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#最新资料,word文档,可以自由编辑! !精【本页是封面,下载后可以删除!】(六)后勤保障管理编号评审内容检查要点检查方法

编号评审内容检查要点检查方法269后勤保障管理部门制度完善、人员配置合理、岗位职责明确*(1)后勤保障管理部门组织机构健全,各部门规章制度完善, 职责明确查文件及有关资料要点:查医院的组织机构文件,各部门规章制度和岗位职口,并对三个后勤班组工作人员进行制度与职责抽查。DODO: 0分:无资料; 1分:有后勤保障管理组织机构,但规章制度不健全或工作职责不明确; 2分:抽查 3位在岗人员, 2人以下知晓工作职责; 3分:全部达到标准,并根据实际工作及时修订规章制度和岗位职责。(2)人员配置合理, 分工明确。 能满足医院正常运行需要查各部门岗位设置、人员配备情况。要点:查高配、锅炉、供氧、水电维修工作人员配置合理,实行24小时值班情况, 并有实时安全运行记录 (DODD )和排班表。DODO: 0分:以上岗位未实行 24小时值班制; 1O:以上<2个班组实行 24小时值班制; 2O:口3个班组实行24小时值班制,但实时运行记录不全; 3O:全部达到标O(3)有定期与不定期进行 “以病人为中心, 为医院职工服务” 的理念的教育和培训活动,有记录查记录要点:抽查 3位后勤工作者,询问培训内容,并查看培训记录。DODO: 0O:全部不知道; 1O:<2人知道,无记录;2O:>2人知道,记录不全; 3O:全部达到标准

编号评审内容检查要点检查方法270水、电、气供应等后勤保障满足医院运行需要。⑴电、气供应的作业人员应持证上岗,各班组有明确的操作流程,关键部位或机房有明确的警示标识现场查看要点:查看电、气供应作业人员上岗证原件;抽查 3位作业人员对操作流程的熟悉度;查看警示标志DODO: 0分:电、气作业人员查出一人无上岗证,或上岗证已过期; 1O:<2人熟悉操作流程; 2O:>2人口口操作流程,关键部位或机房警示标识不全; 3分:全部达到标准(2)健全水、 电、气等设备设施的档案管理制度。有定期进行维护、保养的详细记录查制度、实地察看要点:查看水、电、气等设备设施的档案管理制度,定期维护、保养的记录DODO: 0分:无水、电、气等设备设施的管理制度和档案;10:有制度,无定期维护、保养记录; 2O:有制度,定期维护、保养记录不全; 3O:全部达到标准(3)开展节约能源的教育, 有合理可行的水、 电、气和物资供应的节能降耗方案与指标查相关资料要点:查近两年医院制定的节约能源方案。DODO: 0O:无节约能源方案; 1O:有节约能源方案与指标,但完成率 <30%;2O:有节约能源方案与指D,但完成率 <50%;3O:有节约能源方案与指D, 完成率>80%。

编号评审内容检查要点检查方法271物资供应满足医院需要。*(1)物资供应实行定额管理,按计划采购。 有明确、 公开的物资供应商,并对供应商实行动态管理查计划、查资料要点:查近两年医院每月采购计划,和对物资供应商的动态管理。DODO: 0分:每月无采购计划; 1分:有计划,但未按计划采购; 2分:有计划,提供明确、公开的物资供应商 ,但不能提供供应商动态管理资料 ;3分:有计划,按计划采购,有明确、公开的物资供应商 ,有对供应商实行价格、品质、交货率、逾期率、配合度的考核与淘汰;有对物资供应计划定期总结与调整(2)物资保管分类准确, 储备及周转次数合理, 物资供应能满足临床需要,台账清晰查库房要点:查库房分类物资存放;查物资储备及周转;查台账DODO: 0分:库房物资存放不分类; 1分:库房物资分类存放,但物资存量不合理,有多种积压货物; 2O:库房物资O类存放,储备及周转次数合理,未建立准确的台口管理系统; 3O:全部达到标准。(3)年耗量 10万元以上的单项物资应招标采购查招标材料纸张、印刷、被服、家具、油等年耗量 10万元以上的单项物资应招标采购,查出一例不符,扣 3分。

编号评审内容检查要点检查方法272提供餐饮服口,保障饮食卫生安全。⑴建立健全完善的各项食品卫生安全管理制度和岗位责任制查制度及相关资料要点:查食品卫生安全管理制度,现场抽查 3人岗位职责DODO: 0分:未建立各项食品卫生安全管理制度; 1分:有食品卫生安全管理制度,现场询问 3人,2人不熟悉岗位职责; 2分:有食品卫生安全管理制度,现场询问 3人,1人不熟悉岗位职责; 3分:全部达到标准。(2)从业人员持有效的健康合格证明,有卫生知识培训合格记录查证明、记录要点:查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录评分标准:查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录,扣 3分。(3)厨房内外环境整洁,工作人员个人卫生良好实地察看厨房内外环境,工作人员个人卫生DODO: 0分:未配备相应的消毒、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备。10:有设备,但卫生欠清洁; 2O:有设备,环境整洁 ,但工作人员操作时未按要求洗手, 穿戴清洁的工作衣、 帽;3O:全部达到标准

