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内部质量体系审核报告QR/QP-09-05版本/修改次数:01/00№:001兵审核目的停:骄1峰、检查本化公司质量葡管理体系啄是否符慌合见ISO爆9001嘴:200栏0弟标准以及拳公司《质舰量手册》华和《程序棚文件》的汁要求。木2父、检查本依公司质量蹄管理体系蝶是否得到恐有效实施雀和保持。壁审核依据差:逗1肺、耽ISO握9001躁:200烫0耐标准;免2理、本公司调的《质量故手册》和共《程序文它件》;燥3壁、适用的夜法律法规捞。格审核组成阀员:产审核时间凉:病200婶4引年锣3液月廊2疤5巷日橡~问3称月钥2厘6遵日错审核范围熄:涉哥及涉ISO晕9001串:200涛0宜标准中的妇过程及各厘职能部门翁、车间。川不合格项线分布肺翼骆职能部门架垮不合格项帝数量仍体系要赞求疤筛总番经理酬管理者代朴表鼓办忠公旷室庙供缠销仆部胳生朋技趁部疤质雄检讨部竭合计支4游蒸质量管理偶体系马4.2.术3呀文件控制祸4.2.危4狡质量记录竿1洋1扣5.1号押管理承诺没5.欣2烦校以顾客为纤关注焦点时5.3京棕质量方针犬5.4论泪策划最5.倦6蜓割管理评审须6宝.1顿削资源提供至6.2悦滋人力资源惊6.3捞子设施捷6.4尚议工作环境栗7.1蓬惭产品实现啊的策划充7.2羊胖与顾客有墨关的过程焦7.4泽鉴采购始7.5倘垃生产和服吗务的提供遥7.6均杠测量和监扮控装置的渴控制迫1闷1筛8.1寺滤策划捕8.2刊研监视和测呀量细8.3次拿不合格品甲控制涌8.4病铜数据分析错8.5封苗改进牢合计型1秧1眠2内部质量体系审核报告(续)QR/QP-09-05版本/修改次数:01/00虑审核过程羊综述:笛我公司授于琴200荒4僚年叔3葱月追25~2揪6糕日由管理租者代表组敏织审核成病员对本公棚司质量管雅理体系运秤行进行内扛部审核,分对本公司铲的所有涉揉及质量保着证的各相编关部门进抽行现场抽阻查及采取厚验证的方愈式,在审疫核过程中非共发现妄了崇2仁个问题,狡摘录如下国:朋1些、办公室录提供不出廊员工培训查评价记录闻;油2遵、量具检快定后未加让贴合格标猫签。百通过此次高公司内部觉质量审核及,各相关箭部门和个企人能认真起对待、积球极配合,寨内审过程孔实施顺利漠,取证较疼为全面。墨虽然在审净核过程中短发现了一干些问题,拔但各部门旷均进行了会限期整改请,整改实原施有效,锋达到了预拔期效果。规审核结论攻:堤由于此次邀内审是我庙公司实械施遥ISO乘9001您:200渗0欺标准的第既一次内审候,因此本宇次内审没妻有审佩核陪5.捷6碰、踩8.2.披2漆条款,这延两个条款跃将于管理沸评审实施罗后,湾在储4耕月拔0照7绵日进行补而充审核。捷但就已审闯条款结果圣看,本公墙司质量管僵理体系符宰合公

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