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PAGEXXX水产有限公司卫生质量管理手册编制:XXX审核:XXX批准:XXX生效日期:XXXX年XX月XX日目录发布令发放控制页公司简介手册管理卫生质量管理文件说明组织机构及其职责厂区环境卫生管理车间及设施卫生管理原辅料及给水卫生管理加工人员卫生管理加工过程卫生管理包装、搬运、贮存卫生管理卫生检验管理质量记录控制程序人力资源控制程序内部质量体系审核附:质量记录一览表发布令本公司卫生质量体系依据《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、中华人民共和国国家标准《食品企业通用卫生规范GB14881—94》、中华人民共和国国家质检总局文件《出口水产品加工企业卫生注册登记管理规定》等食品卫生法规和文件、并结合本公司的实际情况建立起来的。本公司建立卫生质量体系的目的:是为了能以预防性的措施控制产品中可能存在的危害,确保水产品在加工、运输、贮存、防护等过程卫生条件符合国家相关法律、法规,从而保证产品卫生质量,保证客户的食用安全及出口质量。本公司卫生质量体系适用于蟹类、鱼类、虾类等一系列产品,从原材料进厂、生产、包装、贮藏、运输、防护等全过程。卫生质量管理手册更改页NO修订日期修订页码修订原因主要修订内容卫生质量管理手册发放控制页NO使用部门日期发放部门备注公司简介XXXX水产有限公司位于XXXXXXXXX,公司始建于XXXX年XX月,是一家水产品、农副产品生产加工企业,拥有XX个独立的加工车间,形成了一系列的加工工艺流程,其经营范围包括水产品加工、农副产品加工、仓储和进出口贸易。是以生产水产品为主的专业厂家。厂区占地面积XXXX多平方米,建筑面积XXXX平方米,固定资产XXXX万美元,冷藏能力XXXX吨,日速冻能力XXX吨,拥有职工XXX人,年生产总量XXXX吨水产品。公司经过了两年的快速发展,大力开拓了国内外市场。其中生产的蟹类、贝类、鱼类等产品出口欧美、日本、韩国等国家。公司采取即可来料加工,又自产自销的灵活经营模式,生产加工销售和进出口能力不断增强。公司始终以客户至上为宗旨,从成立即日起就认真贯彻落实国家有关部门颁布的出口食品卫生法规和条例,建立健全公司的卫生质量管理体系,不断改进,持续保持有效动作。公司希望以高质量的产品、优良的商业信誉,通过业务合作,让您加深对XXXX水产有限公司及其产品的了解,增进友谊、进一步与国内外新老客户交流与合作。公司在总经理的领导下,弘扬“业绩、诚信、创新、改革”的企业精神,展望未来,充满信心,在现有规模的基础上,不断创新、自我完善、争创国内外一流的加工生产基地。公司名称:XXXX水产有限公司公司地址:XXXXXXXXXXX邮政编码:XXXXXX电话:XXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXXX水产有限公司卫生质量手册卫生质量管理文件的说明版本号第3版第0次修改密级密密页码第1共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX卫生质量管理文件的说明1.卫生质量管理文件的编制1.1本文件依据《出口食品生产企业卫生要求》、《出口水产品加工企业注册卫生规范》及其实施条例等有关规定,并结合本公司的实际情况编制而成。1.2本公司文件履盖范围是:鱼类、贝类、虾类、蟹类系列产品。1.3本文件为贯彻本公司的食品安全方针、履行食品安全承诺,保证有效地开展各项活动提供了统一标准,是进行各项食品生产活动的安全规范。2.卫生管理体系文件的管理2.1本文件由公司品管部根据《出口食品生产企业卫生要求》、《出口水产品加工企业注册卫生规范》的规定进行编写、修改发放、控制。2.2本文件原文由总经办保存,副本由总经办发放,并受控。2.3本文件为公司的受控文件,由总经理批准后颁布实施。未经文件管理部门批准,任何人不得将文件提供给公司以外的人员。2.4本文件持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。2.5在手册使用期间如有修改,建议各部门负责人应将意见及时反馈卫生质量体系审核组,每年一次对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册进行修改,执行《文件控制程序》、《记录控制程序》、《管理评审控制程序》的有关规定。