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文档简介
楚雄宇丰中山电解锌厂年产1000吨电解锌工程项目一、项目名称楚雄宇丰中山电解锌厂年产1000吨电解锌工程项目二、承办单位楚雄宇丰经贸有限责任公司三、项目基本情况本项目采用新方法生产锌粉,项目的生产工艺全部是密闭式生产,生产物资循环使用,生产过程不产生废气、烟尘或有毒固体废物,对环境不造成污染,本项目计划年产锌粉1000吨。四、公司基本情况楚雄宇丰经贸有限责任公司,法定代表人武健,公司注册资本伍拾万元,公司类型为有限责任公司,经营范围:有色金属、建材、化工产品、冶金机械设备批发、零售。公司注册地为楚雄开发区永兴商城一期二楼65号。股东:孙建斌占90%,武健占10%。五、主要管理者介绍孙建斌先生,楚雄宇丰经贸有限责任公司董事,经营管理经验丰富,具有敏锐的市场洞察力,果决的判断力和决策能力。六、产品电解出来的金属锌粉是一种重要的工业原料,主要用于冶金、化工、制药、电池等行业,其中用量最大的是涂料行业。锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性,是10种常用有色金属中第三个重要的有色金属,能和许多金属组成性能优良的各种合金。最主要的是,锌与铜、锡、铅等制成黄铜,用于机械制造业;锌与铝、镁、铜等制成压铸合金,用于制造各种精密铸件;钢铁及各种铸铁表面镀锌能防止腐蚀,含锌喷涂材料和各种抗腐蚀材料得到广泛应用;锌加工材料是制造干电池的主要材料。锌的化合物,如氧化锌和立德粉是医药、橡胶、颜料和油漆等行业不可缺少的原材料。七、行业及市场近十年来,随着我国国民经济的高速发展,铅锌工业发展十分迅猛。我国已成为世界锌生产、消费、进口大国,在全球铅锌工业体系以及国际铅锌市场占有重要的地位。金属锌粉是一种重要的工业原料,锌粉一直供不应求,仅全球涂料行业对锌粉的年需求量就超过16万t,2005年至今锌粉的价格一直在攀升。由于数十年来世界炼锌能力的快速提升,造成锌原料消耗巨大,锌金属行业面临无矿可采与原料供应短缺的危机。尤其是我国,作为世界第二大产锌国,近几年来,每年都要进口一部分原料来满足国内需求,且进口量呈逐年增长之势。八、营销策略营销策略的制定不仅要考虑外部市场需求和变化,还要了解公司内部生产运营情况,如确定能否买到足够的原材料和生产足够数量产品的能力,以满足计划销售量水平,并确保有足够的资金来运作。针对市场,我们公司营销坚持价高者得,因有色金属近年来一直是卖方市场,谁出价高卖给谁,先款后货是本公司最基本的营销策略。九、管理公司采用公司+承包人的管理机制,内部管理人员实行基本工资加效益奖金制,加强了管理人员的责任感和积极性。其他采矿、破碎、搅拌、运输等劳动工作,均对外承包,费用包含在总成本内,公司人员主要负责核心技术管理、采购、安全。十、项目投资方案项目建设计划筹措资金440万元人民币,包括固定资产投资、递延资产和流动资金投资。固定资产投资估算额为363万元人民币,递延资产投资额为29万元人民币,流动资金的估算依据企业性质、当地企业管理水平和企业资金周转情况,采用扩大指标计算法,计算得出流动资金为48万元人民币。十一、财务预测年产1000吨电解锌工程项目建成后,具有良好的经济效益和社会效益,项目投入使用后静态回收期为0.31年,动态回收期为0.33年,项目投资利润率为311.32%,投资利税率为315.07%,所得税后的财务内部收益率为281.80%,是理想的投资对象。通过现值收益法对项目价值的测算:在基准日2006年10月1日的项目价值为:1699.72万元,正常市场情况下,该项目的经济效益较好。十二、风险控制通过对项目未来市场前景的分析,认为该项目可操作性很强,基于以上前提,同时对本项目的政策风险、行业风险、管理风险、市场风险、财务风险、技术风险、安全风险、资金安全性风险做了详尽的分析,分析认为通过经营者的科学管理,精心策划,不确定因素带来的风险将在可控范围之内。第二章项目基本情况一、 项目基本情况项目工厂所在地:楚雄市中山镇蚂蚁村项目工厂占地:10000平方米项目矿山所在地:楚雄市中山镇蚂蚁村项目矿山储量:90000金属吨项目矿山占地:1.3平方公里二、 项目内容本项目根据锌在强碱溶液中具有很高溶解度这一现象,采用在碱溶液中浸取除杂—电解法从氧化锌矿(泥、尘、渣)中提取金属锌的新工艺。此方法可以降低总生产成本至30%,并且生产流程远比酸法简单,还可以使用酸法根本无法应用的贫杂氧化锌矿、渣、泥、烟尘作为原料。生产规模:总投资440万元,年生产电解锌1000吨。三、项目技术背景传统的金属锌冶炼包括闪锌矿焙烧—酸浸—除杂—酸电解。这个工艺存在许多问题。首先是焙烧过程中产生大量二氧化硫,即使采用制酸法部分回收二氧化硫,在焙烧过程中造成的环境污染也是相当严重的。第二是酸浸液除杂阶段。焙烧矿用浓硫酸浸取后,矿里的杂质,包括铅、铜、铁、钙等基本上与锌一起进入溶液中,从浸取液中分离这些杂质,流程极其复杂,过程难于控制,同时需要消耗大量的锌粉和其他化合物。在中和除铁时,由于氢氧化铁的夹带,锌的损失也是相当大。第三是电解阶段。在这阶段,必须严格控制电流密度,绝对不允许断电,否则,已经电解出来的金属锌又会溶解到电解液中。另外,电解液中不能含氯离子,否则极板易被烧坏,使之报废。在上述的传统酸法生产过程中,仅闪锌矿焙烧原料就达26000元/吨锌,加上5000度电/吨锌、人工、折旧、税收、管理等,总成本大约为28000—32000元/吨,利润较低。除了闪锌矿外,另一个锌矿资源是氧化锌矿或氧化锌泥(尘、渣)。据初步调查,在云南,氧化锌矿储存量至少以百万吨金属锌计,开发应用氧化锌矿(特别是贫杂矿)的冶炼方法,是今后我国锌冶炼工业的重要任务。然而,无论是国内还是国外,氧化锌矿(包括红锌矿、菱锌矿、硅锌矿、酸法电解锌铸锭过程中产生的含氯氧化锌浮渣)、含锌污泥/尘/渣等的利用却长期未能实施。主要原因是酸法很难应用于这些锌资源的冶炼。一般来讲,氧化锌矿含硅很高,酸溶解时产生胶体硅酸,使浸取液与浸取渣无法有效分离。另外,氧化锌矿的主要矿种是菱锌矿。这种矿是一遇到酸,立即产生大量的二氧化碳气体,使浸取无法进行下去。