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文档简介

《计量整改报告5篇》第一篇:计量整改报告计量认证整改报告编写人:审核人:签发人:技术xx年八月二十七日系的运行状况进展了全面检查。比照《试验室资质认定评审准则》的件、作业指导书、各种记录表格等,掩盖了计量认证所规定的条款。组织治理、仪器设备、人员素养、质量治理体系的运行,符合认证评2项〔根本符合项。〔一〕问题表述未供给合格供给/效劳商名录及评价材料。检测报告的原始记录未与报告一起归档。〔二〕整改措施都格外重视,针对问题的整改召开了专题会议,成立了整改小组,制措施并由相关室责任人负责整改措施的实施,具体整改措施如下:业务室负责编制《供给商名录调查、评价表/效劳商相关具体内容信息整理成表格,以及编制、审核、批准等标识的相关内容增加到表格内。综合业务室负责重整理检测报告资料。〔三〕整改完成状况我单位由相关室负责人依据制定的整改措施对本室存在的问题进展整改,质量负责人负责验证确认。依据评审组的要求,对评审中2个根本符合项,在规定的时间内完成了整改。综合业务室统计了供给商的相关信息,收集了其营业执照等相容。xx2个根本符合项、与评审准则比照状况、整改措施及完成状况见附表和附件。〔一〕附表。现场评审提出的问题、整改措施及完成状况表。〔二〕1个〔一〕附表。现场评审提出的问题、整改措施及完成状况表。〔二〕16个1:供给商名录调查、评价表2:bsjcxx0101检测报告的原始记录与报告的整改状况附件34:采样任务单5:六六六、滴滴涕分析原始记录表附件6:试验室用水制备记录表附件7:xx358:xx年培训打算9:微生物检验人员培训合格证明、学习照片及培训评价表1011:微生物培育箱整改12:总α放射性试验室警示标识照片附件13:xx1415:电子天平检16:xx年质量掌握打算篇二:计量认证整改报告x评审组受国家认证认可监视治理委xxxxxxxxx号和《试验室资xx1118xx1120日对我单位进展了计量认证评审〔或复查评审。评审组依据《试验室资质认定评审准则》对我试验室环境进展现场查看、对检测人员进展提问、理组织治理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素养、质量治理体系的运行,符合认证评审准则的规定。比照“评审原则”评审组认11项〔根本符合项。〔一〕问题表述标准、文件标识保管不标准;记录更改不标准;内审员未取得相应资格;未对实习人员进展监视;人员档案内容不全;防水材料拉力试验机环境未掌握;水泥胶砂流淌测定仪安装不标准;设备验收记录不标准;设备标识使用不标准;无设备检定校准打算;水泥留洋无唯一性标识。〔二〕整改措施,具体整改措施如下:1234.5.67891011〔二〕整改完成状况我单位由相关科室负责人依据制定的整改措施对本科室存在的问题进展整改,业务治理室负责监视验证,并经质量负责人确认。依据11个根本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。1234567891011附表心自查整改报告达州市水务集团计量检测中心自查报告了自查自纠及整改工程开展工作,现将自查状况汇报如下:一:工作场所及环境14300㎡,其中水表检定操作试验室一间,水表存放库房二间,接收水表办公室一间。2、水表操作试验室空间光明,简洁大方,布局整齐,环境清洁另一台是购的全自动摄像检定装置,各个设施配备齐全。3、水表依据不同型号和不同的用途分类分区的存放,并标明白各水表的型号。二、人员的配备13名检定人员,都持有计量检定员证。2、检定人员都能生疏检定规程和技术标准,能按规定正确、娴熟的开展水表检定工作。3、检定人员都能生疏计量标准器和标准装置性能,了解被测对象性能。4、检定人员都能正确处理数据,并出具检定证书和填写原始记录。标准申请书、履历书、技术报告等。技术资料的治理,能依据技术资料实施标准装置治理。五、计量检测中心建设1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核标准》值传递和计量器具检定的需要。2、依据计量标准器和标准装置考核证书,检定证书和有关治理方法的规定制订标准考核申请打算和送检打算。3、保持计量标准器和标准装置技术状态良好,保持计量标准器和标准装置量值传递准确牢靠,有效溯源。六、计量标准器和标准装置1100%。2100%。七、存在的问题及整改务学问。达州市水务集团计量检测中心6x年计量认证整改工作报告计量认证评审编写人:审核人:333333333333333技术检测计量认证首次评审整改报告xx141号和《试验室资质认定评审准则xx521~22日对我单位进展了计量认证评审。评审组依据《试验室资质认定评审准则》对我系的运行状况进展了全面检查。比照《试验室资质认定评审准则》的件、作业指导书、各种记录表格等,掩盖了计量认证所规定的条款。