XXXX水产有限公司卫生质量手册卫生质量方针和目标版本号第3版第0次修改密级密密页码第2共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX卫生质量方针、目标本公司总经理为识别、分析和控制与食品安全有关的危害制定方针、目标,并形成文件。对安全目标制定年度目标,并进行分解到部门和个人。总经理确保:确定卫生质量体系的范围,应确定体系所覆盖的产品和(或)产品种类和生产现场;确保方针和目标与本公司的经营目标以及客户、管理机关和本公司自身对食品安全的要求相关且与之相符;确保与食品安全有关的方针和目标在本公司的各个层次上得到理解、贯彻和保持;确保实施与外界沟通的适用程序。1.公司的卫生质量方针是:安全、绿色、鲜美、创新2.本公司的卫生质量目标是:建立及实施出口食品卫生质量保证体系,并确保持续有效运行,按照“内铸质量,外塑品牌”的要求,全员努力,不断创新,提高服务,稳定质量,提升品牌产品一次交检合格率≥99%客户满意率≥99%XXXX水产有限公司卫生质量手册组织机构及其职责版本号第3版第0次修改密级密密页码第3共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX职责和权限为确保卫生质量体系的有效运行,本公司规定相关任务、职责和权限,形成文件,并针对相关事项进行沟通。本公司规定承担以下工作的人员必要的职责和权限:识别并记录与产品、过程及卫生质量体系有关的任何问题;评审和处置不合格品;采取以产品、过程及卫生质量体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。祥见本手册"卫生质量体系组织机构图及部门职责和权限"1.卫生质量体系组织机构图及部门职责和权限1.1组织机构图如下:总经理副经理采购部生产部销售部设备部仓储部总经办质检部1.2管理职责、权限1.2.1总经理负责制定本公司卫生质量方针和目标;批准发布卫生质量体系文件;健全本公司卫生体系运行所需的组织机构,对从事与卫生有关的执行、验证、管理工作人员规定职责和权限,使之具有独立行使权力和开展工作的能力;定期主持管理评审;对产品卫生质量负全面责任;为体系运行配备资源。1.2.2副总经理负责本公司的生产设备管理及技术质量管理工作,审定、鉴发重要工艺技术方案和技术改造方案;组织讨论分析处理重大技术、质量问题,对其结果进行审批;组织新产品的开发,对其结果进行评审签字;对生产所需的工艺设备与计量器具的购置、设备、处理等计划进行审核。1.2.3总经办负责本公司受控文件的发放、质量记录归口管理;负责管理评审的准备工作,提供评审资料;负责制定员工培训计划并组织实施、协助总经理配备人力资源;负责广告宣传的组织实施,负责平面设计、知识产权、公共关系。负责本公司卫生质量体系的建立、运行完善;负责卫生体系文件的审核;向总经理报告卫生质量体系运行情况;协调纠正和预防措施的实施和验证活动,保证卫生质量体系的有效运行。1.2.4质检部在总经理授权下负责本公司车间及设施卫生、原辅料卫生、包装、储存、运输卫生、有毒有害物品隔离生产、加工生产设备的监控;负责本公司进货、过程、最终检验;负责检验和试验状态标识的管理;负责检验、测量、试验设备的控制和管理工作;负责不合格品的控制;负责纠正、预防措施的实施;参与特殊合同评审及合格供方的评定认可;组织内审和统计技术工作。1.2.5生产部负责制定和组织实施生产计划;负责生产加工区域卫生状况的控制及生产过程的控制;负责编写产品(包括包装材料)技术标准和组织新产品的技术鉴定;负责不合格原材料、包装物的评审处理;负责制定和监督实施产品可追溯性标识和检验状态的标识;参与对供方的评定与选择。。1.2.6设备部负责公司设备安装、调试、维护及保养;负责公司仪器设备维护;负责对公司设备、仪器、计量器具统一建立台帐。1.2.7销售部组织合同评审,执行产品销售计划;负责客户信息的记录和保存;负责产品到达目的地的保护及调拨运输计划安排;协助公司做好市场的管理工作;负责客户服务的组织管理及市场信息的收集、整理和市场开发工作;负责市场监督及质量计划的检查工作;负责市场、品牌策划管理及公关宣传;负责客户反馈意见处理及产品促销。1.2.8采购部负责物资采购计划的实施,签订物资采购合同;组织实施合格供方的评价与选择,并定期进行复核审查。负责产品的运输交付及防护工作;负责原辅材料、包装的运输和防护工作。1.2.9仓储部负责仓库进出产品及物资的管理工作;负责产品的贮存工作;做好产品的标识工作;协助供应部驿采购物资的交验工作。XXXX水产有限公司厂区环境卫生管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第4共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX厂区环境卫生的管理按GMP要求设计企业厂区布局及配置生产设备和设施,并不断改善;并满足以下要求:1.