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文档简介
第6页共6页审计工作职责具体内容1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;审计工作职责具体内容(二)1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。审计工作职责具体内容(三)1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;2、完成公司年度审计工作计划;3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;6、负责审计资料的收集、整理归档工作;审计工作职责具体内容(四)1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;2、获得审计证据,建立审计管理档案;3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;4、与外部审计人员建立联系;5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;6、协助建立和改善审计流程和风险体系。审计工作职责具体内容(五)1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;3、协助审计主管收集审计原始资料;4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。审计工作职责具体内容(六)1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合;5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。审计工作职责具体内容(七)1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。审计工作职责具体内容(八)1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;____对相关审计资料、文件进行归档管理;审计工作职责具体内容(九)1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;4、负责编制审计业务工作底稿;5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。审计工作职责具体内容(十)1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。审计工作职责具体内容(十一)1、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;2、完成审计实际测试等相关任务;3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);4、协助完成省公司内部控制评估工作;5、完成上级交办的其他工作。审计工作职责具体内容(十二)1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;6、完成领导安排的其他工作。审计工作职责具体内容(十三)1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益6、参与编制内部审计计划及审计实施方案审计工作职责具体内容(十四)____组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;____组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应
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