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文档简介

Word版本,下载可自由编辑物管内部质量审核控制程序1.0目的

1.1本程序检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完美和改进。

2.0适用范围

2.1本程序适用于对内部质量审核的组织和实施的控制。3.0职责

3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的方案、报告等文件,并组织举行内部质量审核活动。

3.2行政人事部在管理者代表领导下,详细组织开展内部质量审核活动,并对不合格实行的订正措施的实施和效果举行跟踪检查及验证。

3.3审核组负责编制有关文件并举行现场审核。

4.0程序要点和实施4.1总则

内部质量审核应按方案、有组织、按程序并具备资历的内部质量审核员(以下简称内审员)举行。

4.2内部质量审核(以下简称内审)的时机。

4.2.1内审按方案举行时,一年的间隔内,至少举行两次例行内审。

4.2.2追加内审

a)例行内审之外举行的内审,公司界定为追加内审,可预期时,追加内审应在年度审核方案中列出;

b)下列状况之一,应举行追加内审:

——文件化质量体化开头实施后的适当阶段;

——认证机构监督审核前的适当初候;

——当发生服务质量不符合规定,引起业主严峻投诉时;

——总经理认为须要时。

4.3内审组织工作

4.3.1行政人事部负责编制“年度内审方案”,经管理者代表批准后实施。实施前,行政人事部下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。

4.3.2追加内审由行政人事部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

4.3.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。4.4审核组

4.4.1每次审核均需组成审核组,按照时光支配和审核工作量大小,在一次审核中审核组可划分为几个审核小组。

4.4.2审核组由具有资历的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。

4.4.3内审的详细实施由审核组长负责,审核组自立完成。

4.4.4管理者代表应确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。

4.5审核的实施

4.5.1内审应按规定的时光举行并完成。

4.5.2内审应按规定的程序举行。

4.5.3审核组成员应按分配的审核范围客观、公平地收集客观证据,并对检查结果和评价的精确     性,可追溯性负责。

4.5.4审核及实施中形成的文件、记录应详实、清晰、完整、规范。

4.6公司规范内审员的资历确认,内审员必需经过培训合格。

4.7内审中发觉不合格项的订正措施和验证。

4.7.1内审中发觉的不合格项是“审核报告”内容的一部分,审核组应以“不合格通知单”的书面形式送达受审核部门。

4.7.2受审核部门负责人应按“不合格通知单”指出的不合格事实,举一把三,从根本上制定并实施订正措施,以削减或消退不合格的发生。

4.7.3订正措施实施结束后,受审核部门负责人应将实施状况和结果填入“订正措施”相应栏内,报公司质量控制小组,请予验证。公司质量控制小组应将验证结果报告管理者代表。

4.7.4“订正措施”阅历无效或效果没有达到预期目标的,管理者代表应指示行政人事部再次

下达“不合格通知单”直至验证达到要求为止。

4.8内审全过程形成的文件和记录,由行政人事部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记

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