加工企业不得建在有碍食品卫生的区域,厂区周围应清洁卫生,无物理、化学、生物等污染源。2.厂区路面平整、清洁、不积水,主要通道铺设水泥等硬质路面,空地应绿化。3.厂区应按工艺要求布局,生产区与生活区应隔离。4.厂区内不得生产、存放有碍食品卫生的其他产品,不得有危害食品卫生的不良气味、有毒有害气体等。5.厂区内车辆和其它物品必须停放在规定的区域,按要求码放,不得在其它地方任意堆放,外来车辆不得随车携带不利于生产的物品。6.厂区有合理的给排水系统。废弃物应当远离车间集中存放并及时清理出厂。废弃物的排放与处理应符合国家环保的有关规定。7.厂区卫生间应有冲水、洗手、防蝇、防虫设施,墙壁、地面易清洗消毒,并保持清洁。总经办统一领导和协调公司的卫生工作,各部门负责维护本部门和卫生责任区的环境卫生和设施卫生。总经办综合仓库按照捕鼠网络图设置捕鼠器,定期进行灭鼠,防止老鼠对原辅材料及产品的污染。总经办负责每周组织检查一次厂区环境卫生,监督厂区卫生工作,并作检查记录。8.相关记录厂区环境卫生考核细则XXXX水产有限公司卫生质量手册车间及设施卫生管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第5共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX车间及设施卫生的要求按GMP要求设计企业厂区布局及配置生产设备和设施,并不断改善;选用安全、符合食品生产工艺的先进材料;并满足以下要求:1.1车间面积与加工能力相适应,工艺流程布局合理。排水畅通,通风良好。
1.2车间地面应由防滑、坚固、耐腐蚀的材料建筑,平坦、不积水,易于清洗消毒,保持清洁;车间与外界相连的排水、通风口应有防蝇、防虫、防鼠装置。
1.3车间内墙壁和天花板采用无毒、浅色、防水、防霉、不易脱落、便于清洗的材料修建,墙角、地角、柱角、顶角具有弧度。
1.4车间门窗由浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。加工过程中经常开闭的门窗应设有不生锈的纱门、纱窗或其它防虫、防蝇设施。设有内窗台的,其台面应向下斜约45度角。
1.5与车间相连接的卫生间有冲水装置、洗手消毒设施及换气装置,备有洗涤用品和不致交叉污染的干手用品,水龙头为非手动开关,门窗不直接开向车间,室内应保持清洁,通风良好。
1.6车间入口处设有鞋靴消毒池。车间入口处和车间内适当的位置设足够数量的洗手消毒设施,备有洗涤用品及消毒液和不致交叉污染的干手用品,水龙头为非手动开关。原料入口处必要时设车轮消毒池。
1.7车间供水、供气、供电满足生产所需。作业区照明设施的照度不低于220lux,检验区上方的照度不低于540lux,检瓶光源照度必须在1000lux以上。车间生产线上方的照明设施应装有防护罩。1.8相关记录车间及设施保洁、消毒记录XXXX水产有限公司卫生质量手册原辅料卫生管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第6共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX原料、辅料卫生质量的管理1.目的原料、辅料的采购必须符合公司所规定的卫生质量要求。2.适用范围适用于原料、辅料的采购卫生质量的管理。3.职责3.1经理根据销售合同编制主要原料的年度采购计划。3.2采购部负责依据计划编制采购明细,采购员负责采购。3.3生产部负责包装的设计,并负责组织检查、验收包装物。3.4质检部负责组织主要原料的入库前验收。3.5动力车间负责组织水质分析及管理。4.工作要求4.1主要原料的采购公司只使用一种从无污染海域捕捞的。4.1.1经公司授权的采购员按《主要原料采购员明细表》,直接从合格供方的货源处采购。4.1.2采购员订立采购合同书时,应对供方明确提出:a、供方负责用冷冻车(集装箱)将原料直接运到公司所属冷库,中途不需转运,也不准与其它货物混载;b、供方将原料冷冻包装时,不准添加防腐制、保鲜剂等到任何添剂。4.1.3原料入库前,采购员通知质检部,由质检部编制《原料记录单》,组织有关部门进行验收。4.1.4验收合格的原料,库管员填写《入库单》入库。4.1.5验收不合格的原料,由质检部填写《不合格原辅材料评审表》,经执行经理审批,交采购员负责与供方联络处理,并在《不合格原辅材料评审表》填写处理结果。