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文档简介
内审检查表
编号:JL-8.2.2-03审核区域:总领治理者代表 审核员D 日期: 共页第1页标准条款总要求总则管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限内部沟通管理评审资源的提供总则
审核内容QMS是否被确定和管理?体系文件是否包括标准所需要的程序文件及有关的控制文件。质量手册说明的删减细节是否合理。相关法律/法规的收集和掌握情况如何。最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足质量方针是否传达到相关层次,并已使公司各级人员掌握和理解。质量目标是否可测量。最高管理者是否对质量管理体系进行了策划。各职能部门以及各级人员特别是产品检验放行人员的职责和权限是否明确规定。管理者代表是否了解并履行其职权。与质量体系有效性有关的信息能否及时传递到各有关部门和人员。领导层是否按照要求进行管理评审。公司是否适时地确定了资源的需求。
审核方法、查公司质量手册、工艺流程图等。查公司质量手册、程序文件、作业文件和外来法规文件及各种记录表格等。查质量手册。查会议记录或培训记录。查归档和分发记录及情况。查管理职责程序和相关记录如(订单、反馈单和顾客满意度调查表等)。①查询领导层、各部门主管及人员;②质量方针、目标的贯彻情况;查各种质量检查表、统计表。查有否质量计划,可行性分析报告等。查有否岗位职责文件,领导层、部门及人员掌握情况和内部沟通情况等。查传递手段,如:文件通知、会议记录、培训记录和记录表格的传递等。查管理评审计划/输入及准备工作情况。查质量计划中有否规定,查现场配置情况。
记录QMS体系文件无变化。公司质量管理体系文件覆盖标准全部要求。无任何删减。会议记录/培训记录齐全。能提供“与产品有关的法律/法规和标准要求”。能得到确定,满足顾客的要求。经询问和检查质量方针、目标已传达到相关层次。能提供公司和各部门质量目标相应的实测数据。有体系策划和产品策划等文件。职责文件齐全,各级人员掌握较好,沟通正常。回答正确,能达到要求。沟通手段完备,接口较严密,有记录。有计划、输入和输出资料。能根据市场需求配置资源,并实现动态管理。8.2.28.5.1
是否对所需测量和监视活动进行了规定和实施。是否按照要求进行内部审核。是否进行了持续改进、效果如何。
查产品检测记录的依据,如(抽样、公差规定,检验标准等)。查内部审核计划、检查表及准备工作情况。询问最高管理者是如何考虑改进的。
能按规定实施,依据充足。有计划、检查表、审核报有持续改进工作计划和实施记录。字: 日期内审检查表编号:JL-8.2.2-03
审核员签审核区域:行政部 审核员:AD 日期: 共7页第2页标准条款文件控制
审核内容是否按标准对文件(包括外来文件)
审核方法、查受控文件清单、文件标识、查行
记录文件均受控,且有受都进行了有效控制。
业标准、法律/法规类文件及标识。控标识,文件发布前得到批准。记录控制(总则)6.2.2
标准规定的质量管理体系所要求的记录是否都已具备。人员的能力。经过相应培训。结。③是否保持了适当记录。
查记录一览表及全部记录表格,记录填写是否达到规定要求。查相关人员的岗位任职要求及考评材料。查培训计划/记录/档案。查培训记录及合格证、资格证、上岗证等。查培训记录是否有评估总结的内容。
记录较齐全,填写已达到规定要求。员工有岗位任职要求和考评记录。培训记录较齐全,公司能做到自行考评,各机器操作工均有上岗证。对培训效果有评估意见。审核员签字:日期:内审检查表标准条款审核内容审核方法、记录监视和测量装置的控制监视和测量装置是否进行了定期查国家计量检测部门的检定合格计量器具外校合格证仍在校准检定?是否在有效期内使标准条款审核内容审核方法、记录监视和测量装置的控制监视和测量装置是否进行了定期查国家计量检测部门的检定合格计量器具外校合格证仍在校准检定?是否在有效期内使证及有效期。查使用和维护情有效期内;内校记录较完过程的监视和测量用?况。整。是否有过程监视和测量的规定,查过程检测规程、流程或程序的有规定,能提供过程监测并且实施? 方法、结果、改进的有关产品的监视和测量 实施等。资料。是否对产品按要求进行了监视和查产品检验记录和统计数据的提供产品检验记录较全,统计不合格品控制测量,并有相关记录。等。数据较充分。是否对不合格品采取适当措施,查现场区域、隔离标识与定置情况。有区域划分,有隔离,有效果如何。 分类标识。有不合格评审数据分析查对不合格品的处置方法、验证、措施及记录情况。记录。有无收集质检数据,对数据有无纠正/预防措施分析利用。查有无质量问题的数理统计分析材不能提供有关数据分析料。资料。对存在的和潜在的问题是否实施了纠正和预防措施。查不合格、顾客投诉、内外质量信息措施较完备,记录较反馈的处理等。全面。审核员签字:日期:内审检查表编号:JL-8.2.2-03审核区域:技术部 审核员C 日期共7页第4页标准条款实现过程的策划实现过程的策划设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审
