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文档简介
原材料、外购件入厂检验总规程WT1301-02共3页第1页目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。2适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。3职责3.1供应部负责进货产品的送检工作。3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据3.4质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容外购件的分类外购件主要是:电路板、电子元器件、外壳、电缆等。进货检验判定标准进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。检验工作程序供方供货—一〉采购员(仓库)报检—一〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果一一〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门,质检部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后,检验单交由供应部门,以据此做出鉴定报告,交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格,经企业有关部门评审合格后,供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。资料来源编制自拟校对标准化提出部
门质检部审定标记处数更改文件
号签字日期批准文
号批准原材料、外购件进货检验总规程20131023共3页第2页供方非首次供货:供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准,合格后方可办理入库手续。检验工作要求采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据。检查结果报研发部负责人,研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。质量问题的处理检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。检验员认真填写相关信息报研发部负责人,研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。进货检验规定进货检验抽样方式:技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下表要求执行(参考GB2828.1,一般检验水平II抽取样本):批量2〜89〜1516〜2526〜5051〜9091〜150151〜500样本数2358132032若产品一次抽样不合格,需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整数):待检项目总数2〜1011〜2021〜5051〜8081〜120抽检项目数量比例60%55%50%45%40%标记I处数更改文件号I签字I 日期 标记I处数 :原材料、外购件进货检验总规程更改文件号I签字I日期WT1301-02共3页第3页抽样方案说明:1)检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。2)如果样本数小于批量时,则该批全检。外观检查检验样本检查按比例进行抽检。原材料检验标识验证供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人,并传递信息到供应部门核实标识情况,由供应部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量。性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本《检验规程》等要求。检验及试验记录原材料的检验和试验要作记录。检验试验状态标识对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格标识。对于不合件而又不能及时退回的,在包装箱或工件作红色标识,并及时隔离或按有关规定就地销毁。对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。紧急放行的控制若需紧急放行时,
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