4.1.6为确保主要原料的长期稳定的供货渠道,质检部每季度应对合格供方进行评价,评价内容包括:供货兑现情况、供货方式、供货要求时间、卫生质量要求及服务。4.2辅助材料的采购公司所采用的辅助材料有成品、半成品的包装用的纸箱、纸盒、塑料袋、塑料编织袋等。4.2.1技术部负责包装设计,制定其技术标准。4.2.2采购员填写《辅助材料采购明细表》,由采购部负责人审批。4.2.3采购员采购之前,应对供方进行验证,验证事项包括:卫生许可证、生产许可证、检验手段和生产能力等。4.2.4由生产部负责组织寻采购的辅助材料进行检查验收。验收合格时应在《入库单》上签名,方可入库。4.2.5不合格的辅助材料,由采购员负责退货。5.相关记录5.1主要原料采购明细表5.2入库单5.3不合格原辅材料评审表5.4合格供方评价表5.5辅助材料采购明细表5.6采购物资验证记录单XXXX水产有限公司卫生质量手册加强人中管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第7共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX生产、质量管理人员的要求1.专业的人员操作聘用有专业技能的人才从事食品生产和管理;通过培训和与专家交流,不断提高在职人员的专业知识和技能2.能力、培训和食品安全意识本公司确保:确定从事影响食品安全工作的人员必须具备的能力;提供培训或采取其他措施以满足上述需求;确保人员对其活动相关性和重要性的认识,并为实现食品安全作出贡献;保持教育、培训、技能和经历的最新记录。3.同时满足以下要求:3.1健康要求建立员工健康档案。凡患有传染性肝炎、活动性肺结核,肠道传染病及肠道传染病带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮、有外伤者及其他有碍食品卫生疾病的人员调离食品生产、检验岗位。与饮料生产有接触的生产、检验、维修及质量管理人员每年应进行一次健康检查,必要时做临时健康检查,体检合格后方可上岗。3.2卫生要求生产、检验、维修及质量管理人员保持个人卫生清洁,工作时不得戴首饰、手表,不得化妆。进入车间的人员应穿戴本厂规定的工作服、工作帽、工作鞋,头发不得外露,必要时加戴发套,调配室的工作人员有必要时还要带口罩。进入车间时必须先洗手、消毒。不得将与生产无关的物品带入车间,不准穿工作服、工作鞋进卫生间或离开加工场所。在更衣室、车间以及设置在车间内的休息室内不得吃食品、吸烟,与更衣室相连的卫生间内不得吸烟。3.3培训要求制定和实施职工培训计划并做好培训记录,保证不同岗位的人员掌握必要的技能,熟练完成本职工作。新参加工作或临时参加工作的人员经过卫生培训,经考核合格后方可上岗工作。生产、质量管理人员经过相关培训并考核合格后方可上岗。4.质量记录员工体验登记表。XXXX水产有限公司卫生质量手册生产加工卫生管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第8共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX生产加工卫生管理从来料验收到生产过程以及产成品,均实行严格的品质检验及监控,做到以良好生产保证产品品质;选用精密及先进的监控仪器设备,确保产品的安全性;1.防止污染生产所需要的配料应在生产前运进生产现场的配料库中,避免污染。原料、辅料、半成品、成品应分别暂存在不会受到污染的区域。盛放水产品的容器不得直接接触地面。车间内不得使用竹木工器具(包括木制砧板和有竹木柄的刀具)和容器,不得使用麻袋作为原辅材料或半成品的包装袋。容易造成交叉污染的清洗、浓缩、调配、过滤、杀菌,输送、干燥、包装,制冷等工序,应采取有效控制措施予以分区或隔离,防止生产过程中相互污染。班前班后做好卫生清洁工作,专人负责检查,并作检查记录。储水池表面应平滑,防止水产品受损。冲洗水产品用的水应定时更换,拣选工序要加强对烂品的控制,防止污染。2.清洗消毒应定期对场地、生产设备、工具、容器、泵、管道及其附件等进行清洗、消毒。并定期对清洗消毒效果进行检测。使用的清洗剂、消毒剂应符合有关食品卫生要求规定。清洗前尽可能地将可拆卸的生产设备、管道连接部件拆开,使清洗水能够冲洗到所有与产品接触的部分。车间内清洗用的软质水管或者水枪应保持正常的工作状态,不得落地。车间应设置专用的工器具清洗、消毒场所。3.杀菌采用加热杀菌工艺时,应按不同种类的产品杀菌要求制定有科学依据的杀菌工艺(如:巴氏杀菌、超高温杀菌、二次杀菌)规程并正确实施,同时做好自动温度记录及相关记录;4.