记录有欠缺。7培训要求8学问培训考核,做好培训记录。 个别培训打算执行不到位。3未进展年度培训。0审查工程条款审查内容三、生产场所〔55分〕评判标准符合规定要求。合格*9企业必需具备符合《中华人民共和国食品安全法》规定的与生产相适应的生产场所,并提交有权合法使用证明。不符合规定要求。不合格厂区要求厂区四周无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和场所,难以避开时设计必要的防范措施。符合规定要求。合格*10不符合规定要求。不合格11厂区布局合理,各功能区域划清楚显,宿舍、食堂、职工娱符合规定要求。10式,不得散发出异味,不得有各种杂物堆放。*12 食品生产不得与非食品产品生产共用车间和生产线。

厂区稍有异味,或堆放少许杂物。7分厂区内环境卫生较差。 3分厂区内环境卫生差或生活区与生 产区未保持适当距离或分隔。符合规定要求。 合格不符合规定要求。 不合格符合规定要求。 20分厂房和车间 13

作业区的分别或分隔略有缺陷。 14分布局不太合理,或厂房、车间的生产车间分隔。

面积和空间与生产力量不太匹6。布局不合理,存在穿插污染,或厂房、车间的面积和空间与生产 力量不匹配。

符合规定要求。 5分顶棚卫生状况略有缺乏,或有细微裂缝。 4分5水滴掉落的装置或措施。 顶棚卫生状况缺乏,或有破损,或脱落,或防止水滴掉落措施不 足。顶棚卫生状况差,或顶棚构造不合理,或使用的材料不符合卫生 要求。面交界处构造合理、易于清洁,能有效避开污垢积存。

符合规定要求。 5分墙面、隔断卫生状况略有缺乏, 或有微小裂缝。墙面、隔断卫生状况缺乏,或有破损,或脱落。 2分墙面、隔断卫生状况差,或墙面、隔断构造不合理,或使用的材料 不符合卫生要求。符合规定要求。 5分免灰尘积存且易于清洁。毒,有防止积水的适当措施。

窗台有积尘但易清洁。 4分的门不能准时关闭,或个别门窗 2分材料不符合卫生要求。门窗材料不符合卫生要求,窗台 易积灰尘且不易于清洁。符合规定要求。 5分地面有微小裂缝。 4分地面有破损,不易于清洁。 2分6地面严峻破损,难以清洁,无防地面严峻破损,难以清洁,无防符合要求。0符合规定要求。5楚〔如生活区、生产区、办公区、楼层数、面积、用途等。厂区平面图及厂房和车间平面图与实际全都,标示不清楚。与实际略有出入。与实际差异较大。418企业提交的厂房和车间平面图与申请人的厂房和车间布局全都,且标示清楚〔如各功能间面积、用途、人流物流走向等。20四、设备设施〔60分〕审查工程条款审查内容评判标准符合规定要求。合格*19配备与生产经营的食品品种、数量相适应的生产设备,现场审查时处于正常运行状态。不符合规定要求。不合格符合规定要求。10与原料、半成品、成品接触的设备与用具,使用光滑、无吸收性、无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制成,且易于生产设备清洁保养和消毒。个别设备未校准和维护,或记录不齐全。720生产设备不留空隙地固定在墙壁或地板上,或在安装时与地面和墙壁间保存足够空间,便于清洁和维护。设备安装存在欠缺,或设备与用具不易于清洁保养和消毒。3用于监测、掌握、计量、记录的设备,定期维护,并做好相应的记录。国家强制检定计量器具应定期检定。设备安装不合理,或设备未校准、应的记录。国家强制检定计量器具应定期检定。设备安装不合理,或设备未校准、企业提交的设备布局图应与现场设备布局相全都。维护,且无维护记录,或设备与布局图与现场布局不全都。0符合规定要求。5具有与生产需求相适应的供水和排水设施。食品加工用水与其他不与食品接触用水的管路系统应明确用水管路系统未明确标示。4供水和排水设施标识以便区分。排水系统入口安装有带水封的地漏等装置,21排水出口实行适当措施防止虫害滋生。排水系统出入口的设计欠缺。2室内排水的流向由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域,且有防止逆流的设计。未配备供水和排水设施,或排水的流向不合理。0符合规定要求。5洗消间的门不便于闭合。4清洗消毒设施22工区域分隔,洗消间的门便于闭合。清洗消毒设施数量缺乏或性能欠缺,或洗消间未与加工区域分隔,略有穿插污染。2未配备清洗消毒设施,或性能严重缺乏。0废弃物存放设施23配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施;车间内存放废弃物的设施和容器标识清楚,不得与盛装符合规定要求。5防止虫害孳生。