编号评审内容检查要点检查方法*(4)餐具清洗、消毒符合要求。有独立的洗涤、 消毒间, 有与供餐规模相适应的专用消毒、保洁设备,标志明显实地检查、查制度及有关资料要点:实地检查餐具洗涤、消毒间,和专用消毒、保洁设备0分:无独立的餐具洗涤、消毒间; 1分:有独立的餐具洗涤、消毒间 ,消毒设备不齐全。 2分:有独立的餐具洗涤、消毒间,无专人负责消毒 ,无消毒记录 .3分:全部达到标准。(5)食品和原料采购、加工、口存应符合食品卫生要求实地检查要点:查各类食品的卫生检验合格证或检验单。查定型包装食品的品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志 ;查厨房一系列的卫生设施,如风幕机、灭口灯、紫外线消毒灯、抽油烟机 ,查食品加工操作规程 ;查专用食品仓库防鼠、防潮、防霉的设施,食品存放分类分隔离地 ,查专人验收登记制度,查库存食品期限。DODO: 0分:采购食品无卫生检验合格证或无定型包装;1分:采购符合食品卫生要求,储存场地卫生设施不全; 2分:采购、储存符合食品卫生要求,加工场地卫生设施不全;3分:全部达到标准。

编号评审内容检查要点检查方法(6)严格按照食品留样制度执行实地检查要点:专人负责留样食品的取样 ,密封,存放时间 ,留样记录.要求食品留足 100g,分别48小时DODO: 0分:无留样; 1分:<50%食品留样; 2分:<80%食品留样; 3分:全部达到标准。⑺有食品中毒事件应急预案查预案要点:查食品中毒事件应急预案 ,并抽查 3人对预案的知晓情况DODO: 0O:无预案; 1分:仅1人知晓; 2分:2人知晓;3O:全部达到标准。(8)职工对食堂的满意度口 85%职工随机调查(见附件 6第17项)要点:从人事科职工名册上抽取行政人员 10%,后勤人员10%,医师 30%,护士 30%,医技人员 20%DODO: 0O:满意度<60%;1O:600%□满意度 <70%;2O:70%口满意度 <85%;3O:满意度口 85%

编号评审内容检查要点检查方法273医疗废物管理制度健全,污水处理、辐射防护等符合环保要求⑴建立健全医疗废物管理制度 ,人员配备符合要求, 岗位职责明确查制度及相关资料要点:查医疗废物管理制度 ,责任人、 人员配备, 岗位职责明确DODO: 0分:无制度,无明确责任人 口查医院书面文件) ;1分:抽查岗位职责, <2人知晓; 2分:抽查岗位职责 <3人知晓;3分:全部达到标准。(2)等医疗废物的分类收集、 运送、暂存、登记、处理及储存设施符合要求现场查看要点:查医疗废物、 锐器、生活垃圾分类情况 ;查使用标准利器收集盒,医疗废物用黄色包装袋情况 ;查医疗废物密封、标识,称重、当面交接登记,签名情况DODO: 0分:医疗废物、锐器、生活垃圾混放 ;1分:未按规定使用标准利器收集盒和医疗废物用黄色包装袋 ;2O:无医疗废物出入每天登记 ;3O:全部达到标准。(3)污水处理设施设备和材料符合要求, 警示标识明确; 污水排放符合环保要求现场查看,查资料要点:查污水处理设施设备 ,警示标识; 污水排放符合环保要求DODO: 0O:无污水处理设备 ;1分:有设备,但无正常使用;2O:有设备,污水消毒不符合国家标准 ,警示标识不明确;3O:全部达到标准。

编号评审内容检查要点检查方法(4)辐射防护符合环保要求查资料要点:查医院辐射防护相关预案和管理措施 ,查相关管理部门辐射监测报告DODO: 0分:无管理制度,辐射环境监测未达标未及时整改。3分:全部达到标准。*(5)定期对医疗废物和污水处理工作进行监督与检查,记录完整查相关资料医疗废物和污水处理制度 ,查监督,检查和反馈和改进记录DODO: 0分:无医疗废物和污水处理制度 ;1分:无医疗废物和污水处理监测与检查记录 ;2O:无医疗废物和污水处理反馈与改进记录 ;3分:全部达到标准。274消防、安全保卫工作组织健全,制度完善,人员、设备、设施满足要求(1)消防、安全保卫制度健全, 人员配备合理,岗位职责明确查制度及相关资料要点:查消防、安全保卫制度,人员配备,岗位职责DODO: 0O:无消防安全保卫制度 ;1分:有制度 ,但人员配备欠缺 ;2O:抽查安保人员 3人岗位职责 ,2人不知晓 ;3O:全部达到标准。