金属探测水产品生产检验工序需要时应设置金属探测器,以控制金属碎屑对产品造成的显著危害。5.不合格品的处理对加工过程中产生的不合格品、应在固定地点用有明显标志的专用容器或设施分别收集,同时对不合格品产生的原因进行分析,并在质检人员监督下及时采取措施和处理。6.害虫控制企业须有虫害控制计划、按计划设置足够的防鼠、防昆虫的设施。在厂区放置的捕鼠工具应有布点图,逐个编号。车间内部不得设置诱杀昆虫的设施,不得施放药物灭鼠杀虫。所有的捕鼠及杀昆虫设施均须按规定进行检查并有检查记录。7.废弃物管理废弃物的排放与处理应符合国家环境保护有关规定。废弃物暂存容器应选用便于清洗消毒的材料制成,结构严密。废弃物容器应专用、有明显的标识并配置非手工开启的盖。废弃物暂存场地应远离车间并应定期冲洗。废弃物应及时清运,避免污染原辅材料、水源、设备和厂区道路。8.有毒有害物品的控制制定并执行有毒有害物品的储存和使用管理规定。应列出有毒有害物品清单,建立使用记录。未经国家有关部门批准的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂及其他有毒有害化学药品不准使用。确保厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制,避免对水产品、水产品接触表面和水产品包装物料造成污染。XXXX水产有限公司卫生质量手册包装、搬运、贮存卫生管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第9共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX包装、运输、储存卫生管理:目的对产品的包装、搬运、贮存进行控制,防止产品在搬运、贮存、使用过程中损害或变质。2.适用范围适用于公司产品从原辅材料进厂到交付使用全过程的包装、搬运和贮存的卫生管理。3.职责3.1生产部负责设计包装,质检员负责包装质量的抽查。3.2仓储部负责编制冷库操作规程;成品备品库的管理。4.工作要求4.1负责管理搬运和包装的管理4.1.1包装箱(袋)的设计应保证产品在包装箱内的安全,防止在搬运、贮存过程中受到损伤。4.1.2包装箱(袋)的材料不能对被包装产品卫生质量发生不良影响。4.1.3客户对包装有特殊要求,应按客户要求设计包装。4.1.4在包装箱(袋)内应附有产品合格证。4.1.5在外包装上标识应符合国家有关规定,标识准确、牢固、清晰。4.1.6出厂产品应有商标,证明该产品是本公司产品。通过商标,可查“产品合格证”,即可查出该产品是已检,可追查检验记录,查明产品的生产班组或加工人员及生产记录。检验合格证是该产品的唯一的可追潮性标识。4.2搬运管理4.2.1原料和成品应用专用的集装冷藏车运输。4.2.2委托货运代理公司搬运量,应有委托协议书。4.2.3车间中间环节的搬运,使用叉车或手推车,防止搬运进程中产品磕碰、划伤、散落。4.2.4对搬运工要进行作业技术和卫生安全知识培训,经考核合格后上岗。4.2.5搬运人员每日对搬运工具进行清洗保养。4.3贮存管理4.3.1速冻库温度温度-28以下。4.3.2冷藏库温度温度-18以下。a、严格按操作规格进行操作,每日做好设备运行记录,保证库存品不变质。b、专库专用,不准一房多用。c、库房应整洁,堆放整齐,便于清点和搬运。d、建立健全商品台帐,每月盘库一次,保证帐、卡、物一致。库存品做到先进先出。e、库存品应有标识,品名、产地、数量、保鲜期、入库日期、货位应标识清楚。f、无“入库单”和“出库单”的产品不律不准出入库。4.3.3成品和备品库a、成品库和备品库应隔开。b、堆放成品时,地面应垫木板或铺地板胶,保持一定距离,并离开墙壁。c、贮存物品应做到“三清、二齐、三一致”(材质清、规格清、数量清、摆放整齐、库容整齐、帐、卡、物一致),三定位(按库、按架、按位)。d、建立健全物品台帐,每月盘库一次,做到帐、卡、品名、物一致。e、识破品应有清晰的产品标识和检验状态标识:量、发往地、入库日期。f、库房应保持清洁、通风、明亮、防火、防水。相关程序文件《卫生标准操作程序》《危害程序判定指导程序》XXXX水产有限公司卫生质量手册卫生检验管理版本号第3版第0次修改密级密密页码第10共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX卫生检验管理:1.目的对原辅料、半成品、成品进行检验,保证未经检验的产品不投入加工和交货。2.适用范围适用公司水产品加工全过程中的检验。3.职责3.1操作工负责自检、车间主任巡检。3.2质检员负责抽检。3.3动力车间负责计量器具的管理。4.