废弃物存放设施未标识。 4分废弃物存放设施略有渗漏现象、不易于清洁,或车间外废弃物放 置场所未与食品加工场所隔离。未配备废弃物存放设施,或废弃物存放设施与盛装产品或原料的 容器混用。他物品分开放置。更衣室配备穿衣镜。

符合规定要求。 10分个人卫生设施 24通风设施

〔或〕消毒设施;与消毒设施同班次食品加工人员数量相匹配,必要时设置冷热水混合明易懂的洗手消毒方法。〔穿戴鞋套〕〔其规格尺寸应使工作人员必需通过消毒池才能进入。淋浴室等设施。卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的

个别卫生设施性能缺乏,或更衣室未配备穿衣镜、未标示洗手消 毒方法。个人卫生设施设计略有缺陷。 3分个人卫生设施设计不合理或存在严峻欠缺,或卫生间与食品生产、包装或贮存区域直接连通。符合规定要求。 5分9距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施易于清洁、修理或更换。距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施易于清洁、修理或更换。通风排气设施不易于清洁、修理或更换。4置并定期清洁,空气干净度应满足不同食品的生产加工要求。依据生产需要,必要时安装除尘设施。通风设施〔包括空气过滤设施和性能缺乏或进、排气口无防止虫害的设施。2车间通风设计不合理,空气从清生产加工的要求。0符合规定要求。5光泽和亮度略有缺乏。4照明设施26全型照明设施或实行防护措施。个别照明设施防护缺乏。2光泽和亮度不能满足生产和操作的需要,或照明设施无防护。0符合规定要求。5仓储设施27具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施。仓的温、湿度掌握设施。仓库的维护和清洁略有缺乏。4仓储设施与所生产产品的数量和贮存的要求不太匹配。2无仓储设施或其不能满足所生产产品的数量和贮存的要求。无仓储设施或其不能满足所生产产品的数量和贮存的要求。0符合规定要求。5温控设施28监测温度的设施有缺陷。4以及用于监测温度的设施。依据生产需要,设置掌握室温的设施。温控设施数量缺乏或性能有欠缺。未配备与生产相适宜的温控设施。20符合规定要求。5生产车间及仓库设置纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等未绘制虫害掌握平面图。4虫害掌握设施29虫害掌握设施。准确绘制虫害掌握平面图,标明捕鼠器、粘置的位置。虫害掌握设施存在缺陷。2无有效的虫害掌握设施。0五、标准及工艺文件〔35分〕审查工程条款审查内容评判标准符合规定要求。1530卫生标准、质量标准等。缺个别标准文本。10标准文件企业食品质量安全标准经卫生行政部门备案。缺假设干标准文本。5无标准文本,或企业标准未经备案,或产品标准不适用。0工艺文件齐全、内容合理。20工艺文件齐全、内容合理。20局部文件内容欠合理。1431企业具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。工艺文件不完整。6工艺文件无工艺文件或工艺文件不合理。0〔GB2760能危害人体安康的物质,或者用回收食品作为原料。符合规定要求。合格*32不符合规定要求。不合格六、选购治理〔40分〕审核工程条款审查内容评判标准符合规定要求。10供给商评价记录不标准。7供给商评价33评价,收集供给商资质证明文件,并做好相关记录。供给商评价有缺陷,或供给商资质文件收集不齐全。收集供给商资质文件。30符合规定要求。10选购记录欠标准。7选购文件34企业按选购制度要求制定选购文件,如选购验收标准、选购打算、选购清单或选购合同等,做好选购记录。选购文件不标准或缺个别选购记录。3无选购文件,或缺假设干选购记录。0分选购验证 35

