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文档简介

公司记录表格文件名称编号回收记录版本修改号收文部门签收人份数日期发放人签回份数o序号文件名称文件编号版本修改号备注编编号版本份数序号记录名称编号备注(年)总数合格数合格率质量目标合格否总数合格数合格率质量目标合格否。各部门需准备的资料(2003/3/15前提交管代):1、内部质量管理体系审核情况分析报告;(内审组长);(质管部)3、纠正、预防措施实施情况报告;(质管部)4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告;(供销部)5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果;(管代)6、内外环境变更情况及改进建议。(各部门)03年3月20日审批(签名):何继云1地点办公室评审目的:评价本公司的质量管理体系(包括质量管理方针和目标),以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。主持:总经理出席:体系所涉及部门的负责人。ISO9001:2000版的标准条款进行的。从审核的情况看,各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行,但也存在不足之处。此次审核共开出3个已进行了原因分析,制定了纠a不够熟悉所2002年全年没有接到顾客书面投诉(抱怨)。a;b.公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施,并已关闭。防措施工作开展得不充分,质管部应加强针和质量目标及质量管理体系符合置、职责分配、资源配置基本合理;实施环节应该持续进行改进,以确保公司行了认真的评审,完全同意大家d保公司质量管理体系的适参加培训人员名单(共参加培训人员名单(共共人期限共人期限日期时间地点人序号部门签名序号部门签名0111日期时间地点人序号部门签名序号部门签名01110212031304140515061607170818简简历姓名住址性别N职务N姓姓名住址性别职务简历预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价(必要时附各种证明材料):预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价(必要时附各种证明材料):格格序号公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注类类0000000001111111111222222222233月份保养项目别1234567890123456789012345678901注序号序号设施编号设施名称保养检修内容时间保养/检修人□初次评审□修订评审(原评审表在的要求(技术要采购员(评审物料提生产部(评审生产能质管部(评审检测能合同清单序号合同名称合同编号签订人签订日期供方名称地址电话/传联系人真供方简介及质量能力评价(附资料共页):首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):评定结论(是否列入合格供方名录):年度是否继续列入合格供方名录批准年度是否继续列入合格供方名录批准年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间类别类别首次列入日期真地址供应产品及类别(A/B/C):质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60按期交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次)×20其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。 序号产品名称规格型号数量交货日期质量要求实际交货期备注序号序号物品名称型号规格数量单位单价交货日期质量要求备注(必要时)供方确认(请在日内确认,将此单传回):签名(盖章):日期:各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)后及名址编码容点□其技术人员职工总数人工人人验□可证□资信等级□重合同信用□企业简介□质量检验机质量检验机质量标准构检验员人数文化程度检验指导书齐全□不齐全□无检验记录齐全□不齐全□□无□工艺技术文齐全□不齐全□无检测手段齐全□不齐全□件□无□计量标准计量室□外委□检验方式全检□抽检□质质量培训教育经常进行□不经常进行□是否经过产品或体系认是□(指出具体内容)否□想做或正在做体系认证□证书日日期名称规格数量数量数量日期期12345678期12345678品名称序号名称编号来源完好情况设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期公司编号校准机构首校日期校准周期使用地点(包括迁移记录):构家测量范围精度要求校准环境条件(温、湿度等):校准环境条件(温、湿度等):地址请分别说明原因(可另附纸):请分别说明原因(可另附纸):同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸):记录N规格型号供方批次重要程度□A类□B、C类收货日期数量合价数量与订单/送货单相符合合格文件供方批次重要程度□A类□B、C类收货日期合格文件□□□□□□□有有□□□□□□□无无标准(规范)要求果格径它明度按《产品检验标准》□返工型号规格检验数量标准(规范)要求果合格外观完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明径度按《产品检验标准》□返工□返修□降级□报废紧急(例外)放行产品申请单申申请放行产品型号规格进厂(生产)日期放行数量紧急(例外)放行产品申请单申请放行产品型号规格进厂(生产)日期放行数量

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