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文档简介
第3页共3页审计经理工作职责1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。审计经理工作职责(二)1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;7、负责董事长交办的其他工作。审计经理工作职责(三)1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教
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