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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——内控专员岗位职责(7篇)在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家收集的优秀范文,欢迎大家共享阅读。
内控专员岗位职责篇一
1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;
2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;
2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;
3、具备一定的写作水平和谈判技巧;
4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务,能独立开展工作。
内控专员岗位职责篇二
高级内控专员美团点评北京三快在线科技有限公司,三快在线,群众点评,美团,美团点评,三快在线工作职责:
岗位职责:
1、负责梳理业务运作过程,识别及评估风险,测试关键控制点的有效性,编制流程文档及流程图、风险控制矩阵;
2、负责独立或协助开展各类内控项目,工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等;
3、负责评估业务流程现状,参考业界实践提出切实可行的优化改进建议,并推动改进方案的落地实施;
4、负责执行跨部门沟通协调工作,与业务负责人沟通协调执行类事项,并主持小型会议;
5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
任职要求:
1、本科以上学历,3年及3年以上事务所互联网公司\大型企业的内控或审计经验,有公司相关行业从业经历者优先;有cia、cpa、acca等资质证书者优先;
2、熟悉coso,sox及中国企业内部控制基本规范及相关指引,熟悉常见行业监管法规;
3、具备快速学习能力、良好的沟通能力及规律分析能力,熟练把握office办公软件;
4、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。
内控专员岗位职责篇三
内控财务分析专员工作内容:
1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监视和控制预算责任部门的日常支出和预算执行状况并进行分析汇总;
2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预计和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;
3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;
2、任职要求:
1)本科及以上学历,财务类相关专业;
2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;
3)具备较好的数据处理能力;
4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;
5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和摸索创新精神,能够承受工作压力;工作内容:
1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监视和控制预算责任部门的日常支出和预算执行状况并进行分析汇总;
2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预计和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;
3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;
2、任职要求:
1)本科及以上学历,财务类相关专业;
2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;
3)具备较好的数据处理能力;
4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;
5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和摸索创新精神,能够承受工作压力;
内控专员岗位职责篇四
:
1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实状况,实施预算控制;
2.负责预算执行状况,编制并报送预算执行状况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;
3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;
4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;
5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;
6.参予sap流程优化及报表开发工作;
7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;
8.定期提出经营管理建议;
9.领导交给的`其他临时工作。
:
1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;
2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;
3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;
4.工作态度认真严谨,具有很强的规律分析与文字表达能力;
5.精通ppt简报制作与口头报告;
6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉sap。
内控专员岗位职责篇五
合规内控专员中意人寿保险有限公司中意人寿保险有限公司,e-保险网,中意职责:
1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。
2、针对公司运营中的风险点,自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告;
3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。
4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;
5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;
6、参与公司的内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;
要求:
1、本科或以上学历;
2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;
3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;
内控专员岗位职责篇六
:
1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;
2.依照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险状况进行识别和分析、评估;
3.参与公司erp升级项目中与财务及内控相关的各项工作;
4.协助公司ipo合规性工作的实施,具体跟进执行;
5.协助财务经理进行预算控制,监视预算执行状况;
6.其他领导交给的工作。
:
1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。
2.2年以上大中型企业内控工作经验。
3.有档案管理经验。
4.有客户/供应商质量管理经验优先。
5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,把握财务、法务基础知识。
6.熟悉销售、购买、项目管理、erp系统等领域的工作流程,预算管理知识。
内控专员岗位职责篇七
:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程明了、结论全面客观;
6.监视审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行状况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监视下属人员的工作完成状况,组织参与本部门人员的聘请、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交给的其它工作。
:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练把握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙
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