工作要求4.1卫生质量检验员a、公司质检验员,经培训合格后上岗。b、质叫直接归执行经理的领导,具有对卫生质量检验的否决权。4.2检验依据和方法a、主要原料:按采购合同要求实施验证。b、半成品和成品:按销售合同要求,以目观和手感对外观进行全检;用水份测试仪抽查水份。c、辅助材料:按企业标准,只对外观进行抽查。4.3计量器具的管理a、新购置的计量器具,入库前需经法定计量部门的检定。b、到期(检定周期)的计量器具,提前一周,到法定计量部门复验。c、在线的各种指示仪,与安装部门联系进行核准。d、外购的检验设备,国内无量值溯源,可自行指定核准规程。e、计量器具应专人负责使用。f、正在使用的计量器具,应有检定合格标志。g、由动力车间负责组织计量器具的检定及其记录的保存。4.4原辅料的检验4.4.1进厂的原料应入库前进行验证,具体按第5章4.1.3条要求执行。4.1.2辅助材料,按企业标准,只对外观进行抽查。4.5半成品、成品的检验半成品和成品检验,按工艺要求进行。4.6不合格品的处理4.6.1检验员发现不合格品,应隔离、标识,填写《不合格品评审处置单》,车间主任组织生产部、质检部等部门负责人进行评审和处置。4.6.2虽属不合格品,但可供食用,需降价处置的,应经执行经理审批。4.7检验状态的标识半成品和成品的检验状态标识,按规定要求标识。XXXX水产有限公司卫生质量手册质量记录控制版本号第3版第0次修改密级密密页码第11共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX质量记录控制:1.目的确保质量记录完整、准确、清晰,以证明质量管理体系的有效运行,产品卫生质量满足规定要求,并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正措施提供依据。2.适用范围适用于公司生产全过程的卫生质量管理记录的控制。3.职责3.1经理负责编写《质量记录控制程序》,并负责记录使用情况的监督检查。3.2各部门负责设计本部门所使用的记录格式,并报经理审批。3.3各部门负责与该部门相关记录的收集、归档、贮存及保管。4.工作程序4.1编制和审批各部门的负责人设计该部门相关记录的格式,并填写《质量记录申请审批表》,报经理审批。4.2标识和编目由办公室负责统一编号予以标识,并做好《卫生质量记录一览表》。编号规则如下:XXWJ001094.3质量记录的管理4.3.1填写要求a、字迹应清晰、完整、准确,且不应涂改。b、不准用铅笔填写;保存期一年以上的记录,不准用圆珠笔填写。c、签字应填全名,不准只填姓不填名,或只填名不填姓。4.3.2查阅、借阅a、已归档的质量记录,按公司《档案管理条例》办理查阅或借阅。b、政府有关部门或客户需查阅质量记录,经部门经理负责人,可查阅未归档的质量记录;若需长期借阅,由办公室提供复印件,并办理借阅手续。c、所有质量记录的原件一律不外借。4.3.3质量记录的贮存a、保存质量记录,应有专人专柜,便于检索,并注意防火防盗、防虫、防潮。b、采用其它媒介形式的质量记录,如软盘,注意防潮、防压、防光、防磁4.3.4质量记录的保存期归档的质量记录,保存期按档案部门的规定执行。其他质量记录保存期限为二年以上。4.3.5质量记录的处理a、已超过保存期限或无参考价值的质量记录,可剔除处理。b、质量记录的处理方式为销毁。c、由办公室负责统一收集超期的质量记录,并填写《质量记录销毁单》,经经理审批后,集中销毁。4.4摄影师记录的增加和更改4.4.1根据公司实际工作的需要和变化,可以增加新的质量记录表格或寻已不能满足要求的质量记录表格予以更改,由使用部门填写《质量记录申请审批表》。4.4.2由经理审批《质量记录申请审批表》,更改后的质量记录表发给使用部门的同时收回原质量记录表销毁,并在质量记录一览表》中注明“已更改”。5.公司档案文件管理制度质量记录申请审批表质量记录一览表超期质量记录销毁单XXXX水产有限公司卫生质量手册人力资源控制版本号第3版第0次修改密级密密页码第12共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX人力资源控制目的对各类人员进行培训,以满足相应岗位规定要求。适用范围适用于公司所有与质量体系有关的工作人员的培训。职责3.1办公室负责编制各部门的《岗位工作入职要求》,负责培训计划的制定及监督实施,负责上岗基础教育,负责员工能力的考证,负责组织对培训效果进行评估。3.2其他部门负责编制本部门的《岗位工作入职要求》,负责本部门员工的岗位技能培训。3.3经理负责审批《培训申请单》及各部门内部《岗位工作入职要求》。