同时,氧化锌矿含锌较低,一般在20%以下,绝大部分在4—10%之间,采用酸法浸取,耗酸量太大,生产成本极高。可以说,酸法不宜应用于氧化锌矿的冶炼。对于氧化锌泥(尘)来讲,与上述氧化锌矿一样,采用传统的酸法冶炼是困难的,成本偏高,流程十分复杂,过程极难控制。目前,国内外尚无直接利用氧化锌矿或氧化锌泥(尘)作为原料生产金属锌的厂家出现。酸洗液、电镀废液等含锌废液的处理方法是加入石灰等把锌沉淀出来。然而形成的锌渣长期废弃或堆放,不仅对环境造成污染,同时也是对资源的极大浪费。锌粉尘是转炉和电炉炼钢过程中所生产的含锌、铁、铅和碳的有毒固体废弃物,锌的含量一般为5—20%。生产1t钢会生产20—40kg的锌粉尘。目前,对钢铁厂锌粉尘的处理方法主要有湿法、火法和安全填埋。湿法处理锌粉尘主要是硫化焙烧、氯化焙烧和酸浸取工艺。焙烧方法比酸浸有更大的选择性,锌铅去除比较彻底,但硫化焙烧对原料要求较苛刻(不含大量碳),硫污染严重,烧渣硫含量过高,不宜作为钢铁厂原料。氯化焙烧对设备的腐蚀过于严重,有些厂已因此而倒闭。酸浸法工艺虽较成熟,但在常温常压下锌铅浸出率较低,且单元操作过多,浸出剂消耗较多,成本较高。火法工艺按锌含量可分高、中、低三类,分别有等离子法、烟化工艺等。火法工艺具有生产效率较高、单元操作较少等优点,但其设备投资大,能耗高。由于锌粉尘属于危险固体废弃物,在填埋前需要进行固化或稳定化处理,处理成本高,且填埋法没有对锌粉尘中的有用成分进行回收利用,是一种资源的浪费。目前还没有一种比较合适的方法来处理钢铁行业的锌粉尘,致使很多钢厂的锌粉尘堆积如山,既造成了严重的环境污染,也使占地和二次资源浪费问题日益严重。因此,如何有效的处理和利用锌粉尘是钢铁行业清洁生产和可持续发展必须要解决的难题。锌浮渣是湿法炼锌工厂中阴极锌片熔铸的主要副产品,其中的锌主要以氯化物、氯氧化物,氧化物和金属等状态构成。每生产电锌1万t,大约产出锌浮渣450t。由于锌浮渣中含有0・5—2%的氯,若直接回炼锌主流程,杂质氯将腐蚀阳极板,使阳极寿命缩短和析出的锌质量降低,而且由于脱氯困难,使得锌浮渣一直未能得到很好的处理,造成了资源浪费。目前对锌浮渣的处理有以下几个方式:(1)大多数企业将锌浮渣作为副产品低价出售;(2)一些企业用盐酸处理锌浮渣,生产氯化锌出售;(3)火法处理锌浮渣,但由于富集的氧气对设备的腐蚀而未得到推广;(4)不少学者进行了锌浮渣脱氯、锌浮渣制备氧化锌等的研究,但都只是实验室规模,未应用于生产实际。金属锌粉是一种重要的工业原料,在金属冶炼行业中,锌粉可用于脱除原料中所含的重金属杂质,其中以锌冶炼为主。在湿法炼锌过程中,用锌粉置换锌溶液中所含的铜、钴、镍,镉等杂质,每吨电锌需用20—40kg锌粉。锌粉一直供不应求,每年都要进口一部分原料来满足国内需求,且进口量呈逐年增长之势。因此,对含锌废料的回收利用和资源化开始备受关注。当前,国内有许多锌冶炼厂采用工艺十分落后,国家明令禁止竖罐炼锌法冶炼氧化锌矿。即使这样,所采用的氧化锌矿的含锌量至少在30%以上,否则生产成本太高。竖罐炼锌的原理是把氧化锌矿与焦碳起混合,在高温下使锌化合物还原成金属锌,锌就以沸点较低的金属锌形式蒸发出来。金属锌在冷却、收集过程中,又被氧化为氧化锌烟尘。与金属锌一起蒸发出来的还有铁等。因此,在收集到的氧化锌烟尘中,含锌约为60—80%,然后,这种烟尘作为酸法炼锌的原料生产金属锌。在这个生产过程中,锌的总回收率低于70%,资源的浪费、环境污染相当严重。显然,寻找氧化锌矿的简易、高效、低成本、无污染的冶炼方法是十分必要的。四、项目技术特点本技术的突破和创新在于:(1)完全解决了强碱介质中锌与铅、铜、铁、镉和其他杂质定量分离的难题,所发明的分离剂配方成本低,分离出的铅纯度高,可以出售,其收益超过分离剂的成本;(2)完全解决了矿物预处理、浸取、二次浸取、浓密、锌液的净化过滤、电解、金属锌粉洗涤、真空干燥、电解液苛化再生与循环使用等一系列关键技术问题,优化了工艺参数,最大程度地降低了生产成本。组织机构与管理、组织机构1、企业组织机构图企业组织机构图二、主要管理者孙建斌:男,30岁,从事经营活动七年。籍贯:云南楚雄。现任楚雄宇丰经贸有限责任公司董事,负责楚雄经贸有限责任公司中山电解锌厂电解锌工程项目的整体筹划运作,股份90%。武健:男,25岁。籍贯:云南楚雄。现任楚雄宇丰经贸有限责任公司法人项目总经理,之前从事化工、化验工作,股份10%。谢光进:男,37岁。籍贯:云南楚雄。现任楚雄宇丰经贸有限责任公司财务部经理,从事会计工作十七年,2005年底加入楚雄宇丰经贸有限责任公司。王祖华:男,31岁。籍贯:云南楚雄。现任楚雄宇丰经贸有限责任公司化验室主任、机修组长,之前从事汽车修理、化验等工作。罗建荣:男,24岁。籍贯:云南楚雄。任楚雄宇丰经贸有限责任公司办事员,有会计工作证,会驾驶,负责物资供应、后勤等工作。三、管理1、管理机制:公司+承包人制2、公司内部管理人员实行基本工资+效益奖金制。考核指标为:其他采矿、破碎、搅拌、运输等劳动工作,均对外承包,费用包含在总成本内,公司人员主要负责核心技术管理、采购、安全。3、具体内容引入先进的企业管理经验,统一管理,适时掌握运营信息,将企业管理者所关心的各方面信息通过各部门系统汇总、整理、分析上报相关管理者,使管理者及时监控企业的运营状况、财务状况及绩效状况,以便做出正确及时的决策。建立健全的绩效考核体系和各项管理措施、制度,保证生产经营安全有序,促进生产的健康长远发展。具体部门管理:(1)财务部企业实行统一财务管理,选择德才兼备、业务精通的财务人员,建立一套有专人专职负责,绝对安全,有充分保障,防范措施有力,严格保密的财务管理体系,将信息化、电脑化的管理同步进行。(2)技术部负责生产流程、生产技术辅导与生产资料控制,技术资料、技术档案的全面管理,包括保密制度的监管,同时负责产品技术的不断提高改进和开发工作。员工上岗前进行基本技术培训,以保证产品质量及操作的安全。培训合格后方可上岗工作。(3)生产部负责产品的组织生产、计划原料、整体调度,按技术部下发的工作流程,进行生产、工序的制定,车间设备的平面布置等工作。(4)安全部负责矿区安全、生产安全、设备安全等。定期对员工进行安全培训,加强员工的安全意识,保证生产的正常进行。