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文档简介

事业单位物资采购管理规定【完整版】

细心整理

编号:KZD-QM-07-01

种类:质量治理制度

版号:第1版页码:第1页,共2页

药品购货单位及其选购人员审核治理制度

起草人:

:起草日期

年月日

审核人:

审核日期

年月日

批准人:

批准日期

年月日

执行日期:年月日

分发部门:质管部、业务部

1.目的为加强购货单位的治理,标准药品销售行为,特制定本制度。

依据

《药品经营质量治理标准》

适用范围

适用于本公司药品购货单位及其选购人员的治理。

职责

业务部、质管部对本制度实施负责。

内容

5.1购货单位审核:

5.1.1新购货单位的选择、初评、现场考察审计、审核及批准应按《药品销售治理制度》执行,审核合格后的购货单位由质管部列入《合格药品购货单位名目》内。

5.1.2每年底,由质管部、业务部、储运部、财务部等部门对现有购货单位进展质量评审,评审内

容主要包括资质资料完整有效状况、质量保证力量、质量信誉、经营力量、效劳信誉、收货收款等。

必要时进展实地考察。

5.1.4评审合格的购货单位,列入《合格药品购货单位名目》内。评审不合格的购货单位,不再进行药品交易。

5.1.5业务部门必需从现有《合格药品购货单位名目》内选择购货单位销售药品。

5.1.7质管部负责建立购货单位档案,档案资料包括:

5.1.7.1医疗机构应供应合法且在有效期限内的《医疗机构执业许可证》复印件;

5.1.7.2药品经营(生产)企业应供应:

A、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》;

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B、营业执照及其年检证明复印件;

种类:质量治理制度版号:第1版

编号:KZD-QM-07-01

页码:第2页,共2页

C、《药品生产质量治理标准》或者《药品经营质量治理标准》认证证书复印件。

注:以上资料应加盖购货单位的公章原印章。

5.1.7购货单位档案资料应留意效期性,如若超过有效期而不更新的,暂停合格购货单位资格。

5.2购货单位选购人员审核:

5.2.1对购货单位派出的选购人员合法资格进展审核,由业务部收集和核对以下资料:

5.2.1.1法人代表签名并明确授权品种、地域、期限和受托人身份证号码的法人托付授权书原件。

5.2.1.2选购人员身份证。

注:以上资料应加盖购货单位的公章原印章。

5.2.2业务部收集和核对以上资料后,填写《药品购货单位选购人员审核表》,报质管部审核。审

核时与购货单位官方电话或传真联系,确认选购人员身份。

5.2.3经审核合格后,方可进展业务合作。以上审核资料应归入购货单位档案保存。

5.2.4托付授权书应留意效期性,如若超过有效期而不

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