物料中间产品成品放行管理制度_第1页
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文档简介

颁发部门物料、中间产品、成品放行管理制度接收部门奏效日期管理标准---质量拟订人拟订日期文件编号审查人审查日期文件页数共2页同意人同意日期散发部门目的成立物料、中间产品、成品放行的管理程序,防备不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。范围合用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。责任质监科、生产科、生产车间相关人员。内容物料的放行:物料进库后,由库房管理员填写物料请检单,交质监科化验室取样查验。查验合格后,由质监科科长签发合格查验报告单。无合格报告单的物料一律禁止投入生产。质监员在物料发放时,核查有无此批物料的合格查验报告单,并在需料领料单上署名放行。固体系剂中间产品的放行:车间生产的中间产品,应搁置于中间站或规定地区,做好待检表记,写明品名、规格、批号、生产日期、数目。车间实时填写中间产品请检单,交质监科化验室取样查验。待查验结果出来,经化验室主管复核无误后,签发中间产品报告单。第2页/共2页由质监员认真核查中间产品的表记、中间产品合格报告单等,署名后方可进入下一工序的操作。待包装产品还需由总质监(或其工作代理人)签发产品包装通知单,产品才可进入包装工序。注射剂中间产品的放行注射剂生产、连续生产,中间产品放行由质监员、总质监达成。质监员、总质监认真核查中间产品查验结果、监控记录等,在生产记录的放行栏署名放行。待包装产品需由总质监(或其工作代理人)签发产品包装通知单,产品才可进入包装工序。成品的放行:批生产达成后,由车间填写成品请检单交质监科化验室取样全检。化验员依据查验操作规程逐个查验,并记录。查验合格后由化验员填写成品查验报告单,经化验室主管复核无误后,质监科科长在报告书上署名,同时在报告书上盖上查验专用章。并签发批合格证,产品检验报告单和批合格证作为成品入库的凭据。由质监科长负责成品的放行,放行前需检查有无产品合格查验报告单,并检查批生产记录、质量监控记录等,在产品放行单上签章放行。只有收到成品放行单后,成品才可出库销售。关于经查验后不合格的物料、中间产品、成品按不合格品的管理制度履行。5记录记录名称产品包装通知单

保留部门质监科

保留时间三年合格证成品放行单

/

/质监科

三年QL-03-003-00产品包装通知单通知日期:品名批号规格数目查验结果:备注:签发人:QL-03-005-00成品放行单日期:品名规格批号批数目查验单编号包装规格结论:备注:质监科长:填表人:QL-03-004-00编号:合格证品名:批号:规格:

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