工作程序4.1人力资源配置4.1.1各部门负责人填写《岗位工作入职要求》表中的“入职要求”一栏时,应明确该岗位工作人员的学历、技能、培训及工作经历的具体要求。4.1.2办公室审查各部门填写上报的《岗位工作入职要求》是否完整、明确、清楚,然后报经理审批。4.1.3审批后的《岗位工作入职要求》,由办公室统一保存,作为对人员选择、安排和考证的主要依据。4.2基本培训需求4.2.1a、上岗基础知识教育:包括公司概况、厂纪厂规、质量产品的常识及IS09000基础知识等培训内容,在入厂一个月内,由办公室组织实施。b、岗前技能培训:包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际操作及出现紧急情况时应变的措施等到培训内容,由所在岗位部门负责人组织实施。c、通过培训和教育,使员工意识到公司依存于客户,客户满意是我们的最终目标,产品质量与公司的形象和信誉紧密相关,下道工序就是“客户”;意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性;意识到应积极寻求工作质量的改进,为公司的持续发展作出贡献。4.2.2检验人员培训的内容包括:a、统计技术、检验基础知识的培训。b、由生产部负责进行培训,在上岗前实施考核合格方可上岗。4.2.3采购、营销、仓储人员培训的内容包括:a、采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训。b、营销人员需经过成品相关知识要求、营销基础知识的培训。c、仓储人员需经过识破物资的质量特性、仓储基础的培训。d、以上人员的培训由所在部门负责人进行,在上岗前实施。4.2.4内审人员培训内容包括:a、ISO9000知识、审核知识培训;b、由外部培训机构或认证咨询机构进行代培,发相应内审员证书。4.2.5特殊工作人员的培训内容包括:a、关键工序人员培训。b、由所在岗位负责人进行培训,在上岗前实施,培训考核合格后方可上岗。c、驾驶员、计量员、电工、锅炉工等需取得相应的外培合格证书。4.2.6管理人员的培训:企业质量管理基础知识的培训,生产部组织实施。在入厂三个月内由办公室考核。4.2.7转岗人员培训:同4.2.1。4.2.8在岗人员培训:岗位技能的加深及强化,按培训计划实施。4.3培训计划及培训的实施4.3.1办公室每年12月份,根据本年度各部门《培训申请单》及反馈意见、基本培训及公司发展方向,制定下一年度培训计划,经经理批准后下发各部门,并督促各部门按计划执行。4.3.2每次培训需填写《培训记录表》,培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷(考核记录)等送交办公室。公司员工如能提供充分的书面汇报,并经培训老师认可,可免去相应的培训项目,办公室负责将相应的书面材料放入员工档案。4.3.3办公室将每个员工的培训记录存档,或摘录于员工培训履历上连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案。4.3.4计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出,经经理批准后,由相关部门组织实施。4.4培训的有效性评估4.4.1每年年底办公室负责组织各部门负责人召开年度培训工作会议,评估培训的有效性,征求改进培训工作的意见和建议,以便更好的制定下一年度的培训计划,开展培训工作。4.4.2培训的有效性评估主要涉及以下内容:a、培训课程本身的评估,包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等。b、学员考核成绩评估,包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级。c、学员实际操作能力评估,包括知识的掌握和运用能力、创新能力等。d、工作绩效评估,包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等差异。4.4.3评估采用百分制,以上四个方面所占的分值一般为0分、20分、30分、40分。办公室针对当年开展的所有培训项目具体情况,适当调整各个分值,征求各部方步意见综合评估,获得每一培训项目的评估分值,填写《增训有效性评估表》,要据单项分值及总分分别采取编制教材、更换老师、重新增训、强化或减少培训等相应的措施,纳入下一年度培训计划。4.4.4办公室可随时对公司各部门员工进行现场考核,发现不能胜任本职工作的,需及时安排补充培训并考核,或转换工作岗位,使其具备的能力与从事的工作相适应。