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文档简介
关于公司目前存在财务方面的问题一、采购、销售、库存(一)采购方面:1、采购合同:合同中支付货物款项时,存在未注明发票的开具时间及违约条款得内容不清晰、支付违约金的比例过高等。建议:采购人员审核→法务部门审核(重点)→公司总经理审核→财务人员审核及归档保管(合同重点审核:预付款的时间及比例金额、货到付款的时间、开票的约定时间及发票类型、乙方的账户信息及税号、有无验收不合格时的退赔约定等)2、供应商开具发票到的时间缓慢,采购人员未及时跟踪。建议:(1)采购人员申请支付供应商货款时,应当及时登记台账。(台账内容应包含合同的金额、货物名称、预付款比例、已支付金额、发票到达情况、未支付货物金额等)(2)对于已支付货款的供应商,应当检查合同、入库单、发票(两联)、发票清单(货物名称开具一套需提供)等,对于未收到发票的供应商,采购人员应当及时通知供应商在规定时间内开具发票。对于未开具发票的供应商,货物可以延迟申请支付。3、供应商开票时,货物名称中存在着“一套包材”等。未开具相关发票清单。涉及彩盒未单独开具发票。建议:采购或财务人员与供应商及时沟通,让供应商单独开具彩盒的发票。对于开具一套的包材,应当开具发票的清单(清单内容包括:说明书、纸箱、返修卡的数量及金额等)纸版本格式(出库单上应注明货物的名称、数量、单价、金额等)。出库单上仓管人员及销售人员应当签字,收货方单位收到货物并检验无误后应当盖章并签名。3、维修机领用的主板、电池、喇叭等相关半成品未进行出库登记。建议:(1)维修机领用的各种材料,应当填写领料单(注明维修机需用的)。仓管人员与领用人员应当签字,并写上领用的用途、日期。(2)维修机领用的材料,仓管人员应当保管好单据并登记台账。二、费用报销方面:(一)差旅费:1、报销人员出差报销时,存在着报销的金额过大、无出差申请表、出差记录表的明细等附件。建议:1、制定出一线、二线与三线城市差旅费的报销标准(内容包括:出差补贴、伙食费、住宿费、交通费的标准等)2、出差人员出差前,应当填写《出差申请表》、报销时应当填写《出差记录表》(二)报销单的单据未粘贴,导致财务人员装订凭证时不整齐。建议:1、报销人报销时,应当把单据附件粘贴在费用报销单上。粘贴时应当按发票类别的内容,分别进行分类粘贴。2、发票单据金额应当大于或等于报销单的金额。3、报销内容与发票内容不一致时,应当选择同类型项目的发票进行替代。报销内容尽量与发票的内容保持一致。三、税务方面的问题:1、增值税税负率未进行控制,导致税负率严重偏低。建议:(1)增值税税负率=增值税应纳税额/不含税的销售收入(2)每月应当控制增值税税负率在1.2-1.5%之间。月末提前测算当月的收入及对应的销项税额、进项税额。2、企业所得税税负率未进行控制,导致税负率严重偏低。建议:(1)企业所得税税负率=企业所得税应纳税额/不含税销售收入企业所得税税负率应控制在1.5%-1.8%的正常范围之内。另外成本、相关费用支出应当合理的控制,防止利润出现负数情况。对于往来款(应收与应付、预收与预付,其他应收与应付款),应当每季度及时清理与核对。防止出现呆账、坏账,影响资金的合理周转使用。3、应收账款周转率(次数)未进行控制。建议:(1)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,周转率一般为8.9。(2)每月应当与客户进行对账、出具《应收账款单询证函》,及时清理往来款项。4、应付账款周转率(次数)未进行控制。建议:(1)应付账款周转率=(营业成本+期末存货成本-期初存货成本)/应付账款平均余额,周转率一般为8.9。清单、付款单等关于销售方、收款方、发票方三者应保持一致。关于费用报销支付,出差人员住宿、伙食及乘用交通工具,无相关标准制度。税务:税负率需要合理化控制资金:管控与合理使用税务筹划:企业所得税、个人所得税、增值税会计科目:辅助项及明细科目的增
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