对工厂的整体运转、机械设备等进行安全检查及安全防范工作。(5)后勤部负责物资采购,行政办公等事宜。外部环境分析一、宏观环境分析1、国内环境分析1.1政治中共“十六”大提出全面建设小康社会的奋斗目标,力争到2020年GDP比2000年翻两番,即今后20年经济增长率年均7.2%。让老百姓都富裕起来,也是全面建设小康社会的重要标志之一。我国政治情况稳定,有利于企业的发展。(1)坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,以开放促改革促发展。进一步扩大商品和服务贸易,实施市场多元化战略,发挥我国的比较优势,巩固传统市场,开拓新兴市场,努力扩大出口;坚持以质取胜,提高出口商品和服务的竞争力。优化进口结构,着重引进先进技术和关键设备。深化外经贸体制改革,推进外贸主体多元化,完善有关税收制度和贸易融资机制。进一步吸引外商直接投资,提高利用外资的质量和水平。逐步推进服务领域开放。通过多种方式利用中长期国外投资,把利用外资与国内经济结构调整、国有企业改组改造结合起来,鼓励跨国公司投资农业、制造业和高新技术产业。大力引进海外各类专业人才和先进技术。改善投资环境,对外商投资实行国民待遇,提高法规和政策透明度。实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措。鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资,带动商品和劳务出口,形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。积极参与区域经济交流和合作。在扩大对外开放中,要十分注意维护国家经济安全。(2)保护环境,走可持续发展道路十六大指出:要坚持以经济建设为中心,用发展的办法解决前进中的问题。发展是硬道理。必须抓住一切机遇加快发展。发展要有新思路。坚持扩大内需的方针,实施科教兴国和可持续发展战略,实现速度和结构、质量、效益相统一,经济发展和人口、资源、环境相协调。在经济发展的基础上,促进社会全面进步,不断提高人民生活水平,保证人民共享发展成果。可持续发展战略的核心是经济发展与保护资源、保护生态环境的协调一致,是为了让子孙后代能够享有充分的资源和良好的自然环境。可持续发展是一个长期的战略目标,需要人类世世代代的共同奋斗。现在是从传统增长到可持续发展的转变时期,因而最近几代人的努力是成功的关键。必须从现在做起,坚定不移地沿着可持续发展的道路走下去。(3)锌工业发展的主要政策锌工业发展的主要政策是:支持锌冶炼企业围绕节能降耗、污染治理,采用国内外先进的冶炼工艺或进行技术改造;鼓励冶炼企业投资矿山企业,培育一批采选冶一体化的铅锌工业优势企业;支持锌再生利用企业做优做强;严格控制铅锌冶炼能力的扩大,加快淘汰落后的锌冶炼工艺和设备。1.2经济2005年中国经济回顾:国家统计局最新发布的初步核算结果显示,按可比价格计算,2005年中国国内生产总值比上年增长9.9%。中国经济已连续三年保持10%左右的增长。2005年,中国国内生产总值达到182321亿元。其中,第一产业增加值22718亿元,比上年增长5.2%;第二产业增加值86208亿元,增长11.4%;第三产业增加值73395亿元,增长9.6%。2005年,中国粮食生产再获丰收。全年粮食总产量达到4840亿公斤,比上年增产146亿公斤,增长3.1%;油料、糖料产量与上年基本持平;畜牧业克服“禽流感”带来的困难,肉类产量增长6.3%。工业生产保持平稳较快增长。全年规模以上工业企业完成增加值66425亿元,增长16.4%,增速比上年回落0.3个百分点。全年规模以上工业企业实现利润14362亿元,增长22.6%。对外贸易继续快速增长,利用外资保持较高水平。全年中国进出口总额14221亿美元,比上年增长23.2%。顺差达1019亿美元,比上年增加699亿美元。全年实际使用外商直接投资603亿美元,下降0.5%。2005年中国经济形势良好,为新世纪第一个五年中国的经济发展画上了圆满的句号,也为新的一年乃至“十一五”时期经济的平稳较快发展奠定了良好的基础。2006年经济预测:2006年经济发展的中国国内外环境仍比较有利。从国际经济环境看,美国经济增长将有所放缓,欧洲经济稳定增长,日本经济增长继续回升,东亚经济保持较快增长,世界经济有望保持增长势头,但增速可能有所回落,同时仍有一部分不稳定因素。从中国国内环境看,中国经济仍处在较快增长期,各方面加快发展的积极性较高,市场预期较好。同时,随着体制改革和扩大开放的进一步深化,经济增长的内在动力和活力继续增强;消费结构稳步升级,工业化和城镇化进程加快;宏观调控政策措施效果继续显现,经济和社会薄弱环节会进一步加强,社会供给总体状况将继续改善。但是,制约经济发展的结构性、体制性矛盾仍比较突出,经济增长方式还比较粗放,农民和城镇低收入居民增收依然困难,部分行业产能过剩有所加剧、对外贸易不平衡问题仍然突出。2006年中国国民经济将保持平稳较快发展。从各机构的预测结果看,2005年经济增长率的预测值为9%〜9・5%;2006年中国国民经济将继续较快增长,增幅在8・7%〜9.2%之间,比上年有所回落。2006年中国固定资产投资增长将会保持较快增长,但略有回落,达到18%-20%。之所以会保持较快增长,是因为2005年惯性作用非常强,再加上2006年是中国“十一五”规划的开局年。鉴于2006年外部经济仍然向好,石油等大宗商品价格已经见顶,中国经济仍然面临着较为有利的环境,同时国内经济增长的基本向好因素仍然持续,因此,业内人士认为,2006年总体上仍然是一个好年头。在工业生产方面,2006年工业经济平稳发展的态势不会改变,重工业主导工业增长的格局不会发生根本性的改变,但产业结构将继续调整,产业景气总体平稳回落,不同行业走势迥异:住房、汽车、计算机、基础设施建设相关行业等前期深度回落的行业,正在逐步走稳;与瓶颈行业相关的部分制造业,仍将处于上升周期;能源及原材料行业随着产能过剩和需求增长减缓,景气将逐步回落。2005年全社会固定资产投资增长率为22.9%〜25.3%;预测2006年增长19.7%〜20%,增幅低于上年。