需向供货者索取有效的检验检疫证明,验收合格前方可使安全标准进展自行检验或托付检验,并保存检验记录。

符合规定要求。 20分进货查验记录不标准。 14分相关产品的进货查验记录照实记录食品原料食品添加剂、缺个别批次产品的合格证明文件 食品相关产品的名称规格数量供货者名称及联系方式、或验收记录。进货日期等内容,并与原始记录凭证相对应。2

缺假设干批次产品的合格证明文件或验收记录,或记录存在严峻错 漏。七、生产治理及产品防护〔70分〕审查工程 序号 审查内容 评判标准符合规定要求。

2036

有不标准。

14生产治理

类使用数量原辅料批号等各项记录保存不得少于2年,缺个别批次记录。 6分实现选购、生产、检验和销售各环节的可追溯。缺假设干批次记录或记录存在严峻 错漏,无法追溯。企业依据食品质量安全要求确定生产过程中的关键掌握环37 记录。

10关键掌握点记录不标准。 7分13掌握程序或作业指导书内容欠合理。掌握程序或作业指导书内容欠合理。3无掌握程序或作业指导书,或无记录。0符合规定要求。10记录不标准。7企业保持生产车间环境、设备设施清洁,对生产、包装、贮38存等设备及工器具、生产用管道进展维护和保养,并定期检修;制定防止生物污染、物理污染、化学污染的掌握打算和掌握程序;并做好相关记录。生产车间环境、设备设施未能保理。3生产车间环境、设备设施卫生较差,或无掌握程序,或掌握程序不合理,或无记录。0符合规定要求。1039有毒有害物质有安全的独立包装,明确标识,并与原料、半录。有毒有害物质标识不标准。7使用记录不完整。3产品防护有毒有害物治理存在严峻缺陷,或无使用记录。0食品原料、食品添加剂、食品相关产品仓库设专人治理,定符合规定要求。1040则。记录不标准。7仓库治理有缺陷。3仓库治理有缺陷。3仓库治理存在严峻缺陷,或无记录。0符合规定要求。10原料、半成品、成品、包装材料等依据性质的不同分设贮存标识不明确,或未离墙离地存放。7分41场所、或分区域码放,并有明确标识;贮存物品应与墙壁、物品一同贮存。贮存治理存在缺陷。3原料、半成品、成品、包装材料一同贮存。八、食品检验〔20分〕0审查工程条款审查内容评判标准符合规定要求。5个别仪器未供给检定或校准证自行检验的企业具备与所检工程相适应的检验室及检验设书,或检验室环境条件略不满足要求。4自行检验43备。检验室整体布局合理,温湿度、光线等环境条件满足仪的仪器能供给有效的检定或校准证书。检验室布局欠合理,或假设干仪器未供给检定或校准证书。2检验室布局严峻不合理,或环境准证书。0理制度,保证按要求实施托付检验,经检验合格的产品方可理制度,保证按要求实施托付检验,经检验合格的产品方可出厂销售;符合规定要求。合格托付检验*44实施托付检验的企业需供给与有资质的检验机构签订有效对出厂产品逐批出厂检验。不符合规定要求。不合格符合规定要求。102个别批次的检验记录不标准。7检验记录42期等内容,检验合格证号可追溯到相应的出厂检验报告。未能供给个别批次的检验记录或检验报告。3未能供给假设干批次的检验记录、 检验报告,或记录存在严峻错漏。符合规定要求。5产品留样45留样记录。个别留样记录有欠缺。4审查结论汇总1审查结论汇总1不合格关键条款号2得零分项条款号一二三3一般条款总得分五六七合计贮存条件有欠缺。2贮存条件不满足留样要求,或无留样记录。0172

