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PAGEPAGE43公司制度文件信息安全管理制度文件编号信息安全管理制度版 本1.0页次1/3CY-IM04生效日期主管部门信息中心目的为了保证集团公司信息系统运行安全,特制定本制度。适用范围本制度适合集团公司信息中心与各职能中心及分子公司涉及使用集团公司所有信息系统(OA,ERP,追溯系统,生产管理系统,财务系统,邮件系统等)的相关人员。信息系统使用规范则造成的后果由当事人自己承担。更换使用人员或密码泄露后,用户必须及时修改密码。管理员权限:维护系统,对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离,不能由同一人担任。U信息系统权限规范损害。网络管理遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度,不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等文件编号信息安全管理制度版 本1.0页次2/3CY-IM04生效日期主管部门信息中心UBTIPIP设备管理IT凡登记在案的IT设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门严禁使用假冒伪劣产品;严禁擅自外接电源开关和插座;严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备;文件编号信息安全管理制度版 本1.0页次3/3CY-IM04生效日期主管部门信息中心严禁擅自请人维修;严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排。原购ITIT数据管理C其他说明本制度
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