投资需求保持较快增长,增幅继续回落,但不会出现大的下滑,国家对投资结构的宏观经济调控政策的方向不会改变、力度不会松弛。2006年将加强并引导社会资金投向水利、交通、生态、铁路等基础领域,降低政府投资中的经济增进型项目比重,增加社会发展型项目,政府投资的重点将放到一些公共服务上,如国防、科技、教育、卫生、就业、环保等领域。在农业方面,在免征农业税、支持农村基础设施建设、控制农业生产资料价格等措施的促进下,农村居民收入水平得到提高,粮食供需缺口正在弥合。近期中央经济工作会议和农村工作会议明确表示,继续加大对“三农”的支持力度,将会确保农业和农村发展的好势头。总体上来看,中国2006年的宏观调控政策是一个“大稳定,小调整”的政策,财政、货币政策保持中性的基调不会改变。但最近财政部在研究扩大消费的财政政策,发改委在研究投资政策转型促进消费增长,这些显示政府的政策倾向在如何调整好消费和储蓄之间的比例关系。在这样的情况下,一大批与人民生活关系紧密的,尤其和农村建设、公共事业发展相联系的投资会增加一些。1.3社会世界人口增长迅速,目前已达60多亿,中国持续实行的低生育政策取得了巨大成就,人口再生产类型从“高出生率、高增长率”转变为“低出生率、低死亡率、低增长率”,育龄妇女的总生育率已经连续10年低于替代水平,目前降到1・8%以下,人口自然增长率降到7%。以下。中国总人口2004年突破13亿,年均净增长已经降到800多万人左右,人口总量峰值的到来,可能比原来多数专家预测的要早、要低。中国公民受教育水平不断提高,2004年全国共有普通高等学校和成人高等学校2236所,比2003年增加126所。普通高等学校1731所,比2003年增加179所,其中本科院校684所,高职(专科)院校1047所。成人高等学校505所,比2003年减少53所。全国共有培养研究生单位769个,其中高等学校454个,科研机构315个。随着人民教育水平提高和对生活质量的更高要求,出现了各种自发的利益团体,如消费者协会、环境保护组织等。这些团体对企业的行为有很大的影响力,对企业的服务提出了更高的要求。1.4技术科学技术是第一生产力,是经济和社会发展的首要推动力量。改革开放二十多年来,我国的科技事业焕发出新的活力,进入了快速发展阶段,对推进现代化建设、实现人民生活总体上由温饱到小康的历史性跨越做出了重大贡献。整体科技实力显著增强,为经济社会发展做出了贡献。我国已经形成了比较完整的科学研究与技术开发体系,整体的科技发展水平位居发展中国家前列。2003年,我国国际科技论文数量已跃居世界第5位,连续两届国家自然科学奖一等奖的产生,反映我国原始性创新能力呈现上升态势,国内的发明专利申请数量8年来首次超过来自国外的申请,其中发明专利申请增幅达到31.3%,超过了实用新型和外观设计增长的势头;全国高新技术产业产值达到2.75万亿元,同比增长30.8%,高技术产品出口总额1001.6亿美元,同比增长62.7%,占全国外贸出口比重已达25.1%,全国技术合同交易额首次突破1000亿元,比上年增长22.68%;全社会研究开发经费总支出超过1500亿元,增长速度已高于发达国家,占GDP的比例达到1.32%,其中企业的研究开发投入已超过60%;在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区,已经初步形成了各具特色的高新技术产业群,出现一大批技术水平较高、国际竞争力较强的优势企业;长期以来社会发展中科技支撑相对薄弱的局面正在得到扭转,科技在生态治理和环境保护中发挥的作用日益增大。2、国际环境分析2006年世界经济仍将会继续保持平稳增长。随着美国财政刺激措施逐步奏效以及灾后重建投入的增加,将会刺激美国国内需求回升和就业增加,特别是制造业将会明显回升;美国财政赤字有所好转,美元止跌回升,使经济增长的环境明显改善。这些有利因素将使美国经济继续处于3%-4%的平稳增长期。欧元区经济则很难走出低迷。最近欧盟委员会把05年欧元区经济增长率预期从原来的2.3%调低到2%。由于区内失业率居高难下,消费需求不振,加之国际原油价格持续上涨和欧元贬值,2006年欧元区经济增长仍然乏力。日本经济将继续保持平稳增长。随着日本银行业好转、信息技术领域调整取得进展,个人消费以及民间设备投资开始复苏,日本经济有望继续回升。但国际油价上涨带来的全球经济减速以及日元升值等,将会影响日本经济平稳增长。近日国际货币基金组织(IMF)对日本今年的经济增长预测从此前的0.8%上调至1.8%,预计2006年日本经济将增长1.7%。总之,三大经济体的稳定增长将为我国出口增长提供较强的支撑作用。二、微观环境分析1、中山镇地理概况中山镇位于楚雄市所辖区域的西南夹角面。系哀牢山山脉,海拨1000—2600米,东经100。50'00〃至102。20'00〃,北纬24。20'00〃至25。5090〃之间。属典型的山区乡镇,年平均日照在9一10个小时之间,这里山景秀丽,土地肥沃,降水适中,地理级别参差不齐,由于受传统观念的影响及资源利用的不大合理,村与村之间贫富悬殊较大。2、交通区位与楚雄市所辖的三街、八角、大过口、新村、西舍路、南华县所辖的马街、免街毗邻。镇政府座落于洒鸡口,这是中山镇的政治、经济、文化中心,距楚雄市区121公里,距320国道80余公里,省道南大线7公里。这里属交通中便地区。3、水利、电力、通讯云南省是中国水电大省,水电供应充足。电网覆盖整个矿区及厂区,厂区内供水设施完备,并且厂区旁有礼社江流经,距厂区50米左右。通讯方便,固定电话手机等均可保障接听畅通。4、资源地下矿产资源丰富,该区块的矿体形成主要有煤矿和金、银、铜、铁、铅、锌、铂、镍、钽等多种金属矿体。矿产资源丰富,高海拔地区主要有煤炭、硫酸亚铁、氧化铁和锷状磁铁矿等,其主要分布于酒房、六街、大自雄、中山、务阻、法鲁古、洼子等行政村区域内。低海拔地区主要有:铅矿、锌矿、钽铌、铂金、黄金、黄铜、红铜、硫化铁、镍矿、银汞等多种金属矿体,其主要分布于沿礼社江流域的大自雄、洒巴苴、蚂蚁、哨房等行政村区域内。第五章项目市场分析一、国际市场1、消费量及需求分析全球锌的消费量从2001年以来呈现出稳步增长的态势。随着中国经济持续稳定发展和全球经济转暖,全球锌消费量将继续增长。据专家预测,2006年全球锌消费量将继续增长,达到1112万吨。