审核内容产品实现过程是否形成了必要文件。是否确定了形成产品所要求的一系列过程和子过程。据是否充分、可靠。充分的资源和信息。与产品要求有关的输入是否确定并形成文件;输入信息来源有那些,是否充分、可靠、有效?输入文件的充分性是否得到评审;是否使所有要求定量化,为设计提供统一的准则;设计输入要求是否具有先进性、合理性、可靠性和经济性。输出文件有那些;文件是否得到事前确定;文件在发放、实施前是否
审核方法、是否针对具体产品编制了质量计划作规程、工艺规程和检验规程等。查项目建议书、相关计划、任务书或方案等。查相关人员是否达到本岗位任职能力要求;查可行性分析的信息来源情况。查设计开发输入清单中是否包括产品主要功能、性能要求,是否来自顾客或市场的需求与期望。以及其他适用信息。查输入信息来源的评审记录情况。查输出清单,如:产品规范、设计图纸、技术规范、计算书外购外协清单等。以及这些文件的审
记录查有产品计划和质量策划。过程确定清楚,规定基本到位。在《设计开发报告》中查见设计策划,共策划三项内容,设计人员均达到岗位任职能力要求。4部:×××;技术部:×××在《设计开发报3人员签字在《设计开发报告》中查设计和开发验证设计和开发确认设计和更改的控制
得到具有资格的人的批准。输出文件是否规定或引用、评价产品接收准则;并能够满足采购、运作、服务的需要。设计开发各阶段设置了哪些评审立并予保持。是否设置验证点,其验证内容是否明确;验证结果或重新验证及跟踪措施是否有记录并保持。并予保持。并予保持。
批情况。验收方法、产品说明书、产品发运、售后服务等。查评审报告中的具体评审内容和评审方法。查相关记录和归档情况。查验证记录、试产报告,试验设备情况,各专项试验/检验结论等。查新产品鉴定报告或客户确认报告等。查文件更改记录。
见设计开发评审结论,审核:×××,日期;批准:×××日期:查见样品《成品检验记录》有编号、签字和日期查见《产品确认单》有编号、签字:×××和日期:。20101的书面/口头工程变更(计更改)均有记录。审核员签字: 日期:内审检查表编号:JL-8.2.2-03标准条款审核内容审核方法、记录审核区域:制造车间 审核员:B C 日期: 共标准条款审核内容审核方法、记录基础设施工作环境生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护
是否确定并提供了满足产品要求所需的设施。是否对影响质量的工作环境因素进行了有效控制。是否制定了必要的作业指导书,并按其要求进行操作。是否对设备进行了适当的管理与维护。对所有规定的过程进行了适当的监视和测量?有无明确特殊工序及制订过程鉴定合格的准则并保持适宜记录?是否对产品标识作了规定并加以实施。产品的贮存场所是否符合产品要求,有无防火、防潮的设备和措施。
查设备、工附具、量具、水电供应、库房设施等。查现场区域划分及定置管理情况。查三级文件(规程类文件)。查设备管理卡、维修计划、维修记录等。查现场监视和测量装置(如仪器或检测工具等)。查特殊过程应有的文件,查对人员、设备/能力的认可记录。查文件、查现场、查标识的唯一性、标识方法、可追溯性等的实施情况。查现场的标识、搬运、包装、贮存和保护等情况。
基础设施的配置能满足产品要求。设备维护保养未按要求实施。现场区域定置划分,标识明确。三级文件基本覆盖,能按要求操作。设备管理达到要求。监测手段能满足要求。能提供近期对特殊过程的工艺、设备和人员的确认记录。有规定,能按规定做好产品过程/状态标识。产品防护能达到要求。审核员签字:日期:内审检查表编号:JL-8.2.2-03审核区域:销售部 审核员C 日期: 共7页第6页标准条款7.2.1要求的确定的评审的评审顾客沟通顾客满意
审核内容是否确定了顾客的显见和潜在要求和三包承诺等。评审的相关记录是否给予保持。评审的依据及有效性。是否及时处理顾客询价、订单或合同处理包括修订;是否及时处理顾客反馈信息或顾客抱怨及顾客批准让步、放行等。对客户满意或不满意的信息是否进行评价分析,并作出规定。
审核方法、查合同评审单中是否有顾客的各种要求等内容。查合同评审资料的归档及保存情况。查文件规定和表格的签署意见情况,合同有无更改栏目或备注栏目。查相关记录如(询价、咨询记录、反馈单等)。查调查分析报告或记录。日期:
记录合同及合同评审单中有顾客要求的内容,且要约与承诺描述清楚。归档,保存较好。生合同更改情况。稳定,与顾客沟通情况良好。“顾客满意度调查表”回收、统计与分析较完备。审核员签字:内审检查表编号:JL-8.2.2-03标准条款审核内容审核方法、记录7.4.1是否规定了对供方的选择和评查程序文件的规定和供方评定程序/作业文件中都有规价的准则?等情况。2007方业绩评定”记录。采购控制是否明确对采购控制的类型和标准条款审核内容审核方法、记录7.4.1是否规定了对供方的选择和评查程序文件的规定和供方评定程序/作业文件中都有规价的准则?等情况。2007方业绩评定”记录。采购控制是否明确对采购控制的类型和查程序文件、记录。有“物资分类表”和采购程度? 计划。采购信息采购文件是否清楚描述了产品查文件及订货相关记录。采购合同对采购要求充分所需信息? 并适宜。采购验证查记录(进货检验、供应商业是否已确定和实施对采购产品绩记录表等)。原材料入库检验报告单上验证所需的活动? 有验收标准和实测数据。7.5.3查文件、查现场、查标识
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