组织治理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素养、质量治理体系的运行,符合认证评审准则的规定。比照“评审准则”评审组认15项〔根本符合〕一、问题表述1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及局部表格未进展受控治理〔根本符合:4.3文件掌握〕2、未能供给北京市计量检测争论院计量资质力量附表〔根本符合:4.5效劳和供给品选购〕3〔4.9〔c〕。4、未能供给混凝土外加剂试验用配制记录〔根本符合。4.9〔f〕5、内审打算中缺少要素;内审检查表记录中缺少审核部门、审〔根本符合:4.10内部审核。6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不生疏〔根本符合:7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够〔根本符合:8、对有温湿度掌握的试验室没有限制措施〔根本符合:9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求〔根本符合:5.3.3〔a〕102室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件〔根本符合:5.3.3〔b〕11〔根本符合:12识〔根本符合:13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计未制定期间核查作业指导书;天平期间核查作业指导书中未规定技术要求;压力机、万能试验机未列入期间核查打算表〔根本符合:14、未供给容量筒、坍落度筒及流淌锥溯源证书;校准结果确认缺少过程记录〔根本符合:15、未能供给钢材试验间比对的原始记录〔根本符合:5.7.1〔b〕二、整改措施都格外重视,主要是对“评审准则”理解不深刻及执行力度不够,针责整改措施的实施,具体整改措施如下:1、由档案治理员负责整理各种作业指导书及各种记录,并对其进展受控治理,加盖受控印章及受控编号统一发放。2、由质量负责人负责联系计量院,收集整理该单位的计量资质力量附表。31室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进展拍照,要留影像资料。4、由检测室依据拌制混凝土要求,编制试拌记录表,并经技术负责人审批,由档案治理员编号进展受控治理后发放。5、质量负责人依据‘评审准则’中内部审核,制定内审打算使内审活动掩盖治理体系的全部要素和全部活动,编制内审检查表。6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现把握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。7、本单位特地建立独立的静载锚固室,并加以安全防护,把静载锚固试验机移到静载锚固室,并对试验机进展重标定。8、依据标准和说明书要求,编制环境掌握具体要求,对其进展受控治理,加盖受控印章及受控编号,张贴在各操作室,9、重按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程,并加以受控。10一复印发放到每个操作室。11、质量负责人负责组织和联系购置的量水器进展计量检定,已把购置的量水器送往计量检定部门检定或校准。12唯一性标识或状态标识。13文件的受控治理及发放。14定部门检定或校准。15原始记录存档。三、整改完成状况〔一、根本符合项整改完成状况1、检测室主任负责修订并细化了作业指导书、实施细则及各种放。见文件收发回收台账2、质量负责人已经收集了北京市计量检测科学争论院的资质证明。见北京市计量检测科学争论院计量资质附表31室主任组织本室人员学习了标准及方法,并进展了现料。见培训记录、试验记录和照片4、检测室负责混凝土外加剂检测的人员依据实际状况,编制了配制记录表格,经技术负责人审批,交与档案治理员,档案治理员依据加盖了受控印章及受控编号已经统一发放到操作室。见记录表格:5、质量负责人依据‘评审准则’中内部审核,制定了的内审打算使内审活动掩盖治理体系的全部要素和全部活动,编制了内审检查表。见内审日程打算和内审核查表6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现全把握了锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。见培训记录表、试验记录和照片7、本单位特地建立独立的静载锚固室,并加以安全防护,把静书和试验操作间照片。8、依据标准和说明书要求,编制了试验室环境掌握具体要求,操作室。见掌握标准记录9、重按现有设备说明书编制了含气量测定仪操作规程,并加以受控。见作业指导书〔编号。10/校准证书,发放到各个操作室。