而在产量方面,受能源紧张、原料成本增加以及加工费较低等因素的影响,西方不少锌冶炼厂有进一步减产或关闭的可能。因此,2006年全球锌产量增长幅度将十分有限,市场供给缺口预期将扩大至430000吨。从锌的消费结构看,约40-50%用于制造镀锌钢板和白铁皮。近期不会被替代。在某些领域(主要是轧制锌材),尽管其他材料如铝、塑料也可以部分替代,但这些替代品价格也已经处在高位。国际铅锌组织的最新报告认为,05年全球锌的供需缺口超过30万吨。而06年,锌矿产出增长4.2%,电解锌的需求增幅达到5.7%,供需缺口继续扩大到40多万吨。2、全球锌产消平衡状况随着世界经济的稳步发展,锌市供需逐步由供需不平衡向供不应求加剧的状态演变。近年来世界锌平衡表(单位:万吨)2001年2002年2003年2004年2005年世界锌矿产量893.4890957.6971.31030世界锌产量922.1971.2988.61019.11041.6DLA抛售2.30.30.73.23.0世界锌供应量924.4972.4989.41022.31044.6世界锌消费量892939.1938.91043.81070.2全球锌市场供求平衡32.433.35.5-21.5-25.6西方锌矿产量661.8646.9670.5653690.4西方锌产量627.6667666.2665.2681.6西方锌净进口量857666.944.836.2DLA抛售2.30.30.73.23.0西方锌供应量714.9743.3733.8718.5720.8西方消费量689.8712.1711.1738.5740.1西方市场锌供求平衡15.131.222.7-28.2-19.3库存消费比78975.23、锌的用途和世界锌的消费结构锌有很好的防锈蚀性,普遍把它镀在钢铁表面上防止钢铁被锈蚀世界上生产镀锌钢板、镀锌钢管等各种镀锌产品用锌量,占世界锌总消费量46-48%。锌加入铜中可制成黄铜、青铜;又可与一些金属配制组成锌合金,用于生产汽车零件、装饰品、耐用消费品等各种合金压铸件。其用量分别占世界锌总消费量的18%和14%。锌可以制成氧化锌、立德粉、氯化锌等化工产品,广泛用于橡胶、塑料、涂料、建材、印刷、造纸、医药等工业部门。其用量占世界锌总消费量10%。锌金属可压延加工成板、带、条、棒等锌材。其中干电池生产用大量锌板。锌材用锌占世界锌总消费量7-8%。此外,生产锌粉等其他用量,占世界总消费量3-4%。由于锌具有特殊的理化性质和特有用途,还不能以其他金属材料来替代,已成为国计民生必不可少的重要金属材料,锌用途的广泛性和经济性,使锌的生产量和消费量占世界有色金属材料中仅次于铝、铜而居第三位。二、国内市场1、市场情况我国锌的生产情况和市场前景看好,一是近年来生产情况是持续平稳发展,技术和装备都有进步,也抓住西方世界矿产量增长的时机,不少企业进口锌精矿或以来料加工方式发展锌品和锌锭生产,满足了国内所需,又扩大了出口;二是我国已成为锌出口大国,1996年我国净出口量近20万吨,国际市场的需求促进了我国的生产和国内市场的活跃;三是我国经济持续稳定的发展,锌的需求量很大,我国的汽车工业、建筑业、交通运输业有较大的发展,使需求保持旺盛势头。据中国有色金属工业总公司信息中心预测,到2010年,我国锌市场需求量将达到150万吨。因此,锌行业还有较大的发展空间。目前,我国锌品和锌锭大量出口,国内市场与世界市场已逐渐接轨和基本融通,世界市场好坏和价格涨落,直接影响着国内市场的变化。但世界锌市场仍朝着有利于我国出口的方向发展。2005年国内锌市场整体供求依然保持供不应求的局面,变化最大的是进出口量的波动。而从产消对比情况看,消费需求呈现出逐步放大迹象的同时,产量增长速度开始放缓;2006年上半年锌产量148.25万吨,同比增长15.26%。2、我国锌的供需情况国内锌市场供求平衡表(单位:万吨)注:进出口量包括精锌和锌产品及废料2002年2003200420052006(预测值)产量215.5229.5251.9263.0273.0进口量33.245.663.674.068.0出口量53.753.433.828.020.0表观消费195221.7281.7204.9321从上图可见,国内锌市场的整体供求关系依然保持了供不应求的局面,变化最大的就是进出口量的波动,我国已经开始转变为锌的纯进口国。而在产消对比情况看,消费需求呈现出逐步放大的迹象。事实上从下图我们也可以看出,近年来国内锌的产量增长速度开始放缓。国内锌产量增长速度放缓国内锌消费继续较快增长在产量增加速度放缓的同时,国内锌的消费量却呈现同比快速增加的现象,从1990年的消费50万吨,到2004年国内各用途的消费用锌达到了250万吨,基本上增加幅度在5倍以上,而在2005年,整个年度内消费总量突破300万吨,再创新高。我们可以看到,在不同种用锌中,镀锌所占的比例最大,其增加速度也明显加快,是各构成品种中增加速度最快的比重。其次为合金方面的需求,这与不同年份铜、铝等价格波动引起的替代转换及自身的消费快速增加有关。电池,铜材用锌也以快速增加为主,整体看,在各不同领域的消费中,快速增加是共同的特点,这基于当前国民经济的强劲发展,而消费领域又有所调整,这主要是与国内的产业调整有较大的关系。内消费需求的扩大,改变了国内资源供求总量的关系,在近两年,这种改变的迹象呈现出进一步加大的趋势。而在世界锌资源供给总体减少的情况下,国内的消费扩大无疑充当了吸水机的功能,从而起到了调整世界资源流动的力量,当然其在更大的程度上是加剧了供求关系的不平衡。第六章项目竞争战略分析、SOWT分析SWOT矩阵框架SO战略依靠内部优势利用外部机会WO战略利用外部机会克服内部劣势ST战略依靠内部优势回避外部威胁WT战略减少内部劣势回避外部威胁1、优势方面(strengths)区位及资源优势工厂所在地周边方圆200公里范围内仅有本企业一家电解锌厂。而且厂址所在地中山镇地下矿产丰富,便于就地开采。原材料优势本项目公司拥有自己独立的锌矿山,原材料不必依赖市场采购。技术优势本技术发明人赵由才1997年赴新加坡国立学化工系进行为期2年的与同济大学合作的研究,其工作就是研究碱法从氧化锌矿、锌浮渣、锌渣、锌泥、炼钢厂烟尘等生产高纯度锌粉的技术,取得了极大成功。