编号评审内容检查要点检查方法(2)消控中心设备配置完好, 灭火器、消防栓、喷淋、烟感等消防设施保持完好现场查看要点:查消控中心设备配置 ,查看灭火器、消防栓、喷淋、口感完好情况DODO: 0分:未按消防要求配置灭火器、消防栓、喷淋、烟口等消防设施 ;1分:消控中心无 24小时监控设施 ;2分:抽查灭火器压力、消防联动系统不正常; 3O:全部达到标准。(3)安全出口标志明显, 消防通道畅通无阻现场查看要点:查安全出口标志与消防通道DODO: 0O:安全出口标志不明显 ;1分:消防通道堆放易燃物品 ;2O:消防通道不通畅 ;3分:全部达到标准。(4)有消防培训、演练记录查资料要点:查消防培训、演练记录DODO: 0O:法人代表无消防培训证书 ;1分:专职消防管理人员无消防培训证书 ;2O:职工无消防培训、演练记录;3分:全部达到标准。和5)有定期和不定期的防火、防盗安全检查。 特别是重点部位和消防通道要有定期检查记录查记录要点:查重点部位和消防通道防火、防盗安全检查记录。DODO: 0O:无防火、防盗安全检查记录。 1O:一年中防火、 防盗安全检查记录 <2次;2O:一年中防火、 防盗安全检查记录 <4次;3O:全部达到标准。

编号评审内容检查要点检查方法(6)财务、药库、药房等重点部位设立防盗报警系统,危险品仓库、档案室等防盗设施齐全现场查看要点:查重点部位防盗报警系统DODO: 0分:重点部位无防盗报警系统; 1分:有防盗设施,无报警设施 ;2O:无防盗报警系统维护保养记录;3O:全部达到标准。275特种设备的安全管理*(1)医院对压力容器、 电梯、锅炉、液氧 、灭菌锅等特种设备明确管理部门, 制定和落实安全生产责任制及安全操作流程查资料要点:查特种设备的使用登记证和安全检验合格标志DODO: 0分:缺其中一份特种设备的使用登记证和安全检验合格标志; 1O:未制定和落实安全生产责任,口查3人,2人不熟悉安全操作流程; 2O:抽查 3人,1人不熟悉安全操作流程; ;3O:全部达到标准。(2)特种设备管理和作业人员持证上岗实地查看要点:查特种设备作业人员上岗证DODO: 0O:查出一例未持有效的上岗证; 3O:全部达到标准。(3)对特种设备定期进行年检, 公示年检标签查资料、实地查看要点:查特种设备年检标签DODO: 0O:无特种设备年检标签,无特种设备附件定期校验、检修,记录; 3O:全部达到标准。

编号评审内容检查要点检查方法(4)特种设备造册登记,归类存档,专人管理,定期维护查维护记录及相关资料要点:查特种设备造册登记, 归类存档, 专人管理,定期维护记录DODO: 0分:特种设备档案无专人管理。 1分:特种设备造册登记,归类存档资料不全; 2分:特种设备日常维护保养和定期检查、运行故障和事故记录不全; 3分:全部达到标准。(5)有特种设备应急预案, 并进行预案演练查文件及演练记录要点:查特种设备应急预案,查预案演练记录DODO: 0O:无预案、无演练; 1分:有预案、无演练;2O:有预案、有演练,但对演练中发生的情况无总结与反馈;3O:全部达到标准。276医院达到“美化、硬化、绿化”的环境标准*(1)医院环境整洁,交通有序,各类标识清楚查看实地、查看资料要点:查院区环境、交通与标识DODO: 0O:环境脏乱、交通无序; 1O:查出 3处以上有暴露垃圾、积尘污水; 2O:查 1处以上 3处以下有暴露垃圾、积尘污水; 3O:全部达到标O,并有定期检查、反馈、整改记录。

编号评审内容检查要点检查方法(2)院内各类标识清楚, 如总体平面导向图标、 分层、分科指示标志、重要科室夜视标志、 安静警示性标志、防滑提示性标志、 安全警示标志等实地查看要点:查院内各类标识DODO: 0分:院内无标识; 1分:有总体平面导向图标,但分层、分科指示标志不明确; 2分:各类标识清楚,但警示标志不全; 3O:全部达到标准。(3)医院禁止吸烟, 并有禁烟措施查看实地、查看资料要点:查禁烟措施DODO: 0O:院内无禁烟提示; 1分:无规定吸烟点提示;2O:无禁烟检查、反馈、整改记录; 3O:全部达到DO(4)院内绿化养护良好, 总体布局协调美观。 医院绿化面积大于或等于占地面积 30%查看实地、查看资料要点:

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