见照片11量检定,已把购置的量水器送往计量检定部门检定或校准。见校准证书12〔见照片〕13导书,并补充水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计期间核查作业指导书。见文件编号。14定部门检定或校准。见校准证书:15对原始记录。见记录:〔二15改措施及完成状况见附表和附件。11:计量认证监视评审整改工作打算与措施22:现场评审提出的问题、整改措施及完成状况表3、附件:整改项的资料和照片等篇五:计量认证整改报告试验室资质认定复查评审整改材料娄底市年月日资质认定复查评审整改报告试验室资质认定〔计量认证〕现场复查评审,评审中评审组共提出需整改项项。为此我试验室依据《评审准则》和本试验室《质量手册《程序文件》的要求,由试验室主任组织牵头,全体试验人员参与,改项均已整改到位且运行有效,请评审组予以验证。整改内容详见整改表和附件。其次篇:计量所整改报告计量检测整顿整改报告题进展了认真整改。现将整改状况向市局做一汇报。一、存在的问题2条,检定设备与配套设备方面,我所30t数据不准确。10条,环境条件中试验室温度和湿度监控方面,长室的温度和湿度的变化状况。15条,在有效的计量检定规程和有效的技术标准xx年版《国家计量技术标准名目解国家计量技术标准的动态及满足实际工作的需要。24条,证书格式方面我所加油机和长度的检定证书的格式不符合统一规定的格式,缘由是原存有的证书〔旧格式〕没用完,连续在用。二、整改的状况1.30t测力标准装置检测数据不准确的问题,与生产厂家红山机712日送厂家进展修理,待检修后经省计量院检定合格后再使用。2.715日已经购置两台干湿度计,经检定后已投入使用。3.xx版《国家计量技术标准》已购置。4.的证书格式符合标准要求。以上是我所对存在的问题进展整改的具体方法和实行的措施及完成状况的汇报,请上级审核,批判指正。第三篇:xx试验室计量整改报告检测有限责任公司计量认证评审整改报告河南省计量认证评审组:xx1028-29日依据《试验室资质认证评审准则》对10个根本xx1030日召开了治理评审会议,成立了以公司总经理为组长的整改小组,依据存在问题,认真查找分析缘由,制订订正及订正措施,实行切实有效措施进展了整改,xx115审组,请予以审查。根本项条款:内容。试验室应由生疏各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进展监视。缘由分析:未准时依据《质量手册》编制监视打算及进展质量监视记录xx年监视打算,进展了有效的质量监视并填〔详见整改材料一。根本项条款:内容。无合同评审记录。缘由分析。未对托付方的检测托付进展合同评审。整改状况。已在检测托付单中增加合同评审结论及评审人栏目,〔详见整改材料二。根本项条款:内容。原始记录更改不标准。缘由分析。原始记录更改只划掉错误局部,未写明更改人。整改状况。已检查原始记录中更改局部,增加了更改人记录,对检测人员进展培训记录更改方法〔详见整改材料三。根本项条款:内容。无仪器使用记录。缘由分析。局部仪器在使用时未填写仪器使用记录。〔详见整改材料四。根本项条款:内容。托付单未列明具体检验依据。标准号。〔详见整改材料五。根本项条款:内容。无人员上岗证明材料。缘由分析:未准时去主管部门领取人员上岗证明11〔详见整改材料六。根本项条款:内容。化学药品应锁在药品柜中。缘由分析。化学药品存放不标准,没有锁于特地的药品柜中。〔详见整改材料七。根本项条款:内容。无标准查记录。缘由分析。查方式不标准,没有对现有标准进展全面查。〔详见整改材料八。根本项条款:内容。法定计量单位书写不标准。缘由分析。在局部报告单中法定计量单位书写不标准。〔详见整改材料九。根本项条款:内容。局部检测报告无样品状态描述。缘由分析。局部检测报告单中未设置样品状态描述项。整改状况。已在报告单中增加样品状态项,进展样品状态描述。〔详见整改材料十。xx115日第四篇:医用计量器具整改报告医用计量器具整改报告汇报如下:一、完善医用计量器具档案治理制度。〔一〕建立和健全各项计量档案治理制度,并且要严格遵守,计量治理制度包括:入库、流转、降级、报废核制度;使用、维护、保养制度;周期检定制度;在用计量器具、检验设备现场抽检制度;计量员培训、考核、任用、奖惩制度。〔二〕医用计量器具使用保管者,由于人为缘由造成器具损坏,遗失的必需准时报医务科,并写明缘由,损坏程度,责任者各队组依据临床需要制订计量器具的购置打算。二、强检医用计量器具登记备案〔一医务科统管全院计量器具和有关科室协作制订计量器具购建立计量器具台帐和历史档案卡。〔二报废、使用、维护、保养等应按有关的计量治理制度执行。并准时做好登记备案。三、健全医用计量器具档案内容建立健全的技术档案和原始记录,并要妥当保管其内容主要有:1、计量器具检验设备台帐;2、计量器具、检验设备历史档案

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