1999年回国后即与同事易天晟、朱清渭等进行技术完善、设备选型改进创新取得多项发明专利并推广应用,同样取得极大成功。自2002年在云南临沧成功地采用含锌10%的废矿为原料建设了生产线。通过该厂的生产建设,完全确定了本技术的可行性,积累了一些十分重要的工艺参数;2003年8月开始,在云南采用本技术中的碱浸取一分离剂除杂工艺建设从贫杂氧化锌矿(含锌8—10%的废矿)中年产2500吨锌规模的高品位锌原料富集厂。2004年2月开始,本技术在贵州建设年2000吨金属锌的贫杂氧化锌矿(含锌20%左右的废矿、锌渣、锌浮渣、锌尘)冶炼厂,2005年8月正式投产,生产总成本10000—14000元/吨金属锌粉,利润相当可观;1.4市场需求优势我国是世界第一产锌大国,也是消费和出口大国,在世界锌业市场上有非常重要的地位。近几年世界锌消费量略大于产量,消费量还将增长,且国际锌市场又朝有利于我国出口的方向发展。本项目产出锌锭一级品,产品适销又能出口外销,有较好的市场前景。1.5成本优势采用传统酸法生产成本大约为28000—32000元/吨,利润较低。采用本法生产锌粉,总成本大约12000—18000元/吨锌粉,每吨锌粉利润在10000元以上。另外生产出来的金属锌粉比传统方法生产的活性强,在还原反应中能减少投料。1.6产品应用范围优势金属锌粉是一种重要的工业原料,主要用于冶金、化工、制药、电池等行业,其中用量最大的是涂料行业。在冷镀锌行业,富锌涂料中的含锌量为该涂料总重量的40—70%,广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面防腐,如船舶、集装箱、化工、水利工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理。在金属冶炼行业中,锌粉可用于脱除原料中所含的重金属杂质,其中以锌冶炼为主。在湿法炼锌过程中,用锌粉置换锌溶液中所含的铜、钴、镍,镉等杂质1.7产品质量优势采用新技术生产出来的锌质量有保障,过程中产生的废气物少,回收率高。2、 劣势方面(weaknesses)产业链深度劣势本项目目前还处于整个锌产业的初级阶段,产品的附加值低,产业链有待进一步深入。公司运营管理公司实行的是公司+承包人制,生产受到承包人开采情况的限制,若承包人未完成开采任务,则生产进度也会因此放缓或暂停。对此,除了加强对承包人的监督外,还要预备一定的锌矿石存货量。3、 机会方面(opportunities)3.1资源市场需求增长迅速:国内锌的消费量的增长幅度远远超出有关专家的预测,早已经成为世界上最大的锌消费国,国内的生产能力和需求的缺口不断加大。国家宏观调控的进一步深入:随着宏观调控的的进一步深入,国家已经加大对有色金属冶炼行业的调整,一些污染严重的中小型电解锌企业将会面临倒闭、资产重组,这将为本项目的发展带来绝好的机会。锌的开采依赖于锌矿,并不是什么地方都可以进行锌的开采。中山镇虽然在矿产的分布上存在劣势:矿产品种繁多混合,分布散乱无章,尤为铅、锌、铜、铁更为突出。绝大部份矿体品位远远低上市要求,不具备开采搬运及运输价值。但总的来说还有开发价值,本项目技术就可以解决这些问题,使得劣势变成机会。3.2传统酸法的缺陷传统酸法不仅在制作上要求甚高,且在焙烧阶段产生的二氧化硫造成严重的环境污染,稍不注意还有安全隐患。本项目实行新型碱法弥补了传统酸法的不足。4、威胁方面(threats)在某些方面,锌的使用可以以铝来代替,尽管铝的价格也不菲,但在锌价高涨的形势下还是存在一定的威胁。国外投资者纷纷看好中国市场,其对中国相关企业的投资力度将会加大,无疑电解锌市场将会面临激烈的竞争。从世界锌产业的发展趋势来看,相关行业越来越向着产业链一体化或者向着产业链产品的上游产品发展,单纯的电解锌企业将会越来越少。、公司发展规划1、按照计划完成前期厂房、设备等建设安装工作。2、实现生产负荷达到100%的目标,完成年产1000吨电解锌。3、在保证生产的前提下,积极开拓市场,不断提高技术含量,扩大生产规模。4、加强管理、技术、营销人才的培养,努力向产业链的上游产品发展。5、在适当的时期顺应市场的要求多元化发展,使企业的生命力不断延伸。第七章生产工艺一、项目的生产工艺过程本技术使用的原料包括贫杂氧化锌矿(红锌矿、菱锌矿、硅锌矿)、锌泥、锌尘、锌渣、浮渣以下简称锌进料),它们都易溶于强碱性溶液中。因此,这些锌进料经过适当粉碎后,以一定的溶液/锌进料比例在95°C的条件下浸取90分钟后过滤,滤液中加入所发明的分离剂,分离出铅、铜、铁、镉,然后直接电解,纯度为99.9%以上的金属锌粉就可沉积于阴极上。锌粉经碱洗、水洗、真空烘干、粉碎后即可得到符合国家级标准的锌粉。与进料的总锌相比,锌总回收率达80%以上。电解结束后,溶液经苛化再生后直接循环于下一个浸取流程。根据矿的组成,整个流程中烧碱的损失200—1200kgNaoH/吨Zn(金属粉)。滤渣分别用碱液和水洗涤后,经毒性浸取试验,滤渣无毒性,可作为一般固体废物进行处理,如做建筑材料,或填埋。氧化锌矿、泥中锌的浸取率可高于80%,甚至高于95%,与传统的酸溶—电解相比,本工艺的流程非常简单。二、工艺流程图风险及对策一、政策风险从目前的形势来看,国家政策的各个方面对公司项目的发展有利,政策面在今后都是支持本项目发展强有力的保证,但是科学技术的不断发展,或者从某些政治或经济控制方面考虑,相关技术进步后,国家政策也许会发生变化。对策:密切关注国家政策的变化,顺应国家政策变化。二、行业风险目前,整个行业发展相对比较成熟,本项目产品属于国家战略资源,虽然国家提出大力整顿电解锌企业,但是主要是针对那些生产工艺落后,对环境污染严重的中小冶炼企业,企业的行业发展受到国家政策的扶持,本项目产品还是以内销为主,行业风险相对较小。对策:以国内外相关专业机构为依托,积极研究行业发展趋势,通过不断的技术创新保持行业的竞争优势。三、管理风险1)决策风险由于管理层自身专业知识和管理团队的协作水平的局限,如果不能有效地对市场信息加以准确把握,导致决策的失误。2)人力资源管理风险公司薪酬体系等激励措施的不合理可能会导致人员引进和人员流失的风险,并因此影响整个企业生产效率和技术资料、生产工艺流程的外泄。