食品生产许可审查报告审查组依据《食品生产许可治理方法《食品生产许可审查通则》和《 食品生产许可审查实施细则,于 年 月 日至 年 月 日对 〔企业名称〕 申请的单元进展现场审查,结果如下:关键条款不合格数:一般条款总得分:;,得零分项条款数:;3.因企业缘由〔见备注〕导致:现场审查无法正常开展无法抽取样品审查结论: 通过现场审查 未通过现场审查〔可加附页〕审查组长:审查员:年 月 日

观看员:年 月 日

企业意见:企业签名〔盖章:年 月 日备注注:12保障食品质量安全。3

食品生产许可审查方案食品生产企业名称联系人 电话生产场所地址审查日期食品品种类别及申证单元:审查依据:《食品安全法》,《食品生产许可治理方法》,《食品生产许可审查通则》以及《 食品生产许可审查实施细则》审查组成员

审查分工

审查工作安排证号 审查内 容组长:成员:审查重点及留意事项 〔可附页〕备注4

食品生产许可审查工作会议签到表企业名称会议地点会议类型会议时间审查组长

审查组

首次 末次年 月 日 时 分至 时 分食品生产企业负责人参加会议人员签名食品生产企业职位 签名审查组长审查员审查员签名观看员

签名 职务工作单位

签名 职务职务备注5

食品生产许可现场审查通知书〔食品生产企业名称:依据《食品生产许可治理方法《食品生产许可审查通则《 食品生产许可审查实施细则规定现定于年月日对申请食品生产许可的〔食品品种类别及申证单元〕进展现场审查。现将有关事项通知如下:一、现场审查组:组长: 联系:成员: 联系:二、现场审查工作程序:首次会议。23.审查组内部会议,做出初步意见。4.与企业沟通沟通,确定审查结论。5.末次会议。三、参与首末次会人员:审查组全体成员、观看员及企业相关人员等。四、请企业做好现场审查相关预备工作。供给适宜的工作场所,配备适当的审查帮助人员,以及做好其他与现场审查有关的预备工作,确保生产设备处于正常运行状态,换证企业供给至少近两年的生产相关记录,其他申请类型的企业供给试生产相关记录,并依据通则和实施细则的规定预备生产许可检验抽样用的样品,保障现场审查活动顺当进展。五、如对审查人员有回避要求的,应在审查日期3个工作日前提出。〔部门公章〕年 月 日注:本通知书一式两份;一份送达企业,一份存档〔本注正式使用时不显示〕附件6 食品生产许可检验抽样单抽 抽样单位名称

编号:样 抽样单位地址 第单 一位 联系人 联系 联:检生 食品生产企业名称 交检机产 生产场所地址 验机单 构位 法人代表 联系人 联系 〔白食品品种名称 〕获证状况 □已获证 □申请获证 等级/类别受 第检 生产日期/批号 保质期 二联产 抽样基数 抽样份数 :品 每份数量 标注执行标准 交信 抽息 抽样日期 封样状态 样备样量及封存地点 抽样地点 单位储运条件 送样截止时间 〔红检 检验机构名称 〕验机 检验机构地址 联系人 第构 三联信 联系 邮政编码 :息 交对上述内容无异议 对上述内容无异议 对上述内容无异议 申请企业签名〔盖章: 抽样人员签名〔盖章: 检验机构签收〔签名: 〔黄〕年 月 日申证单元及种类:备注:

年 月 日

第四联:存年 月 日 留存〔绿〕注:检验机构完成检验后,准时将检验报告〔一式一份〕及抽样单其次联〔红〕寄送抽样单位7

食品生产许可证申请书申请食品品种类别及申证单元生产场所地址联系人联系 电子邮件申请日期 年 月 日首次申请□ 连续换证□ □〔格式文本,自行下载,按法律规定和后附留意事项填写〕留意事项填写要实事求是,不得弄虚作假。用钢笔填写或打印,要求字迹清楚、工整,不得涂改。的全都〔印章复印无效。申请生产食品品种类别及申证单元依据相应审查细则的规定填写。个申证单元。计量单位应使用行业通用的法定计量单位。企业提交本申请书一式2份。8.申请生产许可证变更时,只填写变更局部内容。食品生产许

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