5.相关文件6.相关记录岗位工作人员职责要求XXXX水产有限公司卫生质量手册内部质量体系审核控制版本号第3版第0次修改密级密密页码第13共25页受控状态受控文件编号XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX内部质量体系审核控制1.目的通过内部质量体系审核,检查卫生质量体系实施效果,确保公司卫生质量体系有效运行。2.适用范围适用于公司内部质量体系审核工作。3.职责3.1由技术部负责制定公司的《XXXX年度内部质量体系审核计划》,报经理批准,由经理任命审核组长和审核员。3.2审核组长负责制定每次内部质量体系审核实施计划),并协调审核工作。3.3审核员依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。3.4存在问题的部门负责制定和实施纠正措施。3.5审核组长委派审桉员负责纠正措施的验证。4、工作程序4.1年度内审计划和内审实施计划方案的确定。4.1.1公司技术部在每年年底前制定下一年度《年度内部质量体系审核计划》,报经理审批,由经理任命核组长和审核员。4.1.2审核组长根据《年度内部质量体系审核计划》,制定每一次(内部质量体系审核实施计划》,报经理审批,并于实施审核前五天送交被审核部门,做好准备。4.1.3特殊情况下,如发生重大的质量问题,客户有严重的投诉等,经理可临时组织内审。4.2审核的准备审核组长依据《内审计划实施方案》,组织审核员编制《内审现场检查表》,以供审核使用。4.3现场审核4.3.1审核组长到现场实旌审核时,先召开首次会议,说明审核的目的、审核范围、审核的日程安排及其他相关内容;被审部门给予配合。4.3.2审核组按审核日程安排表和内审现场审查表到各部门进行审核,审核过程中发现不符合项,要填写《内审不符合报告》,,并请被受审部门负责人签字确认,审核完毕后统一交审核组长。4.3.3现场审桉以末次会议为结束,由审核组长主持.审核员在末次会议上宣布各自发现的不符合项报告,审核组长应对审核中发现的所有不符合项,提出限期纠正要求,并将所有的《内审不符合报告》分发给相关部门。4.4纠正措施的实施、跟踪验证4.4.1存在不符合项的部门负责人应在规定的时限内按要求制定纠正措施,填写《内审不符合项报告》中的有关栏内,交回审核组。4.4.2审核组长应委派一名内审员跟踪纠正措施的实施情况,当存在不符合项的部门已完成纠正措施并由该内审员验证其有效后,审核员应在《内审不符合报告》“纠正措施结果”栏内注明并签字。4.5编写内审总结报告4.5.1当内审在集中的时间内一次结束之后,审核组长负责编写内审总结报告,汇总分析内审情况,评价质量体系的有效性:还要与上次内审结果相比,评价其进步情况:实施纠正措施的情况等,呈报经理审批,分发到经理会及各主管部门负责人。4.5.2经理审批后的《内审总结报告》,报到经理作为年末管理评审的依据之一。4.6记录保存每次内审结束后,所有的记录由审核组长统一保存。4.7对内审员的要求4.7.1内审员必须经过专门的审核员培训,并取得质量体系审核员证书。4.7.2审核员在审核过程中不应审核其本人所承担的质量工作,以保证内审的公正、合理性。5.相关文件年度内部质量体系审核计划内部质量体系审核实施计划现场检查表不符合项报告内审总结报告目录第一章总论 11.1项目概要 11.2可行性研究报告编制依据 11.3项目区简介及建设单位概况 21.4可研报告研究内容 61.5可研报告研究结论、问题及建议 7第二章项目背景及建设的必要性和可行性 92.1建设背景 92.2项目建设的必要性 132.3项目建设的可行性 15第三章项目建设内容及规模 173.1项目建设内容 173.2建设规模 17第四章场址选择及建设条件 194.1场址现状 194.2建设条件 19第五章工程方案 245.1方案设计指导思想及原则 245.2建筑设计 245.3结构设计 295.4给排水设计 335.5暖通设计 365.6电气及弱电设计 395.7消防设计 42第六章能源和资源节约措施 456.1能源节约措施 456.2建筑节能具体措施 466.3给排水资源节约措施 466.4电气节能具体措施 466.5供热系统节能技术措施 47第七章环境影响评价 487.1环境影响 487.2保护措施 507.3安全保护措施 517.4环境影响评价结论 52第八章组织机构 538.1管理机构 538.2项目组织管理 53HYPERLINK\l"_Toc3425589
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