3)危机应变风险在企业经营过程中由于内部或者外部的原因,会面临许多突发事件,而新兴企业由于自身经验不足,应变能力不强,给企业带来一些不必要的麻烦。对策:公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,不断提高企业的团队竞争力,为企业发展提供坚实的基础。公司对高级管理人员和高级技术人员将实施持股或奖励计划,使高级管理人员和高级技术人员将自身的发展和企业的发展密切结合起来,最大限度地发挥他们的专业优势。对普通员工除努力改善他们的福利外还将不断对他们实行专业的在职培训,提高他们的专业技能消除他们的职业危机感。四、市场风险1)竞争者本项目所在地竞争对手较少,且竞争对手实力不强,加之本项目技术含量较高,所以目前当地市场竞争强度不大,但是随着一些潜在竞争者的加入,市场竞争将逐步加大。2)需求风险锌作为一种应用广泛的有色金属材料消费量一直都呈现上升的趋势,其独特的产品性能是目前很多材料所无法比拟的,但是我们也不排除,随着技术的进步,新材料的出现影响本产品的需求。3)市场准入风险项目目前是按照标准电解锌的标准生产,但是随着行业的发展,相关技术标准可能会限制公司进入新的标准框架之下。对策:加强自身管理,合理控制成本,积极投入竞争不断进行自我完善。短时间内本产品还不会被替代,但企业应该密切注意市场发展趋势,在适当的时候向多元化发展。五、财务风险财务专业人才是我们管理团队的核心组成部分,随着企业的发展壮大对财务预警和控制的要求会越来越高,但是我们目前还没有建立完善的企业经营预警和控制体系。公司发展到一定程度后,必定要扩大生产规模,大规模的资金需求仅仅依靠税后净利润的积累显然是远远不够的,公司对日常支付风险的失控也将会加剧公司资金的缺口。对策:项目公司财务人员将会通过面向社会选聘优秀人才,在财务核算方面将严格按照财政部企业财务准则的要求和加强企业财务核算的有关规定,结合国内外先进的管理理念,积极寻求和拓展项目、资金等合作渠道,建立完备的财务核算控制系统和财务风险预警机制,及时发现和控制企业经营风险。六、技术风险公司现在所采用的工艺技术是目前比较成熟的生产工艺流程,处于领先水平,但是随着技术革新的加剧,该项技术的领先优势地位具有较大的不确定性。对策:公司将逐步加大对技术开发和生产工艺流程的投入,在加快公司自身技术人员培养和人才引进的同时,充分利用和开发公司外围的科研机构和大专院校的智力资源,不断提高公司技术的原始创新能力和核心竞争力,积极参与国内外行业技术标准的制定,全面实施企业的技术标准战略,全面提升企业的竞争方式和竞争能力。七、安全风险本项目采用了一系列的安全防护措施确保生产人员的人身安全,把安全风险降到最低,并注意环境保护,避免对环境造成污染。1、滤渣分别用碱液和水洗涤后,可作为一般固体废物进行处理或出售。2、不产生任何有害废气,不排放任何废水(在生产中平衡)。3、在生产过程,由于强碱对皮肤有刺激性作用,生产人员需佩带劳动安全防护用具,如胶鞋、手套和工作服。如果意外接触到碱液,可用大量清水冲洗,必要时应到医院救治。在车间应准备适量的烧伤药品和普通防火设施。4、锌粉加工、包装工段工人应戴口罩。5、各工段和车间应配备必要的安全防护设备。八、资金安全性风险资金的安全性是投资者在选择投资项目过程中必须重点考虑的要素之一,资金安全性问题是目前投资者的主要疑虑。本项目的资金安全性风险分析如下:(1)项目产品应用领域广阔,市场需求高,价格稳步走高,赢利空间大。对投入资金的安全有绝对的把握。(2)技术优势明显,很容易排挤技术落后的中小型炼锌厂。(3)项目虽然还没有正式运行,但已有多家意向性购买商与我厂就订购、合作事宜进行洽谈。(4)项目方家族实力较强,发展投资多元化。(5)企业会建立科学健全的各项机制,从各个环节上进行严格控制、合理投入、科学管理,保证投入资金万无一失。第九章融资说明一、项目资金使用计划本项目总投资额约为440万元人民币,其中固定资产投资363万元人民币,递延资产投资29万元人民币,流动资产48万元人民币。、资金筹措方式本项目总投资额约为440万元人民币,其中:自有资金140万元;对外融资300万元。第十章财务评价一、评价方法的选择及依据1、评价方法的选择年产1000吨电解锌工程项目财务评价依据《方法与参数》(第二版)中规定的方法计算增量效益与增量费用。从而进行评价分析,估算项目的财务评价指标。2、评价依据(1)国家计划委员会建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》(2)涉及行业的参数及资料(3)公司提供的有关资料(4)国家相关部门颁布的有关企业财务、会计、金融、税收和资产管理方面的政策、法规。二、相关财务数据1、原材料成本及费用估算原材料成本(单位:万元)项目原材料成本第1年第2年原矿500500NaOH200200分离剂、催化剂1515合计715715燃料及动力费用(单位:万元)项目燃料及动力费用第1年第2年水0.30.3电200200蒸汽16.816.8合计217.1217.1工资福利费及其他费用(1)工资及福利费(单位:万元)项目第1年第2年生产工人人数812生产工人平均月工资0.080.08福利费计提比例14%14%合计8.7613.13(2)固定资产折旧及递延资产摊销固定资产原值折旧年限残值率房屋及建筑物28万元10年3%机器设备335万元6年3%投资额摊销年限递延资产29万元5年(3)设备修理费该项目固定资产的设备维修费为12万元/年。(4)管理费用(单位:万元)项目第1年第2年管理人员人数46管理人员平均月工资0.130.2福利费计提比例14%14%管理费1010合计17.1126.42(5)销售费用该项目的销售费用为5万元/年。(6)财务费用该项目的财务费用为19.2万元/年。(7)其他费用该项目的其他费用为包装费50万元/年。2、销售收入及主营业务税金及附加该项目的销售收入为2500万元/年,主营业务税金及附加为16.5万元/年。三、利润及分配根据公司的收入、成本、税金的预测,可以做出公司的利润及利润分配表,经测算,计算期内平均年利润总额为1369.82万元。计算期内的平均税后利润为917.78万元。正常年盈余公积按10%提取,公益金按5%提取。