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20215172003418该文档存档在太太药业,神州数码管理系统保留复印1、财务部主管(1人:制订预算表、审核付款申请书、调配支出、安排出纳2、银行出纳员(33、现金出纳员(1:根据审核后的付款申请书支付现金。1、财务部总监(1人:审核月初预算、制订预算表、审核付款申请书、2、现金、银行出纳员(11.各付款部门的经办人员填写《付款申请书,详细注明收款单位名称、行、帐号、付款经办人员将《付款申请书》交给本部门经理及主管部门副总逐级进行送给财务副总(财务总监)。 财务 备
称、行、帐号、付款方经理。送主管副总。副总。交财务部组。组审月初预算,确认后安排55
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