四、财务盈利能力分析1、财务内部收益率财务内部收益率(FIRR)是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。财务内部收益率的经济含义是,项目在这样的折现率下,到项目的寿命终了时,所有投资可以被完全收回。它反映项目所占用资金的盈利率,是考查项目盈利能力的主要动态评价指标。n计算公式:Z(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1式中:CI 现金流入量CO 现金流出量(CI-CO)t一一项目在第t年的净现金流量t=1 项目起始时间点n――计算期,即项目的开发经营周期,本项目计算期为2年财务内部收益率可以通过内插法求得,内插公式法:FIRR=i1+INPV1I(i2-i1)/(|NPV1|+INPV2丨)式中:i1一一当净现值为接近于零的正值时的折现率i2一一当净现值为接近于零的负值时的折现率NPV1—一采用低折现率时净现值的正值NPV2—一采用高折现率时净现值的负值通过对项目全部投资现金流量进行分析、计算,本项目财务内部收益率为281.80%,高于同期银行贷款年利率及同行业的内部收益率。2、投资利润率利润总额与项目总投资的比率,它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。投资利润率主要反映了投资项目能否以较少的投入取得较多的收益。其计算公式为:Pk=(Rp+U)/Ix100%Pk 投资利润率U 年均所得税Rp 年税后净利润额或平均税后净利润I 总投资额Pk=311.32%3、投资利税率投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利税总额或项目生产期内的年平均利税总额与项目总投资的比率。其计算公式为:年利税总额=年利润总额+年销售税金及附加公式表示如下:Sk=(Rp+U+S)/ISk 投资利税率S 年销售税金及附加Sk=315.07%4、投资回收期投资回收期是指项目以净收益抵偿全部投资所需的时间,是反映项目投资回收能力的重要指标。根据是否考虑资金的时间价值,分为静态投资回收期和动态投资回收期。在分析回收期时不考虑资金的时间价值,是静态投资回收期,同时考虑资金的时间价值,就是动态投资回收期。1)静态投资回收期投资回收期自投资起始点算起,累计净现金流量等于零或出现正值的年份即为投资回收终止年份,其计算公式为:n工(Cl-CO)t=0t=1式中:n为投资回收期。投资回收期以年表示,其具体计算公式为:投资回收期=(累计净现金流量开始出现正值的年数-1)+(上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量)静态投资回收期=0.31年2)动态投资回收期其计算公式为:投资回收期Tp=(累计净现金流量折现值开始出现正值年份数一1)+上年累计净现金折现值流量的绝对值/当年净现金流量折现值动态投资回收期的计算公式表明,在给定的折现率i0下,要经过Tp年,才能使累计的现金流入折现值抵消累计的现金流出折现值。动态投资回收期=0.33年根据以上财务指标计算公式,计算本项目各项指标,见下表项目财务指标计算表项目指标值财务内部收益率281.80%投资利润率311.32%投资利税率315.07%静态投资回收期0.31年动态投资回收期0.33年五、杠杆分析(一)经营杠杆分析经营杠杆用来衡量企业经营风险,所谓企业经营风险,是指企业因经营上的原因导致利润变动的风险。影响经营风险的主要因素有:产品需求、产品售价、产品成本、调节价格的能力、固定成本的比重。计算公式为:DOLs=(S-VC)/(S-VC-F)其中:DOLs—销售额为S时的经营杠杆系数;S—销售额;F—固定成本;VC—变动成本额。本项目的经营杠杆系数计算为:1.12。表明企业在固定成本不变的情况下,销售额每增长1个百分点,将引起利润额增加1.12个百分点。同样,销售额每降低一个百分点也将引起利润降低1.12个百分点。针对经营风险,企业可以通过增加销售金额、降低产品单位变动成本、降低固定成本比重等措施使经营风险降低。(二)财务杠杆分析财务杠杆衡量财务风险的大小,财务风险是指全部资本中债务资本比率的变化带来的风险,影响财务风险的因素是债务比重的高低。计算公式为:DFL=EBIT/(EBIT-I)式中:DFL—财务杠杆系数;EBIT—息税前利润;I—债务利息。本项目的财务杠杆系数为:1.01。表明企业息税前利润变化幅度引起的收益变化幅度,在资本总额、息税前利润相同的情况下,负债比率越高,财务杠杆系数越大,财务风险越大,但预期收益也越高。企业应当合理安排资本结构,适度负债,使财务杠杆利益抵消风险增大所带来的不利影响。六、盈亏平衡能力分析项目以达产能力表示的盈亏平衡点(BEP)为:BEP=年固定成本/(年销售收入-年变动成本-年销售税金及附加)x100%=11.08%盈亏平衡分析图金额(万元)计算结果表明:当项目销售收入达到本公司销售预测的11.08%时,项目即可保本,通过数据显示楚雄宇丰中山电解锌厂年产1000吨电解锌工程项目抗风险能力很强。七、清偿能力分析1、 融资还本付息融资的还款来源主要是未来几年该项目的收支结余。经测算,该项目的静态投资回收期为0.31年,动态投资回收期为0.33年。该项目在全部完成后,预计在计算期年度内,年平均结余资金为1389.02万元。所以,该笔融资还款资金比较充足,具有偿还本息的能力,且还款来源稳定,风险极小。2、 未来偿债能力衡量项目未来偿债能力的一个重要指标是利息备付率,利息备付率是指项目在借款偿还期内,各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息费用的比值,表示项目的利润偿付利息的保证倍率。利息备付率可以按年计算,也可以按整个借款期计算。对于正常运营的企业,利息备付率应当大于2,否则,表示付息能力保障程度不足。其表达式为:利息备付率=税息前利润/当前应付利息费用根据未来2年收入、支出情况预测,该项目的平均利息备
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